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請(qǐng)問(wèn)老師,關(guān)聯(lián)企業(yè),債資比怎么計(jì)算,比如甲公司與乙公司是關(guān)聯(lián)公司,甲的股東有3部分構(gòu)成(張三投資100萬(wàn),乙公司投資200萬(wàn),丙公司投資300萬(wàn)),現(xiàn)在甲超乙公司借款500萬(wàn),利率5%(與銀行利率一致),期限2023.1.1-2023.12.31。請(qǐng)問(wèn)債資比怎么計(jì)算?
會(huì)計(jì)學(xué)堂—孫老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/27 15:16
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好: 債資比:=500/(100+200+300)=0.83 符合條件哦
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1. 因素分析法與差額分析法的運(yùn)用。 【資料】紅海公司20×1年7月材料費(fèi)用消耗的有關(guān)資料如表12.23所示。 要求:采用因素分析法分析各因素變動(dòng)對(duì)材料費(fèi)用的影響程度。
liza老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/29 16:56
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好! 產(chǎn)量影響(120-100)*20*20=8000 定額影響(17-20)*120*20=-7200 單價(jià)影響(25-20)*17*120=10200 合計(jì):8000-7200+10200=11000
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老師,公司注銷時(shí),未分配利潤(rùn)是正數(shù),是否需要股東繳納個(gè)稅,如果需要,怎么計(jì)算?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/07 15:14
#稅務(wù)師#
需要按分紅的金額*20%計(jì)算
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小于0.5是建筑面積,那大于0.5呢?按哪個(gè)算
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 19:42
#稅務(wù)師#
您好 宗地容積率大于0.5的,按土地使用面積價(jià)值加上房產(chǎn)價(jià)值作為計(jì)稅基礎(chǔ)
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老師,企業(yè)分紅免交企業(yè)所得稅稅收政策是什么?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 15:12
#稅務(wù)師#
《企業(yè)所得稅法》第二十六條規(guī)定,企業(yè)的下列收入為免稅收入: (二)符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益。
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非出口企業(yè)委托出口貨物?適用的是只免不退的?為啥?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/26 11:15
#稅務(wù)師#
這里您可以理解為非出口企業(yè)將貨物銷售出口企業(yè),出口企業(yè)出口時(shí)適用免退稅政策,所以這里非出口企業(yè)是免稅的,這樣出口企業(yè)就不需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)退稅了,在出口環(huán)節(jié)銷項(xiàng)稅額免稅的,所以出口企業(yè)實(shí)際稅負(fù)為0的。
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我想問(wèn)一下,企業(yè)主營(yíng)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目,發(fā)生的成本應(yīng)計(jì)入什么科目呀
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 12:43
#稅務(wù)師#
你好 發(fā)生時(shí)借 勞務(wù) 成本,貸銀行,應(yīng)付工資等 等科目
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小規(guī)模納稅人變更成為一般納稅人,一般納稅人還能開(kāi)具當(dāng)時(shí)以小規(guī)模納稅人簽訂合同的3%的專票嗎?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/03 20:51
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,不可以的,只能按照一般納稅人稅率開(kāi)具了
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保鮮合同要交印花稅嗎
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 15:47
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不需要交易花稅。
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老板有家房地產(chǎn)公司和物業(yè)公司,閑置商鋪通過(guò)房產(chǎn)公司出租好還是通過(guò)物業(yè)公司轉(zhuǎn)租好呢,房產(chǎn)公司和物業(yè)公司分別繳納什么稅種呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/22 13:14
#稅務(wù)師#
如果房地產(chǎn)公司直接管理出租商鋪,可以更好地控制租賃業(yè)務(wù),包括租金定價(jià)、租賃期限、租戶篩選等。同時(shí),直接出租也減少了中間環(huán)節(jié),可能有助于降低成本。然而,這需要房地產(chǎn)公司具備相應(yīng)的管理能力和資源。 如果通過(guò)物業(yè)公司轉(zhuǎn)租,物業(yè)公司可以提供專業(yè)的物業(yè)管理服務(wù),包括日常維護(hù)、租戶服務(wù)、租金收取等,這有助于提升商鋪的出租率和租戶滿意度。此外,物業(yè)公司可能還能通過(guò)集中管理和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)來(lái)降低運(yùn)營(yíng)成本。但需要注意的是,轉(zhuǎn)租可能會(huì)增加一層管理成本,并可能影響到租金收入的分配。 至于稅務(wù)方面,房地產(chǎn)公司和物業(yè)公司涉及的稅種主要包括: 房地產(chǎn)公司出租商鋪需要繳納的稅種主要包括增值稅、房產(chǎn)稅、印花稅以及企業(yè)所得稅等。增值稅是對(duì)其提供的租賃服務(wù)收入進(jìn)行征稅;房產(chǎn)稅則是根據(jù)商鋪的租金收入或者房產(chǎn)價(jià)值來(lái)計(jì)算的;印花稅是在簽訂租賃合同時(shí)需要繳納的;企業(yè)所得稅則是根據(jù)其全年盈利情況來(lái)計(jì)算的。 物業(yè)公司轉(zhuǎn)租商鋪時(shí),其收入主要來(lái)自于轉(zhuǎn)租差價(jià)和管理費(fèi)用等。物業(yè)公司需要繳納的稅種主要包括營(yíng)業(yè)稅(如果轉(zhuǎn)租差價(jià)構(gòu)成其營(yíng)業(yè)收入的話)、房產(chǎn)稅(如果物業(yè)公司也持有部分房產(chǎn)的話)、印花稅(如簽訂轉(zhuǎn)租合同等)、企業(yè)所得稅等。此外,如果物業(yè)公司提供其他服務(wù)(如維修、保養(yǎng)等),還可能涉及增值稅的繳納。
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請(qǐng)問(wèn)老師總分公司簽訂合同需要繳納印花稅嗎?總分公司都需要繳納嗎?如果總公司的東西給分公司使用,收點(diǎn)錢,有必要簽訂合同嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 11:31
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)簽的什么合同的內(nèi)容呢?
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為什么讓對(duì)方企業(yè)開(kāi)具發(fā)票的話,對(duì)方要額外收費(fèi),
咕咚老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 16:56
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,有實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)的,要求對(duì)方開(kāi)票的是合法合規(guī)的,對(duì)方要求額外收費(fèi)是不允許的。
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個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)以被投資企業(yè)所在地征收。是支付的時(shí)候代扣代繳嗎?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/06 20:50
#稅務(wù)師#
是的。您的理解是正確的。
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麻煩給下個(gè)稅的所有速算扣除數(shù)的表
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 23:35
#稅務(wù)師#
晚上好 全年應(yīng)納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過(guò)36000元的稅率為:3% 速算扣除數(shù):0 2.超過(guò)36000-144000元的部分稅率為:10% 速算扣除數(shù):2520 3.超過(guò)144000-300000元的部分稅率為:20% 速算扣除數(shù):16920 4.超過(guò)300000-420000元的部分稅率為:25% 速算扣除數(shù):31920 5.超過(guò)420000-660000元的部分稅率為:30% 速算扣除數(shù):52920 6.超過(guò)660000-960000元的部分稅率為:35% 速算扣除數(shù):85920 7.超過(guò)960000元的稅率為:45% 速算扣除數(shù):181920
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老師,公司注冊(cè)資本200萬(wàn)元,已實(shí)繳150萬(wàn)元,占比30%股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司賬面未分配利潤(rùn)是虧損,0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)這個(gè)股東需繳個(gè)人所得稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/15 18:07
#稅務(wù)師#
轉(zhuǎn)讓金額是多少的,如果低于實(shí)繳不交
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老師,這道題目怎么理解
青風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/01 14:20
#稅務(wù)師#
同學(xué),從題干上理解,主要是體現(xiàn)行政監(jiān)督職能
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根據(jù)《稅務(wù)稽查案件辦理程序規(guī)定》的規(guī)定,稽查局對(duì)稅務(wù)稽查案件進(jìn)行檢查時(shí)可以采取的方法有?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 22:32
#稅務(wù)師#
你好,檢查應(yīng)當(dāng)依照法定權(quán)限和程序,采取實(shí)地檢查、調(diào)取賬簿資料、詢問(wèn)、查詢存款賬戶或者儲(chǔ)蓄存款、異地協(xié)查等方法
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老師,內(nèi)銷的發(fā)票,開(kāi)出去,普票和專票有什么區(qū)別,都是要交稅的嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂—孫老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/30 15:30
#稅務(wù)師#
學(xué)員,你好: 是的哦 普票不能抵扣 專票可以抵扣
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行政強(qiáng)制措施不是不能委托嗎?為什么選項(xiàng)d他是是不得委托任何第三人錯(cuò)的呢?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/06 20:00
#稅務(wù)師#
您好,不可以委托。行政機(jī)關(guān)可以代履行,或者委托沒(méi)有利害關(guān)系的第三人代履行。
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那一段話當(dāng)中,2021年至2022年12月份是不超過(guò)100萬(wàn)減半征收,2023年至哪一年?是不超過(guò)200萬(wàn)減半征收?
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/07 11:29
#稅務(wù)師#
你好 根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,自2023年1月1日至2024年12月31日,對(duì)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得的年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,再減半征收個(gè)人所得稅。這一政策適用于所有個(gè)體工商戶,無(wú)論是查賬征收還是核定征收。
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老師,消費(fèi)稅15個(gè)稅目指那些?今年又新增了不?石腦油也征消費(fèi)稅?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/24 18:55
#稅務(wù)師#
您好,沒(méi)有新增,石腦油也征消費(fèi)稅他是成品油 消費(fèi)稅的稅目有15個(gè),分別是煙;酒;高檔化妝品;貴重首飾及珠寶玉石;鞭炮、焰火;成品油;小汽車;摩托車;高爾夫球及球具;高檔手表;游艇;木制一次性筷子;實(shí)木地板;電池;涂料
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老師您好,上個(gè)月財(cái)務(wù)開(kāi)票的時(shí)候有幾張票作廢不成功,相當(dāng)于是開(kāi)重復(fù)了,這個(gè)月沖紅,我們的進(jìn)項(xiàng)票不夠抵扣了怎么辦呢?或者先用其他的海關(guān)繳款書先抵扣?
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/06 15:59
#稅務(wù)師#
您好 可以先用其他的海關(guān)繳款書先抵扣
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# 提問(wèn) #今年能報(bào)去年的發(fā)票嗎 去年沒(méi)入賬的?今年能報(bào)去年的費(fèi)用嗎 發(fā)票是今年的?年匯調(diào)嗎?謝謝請(qǐng)老師詳解
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/08 07:25
#稅務(wù)師#
你好 可以的,但是最好是下半年的發(fā)票,上半年的發(fā)票現(xiàn)在入賬就太遲了 你匯算清繳的時(shí)候不需要調(diào)整的,你作為2023年的費(fèi)用的
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老師,油站本月收到出租收入,因未做竣工決算,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,我是否可將在賬上發(fā)生的“在建工程”結(jié)轉(zhuǎn)到成本?
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 10:53
#稅務(wù)師#
你好 這個(gè)不合適的,你這個(gè)在建工程是單向的,要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面的
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高爾夫車交不交消費(fèi)稅
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 09:49
#稅務(wù)師#
你好,是高爾夫球車,還是生產(chǎn)銷售的小汽車?
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老師,公司注冊(cè)成立時(shí)注冊(cè)資本500萬(wàn)一直沒(méi)有實(shí)繳進(jìn)來(lái),然后賬上借股東的錢有300萬(wàn),可以轉(zhuǎn)增實(shí)收資本嗎?公司成立時(shí)是自然人獨(dú)資的有限公司,所以股東只有一個(gè),如果可以需要如何操作,要驗(yàn)資報(bào)告或出具股東大會(huì)決議嗎?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 09:22
#稅務(wù)師#
您好,需要股東會(huì)決議
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你好,我買的稅務(wù)師課程在手機(jī)哪里聽(tīng)課
聶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/08 18:35
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這個(gè)建議你找下網(wǎng)??头藛T,這里的老師都是來(lái)專業(yè)答疑的
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老師,上季度預(yù)交了5000多的企業(yè)所得稅,這季度虧損需退2000多,在匯算清繳時(shí)可以抵減嗎
菜菜老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 17:38
#稅務(wù)師#
您好,可以的,可以抵減的。所得稅預(yù)繳多了匯算清繳時(shí)能退 根據(jù)《稅收征收管理法》第五十一條規(guī)定,納稅人超過(guò)應(yīng)納稅額繳納的稅款,稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)后應(yīng)當(dāng)立即返還;納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起三年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)要求退還多繳的稅款并加算銀行同期存款利息,稅務(wù)機(jī)關(guān)及時(shí)查實(shí)后應(yīng)當(dāng)立即返還;涉及從國(guó)庫(kù)中退庫(kù)的,依照法律、行政法規(guī)有關(guān)國(guó)庫(kù)管理的法規(guī)退還。
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請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂里面直播的課,在回放里面點(diǎn)下載之后,一年之后還能點(diǎn)開(kāi)回放嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/22 17:54
#稅務(wù)師#
您好,您要是下載了,就可以回放
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老師,這題怎么做呀,怎么做呀呀?
悠然老師01
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/23 09:15
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,計(jì)算如下 (2*1600*400/200)^(1/2)=80經(jīng)濟(jì)訂貨批量 訂貨次數(shù)=1600/80=20
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