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老師我們黑甲方開了勞務(wù)費發(fā)票!我們成本這塊之前賬上還沒有結(jié)轉(zhuǎn)完!這次不用在做工資,直接結(jié)轉(zhuǎn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)得成本可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/18 12:08
#建筑#
你好,那你的成本不就是工資嗎?
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老師春節(jié)好,有個問題請教您一下,我們老板的一個朋友想從我們公司過個賬,他公司轉(zhuǎn)給我們公司1500萬,我們公司再轉(zhuǎn)給他另一個公司1500萬,他轉(zhuǎn)過來的公司名稱和我們轉(zhuǎn)給他的公司名稱,不是同一家公司,老師,這個能操作嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/17 10:21
#建筑#
同學(xué),你好 最好不要,不合規(guī)
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老師,如果總包異地預(yù)繳稅款時,已經(jīng)全額預(yù)繳了,那分包單位還需要預(yù)繳嗎
郭老師
??|
提問時間:10/28 09:48
#建筑#
你好,分包是異地工程的嗎?如果是的話需要。
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老師,我這邊要開機械租賃的發(fā)票,建筑公司,項目名稱是什么啊
鄒老師
??|
提問時間:12/21 11:18
#建筑#
你好,開機械租賃的發(fā)票,不需要寫項目名稱啊 建筑施工內(nèi)容的發(fā)票,才需要備注項目名稱和地址信息啊
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老師,建筑企業(yè)。有一個公司,每次我們開50萬票給他,他是付款45萬給我們。其余5萬它替我們付工人工資。那我們用不用要一份工資表過來呢
郭老師
??|
提問時間:09/26 17:11
#建筑#
你好,工資表應(yīng)該是你們自己做的,你們自己提供。
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老師?,建筑公司有A和B兩個項目,現(xiàn)在A項目由于前期開票給甲方?jīng)]及時回款,稅已經(jīng)交了,后面回款了,付了材料款票就回來了,現(xiàn)在A項目給甲方的票已經(jīng)開完了,導(dǎo)致多了進項,但現(xiàn)在新開了B項目,這個月開票給甲方了,有銷項了,那這樣B項目的銷項可以抵扣A項目的進項嗎?
郭老師
??|
提問時間:09/06 11:38
#建筑#
你好,都是一般計稅的可以的。
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老師,一般納稅人家裝包含了軟裝和硬裝,軟裝也可以開成建筑服務(wù)發(fā)票嗎?軟裝中像桌椅、沙發(fā)、家電這些是要開成13個點的發(fā)票
一鳴老師
??|
提問時間:09/04 16:11
#建筑#
嗯嗯,這些軟裝可以開13%
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請問,如果是發(fā)給包工頭算是代發(fā)農(nóng)民工工資嗎?這個是不是就是勞務(wù)了?謝謝
新新老師
??|
提問時間:06/20 16:11
#建筑#
你好,稍等我看一下回復(fù)您收到。
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老師好,唐山公司,在承德修路,報驗預(yù)繳,沒成立項目部,用預(yù)繳所得稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/01 16:59
#建筑#
同學(xué)你好 要預(yù)交所得稅
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發(fā)了工資一定要在個稅系統(tǒng)添加嗎?
東老師
??|
提問時間:04/02 17:12
#建筑#
對,這個肯定是申報的,不申報不能稅前扣除
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你好,老師:我們公司備用金要我這邊借出來,我是財務(wù)。如果 我借5000,然后我這邊產(chǎn)生了費用我就要報銷撒,報銷后我的備用金就始終保持在5000元對不對?
森林老師
??|
提問時間:04/26 15:23
#建筑#
同學(xué),你好,理解對的
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研發(fā)投入和研發(fā)費用有什么區(qū)別,在賬上費用如何歸集。 比如研發(fā)材料費20萬,稅2.3,那投入金額是算22.3,研發(fā)費用是20?
棉被老師
??|
提問時間:03/12 17:09
#建筑#
你好 是的 你這個舉例是對的 投入不代表研發(fā)費用的 賬上研發(fā)人員的工資、實驗材料的購買費用、設(shè)備租賃費用等直接與研發(fā)項目相關(guān)的費用,通過明細賬目的方式進行記錄。
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開工程款發(fā)票,和開建筑服務(wù)類.工程款發(fā)票,有啥區(qū)別和利弊?
新新老師
??|
提問時間:12/16 14:47
#建筑#
你好 正確是開建筑服務(wù) 工程服務(wù) 這個為好 實際內(nèi)容是一樣 還是正規(guī)開好
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老師,匯算清繳沒有發(fā)票的部分,納稅調(diào)增后,分錄怎么做?
郭老師
??|
提問時間:04/24 16:30
#建筑#
你好,實際有業(yè)務(wù)的嗎?
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老師好,一般納稅人建筑企業(yè),收入減成本利潤控制在多少?
文文老師
??|
提問時間:10/20 17:12
#建筑#
一般納稅人建筑企業(yè),收入減成本利潤控制在10%-30%
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老師,建筑公司開票,開河沙,水泥,磚的大類是什么?
郭老師
??|
提問時間:01/19 12:27
#建筑#
沙子稅收分類編碼:102050404,沙子稅收分類名稱:建筑用砂、土,沙子開具商品名稱:*非金屬礦石*沙子。 水泥稅收分類編碼:108010102,水泥稅收分類名稱:水泥,水泥開具商品名稱:*非金屬礦物制品*水泥。
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老師,請教下:建筑公司開票給對方建筑服務(wù),現(xiàn)在對方把一部分勞務(wù)工資大款到農(nóng)民工專用賬戶上了,那我們是勞務(wù)外包的,現(xiàn)在這個工資要我們?nèi)ソo個人匯款了,是否可以我們這里支付工資,勞務(wù)公司申報?
一鳴老師
??|
提問時間:01/17 09:47
#建筑#
叫勞務(wù)公司提供工資表,你們打款就是了
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施工**需要提多少個點的**費是否需要交企業(yè)所得稅
易 老師
??|
提問時間:10/28 11:24
#建筑#
同學(xué)您好,沒有限制性規(guī)定的,一般是3個點的
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老師您好,社保怎么查詢單位是否給減員呢
易 老師
??|
提問時間:06/29 20:56
#建筑#
同學(xué)您好,單位,還是個人?
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老師,之前會計在三月份的時候做了暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估300萬,我是在4月份接手的這個建筑公司,我這邊是新建的賬套,然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票,我沒有沖減暫估,直接入了成本,現(xiàn)在7月份的時候發(fā)現(xiàn)了這個問題,可以在7月份直接做暫估分錄嗎?他之前沒有用工程施工科目,我現(xiàn)在加上了這個科目
郭老師
??|
提問時間:08/08 14:55
#建筑#
你當時應(yīng)付賬款暫估錄入了期初余額嗎?如果是的話可以。
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電子發(fā)票 PDF和OFD 兩種下載有什么區(qū)別
郭老師
??|
提問時間:07/14 15:06
#建筑#
格式不一樣 其他的都是一樣的。
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老師好 工程**,和甲方的合同是900萬,然后和總包方簽的各種材料人工合同500萬,然后剩下錢的應(yīng)該再怎么往出拿?
郭老師
??|
提問時間:08/22 16:22
#建筑#
你好,實際利潤是400萬嗎?
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建筑行業(yè),工地上給工人做飯產(chǎn)生的費用,應(yīng)該入哪個科目?
小天老師
??|
提問時間:10/27 11:31
#建筑#
您好,,借:工程施工—合同成本-福利費 ,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費
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老師,2022年第二季度人員工資臨時工的少申報了90萬,2023年9月已去大廳更正申報完,相關(guān)稅金已補繳,賬務(wù)怎么處理呀?財務(wù)報表怎么調(diào)整呀?
樸老師
??|
提問時間:09/25 12:44
#建筑#
1.更正申報:首先,確保已在稅務(wù)大廳完成了正確的申報,相關(guān)稅金已正確補繳。這是解決問題的第一步,確保不再產(chǎn)生額外的稅務(wù)問題。 2.沖銷原來錯誤的記錄:由于2022年第二季度的臨時工工資少申報了90萬,所以需要找到當時的相關(guān)記錄,進行沖銷。這可能包括財務(wù)報表、工資單、銀行對賬單等。 3.補錄正確的記錄:沖銷錯誤記錄后,就可以補錄正確的臨時工工資記錄。這也會涉及到財務(wù)報表的調(diào)整。 4.調(diào)整財務(wù)報表:對于2022年第二季度的財務(wù)報表,需要調(diào)整利潤表中的成本部分,以反映正確的臨時工工資。同時,資產(chǎn)負債表中的應(yīng)付職工薪酬科目也需要調(diào)整,以反映正確的負債情況。 5.記錄調(diào)整:對于上述所有的調(diào)整,都需要在財務(wù)報表附注中進行詳細的記錄,說明調(diào)整的原因和具體內(nèi)容。這是確保財務(wù)報告的可信度和可理解性的重要步驟。
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建筑服務(wù)-施工費。屬于人工費嗎
一鳴老師
??|
提問時間:10/27 17:55
#建筑#
你好,也可以是所有的材料人工費
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老師你好,一般納稅人采用一般計稅方法,預(yù)繳時是否可以先扣除分包款,差額預(yù)繳只是針對增值稅嗎,
venus老師
??|
提問時間:01/23 15:12
#建筑#
預(yù)繳本來就是要扣除分包款
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業(yè)主付給總包工程款、總包又替我們付給分包、分包有部份款又回到我們手上,應(yīng)該怎么做分錄?
金金老師
??|
提問時間:09/03 11:33
#建筑#
您好,等于說,你們是委托代付的?
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麻煩老師,咨詢一下,不是建筑企業(yè),帶操作員出租機械設(shè)備,開發(fā)票是開:有形動產(chǎn)租賃~機械租賃,還是建筑服務(wù)~機械租賃,可以嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/26 15:18
#建筑#
同學(xué),你好 帶操作員出租機械設(shè)備,建筑服務(wù)~機械租賃
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老師,應(yīng)交稅費一簡易計稅月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/27 16:41
#建筑#
不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,申報時直接沖減那個科目
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請問房開企業(yè)開發(fā)不同的項目,同時項目的股東也不同。在財務(wù)上如何進行帳務(wù)核算。謝謝!
廖君老師
??|
提問時間:03/30 06:34
#建筑#
您好,我們的用會計的的 輔助核算,各項費用可以用幾個輔助核算,就是做分錄時有點麻煩,但歸集這些費用,以后很方便統(tǒng)計
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