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老師,通行費(fèi)發(fā)票為什么開了一張正數(shù)發(fā)票,又開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/02 08:52
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 那就是紅沖了
?閱讀? 2668
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請(qǐng)問老師,2023年匯算清繳的更正申報(bào)只能在電子稅務(wù)局更正一次是嗎?哪個(gè)文件規(guī)定的呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/02 08:18
#稅務(wù)師#
沒有說只能更正一次的哈,有錯(cuò)誤就更正
?閱讀? 2654
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請(qǐng)問老師,現(xiàn)在全國(guó)統(tǒng)一電子稅務(wù)局,增值稅對(duì)無(wú)票收入的申報(bào)有變化嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/02 08:11
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)是一樣的了。
?閱讀? 2606
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老師,火車票進(jìn)項(xiàng)抵扣幾個(gè)點(diǎn)
東老師
??|
提問時(shí)間:07/02 05:36
#稅務(wù)師#
您好,火車票的按照9%的稅率抵扣的
?閱讀? 2654
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老師,您好,這題??1-10%什么意思
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:07/01 23:31
#稅務(wù)師#
你好,從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)一批原木,作為深加工,可以計(jì)算扣除進(jìn)項(xiàng)稅額收購(gòu)價(jià)款*10%,這樣計(jì)入成本的就是40000*(1-10%)
?閱讀? 2654
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A為什么不行呀
范老師
??|
提問時(shí)間:07/01 23:23
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: A應(yīng)當(dāng)是在行政法規(guī)范圍內(nèi),而不是題干所說的法規(guī),法規(guī)包括行政法規(guī)和地方性法規(guī)。 國(guó)務(wù)院部、委員會(huì)制定的規(guī)章可以在法律、行政法規(guī)規(guī)定的給予行政處罰的行為、種類和幅度的范圍內(nèi)作出具體規(guī)定。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 233
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老師,您好,計(jì)算消費(fèi)稅什么情況下要除以1-消費(fèi)稅,什么情況下不需要除?
CC橙老師
??|
提問時(shí)間:07/01 23:23
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,利用組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的時(shí)候需要,其他情況不需要
?閱讀? 2613
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200元不是當(dāng)場(chǎng) 可以作出處罰嗎
小王老師
??|
提問時(shí)間:07/01 22:18
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,根據(jù)《行政處罰法》的規(guī)定,對(duì)公民處以200元以下的罰款可以當(dāng)場(chǎng)作出行政處罰決定。這是因?yàn)樵诤?jiǎn)易程序下,如果違法事實(shí)確鑿并有法定依據(jù),對(duì)公民處以二百元以下罰款或者警告的行政處罰,可以當(dāng)場(chǎng)作出決定。然而,這并不意味著可以當(dāng)場(chǎng)收繳罰款,而是可以當(dāng)場(chǎng)作出處罰決定。對(duì)于當(dāng)場(chǎng)收繳罰款,法律規(guī)定是針對(duì)100元以下的罰款。 您可以提供下具體的題目,以便于為您更好的解決問題~ 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 326
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不是200元可以當(dāng)場(chǎng)作出嗎
趙老師
??|
提問時(shí)間:07/01 22:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 對(duì)公民的罰款200元以下,對(duì)企業(yè)或其他組織3000元以下罰款可以適用簡(jiǎn)易程序。 您可以說一下具體的疑問,再詳細(xì)描述下您的問題,感謝配合~ 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 211
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一般納稅人收取本單位職工房租,如何繳稅?稅率是多少?
趙老師
??|
提問時(shí)間:07/01 21:33
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果是企業(yè)將閑置房產(chǎn)出租給員工,且員工需要支付租金,那么企業(yè)需要就收取的租金收入按照租賃服務(wù)繳納增值稅,適用稅率通常是9%。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 454
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這個(gè)75%的資產(chǎn)負(fù)債率怎么推出來(lái)的,可以給 列下75%計(jì)算出來(lái)的公式嗎?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:07/01 21:20
#稅務(wù)師#
您好 權(quán)益乘數(shù)=1÷(1-資產(chǎn)負(fù)債率) 4=1÷(1-資產(chǎn)負(fù)債率) 資產(chǎn)負(fù)債率=75%
?閱讀? 2775
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1.某制造業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2023年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷售甲產(chǎn)品給某商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬(wàn)元。 (2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額56.5萬(wàn)元。 (3)將試制的一批新產(chǎn)品作為福利發(fā)給本廠職工,成本價(jià)為10萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。 (4)購(gòu)入材料一批,取得銷售方開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款40萬(wàn)元,增值稅5.2萬(wàn)元;另外,支付運(yùn)費(fèi)并取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票一張,注明運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,增值稅0.9萬(wàn)元。 (5)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,增值稅2.6萬(wàn)元。 如何計(jì)算該企業(yè)6月份增值稅銷項(xiàng)稅額
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:07/01 19:49
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額=100萬(wàn)元*13%=13萬(wàn)元 2.銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額=56.5萬(wàn)元/(1+13%)*13%=6.5萬(wàn)元 3.將新產(chǎn)品作為福利發(fā)放的視同銷售,由于無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格,需要按照成本價(jià)加上成本利潤(rùn)率計(jì)算,然后再乘以適用稅率。 視同銷售的銷項(xiàng)稅額=(10萬(wàn)元+10萬(wàn)元*10%)*13%=1.43萬(wàn)元 4.購(gòu)入材料的進(jìn)項(xiàng)稅額=5.2+0.9=6.1萬(wàn)元 5.購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額=20萬(wàn)元*13%=2.6萬(wàn)元 綜上所述,該企業(yè)6月份增值稅銷項(xiàng)稅額=13萬(wàn)元+6.5萬(wàn)元+1.43萬(wàn)元=20.93萬(wàn)元 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師這個(gè)題頭沒懂,賬面余額1500,計(jì)提準(zhǔn)備前賬面價(jià)值1400 賬面價(jià)值=賬面余額減去減值準(zhǔn)備嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:07/01 18:42
#稅務(wù)師#
您好,是的,說明賬上已提了1000跌價(jià)準(zhǔn)備了 年末乙材料計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備前的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額=1500-1400=100(萬(wàn)元);無(wú)銷售合同部分材料可變現(xiàn)凈值=(1650-450-82.5)×20%=223.5(萬(wàn)元),成本=1500×20%=300(萬(wàn)元),無(wú)銷售合同部分期末存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額=300-223.5=76.5(萬(wàn)元),應(yīng)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備=76.5-100×20%=56.5(萬(wàn)元);有合同部分材料可變現(xiàn)凈值=1350-450×80%-82.5×80%=924(萬(wàn)元),成本=1500×80%=1200(萬(wàn)元),有合同部分存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額=1200-924=276(萬(wàn)元),應(yīng)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備=276-100×80%=196(萬(wàn)元);因此2018年應(yīng)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備=56.5+196=252.5(萬(wàn)元)
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老師這個(gè)21題什么做題思路
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:07/01 18:35
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),請(qǐng)稍等,稍后發(fā)你。
?閱讀? 2843
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老師,通行費(fèi)普票能抵扣嗎?還是專票才能抵扣,幾個(gè)點(diǎn)抵扣
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/01 18:29
#稅務(wù)師#
你好!電子發(fā)票普通發(fā)票可以計(jì)算抵扣
?閱讀? 2864
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稅務(wù)師是可以帶科學(xué)計(jì)算器的?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:07/01 18:20
#稅務(wù)師#
您好,可以還的,我去年就帶了
?閱讀? 598
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公司注冊(cè)資本100W,A股東74%(實(shí)繳2W),B股東26W(已全部實(shí)繳),現(xiàn)在A股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給C,轉(zhuǎn)讓費(fèi)為0,凈資產(chǎn)為95W,A股東應(yīng)該繳納多少印花稅和個(gè)稅呀,C股東應(yīng)該繳納多少印花稅
范老師
??|
提問時(shí)間:07/01 18:02
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里您沒有提到是按多少的價(jià)格轉(zhuǎn)讓的所以不能判斷,您參考這個(gè)政策理解:企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓按“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”中的“股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)(不包括應(yīng)繳納證券交易印花稅的)”繳納印花稅,稅率為價(jià)款的萬(wàn)分之五。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 201
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老師,企業(yè)租賃鋼板怎么交印花稅,幾個(gè)點(diǎn)
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/01 17:50
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,是屬于萬(wàn)分之五的,這個(gè)然后減半征收
?閱讀? 2721
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老師,企業(yè)跟銀行貸款用交印花稅嗎?有減免政策嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/01 17:49
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是不需要的,不用繳納這個(gè)是
?閱讀? 2869
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老師,我們是養(yǎng)老行業(yè),有總公司和分公司,都選擇的自負(fù)盈虧,獨(dú)立核算,請(qǐng)問所得稅需要匯總申報(bào)嗎?又怎么匯總申報(bào)呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/01 17:32
#稅務(wù)師#
你好,所得稅做了匯總備案嗎?沒有的話自己做自己的就可以。
?閱讀? 374
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老師這個(gè)題a答案為什么不計(jì)入成本
apple老師
??|
提問時(shí)間:07/01 17:29
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,因?yàn)?生產(chǎn)線 也屬于應(yīng)稅項(xiàng)目,因此,這個(gè)增值稅可以抵扣的,
?閱讀? 2846
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老師,你好,請(qǐng)問分公司和總公司所得稅申報(bào)是否應(yīng)該合并申報(bào)?
小林老師
??|
提問時(shí)間:07/01 17:16
#稅務(wù)師#
你好,一般情況下是合并的
?閱讀? 382
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老師出租住房,免租期需要繳納印花稅嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/01 17:05
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話是需要繳納的,要
?閱讀? 2720
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為什么重分類為其他債權(quán)投資要把其他綜合收益轉(zhuǎn)出?不是要計(jì)入其他綜合收益嗎
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:07/01 17:04
#稅務(wù)師#
您好!要體現(xiàn),解析說的是計(jì)提減值時(shí)要減掉這個(gè)其他綜合收益
?閱讀? 2737
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老師轉(zhuǎn)其他債權(quán)投資為什么要把其他綜合收益轉(zhuǎn)出?
小愛老師
??|
提問時(shí)間:07/01 16:51
#稅務(wù)師#
您好,其他綜合收益計(jì)入的是其他債權(quán)投資的公允價(jià)值變動(dòng)損益、減值。重分類相當(dāng)于不按原先模式核算、要按新的模式核算,要把原先計(jì)入各有關(guān)科目的余額轉(zhuǎn)到新的科目下。
?閱讀? 2710
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老師,為什么重分類為其他債券投資在計(jì)提減值損失要將其他綜合收益轉(zhuǎn)出?不是計(jì)提的時(shí)候計(jì)入其他綜合收益嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:07/01 16:38
#稅務(wù)師#
您好,計(jì)提減值損失要將其他綜合收益轉(zhuǎn)出,和計(jì)提的時(shí)候計(jì)入其他綜合收益,是一個(gè)意思,都是說這個(gè)分錄 借:信用減值損失 貸:其他綜合收益——信用減值準(zhǔn)備
?閱讀? 2800
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老師,為什么重分類為其他債券投資在計(jì)提減值損失要將其他綜合收益轉(zhuǎn)出?不是計(jì)提的時(shí)候計(jì)入其他綜合收益嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/01 16:36
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,他不是真正的轉(zhuǎn)出,是其他綜合收益的信用減值準(zhǔn)備,這個(gè)是
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老師這個(gè)題a答案為什么不計(jì)入固定資產(chǎn)成本
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/01 15:57
#稅務(wù)師#
選項(xiàng) C 的理解:在一元線性回歸中,當(dāng)計(jì)算得到的 F 值大于等于給定顯著水平下的臨界值 時(shí),意味著回歸方程中自變量和因變量之間存在線性關(guān)系。 選項(xiàng) D 的理解:當(dāng) 時(shí),表示 F 檢驗(yàn)的結(jié)果是顯著的。也就是說,我們有足夠的證據(jù)拒絕原假設(shè)(原假設(shè)通常是回歸方程不存在線性關(guān)系),從而得出回歸方程存在顯著線性關(guān)系的結(jié)論。 總結(jié)來(lái)說,選項(xiàng) C 強(qiáng)調(diào)的是回歸方程存在線性關(guān)系這一事實(shí)判斷,而選項(xiàng) D 強(qiáng)調(diào)的是這種情況下 F 檢驗(yàn)結(jié)果是顯著的這一關(guān)于檢驗(yàn)結(jié)果的判斷。
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這個(gè)題怎么解,不理解
蒼鷺老師
??|
提問時(shí)間:07/01 15:43
#稅務(wù)師#
后續(xù)軟件運(yùn)維費(fèi),不享受即征即退。
?閱讀? 2722
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請(qǐng)問:銷售額400萬(wàn)/月,開票的利潤(rùn)率是 25% ,稅負(fù)率是 1% ,一年下來(lái), 賬面庫(kù)存和 實(shí)際庫(kù)存,分別是多少,計(jì)算過程也說一下,謝謝 稅負(fù)率:稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例
廖君老師
??|
提問時(shí)間:07/01 15:36
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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