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想請問一下,21年5.6的費用有個10來萬,一直沒有報銷也沒有做賬,22年10月才報銷的,這個是回21年做專項申報還是可以放到22年的費用
樸老師
??|
提問時間:01/13 10:10
#建筑#
同學(xué)你好 這個可以放進去的
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老師?,工地購買的斗車是記入工程施工-機械費嗎
青老師
??|
提問時間:08/25 09:18
#建筑#
你好; 借工程施工- 合同成本 -機械費用; 可以的
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請問房開企業(yè)開發(fā)不同的項目,同時項目的股東也不同。在財務(wù)上如何進行帳務(wù)核算。謝謝!
廖君老師
??|
提問時間:03/30 06:34
#建筑#
您好,我們的用會計的的 輔助核算,各項費用可以用幾個輔助核算,就是做分錄時有點麻煩,但歸集這些費用,以后很方便統(tǒng)計
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老師你好,一般納稅人采用一般計稅方法,預(yù)繳時是否可以先扣除分包款,差額預(yù)繳只是針對增值稅嗎,
venus老師
??|
提問時間:01/23 15:12
#建筑#
預(yù)繳本來就是要扣除分包款
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老師,應(yīng)交稅費一簡易計稅月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/27 16:41
#建筑#
不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,申報時直接沖減那個科目
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建筑行業(yè),工地上給工人做飯產(chǎn)生的費用,應(yīng)該入哪個科目?
小天老師
??|
提問時間:10/27 11:31
#建筑#
您好,,借:工程施工—合同成本-福利費 ,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費
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麻煩老師,咨詢一下,不是建筑企業(yè),帶操作員出租機械設(shè)備,開發(fā)票是開:有形動產(chǎn)租賃~機械租賃,還是建筑服務(wù)~機械租賃,可以嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/26 15:18
#建筑#
同學(xué),你好 帶操作員出租機械設(shè)備,建筑服務(wù)~機械租賃
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建筑服務(wù)-施工費。屬于人工費嗎
一鳴老師
??|
提問時間:10/27 17:55
#建筑#
你好,也可以是所有的材料人工費
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老師,2022年第二季度人員工資臨時工的少申報了90萬,2023年9月已去大廳更正申報完,相關(guān)稅金已補繳,賬務(wù)怎么處理呀?財務(wù)報表怎么調(diào)整呀?
樸老師
??|
提問時間:09/25 12:44
#建筑#
1.更正申報:首先,確保已在稅務(wù)大廳完成了正確的申報,相關(guān)稅金已正確補繳。這是解決問題的第一步,確保不再產(chǎn)生額外的稅務(wù)問題。 2.沖銷原來錯誤的記錄:由于2022年第二季度的臨時工工資少申報了90萬,所以需要找到當(dāng)時的相關(guān)記錄,進行沖銷。這可能包括財務(wù)報表、工資單、銀行對賬單等。 3.補錄正確的記錄:沖銷錯誤記錄后,就可以補錄正確的臨時工工資記錄。這也會涉及到財務(wù)報表的調(diào)整。 4.調(diào)整財務(wù)報表:對于2022年第二季度的財務(wù)報表,需要調(diào)整利潤表中的成本部分,以反映正確的臨時工工資。同時,資產(chǎn)負債表中的應(yīng)付職工薪酬科目也需要調(diào)整,以反映正確的負債情況。 5.記錄調(diào)整:對于上述所有的調(diào)整,都需要在財務(wù)報表附注中進行詳細的記錄,說明調(diào)整的原因和具體內(nèi)容。這是確保財務(wù)報告的可信度和可理解性的重要步驟。
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老師,請問一下我公司21年開的增值稅稅專用發(fā)票還能紅沖嗎?若能紅沖有哪些稅務(wù)風(fēng)險?
郭老師
??|
提問時間:06/21 17:51
#建筑#
你好,可以的,這個沒有風(fēng)險的。
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銷售方開具的發(fā)票,購買方?jīng)]有認證抵扣,然后,銷售方開了紅字信息表,最后銷售方還要再開紅字發(fā)票嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:08/04 15:38
#建筑#
是的,銷售方開了紅字信息表,最后銷售方還要再開紅字發(fā)票
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老師,,房租租賃和住宿服務(wù)開票的話有什么區(qū)別
青老師
??|
提問時間:06/26 18:06
#建筑#
你好; 一個是 不動產(chǎn)租賃 ; 按9% ; 一個是住宿服務(wù)屬于生活服務(wù)里面的;按6%
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建筑業(yè),外地預(yù)交12月份繳納11月份所屬期的稅款,能在11月份抵免嗎
青老師
??|
提問時間:12/15 17:16
#建筑#
你好; 可以的; 預(yù)交欄次會體現(xiàn) 在主表 可以抵減的
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老師,科目余額表里其他應(yīng)收款借方有余額是怎么回事,應(yīng)該怎么調(diào)整
易 老師
??|
提問時間:09/05 16:17
#建筑#
同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
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老師好,請問平方米怎么轉(zhuǎn)成立方,比如9916平方米怎么轉(zhuǎn)換成立方
易 老師
??|
提問時間:09/25 18:33
#建筑#
學(xué)員朋友您好,平方是面積,立方是體積,這不能轉(zhuǎn)換
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經(jīng)營范圍是租賃服務(wù)可以開機械租賃的發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時間:09/15 15:57
#建筑#
是,經(jīng)營范圍是租賃服務(wù)可以開機械租賃的發(fā)票
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你好,老師,請問混凝土攪拌站必須要資質(zhì)才可以生產(chǎn)嗎
王超老師
??|
提問時間:06/20 15:39
#建筑#
你好 不可以 沒有資質(zhì)有可能被主觀部門責(zé)令關(guān)停、罰款、拘留,情節(jié)嚴重的,還可能涉嫌刑事犯罪。
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建筑公司,農(nóng)民工受傷被認定工傷,工傷賠償金,公賬轉(zhuǎn)受傷農(nóng)民工個人卡上,按照工傷認定級別全額賠付的50萬,企業(yè)所得稅前50萬可以全部扣除嘛?原始憑證需要附什么?
樸老師
??|
提問時間:08/15 16:45
#建筑#
同學(xué)你好 這個可以的
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老師您好!工程監(jiān)理費可以計入在建工程,待攤支出嗎?
文文老師
??|
提問時間:08/06 14:05
#建筑#
工程監(jiān)理費可以計入在建工程,待攤支出
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老師,我們是建筑勞務(wù)公司,如果包工頭去大廳代開發(fā)票,那這個可以差額扣除嗎繳納稅款的時候
青老師
??|
提問時間:06/16 08:46
#建筑#
你好; 你們是分包出去 給了包工頭的; 包工頭是個人嗎?
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老師,我是商貿(mào)公司會計,做了倆年多的中型企業(yè),一年五億的營業(yè),我去建筑業(yè)干倆天被欺負回來了。我該怎么做呢,想去建筑業(yè)怎么這么難呢
東老師
??|
提問時間:08/11 18:33
#建筑#
您好,跨行業(yè)肯定是不容易的,會計處理有很多差別,可以事先先了解一下建筑業(yè)
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我公司是一般納稅人,最近接到一個防水施工工程,總金額是十幾萬,需要3個月左右完工,每個月都會有購入材料進項發(fā)票,這三個月每個月都會開3萬左右的9個點的建筑服務(wù)發(fā)票給客戶,以便客戶分次付款,我不知道這個工程的收入,成本該怎么計,3個月才完工,每個月都有進項和銷項,然后如果需要勞務(wù)發(fā)票入賬,需要另外申報嗎,或者說怎么做
若素老師
??|
提問時間:01/18 10:51
#建筑#
成本是按實際發(fā)生,主要就是人工費,材料費這些。還有固定資產(chǎn)折舊。
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老師你好!請問異地工程在電子稅務(wù)局怎么預(yù)交稅金,這個怎么填
新新老師
??|
提問時間:08/25 10:27
#建筑#
看上面提示的填寫 比如稅號
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對于會計行業(yè),怎么樣規(guī)避回來的風(fēng)險,哪些事情會涉及到會計風(fēng)險,會計責(zé)任 找apple老師
棉被老師
??|
提問時間:01/19 10:35
#建筑#
你好 不好意思 剛才在線接進來了 如果你要這個老師回答 重新提問哈 我下線一會兒的
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老師好請問勞務(wù)公司,代發(fā)工資需要需要準(zhǔn)備什么東西?
艷子老師
??|
提問時間:06/15 09:27
#建筑#
您好,準(zhǔn)備工資表,還要到銀行去簽代發(fā)協(xié)議
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老師 建筑工地項目上發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費應(yīng)該怎么做賬?謝謝老師!
郭老師
??|
提問時間:08/18 16:13
#建筑#
你好,工程施工間接費用,招待費。
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老師好,例如公司實繳100萬,未分配利潤—10,所有者權(quán)益90萬,那這種情況做股權(quán)轉(zhuǎn)讓可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?涉及哪些稅費?
王 老師
??|
提問時間:03/07 16:05
#建筑#
你好可以按照100-10=90萬轉(zhuǎn)讓,只用交印花稅
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我這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題不,建筑工程的
郭老師
??|
提問時間:08/10 16:22
#建筑#
啊,你對應(yīng)的收入是其他業(yè)務(wù)收入的可以。
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工程款下來包工頭讓我把錢打到她的私人賬戶 后續(xù)給我拿成本票回來再用后面撥款的工程款來走這個成本賬這樣合理嗎 有什么風(fēng)險對我來說
小寶老師
??|
提問時間:11/18 11:20
#建筑#
不大合理,萬一包工頭跑路怎么辦
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工程施工賬務(wù)處理怎么做,確認收入,成本核算等
易 老師
??|
提問時間:11/04 14:43
#建筑#
程項目會計做賬 1、工程合同開票掛賬: 借:應(yīng)收賬款, 貸:合同結(jié)算-價款結(jié)算, 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 產(chǎn)生支出, 借:合同履約成本 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款, 3、確認工程收入, 借:合同結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:合同履約成本,
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