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請(qǐng)問(wèn)下老師,火車(chē)退票可以開(kāi)專(zhuān)票嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 10:16
#初級(jí)職稱(chēng)#
你好,沒(méi)見(jiàn)過(guò)有開(kāi)專(zhuān)票的。但是專(zhuān)票開(kāi)具里面沒(méi)有規(guī)定這個(gè)不允許開(kāi)專(zhuān)票。
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老師,委托貸款方式書(shū)立的借款合同的委托人是誰(shuí)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 14:56
#初級(jí)職稱(chēng)#
你好,是需要貸款的這個(gè)人,實(shí)際使用資金的人。
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退休人員退休金15000,我們聘請(qǐng)她3000,個(gè)稅怎么算呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 14:55
#初級(jí)職稱(chēng)#
你好,那不需要交個(gè)稅 退休金。人家本來(lái)就不用交。 然后這個(gè)退休返聘的工資5000以?xún)?nèi)不涉及到個(gè)。
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這個(gè)題目為什么這里??*50%????
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 20:55
#初級(jí)職稱(chēng)#
您好 居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。所以要*50%
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為什么不選D,有哪位老師可以給我解答一下嗎?
小黃老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 08:42
#初級(jí)職稱(chēng)#
你好同學(xué),第一題答案是(24000+1400+520)/(400-400*10%)=72
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2021年11月到2022年10月 是幾個(gè)月?怎么數(shù)的?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/11 10:03
#初級(jí)職稱(chēng)#
你好,2021年11月到2022年10月 2021年2個(gè)月,2022年10個(gè)月,所以一起是12個(gè)月
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老師 可以解答一下錯(cuò)誤的題嗎
朝朝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 20:47
#初級(jí)職稱(chēng)#
親,稍等我計(jì)算下哈
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340的營(yíng)業(yè)收入怎么來(lái)的?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 21:40
#初級(jí)職稱(chēng)#
您好, 是哪里了,能拍給我看下嗎
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老師,這題麻煩解答下
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 10:58
#初級(jí)職稱(chēng)#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)進(jìn)和改變用途進(jìn)轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/01 09:04
#初級(jí)職稱(chēng)#
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸、銀行存款 次月開(kāi)始按月折舊。
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老師,公司打款5元到股東賬戶(hù),備注貨款,摘要 分錄怎么寫(xiě)
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 21:51
#初級(jí)職稱(chēng)#
你好,同學(xué) 支付報(bào)銷(xiāo)款,按照這個(gè)填寫(xiě) 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
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請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題為什么選b呀?難道不是應(yīng)該記到管理費(fèi)用里嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 20:54
#初級(jí)職稱(chēng)#
您好,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有單列的研發(fā)費(fèi)用的。當(dāng)然您說(shuō)他沒(méi)寫(xiě)什么準(zhǔn)則,選項(xiàng)中有研發(fā)和管理費(fèi)用就要選研發(fā)費(fèi)用,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中研發(fā)費(fèi)用是管理費(fèi)用的二級(jí)科目
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零基礎(chǔ)學(xué)會(huì)計(jì)理論和實(shí)操,是主要學(xué)理論還是主要學(xué)實(shí)操?是怎樣的時(shí)間分配?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/01 21:14
#初級(jí)職稱(chēng)#
您好,這個(gè)的話(huà),肯是先學(xué)習(xí)理論,理論知識(shí)好了,在學(xué)習(xí)實(shí)操
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老師,工商注冊(cè)代理費(fèi)記哪個(gè)科目? 還有公司招牌Logo制作費(fèi)記哪個(gè)科目?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 10:11
#初級(jí)職稱(chēng)#
都計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi),
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第5題,試用零稅率和免征都包括哪些,怎么區(qū)分
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 23:25
#初級(jí)職稱(chēng)#
你好!零稅率主要包括**國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)、航天運(yùn)輸服務(wù)以及向境外單位提供的在境外消費(fèi)的某些服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)等**。 適用增值稅零稅率的產(chǎn)品或服務(wù),通常與國(guó)際貿(mào)易相關(guān),比如國(guó)際運(yùn)輸、航天運(yùn)輸服務(wù),以及一些完全在境外消費(fèi)的服務(wù)(如研發(fā)、設(shè)計(jì)、軟件服務(wù)等)。這些服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)由于其特殊的跨境性質(zhì),為了支持國(guó)際貿(mào)易和避免雙重征稅,國(guó)家給予了零稅率的優(yōu)惠政策。 免征增值稅的產(chǎn)品或服務(wù)涵蓋范圍則更為廣泛,包括**農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷(xiāo)售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品、避孕藥品和用具、古舊圖書(shū)等**。 免征增值稅主要是針對(duì)某些特定產(chǎn)品或服務(wù),這些產(chǎn)品或服務(wù)通常與公共利益密切相關(guān),例如鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)發(fā)展、支持殘疾人、促進(jìn)科學(xué)研究等。政策旨在通過(guò)稅收優(yōu)惠措施來(lái)推動(dòng)特定領(lǐng)域的發(fā)展。 零稅率與免征的主要區(qū)別在于**適用對(duì)象、目的和稅務(wù)處理等方面**。 零稅率一般適用于跨境交易,其目的是避免雙重征稅并支持國(guó)際貿(mào)易,計(jì)算過(guò)程中銷(xiāo)項(xiàng)稅額為零。而免征增值稅是對(duì)某些特定的產(chǎn)品或服務(wù)不征收稅款,是一種直接的稅收減免,通常是為了促進(jìn)特定行業(yè)或社會(huì)公共利益。從稅務(wù)處理上來(lái)看,零稅率需在增值稅申報(bào)中體現(xiàn)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減,而免稅則不需要進(jìn)行此類(lèi)處理。
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某運(yùn)輸企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)入8噸運(yùn)輸貨車(chē)10輛,增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額200萬(wàn)元,增值稅26萬(wàn)元。 (2)當(dāng)月取得貨物運(yùn)輸不含稅收入300萬(wàn)元。用2輛8噸貨車(chē)無(wú)償給關(guān)聯(lián)企業(yè)榆樹(shù)貨物5天,將1輛8噸貨車(chē)無(wú)償用于運(yùn)送疫情防控重點(diǎn)保障物資10天。該企業(yè)8噸貨車(chē)運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)0.2元/天。 (3)與乙廣告公司簽訂合同,讓其在2017年新建的外墻上涂刷廣告,取得含稅收入8萬(wàn)元;允許乙公司在甲企業(yè)新購(gòu)入的運(yùn)輸車(chē)輛車(chē)身上涂刷廣告,取得含稅收入9萬(wàn)元。 (4)轉(zhuǎn)讓3輛已使用13年的貨車(chē),共取得含稅收入12萬(wàn)元。 (5)支付橋閘通行費(fèi),取得通行費(fèi)發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)5萬(wàn)元。 1.業(yè)務(wù)(2)增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。 27.18 33.02 33.12 33.22 2.接上題材料,業(yè)務(wù)(3)增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為 ()。 A.1.42 B 1.7 C1.51 D2.12 3.接上題材料,該企業(yè)當(dāng)期增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為 A 24.14 B 30.44 C 28.34 D26.24 4.接上題材料,該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅額為 A2.87 B2.59 C2.35 D1.31
圖圖*老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 17:02
#初級(jí)職稱(chēng)#
1.業(yè)務(wù)二銷(xiāo)項(xiàng)稅額=300*0.09+0.2*5*2*0.09=27.18,選A
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老師,您好!請(qǐng)問(wèn)交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益是年底才結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 18:43
#初級(jí)職稱(chēng)#
您好,不是的,在公允價(jià)值變動(dòng)的當(dāng)期末就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了
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謝謝老師,請(qǐng)問(wèn)這三類(lèi)賬戶(hù)分別有日限額嗎。之前有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是什么卡還是賬戶(hù)年限額是二十萬(wàn)的我有一點(diǎn)記不清了,
王璐璐老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 13:40
#初級(jí)職稱(chēng)#
你好,沒(méi)有日限額的哈,如果是書(shū)上的知識(shí)的話(huà),但是現(xiàn)在實(shí)務(wù)中銀行是會(huì)調(diào)整一類(lèi)二類(lèi)卡的限額的,防止電信詐騙
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金額:82783.5元開(kāi)9%工程票,稅負(fù)1%,需要開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票出來(lái)13%的。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 18:38
#初級(jí)職稱(chēng)#
你好!你這個(gè)82783.5*8%/0.13就可以了。這個(gè)是不含稅金額
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老師我們公司采購(gòu)原料,原材料已經(jīng)存放在倉(cāng)庫(kù)了,但是因?yàn)闆](méi)給客戶(hù)付款,倉(cāng)庫(kù)就不寫(xiě)入庫(kù)單,這樣倉(cāng)庫(kù)實(shí)際有貨,但賬上卻沒(méi)有,怎么辦
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 16:38
#初級(jí)職稱(chēng)#
貨物到了為啥不辦理入庫(kù)呢?
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增值稅不是用不含稅的價(jià)格乘以稅率得應(yīng)納增值稅嘛?
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 12:48
#初級(jí)職稱(chēng)#
你好,是的,不含稅價(jià)格乘以稅率,本題按照2.5萬(wàn)的計(jì)稅價(jià)格計(jì)算增值稅
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國(guó)定資產(chǎn)計(jì)提折舊如何計(jì)算開(kāi)始年月
金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/08 23:04
#初級(jí)職稱(chēng)#
固定資產(chǎn)是入賬的次月開(kāi)始折舊。 比如2月入賬,3月開(kāi)始折舊
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保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么記賬呢? 車(chē)輛統(tǒng)籌險(xiǎn)公司是怎么記賬的,都要有什么會(huì)計(jì)科目呢?
王一老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/08 22:36
#初級(jí)職稱(chēng)#
可以計(jì)入管理費(fèi)用 借記管理費(fèi)用,貸記銀行存款等
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簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣 是不是我買(mǎi)了東西收到一張專(zhuān)票,但是我買(mǎi)的東西是用到我自己本身的簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目上,然后這個(gè)專(zhuān)票就不能抵扣是嗎?如果我收到是簡(jiǎn)易計(jì)稅的專(zhuān)票,但是不是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目上,也是可以抵扣的,不是看發(fā)票是不是簡(jiǎn)易計(jì)稅,而是看我得到的東西用于的項(xiàng)目是不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的?
于老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/08 21:18
#初級(jí)職稱(chēng)#
是不是我買(mǎi)了東西收到一張專(zhuān)票,但是我買(mǎi)的東西是用到我自己本身的簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目上,然后這個(gè)專(zhuān)票就不能抵扣是嗎? 答復(fù):是的,您的理解正確,比如購(gòu)買(mǎi)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,這個(gè)是不能抵扣的。 如果我收到是簡(jiǎn)易計(jì)稅的專(zhuān)票,但是不是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目上,也是可以抵扣的,不是看發(fā)票是不是簡(jiǎn)易計(jì)稅,而是看我得到的東西用于的項(xiàng)目是不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的? 答復(fù):是的,您的理解正確,比如從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買(mǎi)材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,用于生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品出售,購(gòu)買(mǎi)時(shí)候的專(zhuān)票是可以抵扣的。
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收到或被開(kāi)具普通發(fā)票,只是代表公司不能用來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,不是說(shuō)不用交銷(xiāo)項(xiàng)稅了是吧,銷(xiāo)項(xiàng)稅還是照常交,和 發(fā)票是普通還是專(zhuān)用,沒(méi)影響是吧
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/08 20:25
#初級(jí)職稱(chēng)#
是的,您的理解正確。 對(duì)于一般納稅人采用一般計(jì)稅方式下,銷(xiāo)售方開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,銷(xiāo)售方還是會(huì)產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是如果購(gòu)買(mǎi)方取得這個(gè)普通發(fā)票,是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。 如果是對(duì)于一般納稅人采用一般計(jì)稅方式下,銷(xiāo)售方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)售方還是會(huì)產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是如果購(gòu)買(mǎi)方取得這個(gè)專(zhuān)用發(fā)票,且用于可以抵扣的范圍,是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。 總結(jié):對(duì)于銷(xiāo)售方來(lái)說(shuō),在一般計(jì)稅方式下,不管開(kāi)具普通發(fā)票還是專(zhuān)用發(fā)票,都是會(huì)產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額;但是對(duì)于購(gòu)買(mǎi)方來(lái)說(shuō),取得普通發(fā)票是不能抵扣的,而取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票且用于可以抵扣的范圍,是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。 您再理解一下。
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采用預(yù)收款的方式銷(xiāo)售,增值稅和消費(fèi)稅還有所得稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,和確認(rèn)收入,時(shí)間,有什么區(qū)別呢?
金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/08 19:51
#初級(jí)職稱(chēng)#
總結(jié)如下: 增值稅:采取預(yù)收貨款方式銷(xiāo)售貨物,為貨物發(fā)出的當(dāng)天,但生產(chǎn)銷(xiāo)售生產(chǎn)工期超過(guò)12個(gè)月的大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)等貨物,為收到預(yù)收款或者書(shū)面合同約定的收款日期的當(dāng)天。 消費(fèi)稅:采取預(yù)收貨款方式銷(xiāo)售貨物,為發(fā)出應(yīng)稅消費(fèi)品的當(dāng)天。 企業(yè)所得稅:銷(xiāo)售商品采取預(yù)收款方式的,在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)收入。 會(huì)計(jì)上收入確認(rèn)時(shí)間是企業(yè)應(yīng)當(dāng)在履行了合同中的履約義務(wù),即在客戶(hù)取得相關(guān)商品控制權(quán)時(shí)確認(rèn)收入。
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手續(xù)費(fèi)要包含在消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)里面嗎?
小趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/08 19:49
#初級(jí)職稱(chēng)#
您指的是什么樣的手續(xù)費(fèi)呢?麻煩您進(jìn)一步明確一下。 比如說(shuō)是在從價(jià)計(jì)征消費(fèi)稅的情況下,銷(xiāo)售自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的同時(shí),收取的手續(xù)費(fèi),這個(gè)手續(xù)費(fèi)是屬于價(jià)外費(fèi)用,需要換算為不含稅的金額后并入銷(xiāo)售額征收消費(fèi)稅的。 舉個(gè)例子:甲酒廠為增值稅一般納稅人,2019年10月銷(xiāo)售果木酒,取得不含增值稅銷(xiāo)售額10萬(wàn)元,同時(shí)收取手續(xù)費(fèi)2.825萬(wàn)元,已知果木酒消費(fèi)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。根據(jù)消費(fèi)稅法律制度的規(guī)定,甲酒廠當(dāng)月銷(xiāo)售果木酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額=[10+2.825÷(1+13%)]×10%=1.25(萬(wàn)元) 如果老師的回復(fù)不是您想要問(wèn)的,麻煩您完善您的問(wèn)題后繼續(xù)提問(wèn)。
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自產(chǎn)貨物用于辦公樓和用于員工宿舍,有什么區(qū)別?在增值稅的處理上
秦老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/08 19:47
#初級(jí)職稱(chēng)#
自產(chǎn)貨物用于辦公樓屬于連續(xù)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),還在增值稅鏈條上,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,不用視同銷(xiāo)售的。 自產(chǎn)貨物用于員工宿舍屬于用于集體福利,要視同銷(xiāo)售,確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,同時(shí)可以抵扣對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額。
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一般納稅人委托其它單位加工材料收回后直接對(duì)外銷(xiāo)售的,受托方代收代繳的消費(fèi)稅是否計(jì)入委托加工物資成本?
王一老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/08 19:39
#初級(jí)職稱(chēng)#
收回后直接出售,受托方代收代繳的消費(fèi)稅要計(jì)入委托加工物資成本
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所得稅費(fèi)用是什么科目
黃老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/08 17:19
#初級(jí)職稱(chēng)#
是費(fèi)用類(lèi)科目。
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