關(guān)閉
免費問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實務
稅務
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務軟件
Excel
請問老師,個體工商戶、小規(guī)模納稅人月超過10萬季度不超過30萬免增值稅嗎。 問題1.這個月10萬是收入,也就是說這10萬是不含稅的,對吧? 問題2.季度開票的最大限額30??(1+3%或1%),可以這樣理解嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/25 06:50
#稅務師#
第一個不含稅 第二個30*1.01 最多這些含稅的 不含稅30
?閱讀? 794
?收藏? 3
第二題,買賣負差是什么意思,不理解,我是小白
曉純老師
??|
提問時間:09/30 00:14
#稅務師#
同學,您好,買賣負差就是說賣股票虧損了8萬,因為金融商品轉(zhuǎn)讓是按差價繳納增值稅,所以虧損不用繳,還可以抵同一年的盈利
?閱讀? 794
?收藏? 3
一般納稅人的外包施工,什么情況下適用稅率是6%,什么情況下適用稅率是9%
文文老師
??|
提問時間:05/05 10:13
#稅務師#
設計類、勘察類等的項目,而且是一般納稅人就按照現(xiàn)代服務6%計稅 施工等,是9%
?閱讀? 794
?收藏? 0
匯算清繳什么時候開始申報啊?
鄒老師
??|
提問時間:02/28 08:32
#稅務師#
你好,企業(yè)所得稅的匯算清繳,截止日期是5月31日。 各個地方開始時間可能有所不同,比如可能是從3月份開始
?閱讀? 794
?收藏? 3
股東增加投資要去改營業(yè)執(zhí)照嗎
若素老師
??|
提問時間:01/15 14:26
#稅務師#
注冊資本有變化的,要改營業(yè)執(zhí)照。
?閱讀? 794
?收藏? 3
甲公司為增值稅一般納稅,適用的增值稅稅率為17%,20×4年11月20日,甲公司向乙公司銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的銷售價款為200萬元,增值稅稅額為34萬元,當日,商品運抵乙公司,乙公司在驗收過程中發(fā)現(xiàn)有瑕疵,經(jīng)與甲公司協(xié)商,甲公司同意公允價值上給予3%的折讓。為及早收回貨款,甲公司和乙公司約定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30。乙公司于20×4年12月8日支付了扣除銷售折讓和現(xiàn)金折扣的貨款,不考慮其他因素,甲公司應當確認的商品銷售收入是( )。(2015年) A.190.12萬元 B.200萬元 C.190.06萬元 D.194萬元
玲竹老師
??|
提問時間:06/17 22:12
#稅務師#
您好 公司應當確認的商品銷售收入是 200*(1-0.03)=194
?閱讀? 793
?收藏? 0
退貨收到紅字發(fā)票怎么做賬,
一鳴老師
??|
提問時間:07/14 15:21
#稅務師#
借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) 應付賬款-負數(shù)
?閱讀? 793
?收藏? 3
納稅調(diào)整的金額為什么是調(diào)增12,會計不是已經(jīng)確認60了嗎,為啥不是調(diào)減48?
小林老師
??|
提問時間:07/28 12:11
#稅務師#
您好,題目對應年度情況發(fā)下
?閱讀? 793
?收藏? 3
(2)問讓計算消費稅,白酒不是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)納稅嗎?為什么這里是計算的銷售環(huán)節(jié)的消費稅
提莫老師
??|
提問時間:12/17 23:26
#稅務師#
你好,生產(chǎn)環(huán)節(jié)的意思是生產(chǎn)廠家銷售時繳納,不銷售光放著是不會交稅的
?閱讀? 793
?收藏? 3
2×22 年 1 月 15 日, A 公司與 B 公司簽訂一份租賃協(xié)議,協(xié)議約定, A 公司從 B 公司租入一棟辦公樓,租賃期開始日為 2×22 年 2 月 1 日,租賃期限為 5 年,年租金 50 萬元,于每期期 末支付。 A 公司預計租賃結(jié)束時恢復該辦公樓租賃前使用狀態(tài)將要發(fā)生的支出為 20 萬元, 租賃合同中約定 的租賃內(nèi)含利率為 8%,[ (P/A,8%,5)=3.9927;(P/F,8%,5)=0.6806] 。假定不考慮其他因素, A 公司于租賃期開始日應確認的使用權(quán)資產(chǎn)金額為( )
微微老師
??|
提問時間:12/12 22:05
#稅務師#
您好,應確認的使用權(quán)資產(chǎn)=50×3.9927+20×0.6806=213.25
?閱讀? 793
?收藏? 3
老師,請問我們公司注銷。要怎樣才能還股東款。就是流程是怎么走的?做完賬,交企業(yè)所得稅嗎,還有股東分紅那些呢,是什么時候做的?
郭老師
??|
提問時間:12/21 14:25
#稅務師#
你好,你們賬上有錢嗎?你注銷之前就得還錢的,還欠款就可以的,如果有盈利需要交所得稅,沒有的不需要繳納的。
?閱讀? 793
?收藏? 3
如何理解這里的不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務和經(jīng)營租賃服務
青老師
??|
提問時間:07/25 17:49
#稅務師#
你好; 廣告位出租是按照 經(jīng)營租賃服務來判斷的; 因為經(jīng)營租賃服務,是說的: 在約定時間內(nèi)將有形動產(chǎn)或者不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓他人使用且租賃物所有權(quán)不變更的業(yè)務活動。按照標的物的不同,經(jīng)營租賃服務可分為有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務和不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務。 而下面的不動產(chǎn)租賃是按9% ; 說的 停車位 出租按照不動產(chǎn)租賃來 報稅的
?閱讀? 793
?收藏? 3
不履行不可撤銷合同損失包含銷售費用嗎,或者具體包含哪些
趙老師
??|
提問時間:09/23 22:59
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您這里問題比較矛盾,不可撤銷,那么一般是需要執(zhí)行的,如果執(zhí)行就不涉及不履行,如果不履行,就是需要支付違約金,那么不涉及銷售費用 祝您學習愉快! 翻譯 搜索 復制
?閱讀? 793
?收藏? 3
城鎮(zhèn)土地使用稅為什么不用加上第三點剛購買的停車場呢
范老師
??|
提問時間:11/16 23:02
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里是應該加上的。 同學可以提供下具體的題目位置嗎,老師核實一下。 以下是完整的正確題目,同學可以參考一下: 2022年4月,位于A市的甲企業(yè)實行重組,改建為有限責任公司,發(fā)生相關(guān)業(yè)務如下: (1)2022年4月,有限責任公司將從甲企業(yè)承繼的位于A市的價值1000萬元、占地面積9000平方米的廠房抵償乙企業(yè)的等值債務。 (2)2022年4月,有限責任公司承受甲企業(yè)在A市的價值800萬元、占地面積為6000平方米的廠房,之后該廠房處于閑置狀態(tài)。 (3)2022年6月,有限責任公司在A市購買一個占地24000平方米的停車場,合同總價款為2000萬元,合同約定分三期付款,當年付款800萬元。 (4)2023年3月,有限責任公司為了在B地建立生產(chǎn)車間和儲存?zhèn)}庫,購買了價值4000萬元、占地面積24000平方米的廠房;并占用了耕地15000平方米、非耕地5000平方米,繳納土地出讓金1000萬元,當?shù)卣o予出讓金減免100萬元。 (5)2023年5月,有限責任公司啟用A市占地6000平方米的閑置廠房,經(jīng)裝修后,用于公司銷售部使用。 (注:以上價格為不含增值稅價格。A市城鎮(zhèn)土地使用稅年稅額8元/平方米,B地城鎮(zhèn)土地使用稅年稅額2.5元/平方米,契稅稅率均為3%) 根據(jù)以上資料,回答下列問題: 1.乙企業(yè)應繳納契稅( )萬元。 A.0 B.10 C.15 D.30 【正確答案】D 【答案解析】乙企業(yè)應繳納契稅=1000×3%=30(萬元) 2.2022年甲企業(yè)應繳納城鎮(zhèn)土地使用稅( )元。 A.0 B.30000 C.35000 D.40000 【正確答案】D 【答案解析】甲企業(yè)2022年應繳納城鎮(zhèn)土地使用稅=(9000+6000)×8×4÷12=40000(元) 3.有限責任公司2023年應繳納城鎮(zhèn)土地使用稅( )元。 A.278375 B.294375 C.306500 D.312500 【正確答案】B 【答案解析】有限責任公司2023年應繳納城鎮(zhèn)土地使用稅=6000×8+24000×8+(24000+5000)×2.5×9÷12=294375(元) 4.有限責任公司于2022年至2023年重組業(yè)務中,涉及的不動產(chǎn)承受行為應繳納契稅(?。┤f元。 A.171 B.200 C.210 D.330 【正確答案】C 【答案解析】非公司制企業(yè)按照規(guī)定整體改建為有限責任公司或股份有限公司,對改建后的公司承受原企業(yè)的土地、房屋權(quán)屬,免征契稅。對承受國有土地使用權(quán)所應支付的土地出讓金,要計征契稅。不得因減免土地出讓金,而減免契稅。 應繳納契稅=(2000+4000+1000)×3%=210(萬元) 祝您學習愉快!
?閱讀? 793
?收藏? 3
退稅,報關(guān)單上是千克,進項票開進來是公斤,可以退嗎
新新老師
??|
提問時間:11/30 11:08
#稅務師#
你好,可以退稅的,不影響的。
?閱讀? 793
?收藏? 3
這道咋寫,不會不會不會不會不會
木木
??|
提問時間:12/28 18:09
#稅務師#
同學你好。 (P/A,8%,5)*1000*0.1+(P/A,8%,5)*1000,查系數(shù)表計算結(jié)果就可以了
?閱讀? 793
?收藏? 0
@賈apple老師。墊付金額大是一千元以上嗎
apple老師
??|
提問時間:03/22 17:54
#稅務師#
同學你好,大額是相對的,我給你舉例說明。比方說。 公司規(guī)定超過 1000 不允許現(xiàn)金支付或者代墊。那么。 它 1000 就是大額 的 如果公司說 5 萬以上不能現(xiàn)金支付或者代墊,那么,5 萬就是大額的 假如。你們公司沒有規(guī)定。你家規(guī)模較小,我認為超過 5000 都是大額
?閱讀? 793
?收藏? 0
請問老師,單位24年2月購買了一個吸塵器。但是財務3月才做賬。其實2月購買就開始使用了。請問計提折舊從3月開始對吧。而不是從入賬開始的次月是吧。
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/05 10:15
#稅務師#
是的,計提折舊從3月開始對的
?閱讀? 793
?收藏? 3
老師,公司采購家具用交印花稅嗎
艷子老師
??|
提問時間:01/14 14:34
#稅務師#
您好, 按購銷合同就可以
?閱讀? 793
?收藏? 0
老師 你好 國有企業(yè), 收到政府的專項工程款,在支付工程款時,施工單位開具的專票,可以抵扣嗎?
樸老師
??|
提問時間:03/05 12:09
#稅務師#
同學你好 可以抵扣的
?閱讀? 793
?收藏? 3
老師,公司注冊資本200萬元,已實繳150萬元,占比30%股東(沒有實繳)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司賬面未分配利潤是虧損,0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)這個股東需繳個人所得稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:11/15 19:07
#稅務師#
同學,你好 不需要繳納
?閱讀? 793
?收藏? 3
出口貨物國內(nèi)運輸費發(fā)票進項可以抵扣嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/14 15:25
#稅務師#
你好,商貿(mào)的不可以的
?閱讀? 793
?收藏? 3
老師 。請問個體戶核定征收 核定的標準是什么 到底是核對3萬還是9萬
鄒老師
??|
提問時間:03/15 20:57
#稅務師#
你好,是根據(jù)收入核定。 具體是核定多少,看稅局核定情況(這個是沒有什么統(tǒng)一金額規(guī)律的)
?閱讀? 793
?收藏? 3
你好老師,一般納稅人開13個點的普票,可以抵扣進項稅嗎
文文老師
??|
提問時間:08/23 18:31
#稅務師#
可以,一般納稅人開13個點的普票,可以抵扣進項稅
?閱讀? 793
?收藏? 0
我想問下稅務師的涉稅實務 是包含所有的稅一稅二的內(nèi)容了嗎?
愛若老師
??|
提問時間:03/06 00:08
#稅務師#
你好,這是不同的三科,只能說實務和稅一、稅二都有關(guān)聯(lián)
?閱讀? 793
?收藏? 3
老師您好,車間管理人員計入制造費用,車間修理人員計入什么科目?8套題里答案計入管理費用
財會老師
??|
提問時間:10/20 20:47
#稅務師#
這個以前是通過管理費用核算,但是根據(jù)最新教材是計入制造費用的
?閱讀? 792
?收藏? 3
. 因高危行業(yè)計提的安全生產(chǎn)費 咋做賬
易 老師
??|
提問時間:12/24 22:44
#稅務師#
同學您好,安全生產(chǎn)費的賬務 借:管理費用——安全生產(chǎn)費 貸:專項儲備 實際發(fā)生安全生產(chǎn)費支出時: 借:專項儲備 貸:銀行存款
?閱讀? 792
?收藏? 3
當月確認收入,已經(jīng)做未開票收入,次月開發(fā)票需要怎么做稅務處理
易 老師
??|
提問時間:03/04 15:29
#稅務師#
同學您好! 當月確認收入并已做未開票收入,次月開發(fā)票時,應將未開票收入的紅字沖銷,并按實際開票金額重新確認收入。同時,需確保稅務申報與會計處理一致,及時調(diào)整相關(guān)稅目和稅額,確保稅務合規(guī)。
?閱讀? 792
?收藏? 3
請問老師,單位給員工租的宿舍,合同到期,但是宿舍破損嚴重,導致押金3萬無法退回,做了營業(yè)外支出,沒有發(fā)票,請問可以在其所得稅匯算清繳前扣除嗎?
易 老師
??|
提問時間:03/24 12:22
#稅務師#
您好!單位為員工租宿舍的押金因宿舍破損嚴重而無法退回,并作為營業(yè)外支出處理,確實沒有發(fā)票。根據(jù)所得稅法規(guī)定,此類損失在提供充分證明材料后,可以在所得稅匯算清繳前作為損失扣除。
?閱讀? 792
?收藏? 2
勞務公司一個季度開票260萬需要交稅多少錢?
堂堂老師
??|
提問時間:11/06 14:13
#稅務師#
具體需要交多少稅取決于你們公司的稅率和是否有可抵扣的進項稅額。一般來說,增值稅的標準稅率是13%,但具體情況還要看你們公司的具體業(yè)務類型和適用的稅率。你可以計算總開票額乘以適用稅率,再減去任何可抵扣的進項稅額,得到應交的稅款。
?閱讀? 792
?收藏? 3
上一頁
1
...
252
253
254
255
256
...
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問