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該員工當(dāng)月工資已發(fā)(每月20號發(fā)薪),還能當(dāng)月增員(25號前操作)當(dāng)月給該員工購買社保嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/23 11:29
#稅務(wù)#
當(dāng)月增員下個月才能生效交,因為需要審核
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我們是小規(guī)模納稅人,想從自然人那里買一輛二手車,整個手續(xù)是什么樣子的,要交什么稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/23 11:28
#稅務(wù)#
叫自然人去二手車交易市場代開發(fā)票給你們公司就行
?閱讀? 21
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一般納稅人出售舊固定資產(chǎn) 增值稅是多少
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/23 11:23
#稅務(wù)#
如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1%
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請問老師、農(nóng)副產(chǎn)品配送行業(yè)稅負率是多少呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/23 11:19
#稅務(wù)#
你好,稅負是按地區(qū)設(shè)置的,且是動態(tài)的,那個是稅局在掌握,不會全網(wǎng)公布的,沒法告訴你是什么水平哈,除非你跟稅局關(guān)系好,私下問專管員。 不需要刻意控制的稅負,做賬講究的真實,虛假申報要罰款的。除非稅局強行要求交稅,不然你真實申報的即使稅控監(jiān)控有疑問,查到你是據(jù)實做賬申報,也不會罰你的款
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老師,是運營服務(wù),開咨詢服務(wù)是不是不行
文文老師
??|
提問時間:01/23 11:12
#稅務(wù)#
運營服務(wù),開咨詢服務(wù),不合適
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我們當(dāng)月收到供應(yīng)商開的貨物發(fā)票款也付供應(yīng)商了,發(fā)票沒有問題但是供應(yīng)商那邊自己的原因,當(dāng)月自己把發(fā)票作廢了,也不重新開票,我們在系統(tǒng)里看到的,這個怎么辦呀?
樸老師
??|
提問時間:01/23 11:12
#稅務(wù)#
遇到這種情況,可按以下步驟處理: 溝通協(xié)商:第一時間聯(lián)系供應(yīng)商,明確告知其發(fā)票作廢行為給企業(yè)造成的影響,要求重新開具合規(guī)發(fā)票。強調(diào)按照規(guī)定,已交付且企業(yè)已入賬的發(fā)票不能隨意作廢,督促其盡快解決。 賬務(wù)處理:若當(dāng)月已根據(jù)發(fā)票進行賬務(wù)處理,如借記 “庫存商品”“應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)”,貸記 “銀行存款” 等,在得知發(fā)票被作廢后,需進行賬務(wù)調(diào)整。將原已確認的進項稅額轉(zhuǎn)出,借記 “庫存商品” 等科目,貸記 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”。 稅務(wù)風(fēng)險應(yīng)對:在納稅申報時,由于該發(fā)票已被作廢,不能作為進項稅額抵扣。同時,主動向稅務(wù)機關(guān)說明情況,避免因異常發(fā)票數(shù)據(jù)引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險。若后續(xù)供應(yīng)商仍不配合重新開票,可能需提供相關(guān)交易資料,如合同、付款憑證、貨物驗收單等,證明業(yè)務(wù)真實性。 法律途徑:若溝通無果,可考慮采取法律手段,依據(jù)合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任,維護自身合法權(quán)益
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老師,24年的商品發(fā)票未入賬,今年拿到發(fā)票直接入庫存就可以是吧
文文老師
??|
提問時間:01/23 11:11
#稅務(wù)#
今年拿到發(fā)票直接入庫存,可以
?閱讀? 16
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老師,農(nóng)墾職工收入中居民人均可支配收入=經(jīng)營凈收入+工資性收+轉(zhuǎn)移凈收入+財產(chǎn)凈收入 經(jīng)營凈收入指的是什么?是不是就是職工個人的經(jīng)營收入,這個不是所在公司的營業(yè)利潤吧
Fenny老師
??|
提問時間:01/23 11:06
#稅務(wù)#
同學(xué)稍等,老師看一下
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老師請問月工資20500元扣除社保和免征額5000后為13968.36元,個稅怎么計算啊?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/23 11:04
#稅務(wù)#
1月直接按13968.36*3%計算個稅就行 累計預(yù)交工資個稅公式: 本月應(yīng)交個人所得稅=(累計應(yīng)付工資收入-累計扣除金額)*稅率-速算扣除數(shù)-累計預(yù)交稅: 工資薪金累計預(yù)交個稅實例:假設(shè)李總是公司財務(wù)總監(jiān),每月工資收入16000元,每月五險一金個人承擔(dān)部分總計金額為2500元??傆嬅吭略陬A(yù)繳個稅時可以扣除3000元的附加費用扣除。求李總每個月預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅是多少? 1月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*3%=165 2月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*2 *3%-165=165 3月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*3 *3%-165*2=165 4月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*4 *3%-165*3=165 5月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*5 *3%-165*4=165 6月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*6 *3%-165*5=165 7月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*7 *10%-2520-165*6=340 8月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*8 *10%-2520-165*6-340=550 9月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*9 *10%-2520-165*6-890 =550 10月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*10 *10%-2520-165*6-1440=550 11月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*11 *10%-2520-165*6-1990=550 12月預(yù)交個稅=(16000-2500-5000-3000)*12 *10%-2520-165*6-2540=550
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我們承運貨主運輸貨物,安排司機優(yōu)先進場排隊,貨主給我們返了5元每噸,一共打了1萬多。請問這個是要交稅么,還是營業(yè)外收入。
文文老師
??|
提問時間:01/23 11:03
#稅務(wù)#
你好,計入營業(yè)外收入。
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老師您好,請問簽訂的應(yīng)急救援協(xié)議需要交印花稅嗎?內(nèi)容主要是服務(wù)費
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/23 11:03
#稅務(wù)#
你好,那個不需要交印花稅
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老師,影視公司收到一張服化道開的發(fā)票:生活服務(wù)*美容服務(wù),這個美容服務(wù)可以收嗎,他們主要提供的化妝和造型服務(wù)
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/23 10:58
#稅務(wù)#
你好,真實發(fā)生的就可以收
?閱讀? 29
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銷售的二手機器時,如果低于凈值時,請問下怎樣打折開票的?
郭老師
??|
提問時間:01/23 10:42
#稅務(wù)#
是銷售你的固定資產(chǎn)是嗎?銷售固定資產(chǎn)直接開固定資產(chǎn)的名字,按照折扣之后的。
?閱讀? 22
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請問我們公司的老板,參與了公司的生產(chǎn)經(jīng)營,產(chǎn)生了差旅費,火車票可以抵扣嗎,但是因為公司經(jīng)營不好,沒有給老板發(fā)工資
Fenny老師
??|
提問時間:01/23 10:41
#稅務(wù)#
你好 差旅費是可以報銷的,注明旅客身份信息的火車票可以抵扣。
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我們是一般納稅人 開普票稅率也是13%嗎?
東老師
??|
提問時間:01/23 10:40
#稅務(wù)#
你好,沒錯的,和你開專票的稅率是一樣的
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這個月我開出去的發(fā)票金額小于我紅沖的發(fā)票金額,次月報稅的話應(yīng)該會顯示負數(shù),如果負數(shù)申報的話能通過嗎?有什么風(fēng)險?還是說還得去大廳寫說明?
apple老師
??|
提問時間:01/23 10:40
#稅務(wù)#
同學(xué)你好!一般納稅人的話,負數(shù)也可以申報的 很早以前負數(shù)不能申報,現(xiàn)在稅局系統(tǒng)改了,也能申報的,
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老師好,我想問一下,建筑行業(yè)9%的稅率,為什么有時需要預(yù)交企業(yè)所得稅,有時不交呢?啥時預(yù)交,啥時不預(yù)交呢?
郭老師
??|
提問時間:01/23 10:37
#稅務(wù)#
你好,異地施工的需要預(yù)繳稅款,如果是當(dāng)?shù)氐?,這個不用預(yù)繳,次月自己申報就行。 如果需要預(yù)繳,開了發(fā)票或者收到款,次月15號之前預(yù)繳。
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我想咨詢 公司員工吃飯,在個體老板那買的盒飯,一個月結(jié)一次 大概有一千多 我想問 這個成本那么弄 稅務(wù)局才認可呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/23 10:35
#稅務(wù)#
需要有平時簽字的單據(jù)證明確實消費了
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收到一筆政府補貼,補貼我們舉辦圖書活動演講。補貼與公司收入不掛鉤,沒交增值稅,入了遞延收益科目?,F(xiàn)在舉辦活動,免費給演講老師提供了公司的住宿服務(wù),需要視同銷售嗎?住宿的相關(guān)成本要做進賬轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
??|
提問時間:01/23 10:35
#稅務(wù)#
這個不需要視同銷售,這個活動正常的做,成本費用就行。這一部分匯算清繳需要納稅調(diào)增,不允許抵扣。
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老師你好 我們分公司租賃的房子 可以用總公司付款 開總公司發(fā)票嗎
郭老師
??|
提問時間:01/23 10:33
#稅務(wù)#
可以總公司付款,異地的但是不能開給總公司出委托書。這個屬于分公司的。
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請問一下,我公司參股的一家公司被吸收合并了,我們持有的股權(quán)換成了合并后的公司股權(quán),現(xiàn)在的價值比原始投資要多,也就是產(chǎn)生了溢價,溢價部分是否需要繳納稅費?
暖暖老師
??|
提問時間:01/23 10:32
#稅務(wù)#
你好,溢價部分如果我們是做賬就要處理,是成本法還是權(quán)益法
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老師,我想問一下。企業(yè)所得稅免稅的和不勉稅的,成本區(qū)分不開,那涉及到的個人經(jīng)營所得稅,怎么交啊,是全額,還是怎么交
郭老師
??|
提問時間:01/23 10:30
#稅務(wù)#
在企業(yè)所得稅的處理中,對于無法區(qū)分的應(yīng)稅和免稅成本,企業(yè)所得稅法并未直接規(guī)定具體的處理方法。然而,可以根據(jù)企業(yè)所得稅法的基本原則和相關(guān)規(guī)定推導(dǎo)出一些處理原則。首先,企業(yè)應(yīng)盡可能準(zhǔn)確區(qū)分應(yīng)稅和免稅成本。如果某項成本既與應(yīng)稅收入相關(guān),又與免稅收入相關(guān),且無法準(zhǔn)確劃分,那么根據(jù)稅收公平和合理性原則,可能需要采用一定的方法(如按收入比例、按成本性質(zhì)等)進行分?jǐn)?/a>
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2024年的取得成本發(fā)票對方現(xiàn)在說想作廢了重新開到今年2月份,對我們公司有影響嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/23 10:29
#稅務(wù)#
可以的,復(fù)印一份跟重開的發(fā)票附在原來的憑證后邊就行
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在廣東省內(nèi),公司是廣州市,我們在河源市演出,個人代開發(fā)票是應(yīng)稅地址是寫公司的登記稅務(wù)局嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/23 10:28
#稅務(wù)#
(財稅〔2016〕36號)附件一《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》 第四十六條(三)的規(guī)定,增值稅納稅地點為:其他個人提供建筑服務(wù),銷售或者租賃不動產(chǎn),轉(zhuǎn)讓自然資源使用權(quán),應(yīng)向建筑服務(wù)發(fā)生地、不動產(chǎn)所在地、自然資源所在地主管稅務(wù)機關(guān)申報納稅。 非固定業(yè)戶銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),應(yīng)當(dāng)向銷售地或者勞務(wù)發(fā)生地的主管稅務(wù)機關(guān)申報納稅;未向銷售地或者勞務(wù)發(fā)生地的主管稅務(wù)機關(guān)申報納稅的,由其機構(gòu)所在地或者居住地的主管稅務(wù)機關(guān)補征稅款。 應(yīng)該是應(yīng)該是演出地稅局
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老師好!員工采購單有部分沒有發(fā)票要如何報銷付款,賬務(wù)上應(yīng)當(dāng)如何處理?
文文老師
??|
提問時間:01/23 10:25
#稅務(wù)#
沒有發(fā)票,可正常報銷(附采購單,入庫單等),可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
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24年9月的發(fā)票做在25年1月的賬里行嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/23 10:24
#稅務(wù)#
24年9月的發(fā)票做在25年1月的賬里,可以
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子公司給母公司上交利潤,子公司投資方里有個人,那我子公司給母公司上交利潤,用給個人分紅嗎
郭老師
??|
提問時間:01/23 10:24
#稅務(wù)#
看分紅協(xié)議 協(xié)議里面約定就可以
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2024年增值稅申報表漏報技術(shù)服務(wù)收入,如果要變更增值稅申報表,把它填到未開具銷售發(fā)票會產(chǎn)生6%的稅費,那期末留抵稅額會變,但我之前已經(jīng)將這金額填到出口退稅匯總表了,現(xiàn)在變更了那就跟退稅匯總表對不上了,怎么辦?
暖暖老師
??|
提問時間:01/23 10:15
#稅務(wù)#
你好,有退稅的改就改不了,需要省里運維才可以系統(tǒng)
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京東購物卡能做業(yè)務(wù)招待費嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/23 10:13
#稅務(wù)#
購入直接贈送的,可以做招待費
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老師 我紅沖了一張23年的發(fā)票 我之前抵扣的進賬需要怎么操作能這次抵扣呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/23 10:13
#稅務(wù)#
直接沖1月的銷項稅和收入就行
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