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現(xiàn)在開(kāi)票不是不領(lǐng)開(kāi)票設(shè)備嗎,直接開(kāi)就是嘛,為什么A還是對(duì)的呀
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 17:17
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里我們稅務(wù)師考試按教材中的表述來(lái)掌握即可。相關(guān)內(nèi)容在24年實(shí)務(wù)教材76頁(yè)有具體解釋的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 254
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C為什么是正確的,納稅人原因不是不考慮不加算存款利息,我記得是稅務(wù)機(jī)會(huì)原因?qū)е滤沐e(cuò)稅的才加算存款利息嘛
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 17:11
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 對(duì)納稅人超過(guò)應(yīng)納稅額繳納的稅款,稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)后,將自發(fā)現(xiàn)之日起10日內(nèi)辦理退還手續(xù);如納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)要求退還多繳的稅款并加算銀行同期存款利息。稅務(wù)機(jī)關(guān)將自接到納稅人退還申請(qǐng)之日起30日內(nèi)查實(shí)并辦理退還手續(xù),涉及從國(guó)庫(kù)中退庫(kù)的,依照法律、行政法規(guī)有關(guān)國(guó)庫(kù)管理的規(guī)定退還。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 256
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老師這題的加計(jì)抵減不明白怎么算的
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 17:09
#稅務(wù)師#
你好,題目本期進(jìn)項(xiàng)稅×加計(jì)抵減比例
?閱讀? 5717
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稅收返還的消費(fèi)稅計(jì)哪個(gè)科目
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 16:53
#稅務(wù)師#
借銀行存款、貸,應(yīng)交稅費(fèi)、消費(fèi)稅, 借,應(yīng)交稅費(fèi)、消費(fèi)稅、借稅金及附加負(fù)數(shù)。
?閱讀? 5711
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老師,這題不明白為什么當(dāng)月可抵減加計(jì)抵減額是52*15%,為什么30沒(méi)有加進(jìn)去一起算?
薇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 16:51
#稅務(wù)師#
您好,正在解答中,請(qǐng)稍等!
?閱讀? 5701
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老師,您好!請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)中的納稅總額包括個(gè)人所得稅和殘保金嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 16:42
#稅務(wù)師#
工商年報(bào)中的納稅總額包括殘保金 不包括個(gè)人所得稅
?閱讀? 568
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A這種情況能舉個(gè)實(shí)例嗎,不理解為什么會(huì)發(fā)生這種情形?誤操作后再重新確認(rèn)用途,
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 16:34
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 比如某企業(yè)將用于出口退稅的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的用途確認(rèn)錯(cuò)誤,導(dǎo)致部分可以退稅的增值稅專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)有退稅,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng),稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)后是可以將這部分沒(méi)有退稅的增值稅專(zhuān)用發(fā)票對(duì)應(yīng)的稅款申請(qǐng)退稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 199
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B中的記帳聯(lián)復(fù)印件也可以作為記帳憑證呀,B錯(cuò)在哪了呀
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 16:25
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里是憑抵扣聯(lián)復(fù)印件作為記賬憑證的,而不是記賬聯(lián)復(fù)印件的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 257
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C是錯(cuò)在哪里呢??組織沒(méi)有定語(yǔ)?
陳釗老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 16:15
#稅務(wù)師#
您好,法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織可以在法定授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施行政處罰。
?閱讀? 5721
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C錯(cuò)在哪呀,答案看不出來(lái),請(qǐng)老師解下
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 15:46
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里是稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅普通發(fā)票以及為其他個(gè)人(自然人)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的備注欄上,加蓋稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)發(fā)票專(zhuān)用章的,而不是個(gè)體工商戶(hù)的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 164
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這里的正常買(mǎi)受人即使動(dòng)產(chǎn)登記了也受保護(hù)嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 15:20
#稅務(wù)師#
您好,是的 已經(jīng)支付合理價(jià)款的正常經(jīng)營(yíng)買(mǎi)受人,可以無(wú)負(fù)擔(dān)地取得擔(dān)保物的所有權(quán),而不問(wèn)該動(dòng)產(chǎn)上是否設(shè)定抵押或該抵押是否登記。由此可見(jiàn),本條規(guī)定的正常經(jīng)營(yíng)買(mǎi)受人的權(quán)利相當(dāng)強(qiáng)大,強(qiáng)大到足以無(wú)視已設(shè)定的抵押權(quán)。
?閱讀? 5702
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老師您好,商店向甲公司銷(xiāo)售機(jī)器設(shè)備,同時(shí)為其提供安裝服務(wù),屬于混合銷(xiāo)售還是兼營(yíng)?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 15:14
#稅務(wù)師#
這個(gè)是按兼營(yíng)處理,安裝服務(wù)按簡(jiǎn)易計(jì)稅
?閱讀? 5863
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老師好,請(qǐng)問(wèn)銀行存款支付的差價(jià)為什么不算?不是也屬于收入嗎
小敏敏老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 14:14
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),對(duì)于甲來(lái)說(shuō),收入是15,收到的是對(duì)方的貨和銀行存款。
?閱讀? 5679
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老師 這道題 計(jì)算的結(jié)果不是銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎 為什么是銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 (218-109)/(1+9%)*9%=9
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 13:44
#稅務(wù)師#
您好,這是因?yàn)橥恋厝〉脹](méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,為了公平,這里可以減后計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅 如果一般計(jì)稅項(xiàng)目,且題中未明確說(shuō)不考慮土地成本抵減增值稅銷(xiāo)售額。 考試記住:如果告訴含稅收入 ?。?1 )增值稅銷(xiāo)項(xiàng)=(含稅收入-地價(jià)) / ( 1 + 9 %) ×9 %
?閱讀? 5792
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這題所得稅怎沒(méi)計(jì)算?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 12:36
#稅務(wù)師#
你好,你說(shuō)的所得稅是所得稅費(fèi)用還是應(yīng)交稅費(fèi)
?閱讀? 5698
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個(gè)人住房什么是三看原則?
陳釗老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 12:12
#稅務(wù)師#
您好,- 看地區(qū):首先要確定房屋所在的地區(qū),不同地區(qū)的增值稅征免政策可能不同。 - 看住房類(lèi)型:需要區(qū)分普通住房和非普通住房,因?yàn)樗鼈兊脑鲋刀愓髅庹咭灿兴鶇^(qū)別。 - 看持有年限:個(gè)人持有外購(gòu)住房的時(shí)間也會(huì)影響增值稅的征免。
?閱讀? 5750
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請(qǐng)問(wèn)老師自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn),大的話計(jì)入其他綜合收益,這大的金額要計(jì)入應(yīng)納稅所得額嗎?比如出租時(shí),賬面300,公允價(jià)值310,這個(gè)10萬(wàn)要計(jì)入應(yīng)納稅所得額嗎?
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 11:51
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 不計(jì)入的,稅法不認(rèn)可公允價(jià)值 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 266
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老師 A選項(xiàng)為什么不對(duì)
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 10:52
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅主要核算一般納稅人的稅費(fèi)
?閱讀? 5829
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老師,企業(yè)自關(guān)聯(lián)方取得的不符合規(guī)定的利息收入應(yīng)并入應(yīng)納稅所得額啥意思?那符合規(guī)定的利息收入就不用繳納企業(yè)所得稅了嗎?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 10:42
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,都需要并入應(yīng)納稅所得額,但不符合規(guī)定的利息支出對(duì)方不允許所得稅前扣除
?閱讀? 5770
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今年中級(jí)考財(cái)管和實(shí)務(wù),稅務(wù)師搭配哪兩科備考?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 10:39
#稅務(wù)師#
可以考稅務(wù)師的會(huì)計(jì),其他沒(méi)有共同點(diǎn)
?閱讀? 5819
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老師我公司買(mǎi)幾盆花辦入庫(kù)手續(xù)借原材料嗎花卉
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 10:36
#稅務(wù)師#
那個(gè)是花是自用還是出售的呢?
?閱讀? 5751
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老師工商年檢是否選擇公示資產(chǎn)總額
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 10:13
#稅務(wù)師#
可以選擇公示,也可以選擇不公示,你看下只要有選項(xiàng)就行
?閱讀? 5797
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老師這道題是 納稅人銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn) 依3%的征收率減按2%計(jì)算應(yīng)納稅額嗎 為什么答案是5%的征收率
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 10:02
#稅務(wù)師#
您好,納稅人銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)這是動(dòng)產(chǎn)的, 銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)(非不動(dòng)產(chǎn)) 一般人簡(jiǎn)易計(jì)稅3%
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你好!單位聘用退休人員在單位工作,每月支付的費(fèi)用是按工資還是勞務(wù)費(fèi)算呢
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 09:37
#稅務(wù)師#
您好,按工資申報(bào)個(gè)稅的
?閱讀? 5928
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核定征收,計(jì)算時(shí)為什么不考慮虧損?
丁小丁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 08:16
#稅務(wù)師#
您好!因?yàn)槭呛硕ǖ?,不是通過(guò)利潤(rùn)來(lái)計(jì)算的
?閱讀? 5828
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這個(gè)200和300從哪里來(lái)的?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 23:45
#稅務(wù)師#
你好普通股的戶(hù)數(shù)這里是
?閱讀? 5907
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老師幫我解答一下這個(gè)案例,謝謝!這個(gè)案例如果只是針對(duì)認(rèn)繳出資大于實(shí)繳部分的差額進(jìn)行減資且沒(méi)有從公司拿到錢(qián),那么就屬于形式減資,不用做賬稅處理。但這個(gè)案例從公司拿走了300萬(wàn)元,且大于實(shí)繳資本200萬(wàn)元,為什么還說(shuō)不用交個(gè)稅?還有題目提到凈資產(chǎn)為10萬(wàn)元,也就是說(shuō)公司虧損了190萬(wàn)元,即未分配利潤(rùn)為-190萬(wàn)元。這個(gè)要怎么確認(rèn)要不要交稅?怎么交稅?
吳衛(wèi)東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 23:24
#稅務(wù)師#
內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
?閱讀? 396
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老師A是生活服務(wù) C是物流輔助服務(wù)嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 22:16
#稅務(wù)師#
您好,C是物流輔助對(duì)的
?閱讀? 5981
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這道題為什么要加上利潤(rùn)分配呢
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 21:35
#稅務(wù)師#
您好,請(qǐng)問(wèn)一下題目是在哪里呢
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個(gè)人從企業(yè)獲得了一筆勞務(wù)所得5萬(wàn)元,他個(gè)人以經(jīng)營(yíng)所得自己已經(jīng)申報(bào)了個(gè)稅,那么這筆收入還需要再讓企業(yè)再幫個(gè)人代扣代繳個(gè)稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 21:23
#稅務(wù)師#
你好,它是勞務(wù)報(bào)酬按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得繳納的嗎?如果是的話不可以的
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