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老師,我們單位有個保證金賬戶收到的利息是要等到保證金可以退回),利息才能上繳國庫,那么,這個利息是要先入到“其他應(yīng)付款”科目過渡下,等到以后上繳國庫再調(diào)整到“應(yīng)繳國庫款”科目去呢,還是直接掛在“應(yīng)繳國庫款科目”哦?
阿宇老師
??|
提問時間:01/06 16:55
#事業(yè)單位#
直接掛在應(yīng)繳國庫款科目
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你好,老師,我單位社會團(tuán)體組織(民辦非企業(yè)單位),由一個社會團(tuán)體A組織和2家企業(yè)公司共同成立。開辦資金50萬(其中社會團(tuán)體組織10萬,2家企業(yè)40萬)?,F(xiàn)在這個社會團(tuán)體A組織要注銷,打給我組織的10萬開辦資金,我能給開捐贈收入嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/06 16:20
#事業(yè)單位#
如果社會團(tuán)體 A 組織在注銷時將原本作為開辦資金的 10 萬打給你所在的民辦非企業(yè)單位,從會計處理規(guī)范角度通常不能作為捐贈收入處理。原因及分析如下: 開辦資金的性質(zhì) 開辦資金是在民辦非企業(yè)單位設(shè)立時,由出資人投入用于支持單位初始運(yùn)營等的資金,其目的是為了使單位能夠正常開展業(yè)務(wù)活動并持續(xù)運(yùn)營,不是一種捐贈行為。按照《財政部關(guān)于印發(fā) <民間非營利組織會計制度> 若干問題的解釋》(財會〔2020〕9 號)規(guī)定,執(zhí)行《民非制度》的社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)立時取得的注冊資金,應(yīng)當(dāng)直接計入凈資產(chǎn)。 捐贈收入的認(rèn)定 《民間非營利組織會計制度》規(guī)定,捐贈收入是指民間非營利組織接受其他單位或者個人捐贈所取得的收入。捐贈通常具有無償性、自愿性且沒有明確的經(jīng)濟(jì)利益回報要求等特點(diǎn),是捐贈人出于慈善、公益等目的將財產(chǎn)贈予民間非營利組織。而社會團(tuán)體 A 組織當(dāng)初投入的 10 萬開辦資金是基于成立民辦非企業(yè)單位的目的,并非無償捐贈性質(zhì)。 賬務(wù)處理建議 鑒于這種情況,更合適的做法是將收到社會團(tuán)體 A 組織打來的 10 萬開辦資金,在會計處理上恢復(fù)到最初計入凈資產(chǎn)的相關(guān)科目,如 “非限定性凈資產(chǎn)” 或 “限定性凈資產(chǎn)”。當(dāng)初如果開辦資金的使用沒有受到時間限制和用途限制,應(yīng)計入 “非限定性凈資產(chǎn)”;如果使用受到時間限制或用途限制的,應(yīng)計入 “限定性凈資產(chǎn)”。
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老師,您好,12月本期盈余是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)時 借本期盈余-100 貸累計盈余-100,對嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/06 16:18
#事業(yè)單位#
可以 ,結(jié)轉(zhuǎn)后本期盈余,余額為0
?閱讀? 50
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請問這筆流水怎么做呢?
微微老師
??|
提問時間:01/06 15:56
#事業(yè)單位#
您好,你是做會計分錄嗎?
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2024年12月購固定資產(chǎn)4914元,2025年1月開發(fā)票,請問如何平行記賬 預(yù)算會計應(yīng)該做12月還是1月?
波德老師
??|
提問時間:01/06 15:35
#事業(yè)單位#
你好,借固定資產(chǎn) 貸財政撥款收入 借行政支出/事業(yè)支出貸財政撥款預(yù)算收入
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老師我收到一個勞務(wù)發(fā)票20000元,個稅我們自己承擔(dān),這個怎么做計提?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/06 15:34
#事業(yè)單位#
借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
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法人跨行存45000入銀行代扣服務(wù)費(fèi)需要怎么做分錄合適呢?
東老師
??|
提問時間:01/06 15:34
#事業(yè)單位#
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款法人
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事業(yè)單位長期投資款收不回來了分錄怎么記
宋生老師
??|
提問時間:01/06 15:17
#事業(yè)單位#
你好,這個要看你當(dāng)時投資的時候記入什么科目的。
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玻璃加工廠,加工玻璃破損的要自己承擔(dān),做進(jìn)銷存時怎么做
樸老師
??|
提問時間:01/06 09:54
#事業(yè)單位#
一、購進(jìn)環(huán)節(jié) 正常購進(jìn): 當(dāng)購入玻璃原材料時,按照正常的采購流程入賬,例如購入一批玻璃,價值 10,000 元,增值稅稅額 1,300 元,款項已付,材料已入庫。 借:原材料 - 玻璃 10,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1,300 貸:銀行存款 11,300 購進(jìn)時發(fā)現(xiàn)破損: 如果在購進(jìn)驗(yàn)收時就發(fā)現(xiàn)有破損玻璃,且這部分破損由加工廠自己承擔(dān),需要根據(jù)破損玻璃的價值進(jìn)行相應(yīng)處理。假設(shè)破損玻璃價值 500 元(不含稅)。 借:原材料 - 玻璃 9,500 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1,235(1,300×(9,500÷10,000)) 營業(yè)外支出 - 購進(jìn)破損損失 500 貸:銀行存款 11,300 二、加工環(huán)節(jié) 領(lǐng)用原材料: 生產(chǎn)加工時領(lǐng)用玻璃原材料,例如領(lǐng)用價值 3,000 元的玻璃用于生產(chǎn)。 借:生產(chǎn)成本 - 直接材料 3,000 貸:原材料 - 玻璃 3,000 加工過程中破損: 若在加工過程中發(fā)生玻璃破損,需要確定破損玻璃對應(yīng)的成本。假設(shè)加工過程中破損的玻璃成本為 800 元(這部分成本已經(jīng)包含在之前領(lǐng)用的原材料中)。 借:營業(yè)外支出 - 加工破損損失 800 貸:生產(chǎn)成本 - 直接材料 800 三、銷售環(huán)節(jié) 正常銷售: 銷售加工好的玻璃,例如銷售一批玻璃,售價 20,000 元,增值稅稅額 2,600 元,款項未收。 借:應(yīng)收賬款 22,600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2,600 同時,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,假設(shè)這批玻璃的成本為 12,000 元(已扣除加工過程中破損的成本)。 借:主營業(yè)務(wù)成本 12,000 貸:庫存商品 - 玻璃 12,000 銷售后客戶反饋破損: 如果銷售后客戶反饋有玻璃破損,且需要加工廠承擔(dān)責(zé)任,首先要確定破損玻璃的銷售價格和成本。假設(shè)破損玻璃售價 1,000 元(不含稅),成本 600 元。 沖減收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 1,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)130 貸:應(yīng)收賬款 1,130 同時,沖減成本: 借:庫存商品 - 玻璃 600 貸:主營業(yè)務(wù)成本 600
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醫(yī)院購買醫(yī)療設(shè)備預(yù)付部分款項,財務(wù)會計借:預(yù)付賬款 貸:零余額賬戶用款額度,預(yù)算會計借:事業(yè)支出-資本性支出 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 對嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/06 09:11
#事業(yè)單位#
你好對的,就是這樣子做。
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老師您好,員工借款是不是入 其它應(yīng)收款?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/05 14:04
#事業(yè)單位#
您好,是的,這個是計入其他應(yīng)收款的
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈這樣入可以嗎,因?yàn)橐颜叟f錄入進(jìn)去
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/04 23:41
#事業(yè)單位#
你這樣做沒有問題,但是折舊金額,不知道您是怎么算的。 有一個點(diǎn),我提醒一下:盤盈的固定資產(chǎn)是從盤盈的次月開始計提折舊,以前的折舊是不用補(bǔ)提的,也不能補(bǔ)提。
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈涉及到折舊怎么做
波德老師
??|
提問時間:01/04 20:21
#事業(yè)單位#
您好,折舊借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用/單位管理費(fèi)用貸累計折舊
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈科目怎么做
琦禎異寶
??|
提問時間:01/04 10:29
#事業(yè)單位#
您好,選第2個1902.01待處理財產(chǎn)價值
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醫(yī)院購買醫(yī)療設(shè)備,供應(yīng)商全款發(fā)票已開具,但是設(shè)備還沒有收到貨,預(yù)付了部分款項,差額應(yīng)該怎么做賬?
郭老師
??|
提問時間:01/04 07:58
#事業(yè)單位#
借預(yù)付賬款貸銀行存款 其他的不做
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有沒有政府會計制度,關(guān)于每個會計科目的解釋的法規(guī)
琦禎異寶
??|
提問時間:01/03 23:30
#事業(yè)單位#
您好,很高興為您解答,請稍等
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民非機(jī)構(gòu) 收到 新建黨組織啟動經(jīng)費(fèi),如何入賬?是其他收入還是營業(yè)外收入?
暖暖老師
??|
提問時間:01/03 20:07
#事業(yè)單位#
你好這里計入其他收入更合適
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請教老師,財政撥款的單位需要退回以前年度的差旅應(yīng)該怎么做賬? 報銷時的會計分錄見下圖,該年度已結(jié)轉(zhuǎn)盈余??缒曛笥行枰嘶氐牟盥脩?yīng)該怎么做賬?
樸老師
??|
提問時間:01/03 16:26
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計:借:以前年度盈余調(diào)整(負(fù)數(shù),退回金額),貸:其他應(yīng)收款 / 銀行存款等(相應(yīng)科目及負(fù)數(shù)金額);若需調(diào)整盈余公積,借:以前年度盈余調(diào)整(余額),貸:盈余公積。預(yù)算會計:借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(負(fù)數(shù),退回金額),貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金等(負(fù)數(shù),退回金額),盈余公積調(diào)整預(yù)算會計無需處理。
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老師您好,我是公辦幼兒園食堂, 借:預(yù)收賬款900 貸:伙食費(fèi)收入900 實(shí)際收到伙食費(fèi),12月收到856,1月1號到賬44,我應(yīng)該怎么做分錄呢? 直接借銀行存款856 貸預(yù)收賬款856 還是借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預(yù)收賬款900呢? 差異是因?yàn)樗⒛槞C(jī),提現(xiàn)次日到賬引起的
阿宇老師
??|
提問時間:01/03 16:22
#事業(yè)單位#
借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預(yù)收賬款900
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老師我想問一下事業(yè)單位07年掛了一個應(yīng)收賬款-超市,但是有發(fā)票和采購清單,包括福利明細(xì),這個怎么下往來
小愛老師
??|
提問時間:01/03 16:20
#事業(yè)單位#
您好,是你從超市采購的福利當(dāng)時計借應(yīng)收賬款-超市嗎?
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老師,您好,在酒店參加的培訓(xùn),酒店開具的是會議費(fèi),可以記賬記在培訓(xùn)費(fèi)下嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/03 16:06
#事業(yè)單位#
酒店開具的是會議費(fèi),不合適記培訓(xùn)費(fèi)
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老師,請問返還以前年度上級撥給的事業(yè)收入,怎么做會計分錄?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 16:00
#事業(yè)單位#
你好確定返還金額時: 借:上級補(bǔ)助收入(或其他相應(yīng)科目,如撥入專款等) 貸:銀行存款
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您好,老師,事業(yè)單位以前20年收不回來的應(yīng)收賬款怎么做處理
宋生老師
??|
提問時間:01/03 15:59
#事業(yè)單位#
你好,可以借銀行存款,貸其他收入
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某學(xué)校對已計入固定資產(chǎn)的房屋進(jìn)行重新裝修改造并有了竣工結(jié)算報告,該筆裝修改造產(chǎn)生款項計入在建工程還是費(fèi)用
文文老師
??|
提問時間:01/03 15:17
#事業(yè)單位#
該筆裝修改造產(chǎn)生款項計入在建工程
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城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)屬于稅金及附加費(fèi)用嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/03 13:21
#事業(yè)單位#
不屬于稅金及附加 做管理費(fèi)用里面。
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老師,行政單位,舉辦活動場地布置,服裝之類的放到業(yè)務(wù)活動費(fèi)用科目下的什么明細(xì)
樸老師
??|
提問時間:01/03 10:53
#事業(yè)單位#
行政單位舉辦活動的場地布置、服裝費(fèi)用等,通常可以放在 “業(yè)務(wù)活動費(fèi)用” 科目下的 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)科目中,以下是具體說明: 場地布置費(fèi)用 辦公用品及物料:活動場地布置中購買的辦公用品,如紙筆、文件袋、膠水、膠帶等,以及裝飾用的彩帶、氣球、鮮花、綠植等物料費(fèi)用,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “辦公用品及物料費(fèi)” 進(jìn)行核算。 場地租賃及設(shè)備租賃:如果活動場地是租賃的,包括會議室、展覽廳、戶外場地等,以及為布置場地而租賃的音響設(shè)備、燈光設(shè)備、投影儀、桌椅等,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “場地及設(shè)備租賃費(fèi)” 進(jìn)行核算。 場地布置勞務(wù)費(fèi):支付給專業(yè)的場地布置人員,如搭建舞臺、安裝燈光音響、進(jìn)行裝飾布置等工作人員的勞務(wù)費(fèi)用,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “場地布置勞務(wù)費(fèi)” 進(jìn)行核算。 服裝費(fèi)用 活動服裝購置:如果為活動專門購買了服裝,如演出服裝、禮儀服裝、工作服等,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “服裝購置費(fèi)” 進(jìn)行核算。 服裝租賃:若活動服裝是租賃的,支付的租賃費(fèi)用可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “服裝租賃費(fèi)” 進(jìn)行核算。 此外,如果服裝是專門為員工定制的工作服,且符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的,也可以考慮將其費(fèi)用資本化,先計入 “固定資產(chǎn)” 科目,然后在使用期間通過折舊的方式分期計入 “業(yè)務(wù)活動費(fèi)用” 科目下的 “固定資產(chǎn)折舊費(fèi)” 明細(xì)科目。
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12月份事業(yè)單位,給同事報銷差旅費(fèi)時,金額輸錯了,多打了1000元,下年1月份退回國庫了,請問12月份和下年1月份應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問時間:01/03 10:17
#事業(yè)單位#
12 月份 財務(wù)會計:結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),用紅字沖銷多記的 1000 元差旅費(fèi)(借:事業(yè)支出 - 差旅費(fèi)(紅字),貸:支付方式科目(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:以前年度盈余調(diào)整,貸:支付方式科目。 預(yù)算會計:結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),做紅字分錄沖銷(借:事業(yè)支出 - 差旅費(fèi)(紅字),貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整,貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金。 次年 1 月份 財務(wù)會計:借:支付方式科目,貸:以前年度盈余調(diào)整。 預(yù)算會計:借:資金結(jié)存 - 貨幣資金,貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整。
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民非機(jī)構(gòu)在員工工資里扣工會費(fèi)來交機(jī)構(gòu)的工會費(fèi),是否合理?如何做分錄?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 09:55
#事業(yè)單位#
你好,其實(shí)這個不合理的工會經(jīng)費(fèi)正常來說是公司交的。
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老師,請問我們單位有個BOO項目,合同到期了這個項目的資產(chǎn)就屬于我們單位,那現(xiàn)在合同到期了,我們單位要接收這筆資產(chǎn),怎么入帳呢?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 09:54
#事業(yè)單位#
你好,這個要看你當(dāng)時前期已經(jīng)做過哪些憑證的。不過這筆資產(chǎn)借方你可以計入無形資產(chǎn)或者固定資產(chǎn),看具體是什么樣的資產(chǎn)。
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老師 事業(yè)單位保險因財政沒有撥款,在本年度就沒有做成本支出,在下年收到財政資金時在以前年度盈余科目中進(jìn)行調(diào)整,這種做法給符合政府財務(wù)會計要求
小菲老師
??|
提問時間:01/03 09:37
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是可以的
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