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政府單位,農(nóng)戶修繕?lè)可崮懿荒苡么笮托蘅樋颇浚绻荒?,能使用除了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以外的其他科目嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/10 17:59
#事業(yè)單位#
你好,事業(yè)支出維修費(fèi)就可以
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梅塘中學(xué)調(diào)撥資產(chǎn)到梅塘小學(xué)借方計(jì)入什么科目,已提折舊是9759.05,凈值990240.95
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/10 17:01
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 是事業(yè)單位嗎
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老師,我想問(wèn)一下,我們單位是事業(yè)單位,有單位的獨(dú)立的工會(huì)委員會(huì)賬戶,中秋發(fā)放福利從工會(huì)戶支出的,那對(duì)方給我們開票是給我們單位名開還是給我們開工會(huì)委員會(huì)的發(fā)票,或者開這兩個(gè)都一樣呢,然后還有能開專票抵扣嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/10 16:43
#事業(yè)單位#
開票抬頭: 中秋發(fā)放福利從工會(huì)賬戶支出,發(fā)票應(yīng)開具給單位的工會(huì)委員會(huì)名稱。因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)是獨(dú)立核算管理,用于工會(huì)活動(dòng)及為職工服務(wù)等,支出應(yīng)對(duì)應(yīng)工會(huì)委員會(huì)主體。 關(guān)于專票抵扣: 單位工會(huì)賬戶支出取得的發(fā)票不能開專票抵扣。即使取得了增值稅專用發(fā)票,也不能用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。因?yàn)橛糜诩w福利的購(gòu)進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。
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老師,我們是事業(yè)醫(yī)院,藥品材料過(guò)期計(jì)入哪個(gè)二級(jí)科目好,是專用材料還是放其他商品服務(wù)支出?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/10 16:39
#事業(yè)單位#
你好,應(yīng)該是放其他商品服務(wù)支出更好一些
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環(huán)衛(wèi)采購(gòu)垃圾桶果皮箱,涉及片區(qū)大無(wú)法作為資產(chǎn)管理,可以費(fèi)用化嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/10 13:40
#事業(yè)單位#
你好!可以的,可以費(fèi)用化
?閱讀? 2080
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工資性福利支出是啥
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/10 13:07
#事業(yè)單位#
工資福利支出包括:基本工資,津貼補(bǔ)貼,離休費(fèi)。管理費(fèi)用,伙食費(fèi),福利費(fèi),全員性福利
?閱讀? 2203
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老師你好,補(bǔ)入-資產(chǎn)增加-房屋或車位(但發(fā)票時(shí)間為2016年)會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/10 10:58
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)先計(jì)入固定資產(chǎn)
?閱讀? 2074
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去年有筆系統(tǒng)開發(fā)的支出直接做了費(fèi)用,但是沒(méi)有轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn),今年開發(fā)完成,請(qǐng)問(wèn)要怎么做才能轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)呢?預(yù)字 記字分別怎么做呢?年底決算能通過(guò)嗎?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/09 22:23
#事業(yè)單位#
你好,借無(wú)形資產(chǎn)貸 利潤(rùn)分配等(費(fèi)用轉(zhuǎn)入的那個(gè)科目)
?閱讀? 4048
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非同級(jí)財(cái)政撥款剩余資金要結(jié)轉(zhuǎn)到明年使用?請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?預(yù)算會(huì)計(jì)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年收支結(jié)轉(zhuǎn)了,做支出后怎么在非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)呢?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/09 22:16
#事業(yè)單位#
你好!在預(yù)算會(huì)計(jì)中,非同級(jí)財(cái)政撥款剩余資金要結(jié)轉(zhuǎn)到明年使用,可以通過(guò)以下分錄體現(xiàn): 1. 首先,將本年的非同級(jí)財(cái)政撥款剩余資金從“本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目。分錄如下: 借:本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 2. 明年使用時(shí),從“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的支出科目。分錄如下: 借:相關(guān)支出科目 貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 這樣,非同級(jí)財(cái)政撥款剩余資金就從本年結(jié)轉(zhuǎn)到明年,并在明年的支出中得到體現(xiàn)。
?閱讀? 2276
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我這邊是小學(xué),學(xué)校組織給學(xué)生上課外興趣班課程,單獨(dú)收費(fèi),請(qǐng)問(wèn)以下幾個(gè)環(huán)節(jié)的分錄: 1.收學(xué)生費(fèi)用時(shí) 2.學(xué)校開具發(fā)票給學(xué)生時(shí) 3.學(xué)校享受季度小規(guī)模納稅人30萬(wàn)收入免稅時(shí) 4.學(xué)費(fèi)上繳財(cái)政時(shí) 5.指標(biāo)上報(bào)財(cái)政審核無(wú)誤發(fā)放給老師時(shí)
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/09 20:58
#事業(yè)單位#
以下是針對(duì)小學(xué)課外興趣班收費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄: 1. 收學(xué)生費(fèi)用時(shí) - 借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 小學(xué)一般屬于事業(yè)單位,收到的款項(xiàng)需要上繳財(cái)政,不能確認(rèn)為學(xué)校的收入。 2. 學(xué)校開具發(fā)票給學(xué)生時(shí) - 不需要額外進(jìn)行賬務(wù)處理,因?yàn)榭铐?xiàng)是代收性質(zhì)且需要上繳財(cái)政,開具發(fā)票只是履行收費(fèi)的告知義務(wù)。 3. 學(xué)校享受季度小規(guī)模納稅人 30 萬(wàn)收入免稅時(shí) - 由于學(xué)校收取的課外興趣班費(fèi)用需要上繳財(cái)政,不作為學(xué)校的應(yīng)稅收入,所以此免稅政策在此場(chǎng)景下不適用相關(guān)賬務(wù)處理。 4. 學(xué)費(fèi)上繳財(cái)政時(shí) - 借:應(yīng)繳財(cái)政款 貸:銀行存款 5. 指標(biāo)上報(bào)財(cái)政審核無(wú)誤發(fā)放給老師時(shí) - 假設(shè)財(cái)政下?lián)苡糜谥Ц独蠋熓谡n費(fèi)用的款項(xiàng),學(xué)校收到時(shí): - 借:銀行存款 貸:財(cái)政撥款收入 - 支付給老師時(shí): - 借:事業(yè)支出 - 工資福利支出 - 其他(具體明細(xì)科目可根據(jù)學(xué)校會(huì)計(jì)制度設(shè)置) 貸:銀行存款
?閱讀? 2206
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學(xué)校實(shí)習(xí)生生活補(bǔ)助計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)還是管理活動(dòng)費(fèi)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/09 17:04
#事業(yè)單位#
學(xué)校實(shí)習(xí)生生活補(bǔ)助計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)
?閱讀? 2225
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老師,您好麻煩看看這個(gè)報(bào)表和科目余額表的數(shù)據(jù),他是以什么邏輯轉(zhuǎn)換的。 下面我理解的: 27265991.72-6106936.44=21159055.28(科目余額表應(yīng)付期末余額) 29898211.82-1334255.3=28563956.52(科目余額表應(yīng)收期末余額) 但是資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付的數(shù)據(jù)是從哪個(gè)依據(jù)出發(fā)的。我不理解他的數(shù)據(jù)是從哪填入的,看科目余額表也看不出來(lái)。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/09 16:36
#事業(yè)單位#
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付等項(xiàng)目的數(shù)據(jù)通常是根據(jù)以下邏輯轉(zhuǎn)換而來(lái): 一、應(yīng)收賬款 資產(chǎn)負(fù)債表中的 “應(yīng)收賬款” 項(xiàng)目,一般是根據(jù) “應(yīng)收賬款” 明細(xì)科目的借方余額加上 “預(yù)收賬款” 明細(xì)科目的借方余額減去壞賬準(zhǔn)備后的凈額填列。 在科目余額表中,需要分析應(yīng)收賬款各明細(xì)賬戶的借貸方向余額情況。如果存在明細(xì)科目余額在貸方,可能需要調(diào)整到預(yù)收賬款項(xiàng)目中。 二、應(yīng)付賬款 資產(chǎn)負(fù)債表中的 “應(yīng)付賬款” 項(xiàng)目,通常是根據(jù) “應(yīng)付賬款” 明細(xì)科目的貸方余額加上 “預(yù)付賬款” 明細(xì)科目的貸方余額填列。 同樣,在科目余額表中,要關(guān)注應(yīng)付賬款各明細(xì)賬戶的借貸方向余額以及預(yù)付賬款的相關(guān)情況,進(jìn)行合理的匯總和調(diào)整。 三、預(yù)收賬款 資產(chǎn)負(fù)債表中的 “預(yù)收賬款” 項(xiàng)目,一般是根據(jù) “預(yù)收賬款” 明細(xì)科目的貸方余額加上 “應(yīng)收賬款” 明細(xì)科目的貸方余額填列。 四、預(yù)付賬款 資產(chǎn)負(fù)債表中的 “預(yù)付賬款” 項(xiàng)目,通常是根據(jù) “預(yù)付賬款” 明細(xì)科目的借方余額加上 “應(yīng)付賬款” 明細(xì)科目的借方余額填列。
?閱讀? 2363
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老師如果開了一張發(fā)票,關(guān)于這張發(fā)票發(fā)票的所有稅費(fèi)等都要單獨(dú)算,請(qǐng)問(wèn)怎么算
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/09 12:51
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 你是一般納稅人嗎??jī)?nèi)容是什么?小微企業(yè)嗎
?閱讀? 2008
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老師您好,學(xué)校食堂老師和學(xué)生是一個(gè)食堂,出入庫(kù)不區(qū)分老師和學(xué)生,財(cái)務(wù)賬區(qū)分可以嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/09 12:47
#事業(yè)單位#
學(xué)校食堂老師和學(xué)生共用一個(gè)食堂,出入庫(kù)不區(qū)分老師和學(xué)生,而財(cái)務(wù)賬區(qū)分是不太恰當(dāng)且具有一定難度和風(fēng)險(xiǎn)的。 一、不建議財(cái)務(wù)賬區(qū)分的原因 實(shí)際操作困難: 由于出入庫(kù)沒(méi)有區(qū)分老師和學(xué)生的物資,在財(cái)務(wù)賬上進(jìn)行區(qū)分缺乏明確的依據(jù)和可操作性。很難準(zhǔn)確地將成本和費(fèi)用分配到老師和學(xué)生兩個(gè)不同的主體上。 食堂的物資采購(gòu)、存儲(chǔ)和使用通常是混合進(jìn)行的,難以確定哪些物資是專門為老師或?qū)W生準(zhǔn)備的。 成本核算不準(zhǔn)確: 強(qiáng)行區(qū)分可能導(dǎo)致成本核算不準(zhǔn)確。例如,將某些費(fèi)用分配給老師或?qū)W生時(shí),可能會(huì)出現(xiàn)不合理的分配比例,從而影響成本的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。 可能會(huì)增加成本核算的復(fù)雜性和工作量,而最終得到的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能并不具有實(shí)際意義。 管理效率低下: 區(qū)分財(cái)務(wù)賬會(huì)增加管理的難度和復(fù)雜性。需要額外的記錄和核算工作,可能會(huì)耗費(fèi)大量的時(shí)間和精力,降低管理效率。 容易出現(xiàn)錯(cuò)誤和混淆,影響財(cái)務(wù)管理的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 二、更好的處理方式 統(tǒng)一管理和核算: 鑒于出入庫(kù)不區(qū)分老師和學(xué)生,財(cái)務(wù)賬也應(yīng)采取統(tǒng)一管理和核算的方式。將食堂的成本和費(fèi)用作為一個(gè)整體進(jìn)行核算,反映食堂的總體運(yùn)營(yíng)情況。 可以按照食堂的總收入和總支出進(jìn)行成本核算,計(jì)算出平均成本和費(fèi)用水平,以便更好地控制成本和提高運(yùn)營(yíng)效率。 關(guān)注整體效益: 學(xué)校食堂的主要目的是為師生提供餐飲服務(wù),應(yīng)關(guān)注食堂的整體效益和服務(wù)質(zhì)量,而不是過(guò)分糾結(jié)于老師和學(xué)生的財(cái)務(wù)區(qū)分。 通過(guò)合理控制成本、提高食品質(zhì)量和服務(wù)水平,滿足師生的需求,實(shí)現(xiàn)食堂的可持續(xù)發(fā)展。 加強(qiáng)成本控制和管理: 建立健全食堂的成本控制制度,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)、庫(kù)存、加工等環(huán)節(jié)的管理,降低成本,提高效益。 定期進(jìn)行成本分析和效益評(píng)估,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以改進(jìn)。 所以,學(xué)校食堂在出入庫(kù)不區(qū)分老師和學(xué)生的情況下,財(cái)務(wù)賬也不建議進(jìn)行區(qū)分,應(yīng)采取統(tǒng)一管理和核算的方式,關(guān)注整體效益,加強(qiáng)成本控制和管理。
?閱讀? 4239
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您好老師,我這邊是政府會(huì)計(jì),上邊要求建一個(gè)交黨費(fèi)的賬套,我們是先收了各支部或個(gè)人的黨費(fèi)存到銀行,然后再交到上級(jí)部門,上級(jí)部門再往我們這邊撥款,這邊再支出,該怎么設(shè)置科目,上級(jí)部門給了一個(gè)式樣,請(qǐng)問(wèn)“對(duì)方科目”那一欄是要設(shè)置的一級(jí)科目嗎?謝謝老師
歲月靜好老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/09 10:11
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,你理解的對(duì),對(duì)方科目是要設(shè)置的一級(jí)科目。
?閱讀? 2019
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統(tǒng)計(jì)應(yīng)收應(yīng)付賬款,統(tǒng)計(jì)所有合同,財(cái)務(wù)軟件能不能做
廖君老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/08 22:41
#事業(yè)單位#
您好,能統(tǒng)計(jì)應(yīng)收應(yīng)付賬款,統(tǒng)計(jì)合同有難度,不是所有合同都在財(cái)務(wù)賬套里入賬了
?閱讀? 2010
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請(qǐng)問(wèn)辭退員工要怎么賠償
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/08 08:06
#事業(yè)單位#
您好,按在公司服務(wù)年限來(lái)計(jì)算,每年賠一個(gè)月工資 經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn): 每滿一年支付一個(gè)月工資的標(biāo)準(zhǔn)向勞動(dòng)者支付。 六個(gè)月以上不滿一年的,按一年計(jì)算;不滿六個(gè)月的,向勞動(dòng)者支付半個(gè)月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 如果勞動(dòng)者月工資高于用人單位所在直轄市、設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府公布的本地區(qū)上年度職工月平均工資三倍的,向其支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)按職工月平均工資三倍的數(shù)額支付,向其支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)哪晗拮罡卟怀^(guò)十二年。
?閱讀? 2000
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稅費(fèi)與滯納金未支付,和稅務(wù)局溝通兩三年了,不能判斷是否支付,需要做賬嗎,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/07 18:45
#事業(yè)單位#
你好,稅費(fèi)需要掛賬,你提現(xiàn)權(quán)責(zé)發(fā)生制 滯納金不用
?閱讀? 1988
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事業(yè)單位自有資金預(yù)算需要指標(biāo)分解嗎
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/07 15:08
#事業(yè)單位#
你好,自有資金不需要走指標(biāo)
?閱讀? 2095
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水資源節(jié)約管理與保護(hù)預(yù)算科目,是包含哪些方面的支出
Yeelen老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/07 11:24
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,主要有:水資源費(fèi)征收使用管理,水資源管理服務(wù)中心的運(yùn)作,地方水務(wù)局的預(yù)算等與水資源管理、保護(hù)、節(jié)約和合理利用相關(guān)的各種支出,從水資源費(fèi)的征收使用到相關(guān)管理服務(wù)中心和地方水務(wù)局的運(yùn)作成本。
?閱讀? 2006
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水利部的預(yù)算科目設(shè)置在哪能看,比如我要看其中一個(gè)科目都是包含什么支出
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/07 11:21
#事業(yè)單位#
水利部的預(yù)算科目設(shè)置可以在《水利工程造價(jià)管理規(guī)定》和《水利部關(guān)于貫徹落實(shí)<中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)>的實(shí)施意見(jiàn)》等文件中查看
?閱讀? 2122
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事業(yè)單位自有資金支出和預(yù)算不一致,需要調(diào)整預(yù)算嗎,有什么法律法規(guī)依據(jù)嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/07 09:28
#事業(yè)單位#
您好,不調(diào)整 中國(guó)科學(xué)院所屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作暫行條例(試行) 第七條 單位預(yù)算一經(jīng)批復(fù),應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行,涉及財(cái)政預(yù)算撥款和上級(jí)補(bǔ)助收入的支出預(yù)算,原則上不能調(diào)整。因國(guó)家政策變動(dòng)調(diào)整預(yù)算時(shí),院財(cái)務(wù)管理部門根據(jù)國(guó)家批復(fù)的預(yù)算調(diào)整數(shù),調(diào)整有關(guān)單位的預(yù)算;單位因事業(yè)計(jì)劃發(fā)生重大變化確需調(diào)整涉及財(cái)政預(yù)算撥款的支出預(yù)算時(shí),必須經(jīng)院財(cái)務(wù)管理部門報(bào)請(qǐng)財(cái)政部批準(zhǔn)后執(zhí)行;確需調(diào)整上級(jí)補(bǔ)助收入的支出預(yù)算時(shí),必須經(jīng)院財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。單位其他收入和支出預(yù)算調(diào)整,由單位按規(guī)定程序自行確定。
?閱讀? 2037
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存貨盤盈 批準(zhǔn)后 借 待處理財(cái)產(chǎn)損益一待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 貨 管理費(fèi)用一存貨盤盈(紅字)借方 這樣做對(duì)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/07 09:26
#事業(yè)單位#
是的,就是那樣做的哈
?閱讀? 2009
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老師,事業(yè)單位手工賬 記賬憑證上的總賬科目和明細(xì)科目怎么寫
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/06 15:49
#事業(yè)單位#
記賬憑證上,總賬科目寫在借方或貸方上方,比如“應(yīng)收賬款”。明細(xì)科目則根據(jù)具體業(yè)務(wù)分列,如“A公司貨款”。確保科目對(duì)應(yīng)準(zhǔn)確,借貸平衡。
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老師你好!我咨詢一個(gè)問(wèn)題:A公司是供貨商,B公司是在A公司采購(gòu)材料 ,B公司采購(gòu)的材料款是465000元,A公司已經(jīng)開給B公司材料款發(fā)票:398000元,然后B公司委托C公司付150000元的材料款給A公司,C公司和A公司又沒(méi)產(chǎn)生真實(shí)交易,怎樣處理合適
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/06 15:45
#事業(yè)單位#
出一個(gè)委托書就可以的, 發(fā)票還是A公司開給B公司, B公司委托C公司付款以后需要還錢給C公司。
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老師,資產(chǎn)負(fù)責(zé)表日后調(diào)整事項(xiàng),發(fā)現(xiàn)前期少提減值,這里為什么不調(diào)整當(dāng)期所得稅為啥納稅調(diào)整哪里減值要調(diào)增?
小林老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/06 13:22
#事業(yè)單位#
你好,因?yàn)檫@個(gè)是稅會(huì)差異,不影響應(yīng)納稅所得額,所以不調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
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公司是執(zhí)行單位 ,執(zhí)行一場(chǎng)活動(dòng)選手獎(jiǎng)金,獎(jiǎng)金可以打到公司里代發(fā)嗎?
小智老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/06 13:00
#事業(yè)單位#
公司執(zhí)行活動(dòng)獎(jiǎng)金發(fā)放,原則上應(yīng)直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人。如需通過(guò)公司代發(fā),需確保符合稅法規(guī)定,避免合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。具體操作需咨詢法律及稅務(wù)專家。
?閱讀? 2002
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財(cái)政撥款收入(財(cái)政直接支付)購(gòu)置的無(wú)形資產(chǎn),資產(chǎn)攤銷費(fèi)用時(shí)該怎么做賬務(wù)處理?能否一次性攤銷?費(fèi)用攤銷跨年度怎么辦?本年度未攤銷完畢的財(cái)政撥款收入結(jié)余如何處理?
宋生老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/06 11:10
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)金額有多少呢? 無(wú)形資產(chǎn)金額 你攤銷可以計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)等,貸累計(jì)攤銷
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老師好!學(xué)校收到捐資助學(xué)款可以開發(fā)票嗎?
劉艷紅老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/06 10:43
#事業(yè)單位#
您好, 這種不開發(fā)票的
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老師,這個(gè)賬務(wù)處理里,還少了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的處理,這個(gè)要怎么做分錄。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/06 10:40
#事業(yè)單位#
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
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