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老師您好!農村合作社種小麥補貼屬于政府補貼,需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/22 12:40
#稅務#
專款專用的,不需要繳納的。
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冷庫維修開什么發(fā)票項目
樸老師
??|
提問時間:01/22 12:30
#稅務#
同學你好 開修理修配服務
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一般納稅人銷售水果稅率
波德老師
??|
提問時間:01/22 12:29
#稅務#
你好,一般納稅人銷售水果的稅率為9%
?閱讀? 18
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老師,現在發(fā)現1月的票據,有入到2024年的怎么處理,也不算太多,領導出差的差旅費
樸老師
??|
提問時間:01/22 12:28
#稅務#
發(fā)現 2025 年 1 月的領導出差差旅費票據入到了 2024 年,處理方法如下: 會計處理 調整分錄:使用 “以前年度損益調整” 科目進行核算。首先沖減 2024 年錯誤錄入的分錄,假設原來記錄差旅費時是借記 “管理費用 - 差旅費”,貸記 “庫存現金” 等,現在要做相反分錄沖回,即借記 “庫存現金” 等,貸記 “管理費用 - 差旅費”。由于不能直接沖減 2024 年的管理費用,需要通過 “以前年度損益調整” 科目過渡,即借記 “管理費用 - 差旅費” 的相反金額,貸記 “以前年度損益調整”。 重新記錄:在 2025 年正確記錄該筆差旅費,借記 “以前年度損益調整”,貸記 “庫存現金” 等相應科目。 結轉:將 “以前年度損益調整” 科目余額結轉到 “利潤分配 - 未分配利潤” 科目,借記 “利潤分配 - 未分配利潤”,貸記 “以前年度損益調整”。 稅務處理:在 2024 年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,對該筆差旅費進行補扣除。
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老師,你好。稅務要求寫一份基本經營情況應該怎么寫?
樸老師
??|
提問時間:01/22 12:24
#稅務#
可從企業(yè)基礎信息、經營狀況、財務狀況、稅務情況、風險及應對幾方面入手: 企業(yè)基礎信息 企業(yè)概況:說明企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人、注冊地址及實際經營地址。 成立時間與經營范圍:闡述成立日期,詳細列舉營業(yè)執(zhí)照登記的經營范圍,及實際經營業(yè)務與范圍的契合度。 股權結構:介紹股東及各自持股比例,若有重大股權變更,說明變更時間、內容與影響。 經營狀況 業(yè)務模式:概述企業(yè)產品或服務、生產流程、銷售渠道、主要客戶群體及市場定位。 經營業(yè)績:列出近三年營業(yè)收入、銷售量數據,分析增長或波動原因,闡述市場份額、競爭優(yōu)勢與面臨挑戰(zhàn)。 重大經營決策:說明近一年重大投資、業(yè)務拓展、合作、停產或產品調整情況。 財務狀況 資產負債情況:簡述近一年資產總計、負債總計、所有者權益金額,分析主要資產、負債項目及償債能力。 盈利情況:列出近一年營業(yè)收入、成本、利潤金額,分析毛利率、凈利率及盈利能力變化原因。 現金流情況:說明經營、投資、籌資活動現金流量凈額,分析現金流狀況對企業(yè)經營的影響。 稅務情況 納稅申報情況:表明依法按時申報各類稅款,無逾期申報或拖欠稅款情況,列出主要稅種及稅率。 稅收優(yōu)惠享受情況:說明享受的稅收優(yōu)惠政策及依據,提供備案或審批文件。 稅務風險防控:介紹建立的稅務風險防控機制及日常稅務管理措施。 風險及應對 經營風險:識別面臨的市場、競爭、技術、政策風險。 應對措施:針對上述風險,闡述已采取或擬采取的應對策略。
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失控發(fā)票2萬多,小規(guī)模一般認罰是罰多少,廣東
郭老師
??|
提問時間:01/22 12:19
#稅務#
大部分沒有罰款 對非正常戶發(fā)生的本項違法行為,合并為一次處理,并適用如下規(guī)則: ①、非正常狀態(tài)時間不超過九十日的,對個人、個體工商戶處一百元罰款,對法人或者其他組織處二百元罰款; ②、非正常狀態(tài)時間九十日以上(不含本數)不超過一百八十日的,對個人、個體工商戶處二百元罰款,對法人或者其他組織處五百元罰款; ③、非正常狀態(tài)時間一百八十日以上(不含本數)不超過一年的,對個人、個體工商戶處五百元罰款,對法人或者其他組織處一千元罰款; ④、非正常狀態(tài)時間一年以上(不含本數)不超過兩年的,對個人、個體工商戶處一千元罰款,對法人或者其他組織處一千五百元罰款; ⑤、非正常狀態(tài)時間兩年以上(不含本數)的,適用“嚴重”裁量階次,處二千元以上一萬元以下的罰款。
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餐飲費 怎么做賬能抵扣
郭老師
??|
提問時間:01/22 12:14
#稅務#
你好 抵扣增值稅做不了 出差的差旅費可以抵扣所得稅
?閱讀? 17
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現在讓填新繳費工資金額,如果我2024年月平均工資是4900元,那我交2025年社保的時候需要按4900的基數交嗎?基數是不是也要填4900呢老師
郭老師
??|
提問時間:01/22 12:08
#稅務#
是的,對的,是這么做的。
?閱讀? 30
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補繳2023年的房產稅,城鎮(zhèn)土地使用稅累計金額4萬元,這樣通過以前年度損益做賬嗎?具體分錄怎么樣的還有滯納金,罰款
郭老師
??|
提問時間:01/22 12:03
#稅務#
借以前年度損益調整 貸應交稅費房產稅、土地使用稅 借應交稅費房產稅、土地使用稅、 營業(yè)外支出、滯納金罰款 貸銀行存款
?閱讀? 39
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這幾個選項要怎么填呢?
郭老師
??|
提問時間:01/22 11:58
#稅務#
具體的是什么原因?異常之前抵扣過嗎?
?閱讀? 187
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老師,我公司是稅收大戶,每個月增值稅會交700萬-1000萬。但是一直是虧損狀態(tài),現在年度報表也是虧損,財務經理說會引起稅務稽查,到時真的來查了該如何應對?
郭老師
??|
提問時間:01/22 11:57
#稅務#
那你們單位有隱瞞收入的嗎?怕查嗎?
?閱讀? 24
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企業(yè)月平均人數和年平均人數怎么計算
家權老師
??|
提問時間:01/22 11:56
#稅務#
單位平均職工人數計算公式: 1、月平均職工人數=(月初職工人數+月末職工人數)除以2。 2、年平均職工人數=各月平均職工人數之和除以12。
?閱讀? 24
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這個是正規(guī)發(fā)票嗎?可不可以進行報銷入賬
家權老師
??|
提問時間:01/22 11:55
#稅務#
那個是財政收費票據可以稅前扣除
?閱讀? 16
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我們是總包,分包開票給我們,分包合同包工包料,分包開了非金屬制品-裝飾材料,這個合適嗎
家權老師
??|
提問時間:01/22 11:55
#稅務#
不能那樣開,你們是建筑合同,不是材料買賣合同
?閱讀? 26
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23年抵扣的進項發(fā)票,因為對方公司倒閉沒有交稅,24年專管員讓我做了進項轉出,現在有提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證發(fā)票風險提示反饋(跟票管)。這個要怎么反饋發(fā)票呢?
郭老師
??|
提問時間:01/22 11:53
#稅務#
你好,你在這里面反饋一下,你寫上沒問題 然后備注那里寫上什么時間已經調整,已經交了不欠稅。
?閱讀? 165
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企業(yè)月平均人數和年平局人數什么計算
暖暖老師
??|
提問時間:01/22 11:51
#稅務#
你好,全年人數12個月合計/12
?閱讀? 22
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11萬5的年終獎交多少個稅?
家權老師
??|
提問時間:01/22 11:47
#稅務#
11萬5的年終獎交多少個稅=115000*10%-210=11290
?閱讀? 26
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老師,如果我企業(yè)缺成本票,我12月計提年終獎,次年5月31日匯算清繳前發(fā)放,可以稅前扣除吧,
家權老師
??|
提問時間:01/22 11:45
#稅務#
是的,那個是可以稅前扣除
?閱讀? 34
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老師,農村個人開的那種自產自銷農產品的發(fā)票我們能抵稅不?
家權老師
??|
提問時間:01/22 11:44
#稅務#
那個可以勾選抵扣的
?閱讀? 17
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芝麻醬是免稅的嗎?謝謝
家權老師
??|
提問時間:01/22 11:43
#稅務#
那個是按13%交稅的了,小規(guī)模1%
?閱讀? 15
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老師,如果對方單位是“有限責任公司(自然人獨資)”,500元以下是否也要開發(fā)票,還是可以按個人的無票處理方式,在收據上備注單位名稱即可?
家權老師
??|
提問時間:01/22 11:39
#稅務#
那個公司不管金額大小都要開票的
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老師!工資10000元申報個稅應代扣代繳多少個稅?
家權老師
??|
提問時間:01/22 11:38
#稅務#
工資10000元申報個稅應代扣代繳=5000*3%=150
?閱讀? 18
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老師,我們貸款,銀行給了個表格,其中有個營業(yè)稅,這個怎么填寫?
家權老師
??|
提問時間:01/22 11:38
#稅務#
營業(yè)稅現在取消了,不填
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老師你好,我公司是做建筑設計的,別的工司用勞務公司開設計票給我們 能行嗎?對方公司有經營范圍是有寫設計服務
家權老師
??|
提問時間:01/22 11:36
#稅務#
對方有設計的服務范圍就可以開,真實業(yè)務就行
?閱讀? 17
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集團對某公司有70%的控股,那某公司算這集團的子公司嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/22 11:35
#稅務#
是的,那個就是算子公司
?閱讀? 14
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請問老師,這個是2023年企業(yè)所得稅,昨天稅務局打電話要調增管理費用7萬元,怎么樣少交點稅?
小正老師
??|
提問時間:01/22 11:34
#稅務#
你好,納稅調增的具體原因是什么
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公司租用個人房產需要繳納什么稅?需不需要繳納房產稅和個人所得稅?
東老師
??|
提問時間:01/22 11:33
#稅務#
你好,是個人開票的話會涉及到個人所得稅 房產稅
?閱讀? 40
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如果外貿型企業(yè)出口。 有報關單。 收匯。 收匯的免13%增值稅是給財務提交出口報關單自動就會默認免掉,還是需要去稅務系統(tǒng)申請出口免(退)稅
郭老師
??|
提問時間:01/22 11:33
#稅務#
一般納稅人,你有退稅率嗎?有退稅率的話,需要去申報出口退稅。你得退回稅款來。
?閱讀? 26
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老師您好,請問按照老板要求核算去年企業(yè)內部實際利潤,能否以下公式核算:含稅收入-含稅成本-增值稅-稅金及附加-其他成本費用-所得稅費用=凈利潤,所有稅金按照實際繳納金額,這樣核算是否會導致利潤虛高?
郭老師
??|
提問時間:01/22 11:24
#稅務#
可以的,可以這么做的 不會 增值稅也減去了
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12月份員工報銷,我已經入賬了,企業(yè)所得稅也交了,現在檢查發(fā)現發(fā)票當時是作廢的,現在我該怎么辦
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/22 11:20
#稅務#
您好,匯算清繳調增交稅就可以了
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