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請問老師,餐廳租賃的洗碗機(jī),對方定期來維護(hù),請問收到對方的發(fā)票項(xiàng)目名稱為:*信息技術(shù)服務(wù)*智慧餐具洗滌服務(wù)費(fèi)可以嗎?我認(rèn)為應(yīng)該是經(jīng)營租賃
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/27 13:23
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)是經(jīng)營租賃動(dòng)產(chǎn)租賃
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請問老師,辦理房產(chǎn)過戶的時(shí)候,增值稅現(xiàn)場直接就繳納的了,不通過電子稅務(wù)局申報(bào)的。對吧。
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:11/27 13:04
#稅務(wù)師#
您好同學(xué): 是的,現(xiàn)場能操作,就直接操作繳納就行哦!
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老師,你好,咨詢一下
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/27 12:37
#稅務(wù)師#
一票制發(fā)票 在商業(yè)交易中,一票制發(fā)票是指將商品銷售價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用等所有費(fèi)用合并在一張發(fā)票上開具。這種做法在稅務(wù)上是可行的,但企業(yè)需要明確各項(xiàng)費(fèi)用的構(gòu)成。 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則,銷售貨物同時(shí)提供運(yùn)輸和裝卸等服務(wù)屬于混合銷售行為。從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個(gè)體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅;其他單位和個(gè)體工商戶的混合銷售行為,按照銷售服務(wù)繳納增值稅。 因此,如果企業(yè)主要從事石材銷售(屬于貨物銷售),那么即使在一票制發(fā)票中包含了運(yùn)輸和裝卸費(fèi)用,也應(yīng)按照銷售貨物的稅率繳納增值稅。 成本處理 對于企業(yè)在運(yùn)輸和裝卸過程中產(chǎn)生的額外費(fèi)用,這些費(fèi)用應(yīng)作為企業(yè)的成本進(jìn)行核算。 企業(yè)可以將這些成本計(jì)入銷售成本或相關(guān)費(fèi)用科目,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)進(jìn)行扣除。例如,可以計(jì)入 “主營業(yè)務(wù)成本” 或 “銷售費(fèi)用” 等科目,具體取決于企業(yè)的會(huì)計(jì)核算方法。 稅務(wù)合規(guī)性 企業(yè)在開具一票制發(fā)票時(shí),需要確保發(fā)票內(nèi)容準(zhǔn)確反映交易實(shí)質(zhì)。發(fā)票上應(yīng)詳細(xì)列出貨物銷售額、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用等明細(xì)項(xiàng)目,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 同時(shí),企業(yè)應(yīng)保留與運(yùn)輸和裝卸相關(guān)的費(fèi)用憑證,如運(yùn)輸合同、裝卸費(fèi)用收據(jù)等,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查。 結(jié)論 企業(yè)可以按照客戶要求開具一票制發(fā)票,但需按照銷售貨物的稅率繳納增值稅。 企業(yè)在運(yùn)輸和裝卸過程中產(chǎn)生的額外費(fèi)用應(yīng)作為成本進(jìn)行核算和處理。 企業(yè)應(yīng)確保發(fā)票內(nèi)容準(zhǔn)確,并保留相關(guān)費(fèi)用憑證,以保證稅務(wù)合規(guī)
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稅額式減免和稅基式減免有什么區(qū)別
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/27 12:12
#稅務(wù)師#
稅額式減免:直接減少應(yīng)納稅額,如全部免征、減半征收或核定一個(gè)減免率。 稅基式減免:通過縮小計(jì)稅依據(jù)來實(shí)現(xiàn)減稅免稅,例如提高起征點(diǎn)、增加免征額、允許特定項(xiàng)目扣除等措施
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個(gè)人有個(gè)經(jīng)營部,是核定征收的,平時(shí)月開票估計(jì)7萬,那這個(gè)反正自動(dòng)按照核定收取個(gè)人經(jīng)營所得。個(gè)人在其他單位工作,拿工資,那個(gè)人合計(jì)工資薪金有沒有沖突,會(huì)存在累加?
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/27 12:12
#稅務(wù)師#
經(jīng)營部核定征收個(gè)人經(jīng)營所得稅是基于經(jīng)營部經(jīng)營所得單獨(dú)計(jì)算,和個(gè)人在其他單位的工資薪金所得稅計(jì)算不沖突。 工資薪金按工資收入扣除相關(guān)項(xiàng)目后計(jì)算個(gè)人所得稅。 年度匯算清繳時(shí),兩種所得分別計(jì)算,不會(huì)直接累加,也不會(huì)混在一起計(jì)稅。
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老師 什么叫稅基,什么叫稅額
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/27 12:11
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 計(jì)稅依據(jù)又叫稅基,是指據(jù)以計(jì)算征稅對象應(yīng)納稅款的直接數(shù)量依據(jù) 根據(jù)銷售商品或勞務(wù)的銷售額,按規(guī)定的稅率計(jì)算出銷售稅額,然后扣除取得該商品或勞務(wù)時(shí)所支付的增值稅款,也就是進(jìn)項(xiàng)稅額,其差額就是增值部分應(yīng)交的稅額,這種計(jì)算方法體現(xiàn)了按增值因素計(jì)稅的原則。
?閱讀? 303
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商場預(yù)收管理費(fèi),預(yù)收一年,未開發(fā)票,如何確認(rèn)當(dāng)期增值稅收入
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/27 11:14
#稅務(wù)師#
按可權(quán)責(zé)發(fā)生制,按月確認(rèn)收入
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預(yù)收商場管理費(fèi),預(yù)收一年,未開發(fā)票,如何確認(rèn)當(dāng)期增值稅
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/27 10:55
#稅務(wù)師#
在收到當(dāng)月交增值稅的
?閱讀? 272
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老師好:自然人之間的借款合同需要繳納個(gè)人所得稅,具體應(yīng)該依據(jù)哪個(gè)法條?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/27 10:52
#稅務(wù)師#
《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》**第十二條提到,納稅人取得利息、股息、紅利所得,財(cái)產(chǎn)租賃所得,財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得和偶然所得,按月或者按次計(jì)算個(gè)人所得稅,有扣繳義務(wù)人的,由扣繳義務(wù)人按月或者按次代扣代繳稅款
?閱讀? 266
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賬面有個(gè)資本公積10萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)股,需要繳納什么稅款?沒有溢價(jià)轉(zhuǎn)讓
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/27 10:48
#稅務(wù)師#
你好,單位沒有盈利的話,只需要交一個(gè)印花稅就可以的。轉(zhuǎn)賬金額乘以萬分之2.5。
?閱讀? 297
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老師,那請問未開發(fā)票預(yù)收賬的,到底是要分期確認(rèn)還是一次性確認(rèn)增值稅呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/27 10:40
#稅務(wù)師#
那個(gè)增值稅是一次性交的
?閱讀? 281
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老師,從銀行轉(zhuǎn)賬支付法院的訴訟費(fèi)沒有發(fā)票,費(fèi)用可以在所得稅匯算清繳前扣除嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/27 10:35
#稅務(wù)師#
您好,取得財(cái)政票據(jù)可以扣除的
?閱讀? 284
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請問老師,給員工報(bào)銷的補(bǔ)充醫(yī)療是否申報(bào)表個(gè)稅嗎?政策依據(jù)是多少。
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/27 10:20
#稅務(wù)師#
要申報(bào)。 《國家稅務(wù)總局關(guān)于單位為員工支付有關(guān)保險(xiǎn)繳納個(gè)人所得稅問題的批復(fù)》(國稅函〔2005〕318號(hào)):明確規(guī)定企業(yè)為員工支付的各項(xiàng)免稅之外的保險(xiǎn)金(包括補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)),應(yīng)在企業(yè)向保險(xiǎn)公司繳付時(shí)并入員工當(dāng)期的工資收入,按“工資、薪金所得”項(xiàng)目計(jì)征個(gè)人所得稅,稅款由企業(yè)負(fù)責(zé)代扣代繳。 《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金有關(guān)個(gè)人所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2006〕10號(hào)):規(guī)定企事業(yè)單位和個(gè)人超過規(guī)定的比例和標(biāo)準(zhǔn)繳付的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),應(yīng)將超過部分并入個(gè)人當(dāng)期的工資、薪金收入,計(jì)征個(gè)人所得稅。
?閱讀? 281
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老師您好,請問房產(chǎn)公司支付的土地交易費(fèi)是否作需要計(jì)算繳納契稅?
范老師
??|
提問時(shí)間:11/27 10:18
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 需要繳納契稅的。 承受土地房屋權(quán)屬的單位和個(gè)人為契稅的納稅人 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 140
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您好,勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,項(xiàng)目名稱是建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),還是*勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)正確呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/27 10:15
#稅務(wù)師#
你好,你實(shí)際上是做做了什么事呢?
?閱讀? 309
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預(yù)收一年物業(yè)管理費(fèi),增值稅是按每月分?jǐn)偹闶杖脒€是預(yù)收一年的管理費(fèi)按收入?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/27 09:34
#稅務(wù)師#
你好 需要一次繳納的。
?閱讀? 268
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公司收到的 一張發(fā)票:金融服務(wù)*保理服務(wù)費(fèi) 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎? 開票方也是一張公司
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/27 09:26
#稅務(wù)師#
那個(gè)是貸款服務(wù),進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的
?閱讀? 950
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受托研發(fā),受托方開什么票?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/27 08:21
#稅務(wù)師#
你好這個(gè)一般是開加工或者研發(fā)服務(wù)的。
?閱讀? 263
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法定代表人年齡65周歲以上有什么特別照顧嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/27 08:14
#稅務(wù)師#
沒有什么特別的規(guī)定哈,可以的
?閱讀? 246
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在聽出口退稅的課程種,老師說外貿(mào)企業(yè)退稅可以多次申報(bào),在24年的3月份要申報(bào)23年的出口退稅,日期必須是23年的,最晚是23面12月份,我想問下,老師說的日期是什么日期?這個(gè)時(shí)間是在哪里填寫或修改的!
波德老師
??|
提問時(shí)間:11/27 04:51
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)日期是報(bào)關(guān)單日期、出口發(fā)票日期。
?閱讀? 285
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老師,我想問下,生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)在計(jì)算稅負(fù)時(shí),24年1月內(nèi)銷開票收入100萬,外銷開票收入50萬,1月份申報(bào)出口退稅收齊單證的收入為80萬,那么在計(jì)算出口退稅時(shí),是按100+50計(jì)算稅負(fù),還是100+80計(jì)算稅負(fù)?
波德老師
??|
提問時(shí)間:11/27 04:43
#稅務(wù)師#
你好,是用100+80計(jì)算稅負(fù)
?閱讀? 268
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這個(gè)s是怎么算出來的?能列下計(jì)算出來s的步驟嗎?(0.3s-277·5)/16=(0·3s-315)/16,下邊怎么算,才能把s算出來?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:11/27 00:43
#稅務(wù)師#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
?閱讀? 274
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老師您好!我們在拼多多購買了釘子,對方不開票,我們該怎么投訴他?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/26 22:26
#稅務(wù)師#
您好,打12366來投訴就可以了
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直接調(diào)整本年利潤,那比方說統(tǒng)計(jì)季度費(fèi)用時(shí),銷售費(fèi)用數(shù)據(jù)豈不是不對了
麗媛老師
??|
提問時(shí)間:11/26 20:50
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),企業(yè)是按月結(jié)轉(zhuǎn)利潤的,也就是說到月底的時(shí)候期間費(fèi)用賬戶的余額為0,都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中
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您好,從農(nóng)民那里購買的稻草,自己企業(yè)可以直接開銷售發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)直接可以抵扣9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/26 18:44
#稅務(wù)師#
您好,你說的是反向開票吧
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2023年的在建工程-生產(chǎn)線,只有工資。其他費(fèi)用都沒有,沒問題???
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/26 17:32
#稅務(wù)師#
您好,查起來肯定有問題了
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稅務(wù)師考試滿分多少分,多少分算及格
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/26 17:10
#稅務(wù)師#
各科目合格標(biāo)準(zhǔn)為試卷滿分(140分),及格是84分
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老師,第三問,通話和短信怎么判斷是含稅收入,其他貨物在沒有說明的情況下,收入均是不含稅收入
立峰老師
??|
提問時(shí)間:11/26 17:08
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),因?yàn)槔镞吿岬绞莾r(jià)稅合計(jì)收入,所以就可以認(rèn)為是含增值稅的
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老師你好,這個(gè)稅務(wù)例題可以幫我解答一下嗎?感謝感謝
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:11/26 16:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這樣的題目,建議您先根據(jù)答案自己理解一下,然后答案哪里看不懂的,老師針對性的回復(fù)您,這樣更有利于您的備考。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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您好,給甲方的發(fā)票已經(jīng)開出來了,外經(jīng)證異地預(yù)交稅款也申報(bào)就要預(yù)交稅款了,甲方又要讓紅沖發(fā)票,紅沖前,預(yù)交稅款已經(jīng)申報(bào)了,怎么處理呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/26 15:40
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)沒關(guān)系的,你交了你正常抵減就行了。
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