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請問老師,餐廳租賃的洗碗機,對方定期來維護,請問收到對方的發(fā)票項目名稱為:*信息技術服務*智慧餐具洗滌服務費可以嗎?我認為應該是經(jīng)營租賃
樸老師
??|
提問時間:11/27 13:23
#稅務師#
同學你好 這個是經(jīng)營租賃動產(chǎn)租賃
?閱讀? 256
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請問老師,辦理房產(chǎn)過戶的時候,增值稅現(xiàn)場直接就繳納的了,不通過電子稅務局申報的。對吧。
羊小羊老師
??|
提問時間:11/27 13:04
#稅務師#
您好同學: 是的,現(xiàn)場能操作,就直接操作繳納就行哦!
?閱讀? 250
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老師,你好,咨詢一下
樸老師
??|
提問時間:11/27 12:37
#稅務師#
一票制發(fā)票 在商業(yè)交易中,一票制發(fā)票是指將商品銷售價格、運輸費用、裝卸費用等所有費用合并在一張發(fā)票上開具。這種做法在稅務上是可行的,但企業(yè)需要明確各項費用的構成。 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》及其實施細則,銷售貨物同時提供運輸和裝卸等服務屬于混合銷售行為。從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅;其他單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售服務繳納增值稅。 因此,如果企業(yè)主要從事石材銷售(屬于貨物銷售),那么即使在一票制發(fā)票中包含了運輸和裝卸費用,也應按照銷售貨物的稅率繳納增值稅。 成本處理 對于企業(yè)在運輸和裝卸過程中產(chǎn)生的額外費用,這些費用應作為企業(yè)的成本進行核算。 企業(yè)可以將這些成本計入銷售成本或相關費用科目,在計算企業(yè)所得稅時進行扣除。例如,可以計入 “主營業(yè)務成本” 或 “銷售費用” 等科目,具體取決于企業(yè)的會計核算方法。 稅務合規(guī)性 企業(yè)在開具一票制發(fā)票時,需要確保發(fā)票內(nèi)容準確反映交易實質(zhì)。發(fā)票上應詳細列出貨物銷售額、運輸費用、裝卸費用等明細項目,避免稅務風險。 同時,企業(yè)應保留與運輸和裝卸相關的費用憑證,如運輸合同、裝卸費用收據(jù)等,以備稅務機關檢查。 結論 企業(yè)可以按照客戶要求開具一票制發(fā)票,但需按照銷售貨物的稅率繳納增值稅。 企業(yè)在運輸和裝卸過程中產(chǎn)生的額外費用應作為成本進行核算和處理。 企業(yè)應確保發(fā)票內(nèi)容準確,并保留相關費用憑證,以保證稅務合規(guī)
?閱讀? 256
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稅額式減免和稅基式減免有什么區(qū)別
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/27 12:12
#稅務師#
稅額式減免:直接減少應納稅額,如全部免征、減半征收或核定一個減免率。 稅基式減免:通過縮小計稅依據(jù)來實現(xiàn)減稅免稅,例如提高起征點、增加免征額、允許特定項目扣除等措施
?閱讀? 288
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個人有個經(jīng)營部,是核定征收的,平時月開票估計7萬,那這個反正自動按照核定收取個人經(jīng)營所得。個人在其他單位工作,拿工資,那個人合計工資薪金有沒有沖突,會存在累加?
樸老師
??|
提問時間:11/27 12:12
#稅務師#
經(jīng)營部核定征收個人經(jīng)營所得稅是基于經(jīng)營部經(jīng)營所得單獨計算,和個人在其他單位的工資薪金所得稅計算不沖突。 工資薪金按工資收入扣除相關項目后計算個人所得稅。 年度匯算清繳時,兩種所得分別計算,不會直接累加,也不會混在一起計稅。
?閱讀? 248
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老師 什么叫稅基,什么叫稅額
小菲老師
??|
提問時間:11/27 12:11
#稅務師#
同學,你好 計稅依據(jù)又叫稅基,是指據(jù)以計算征稅對象應納稅款的直接數(shù)量依據(jù) 根據(jù)銷售商品或勞務的銷售額,按規(guī)定的稅率計算出銷售稅額,然后扣除取得該商品或勞務時所支付的增值稅款,也就是進項稅額,其差額就是增值部分應交的稅額,這種計算方法體現(xiàn)了按增值因素計稅的原則。
?閱讀? 303
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商場預收管理費,預收一年,未開發(fā)票,如何確認當期增值稅收入
文文老師
??|
提問時間:11/27 11:14
#稅務師#
按可權責發(fā)生制,按月確認收入
?閱讀? 280
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預收商場管理費,預收一年,未開發(fā)票,如何確認當期增值稅
家權老師
??|
提問時間:11/27 10:55
#稅務師#
在收到當月交增值稅的
?閱讀? 272
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老師好:自然人之間的借款合同需要繳納個人所得稅,具體應該依據(jù)哪個法條?
宋生老師
??|
提問時間:11/27 10:52
#稅務師#
《中華人民共和國個人所得稅法》**第十二條提到,納稅人取得利息、股息、紅利所得,財產(chǎn)租賃所得,財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得和偶然所得,按月或者按次計算個人所得稅,有扣繳義務人的,由扣繳義務人按月或者按次代扣代繳稅款
?閱讀? 266
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賬面有個資本公積10萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)股,需要繳納什么稅款?沒有溢價轉(zhuǎn)讓
郭老師
??|
提問時間:11/27 10:48
#稅務師#
你好,單位沒有盈利的話,只需要交一個印花稅就可以的。轉(zhuǎn)賬金額乘以萬分之2.5。
?閱讀? 297
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老師,那請問未開發(fā)票預收賬的,到底是要分期確認還是一次性確認增值稅呢?
家權老師
??|
提問時間:11/27 10:40
#稅務師#
那個增值稅是一次性交的
?閱讀? 281
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老師,從銀行轉(zhuǎn)賬支付法院的訴訟費沒有發(fā)票,費用可以在所得稅匯算清繳前扣除嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/27 10:35
#稅務師#
您好,取得財政票據(jù)可以扣除的
?閱讀? 284
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請問老師,給員工報銷的補充醫(yī)療是否申報表個稅嗎?政策依據(jù)是多少。
文文老師
??|
提問時間:11/27 10:20
#稅務師#
要申報。 《國家稅務總局關于單位為員工支付有關保險繳納個人所得稅問題的批復》(國稅函〔2005〕318號):明確規(guī)定企業(yè)為員工支付的各項免稅之外的保險金(包括補充醫(yī)療保險),應在企業(yè)向保險公司繳付時并入員工當期的工資收入,按“工資、薪金所得”項目計征個人所得稅,稅款由企業(yè)負責代扣代繳。 《財政部、國家稅務總局關于基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、住房公積金有關個人所得稅政策的通知》(財稅〔2006〕10號):規(guī)定企事業(yè)單位和個人超過規(guī)定的比例和標準繳付的基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費和失業(yè)保險費,應將超過部分并入個人當期的工資、薪金收入,計征個人所得稅。
?閱讀? 281
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老師您好,請問房產(chǎn)公司支付的土地交易費是否作需要計算繳納契稅?
范老師
??|
提問時間:11/27 10:18
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 需要繳納契稅的。 承受土地房屋權屬的單位和個人為契稅的納稅人 祝您學習愉快!
?閱讀? 140
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您好,勞務費發(fā)票,項目名稱是建筑服務*勞務費,還是*勞務*勞務費正確呢?
宋生老師
??|
提問時間:11/27 10:15
#稅務師#
你好,你實際上是做做了什么事呢?
?閱讀? 309
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預收一年物業(yè)管理費,增值稅是按每月分攤算收入還是預收一年的管理費按收入?
郭老師
??|
提問時間:11/27 09:34
#稅務師#
你好 需要一次繳納的。
?閱讀? 269
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公司收到的 一張發(fā)票:金融服務*保理服務費 可以抵扣進項嗎? 開票方也是一張公司
家權老師
??|
提問時間:11/27 09:26
#稅務師#
那個是貸款服務,進項不能抵扣的
?閱讀? 950
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受托研發(fā),受托方開什么票?
宋生老師
??|
提問時間:11/27 08:21
#稅務師#
你好這個一般是開加工或者研發(fā)服務的。
?閱讀? 263
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法定代表人年齡65周歲以上有什么特別照顧嗎?
家權老師
??|
提問時間:11/27 08:14
#稅務師#
沒有什么特別的規(guī)定哈,可以的
?閱讀? 247
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在聽出口退稅的課程種,老師說外貿(mào)企業(yè)退稅可以多次申報,在24年的3月份要申報23年的出口退稅,日期必須是23年的,最晚是23面12月份,我想問下,老師說的日期是什么日期?這個時間是在哪里填寫或修改的!
波德老師
??|
提問時間:11/27 04:51
#稅務師#
你好,這個日期是報關單日期、出口發(fā)票日期。
?閱讀? 285
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老師,我想問下,生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)在計算稅負時,24年1月內(nèi)銷開票收入100萬,外銷開票收入50萬,1月份申報出口退稅收齊單證的收入為80萬,那么在計算出口退稅時,是按100+50計算稅負,還是100+80計算稅負?
波德老師
??|
提問時間:11/27 04:43
#稅務師#
你好,是用100+80計算稅負
?閱讀? 268
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這個s是怎么算出來的?能列下計算出來s的步驟嗎?(0.3s-277·5)/16=(0·3s-315)/16,下邊怎么算,才能把s算出來?
暖暖老師
??|
提問時間:11/27 00:43
#稅務師#
你好需要計算做好了發(fā)給你
?閱讀? 274
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老師您好!我們在拼多多購買了釘子,對方不開票,我們該怎么投訴他?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/26 22:26
#稅務師#
您好,打12366來投訴就可以了
?閱讀? 283
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直接調(diào)整本年利潤,那比方說統(tǒng)計季度費用時,銷售費用數(shù)據(jù)豈不是不對了
麗媛老師
??|
提問時間:11/26 20:50
#稅務師#
你好,同學,企業(yè)是按月結轉(zhuǎn)利潤的,也就是說到月底的時候期間費用賬戶的余額為0,都已經(jīng)結轉(zhuǎn)到本年利潤中
?閱讀? 266
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您好,從農(nóng)民那里購買的稻草,自己企業(yè)可以直接開銷售發(fā)票,進項直接可以抵扣9個點的銷項稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/26 18:44
#稅務師#
您好,你說的是反向開票吧
?閱讀? 311
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2023年的在建工程-生產(chǎn)線,只有工資。其他費用都沒有,沒問題???
宋生老師
??|
提問時間:11/26 17:32
#稅務師#
您好,查起來肯定有問題了
?閱讀? 283
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稅務師考試滿分多少分,多少分算及格
文文老師
??|
提問時間:11/26 17:10
#稅務師#
各科目合格標準為試卷滿分(140分),及格是84分
?閱讀? 502
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老師,第三問,通話和短信怎么判斷是含稅收入,其他貨物在沒有說明的情況下,收入均是不含稅收入
立峰老師
??|
提問時間:11/26 17:08
#稅務師#
你好同學,因為里邊提到是價稅合計收入,所以就可以認為是含增值稅的
?閱讀? 651
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老師你好,這個稅務例題可以幫我解答一下嗎?感謝感謝
郭鋒老師
??|
提問時間:11/26 16:11
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這樣的題目,建議您先根據(jù)答案自己理解一下,然后答案哪里看不懂的,老師針對性的回復您,這樣更有利于您的備考。 祝您學習愉快!
?閱讀? 183
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您好,給甲方的發(fā)票已經(jīng)開出來了,外經(jīng)證異地預交稅款也申報就要預交稅款了,甲方又要讓紅沖發(fā)票,紅沖前,預交稅款已經(jīng)申報了,怎么處理呢?
宋生老師
??|
提問時間:11/26 15:40
#稅務師#
你好,這個沒關系的,你交了你正常抵減就行了。
?閱讀? 344
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