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老師好,替朋友請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,他們公司是A公司,合作公司是B,合作價(jià)是3500元,A給客戶C報(bào)價(jià)是6500元,B給客戶開(kāi)6500元發(fā)票,要求A承擔(dān)6500元*0.03的稅錢。 我朋友就問(wèn)我,A公司是承擔(dān)(6500-3500)*0.03的稅錢吧?我搞蒙了,想請(qǐng)教老師,謝謝了
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 08:51
#稅務(wù)#
你好 如果合作價(jià)3500是含稅的,報(bào)價(jià)6500承擔(dān)的就是(6500-3500)*0.03的稅
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老師您好,想問(wèn)一下從公賬上給老板轉(zhuǎn)錢,怎么操作才合理合規(guī)啊
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 08:50
#稅務(wù)#
公轉(zhuǎn)私合法合規(guī)的 8 種情況: 1.發(fā)放工資薪金:已預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。 2.員工差旅費(fèi)報(bào)銷:實(shí)報(bào)實(shí)銷、多退少補(bǔ)。 3.支付給個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬:已預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。 4.向自然人采購(gòu):取得合規(guī)發(fā)票可稅前扣除。 5.歸還個(gè)人借款:如有利息,需代扣代繳個(gè)人所得稅,并取得合規(guī)發(fā)票。
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食品類公司報(bào)稅注意事項(xiàng)
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/22 08:49
#稅務(wù)#
你好 自己加工生產(chǎn)的嗎 一般納稅人還是小規(guī)模的
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請(qǐng)問(wèn)圖中單位職工乘坐飛機(jī)從代理商那里代購(gòu)機(jī)票回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi),單位接收到的代理服務(wù)增值稅普票能否計(jì)算抵扣機(jī)票那部分進(jìn)項(xiàng)稅?具體如何處理
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 08:47
#稅務(wù)#
這個(gè)代理服務(wù)的發(fā)票不能抵扣,客運(yùn)服務(wù)才可以
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老師,個(gè)體戶法人開(kāi)票授權(quán)不了是什么原因?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 08:45
#稅務(wù)#
法人不用授權(quán) 他就有這個(gè)權(quán)限
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老師,在國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)提交減資申請(qǐng)時(shí),有一個(gè)做出決定日期是填填報(bào)的時(shí)間么?比如今天要減資就寫今天么?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 08:41
#稅務(wù)#
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
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您好,請(qǐng)問(wèn)深圳合伙企業(yè)個(gè)人合伙人之間內(nèi)部股轉(zhuǎn),所得是按財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得20%繳納個(gè)稅,還是適用5-35%繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?可以在個(gè)稅扣繳端操作嗎,操作流程是?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 08:40
#稅務(wù)#
財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 打開(kāi)自然人電子稅務(wù)局首頁(yè),使用個(gè)人所得稅app掃碼登錄(或賬號(hào)密碼登錄)。 2?? 點(diǎn)擊“我要辦稅”>“個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得”,進(jìn)入“股權(quán)轉(zhuǎn)讓資料報(bào)送”頁(yè)面。 3?? 選擇“股權(quán)轉(zhuǎn)讓資料報(bào)送”,點(diǎn)擊“確定”,系統(tǒng)彈出“個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)辦理須知”。頁(yè)面顯示“辦理須知”與“所需材料”,勾選“我已閱讀并知曉”,然后點(diǎn)擊“進(jìn)入填報(bào)”。 4?? 依次錄入以下信息: 基本信息:錄入被投資企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼,選擇稅款所屬期、股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息:填報(bào)被投資企業(yè)信息、股權(quán)轉(zhuǎn)讓方信息、股權(quán)受讓方信息、附報(bào)資料。(帶*號(hào)為必填項(xiàng)目) 收入與扣除信息:包括收入、稅前扣除費(fèi)用、準(zhǔn)予扣除的個(gè)人捐贈(zèng)支出相關(guān)信息。其中,稅前扣除費(fèi)用中的“投資抵扣”和“準(zhǔn)予扣除的個(gè)人捐贈(zèng)支出”為非必填項(xiàng)。核實(shí)無(wú)誤后點(diǎn)擊“下一步”。 稅款計(jì)算:系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)填報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算出本次計(jì)稅明細(xì)及需繳納的個(gè)人所得稅稅款金額。確認(rèn)無(wú)誤后“提交資料”。 5?? 股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息提交至受讓方確認(rèn)。如果受讓方為自然人,需要其在自然人電子稅務(wù)局(手機(jī) APP 或WEB端)查看并確認(rèn)信息。如果受讓方為企業(yè),需要其在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端或WEB端)查看并確認(rèn)信息。 6?? 受讓方確認(rèn)信息后,會(huì)自動(dòng)提交到稅務(wù)審核,一般在1-3個(gè)工作日會(huì)出結(jié)果,期間可登錄轉(zhuǎn)讓方自然人電子稅務(wù)局查看審核結(jié)果。 7?? 如果受理狀態(tài)為“稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)”,則可以點(diǎn)擊“發(fā)起申報(bào)”進(jìn)入申報(bào)繳稅環(huán)節(jié)。如果受理狀態(tài)為“稅務(wù)機(jī)關(guān)受理不通過(guò)”,點(diǎn)擊“查看”_“稅務(wù)機(jī)關(guān)不通過(guò)”里面進(jìn)行查看退回原因,并進(jìn)行修改。 8?? 轉(zhuǎn)讓方完成納稅申報(bào)后,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)通過(guò)短信向轉(zhuǎn)讓方發(fā)送消息,納稅人接收到消息后即可至市場(chǎng)監(jiān)管部門辦理股權(quán)變更登記。
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開(kāi)異地發(fā)票,當(dāng)月預(yù)交稅款嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 08:39
#稅務(wù)#
你好 建筑異地得需要
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請(qǐng)問(wèn),酒店的住宿服務(wù)是屬于生活服務(wù)還是現(xiàn)代服務(wù)?稅率是多少?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 08:05
#稅務(wù)#
您好,這是生活服務(wù),一般人增值稅稅率6%,小規(guī)模是1%
?閱讀? 17
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老師,個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅匯算清繳各是什么時(shí)間必須完成?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 07:43
#稅務(wù)#
個(gè)人所得稅6月底之前 企業(yè)所得稅五月底之前
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預(yù)收賬款要申報(bào)增值稅嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 07:17
#稅務(wù)#
銷售貨物采取預(yù)收貨款的方式不需要 貨物發(fā)出之后申報(bào)
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請(qǐng)問(wèn)老師,如果公司員工和其他公司共用,稅務(wù)局通過(guò)怎么查我公司提供的資料,獲得其他公司給我公司員工發(fā)放工資的信息?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 07:11
#稅務(wù)#
你好,可以通過(guò)報(bào)銷憑證、考勤記錄等。如果完全是對(duì)方發(fā)工資對(duì)你單位無(wú)影響,你單位也發(fā)工資,主要個(gè)稅都報(bào)了也是無(wú)影響。
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老師我想問(wèn)一下,政府補(bǔ)貼假如買研發(fā)設(shè)備,假如要交稅,可以加計(jì),那我交稅怎么交呢,是不是每期充減遞收益的金額交稅,每季度都交企業(yè)所得稅是嗎
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 07:05
#稅務(wù)#
您好,凈額法沖減研發(fā)設(shè)備原值,總額法根據(jù)研發(fā)設(shè)備攤銷而同樣攤銷沖減遞延收益,政府補(bǔ)貼是要繳納企業(yè)所得稅的按季度
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微生物肥料、有機(jī)肥料銷售;農(nóng)產(chǎn)品種植及銷售;銷售:農(nóng)副產(chǎn)品、化肥,,,請(qǐng)幫我簡(jiǎn)單看看以上產(chǎn)品。小規(guī)模一般納稅人,稅率都是多少。
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 00:15
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,微生物肥料、有機(jī)肥料銷售;農(nóng)產(chǎn)品種植及銷售免增值稅,銷售:農(nóng)副產(chǎn)品、化肥,增值稅率1%。
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想問(wèn)下,企業(yè)在不知情的情況下搞到了假票,現(xiàn)在讓認(rèn)罰,是不是補(bǔ)稅了問(wèn)題就不大,就沒(méi)事了。小規(guī)模公司
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 23:55
#稅務(wù)#
你好,請(qǐng)問(wèn)金額是多少?
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老師一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)抵扣是不是只要在次月報(bào)稅前勾選抵扣就好
石澤芳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 22:54
#稅務(wù)#
您好,是的,在征期內(nèi),通常是次月1日至15日(遇法定節(jié)假日可能順延)
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個(gè)稅怎么核算,怎么申報(bào)
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 22:17
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,你說(shuō)的是工資個(gè)稅嗎?如果是的話,根據(jù)應(yīng)付工資以及扣回的社保等數(shù)據(jù),填寫到個(gè)稅申報(bào)軟件,自動(dòng)就計(jì)算出個(gè)稅來(lái)了,再根據(jù)這個(gè)個(gè)稅,編制工資表中的代扣代繳的個(gè)稅以及實(shí)發(fā)的工資。之后到申報(bào)期,直接在申報(bào)軟件里點(diǎn)申報(bào)就行了。
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老師:1、已取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是當(dāng)期未經(jīng)電子稅務(wù)局認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是記為 借:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?2、假如當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是3萬(wàn),還有待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是2000,減免稅額是600,而銷項(xiàng)稅額是2.5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 22:00
#稅務(wù)#
第一個(gè)是 第二個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)25000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn)
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商場(chǎng)物業(yè)公司,物業(yè)費(fèi)和租金比例怎么分比較合適?
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 21:59
#稅務(wù)#
你好,物業(yè)費(fèi)和租金的比例指的是什么?物業(yè)費(fèi)不是有明確的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嗎?
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您好,老師,收到稅務(wù)機(jī)關(guān)的一條信息:按照《稅收征收管理辦法》有關(guān)規(guī)定,納稅人需向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告全部存款賬號(hào),請(qǐng)您于1月31日前通過(guò)電子稅務(wù)局—(存款賬戶賬號(hào)報(bào)告)模塊或前往辦稅服務(wù)廳將全部存款賬戶賬號(hào)信息進(jìn)行報(bào)告。是什么意思呢?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 21:54
#稅務(wù)#
您好,需要在這里填 信息 【我要辦稅】-【綜合信息報(bào)告】-【制度信息報(bào)告】-【存款賬戶賬號(hào)報(bào)告】
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老師,我們公司租賃的辦公室是個(gè)人的房屋,那么房東的水電費(fèi)發(fā)票可以作為我公司的費(fèi)用稅前扣除嗎?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 21:53
#稅務(wù)#
您好,發(fā)票抬頭開(kāi)我們的是可以的哦,我們本來(lái)也要支付水電費(fèi)
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注冊(cè)資本必須要本人實(shí)繳嗎?代付的可以嗎?還需要去工商做什么手續(xù)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 21:52
#稅務(wù)#
您好,最好是法人或股東吧,要備注投資款的
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河南工地有二十多萬(wàn)打我公戶上,然后做勞務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)給私人有問(wèn)題嗎(不是我公司的業(yè)務(wù))
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 21:28
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是你承包的工程嗎?
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辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 21:06
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,我給你解答
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麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 21:02
#稅務(wù)#
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老師好,請(qǐng)教下,我們是外貿(mào)出口企業(yè),國(guó)家出口退稅率由13%調(diào)整為9%了,那么退稅率差額4%無(wú)法退稅,我在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)出口退稅那里勾選了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要填寫增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次嗎,如果需要填寫就得繳稅了,謝謝!
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 20:24
#稅務(wù)#
你選擇的退稅勾選這個(gè)沒(méi)有抵扣增值稅也不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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老師好,請(qǐng)教下,國(guó)外給我們支付貨款,我們用這個(gè)錢支付給下游購(gòu)買設(shè)備,下游破產(chǎn)清算了,有法律程序,我們支付下游設(shè)備款無(wú)法收回,設(shè)備也沒(méi)有交付,那么上游國(guó)外給我們公司的錢不要了,進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入,是否繳納增值稅呢,謝謝!
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 20:22
#稅務(wù)#
你好,不交納增值稅的
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請(qǐng)問(wèn)改18年企業(yè)所得稅年報(bào),重新調(diào)增減了,是不是意味19-23年的也肯定100%要改?謝謝,劉老師別回答謝謝
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 20:22
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,如果2018年不是虧損,涉及以后年度彌補(bǔ)虧損的話,2019-2023年度的就不需要改,否則,就需要改。
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請(qǐng)問(wèn)我改18年企業(yè)所得稅年報(bào),是不是意味19-23年的也肯定100%要改?劉老師先別回復(fù),謝謝
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 20:17
#稅務(wù)#
你好,是的,你的理解非常正確
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請(qǐng)問(wèn)我改18年企業(yè)所得稅年報(bào),是不是意味19-23年的也肯定100%要改?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 20:12
#稅務(wù)#
您好,不用,這個(gè)直接改匯算清繳的表就可以
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