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老師:1、已取得進項發(fā)票,但是當(dāng)期未經(jīng)電子稅務(wù)局認證的進項是記為 借:應(yīng)交稅費—待認證進項稅額?2、假如當(dāng)期已認證的進項稅額是3萬,還有待認證的進項稅額是2000,減免稅額是600,而銷項稅額是2.5萬,請問怎么做會計分錄
郭老師
??|
提問時間:01/21 22:00
#稅務(wù)#
第一個是 第二個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項25000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項3萬
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商場物業(yè)公司,物業(yè)費和租金比例怎么分比較合適?
王琳老師
??|
提問時間:01/21 21:59
#稅務(wù)#
你好,物業(yè)費和租金的比例指的是什么?物業(yè)費不是有明確的收費標準嗎?
?閱讀? 654
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您好,老師,收到稅務(wù)機關(guān)的一條信息:按照《稅收征收管理辦法》有關(guān)規(guī)定,納稅人需向稅務(wù)機關(guān)報告全部存款賬號,請您于1月31日前通過電子稅務(wù)局—(存款賬戶賬號報告)模塊或前往辦稅服務(wù)廳將全部存款賬戶賬號信息進行報告。是什么意思呢?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/21 21:54
#稅務(wù)#
您好,需要在這里填 信息 【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【制度信息報告】-【存款賬戶賬號報告】
?閱讀? 26
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老師,我們公司租賃的辦公室是個人的房屋,那么房東的水電費發(fā)票可以作為我公司的費用稅前扣除嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/21 21:53
#稅務(wù)#
您好,發(fā)票抬頭開我們的是可以的哦,我們本來也要支付水電費
?閱讀? 33
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注冊資本必須要本人實繳嗎?代付的可以嗎?還需要去工商做什么手續(xù)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/21 21:52
#稅務(wù)#
您好,最好是法人或股東吧,要備注投資款的
?閱讀? 21
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河南工地有二十多萬打我公戶上,然后做勞務(wù)費轉(zhuǎn)給私人有問題嗎(不是我公司的業(yè)務(wù))
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/21 21:28
#稅務(wù)#
您好,這個是你承包的工程嗎?
?閱讀? 26
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:01/21 21:06
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,我給你解答
?閱讀? 22
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:01/21 21:02
#稅務(wù)#
...
?閱讀? 53
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老師好,請教下,我們是外貿(mào)出口企業(yè),國家出口退稅率由13%調(diào)整為9%了,那么退稅率差額4%無法退稅,我在發(fā)票認證系統(tǒng)出口退稅那里勾選了,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,那么這個進項稅額轉(zhuǎn)出需要填寫增值稅申報表附表二進項稅額轉(zhuǎn)出欄次嗎,如果需要填寫就得繳稅了,謝謝!
郭老師
??|
提問時間:01/21 20:24
#稅務(wù)#
你選擇的退稅勾選這個沒有抵扣增值稅也不用進項轉(zhuǎn)出
?閱讀? 254
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老師好,請教下,國外給我們支付貨款,我們用這個錢支付給下游購買設(shè)備,下游破產(chǎn)清算了,有法律程序,我們支付下游設(shè)備款無法收回,設(shè)備也沒有交付,那么上游國外給我們公司的錢不要了,進入營業(yè)外收入,是否繳納增值稅呢,謝謝!
小林老師
??|
提問時間:01/21 20:22
#稅務(wù)#
你好,不交納增值稅的
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請問改18年企業(yè)所得稅年報,重新調(diào)增減了,是不是意味19-23年的也肯定100%要改?謝謝,劉老師別回答謝謝
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/21 20:22
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,如果2018年不是虧損,涉及以后年度彌補虧損的話,2019-2023年度的就不需要改,否則,就需要改。
?閱讀? 38
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請問我改18年企業(yè)所得稅年報,是不是意味19-23年的也肯定100%要改?劉老師先別回復(fù),謝謝
小林老師
??|
提問時間:01/21 20:17
#稅務(wù)#
你好,是的,你的理解非常正確
?閱讀? 29
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請問我改18年企業(yè)所得稅年報,是不是意味19-23年的也肯定100%要改?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/21 20:12
#稅務(wù)#
您好,不用,這個直接改匯算清繳的表就可以
?閱讀? 49
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老師您好 公司年底要進行年終獎發(fā)放 每個人年終獎金額不超過35000元 全年一次性獎金計算個稅 是不是全部都在3%的檔位
小林老師
??|
提問時間:01/21 20:12
#稅務(wù)#
你好,是稅前36000以內(nèi),稅率3%
?閱讀? 27
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公司團建,旅游,分錄怎么做
琦禎異寶
??|
提問時間:01/21 19:59
#稅務(wù)#
您好,借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行
?閱讀? 31
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老師,所得稅匯算清繳審計會要求改財務(wù)報表嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/21 19:57
#稅務(wù)#
您好,如果我們有很多調(diào)整項,是要改財務(wù)報表 的
?閱讀? 22
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請問下2024年的所得稅忘記計提了,現(xiàn)在該怎么做帳務(wù)處理?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/21 19:43
#稅務(wù)#
您好,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 這個分錄不影響2025年利潤表,25年年度匯繳時要考慮這個金額,在利潤表里
?閱讀? 24
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老師,你好我們是房產(chǎn)出租行業(yè),收商戶的水電費應(yīng)該怎么做賬,對方不要發(fā)票
波德老師
??|
提問時間:01/21 19:37
#稅務(wù)#
你好,如果不賺取差價 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 交的時候借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
?閱讀? 29
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請問老師,個人所得稅月初離職的人能享受當(dāng)月5000的扣除嗎?比如3月1號離職,那能享受3月的5000費用扣除嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/21 19:26
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,可以享受到的。
?閱讀? 22
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老師有沒有勞務(wù)派遣全額5%的發(fā)票呀?
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/21 19:26
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,有這種發(fā)票的。
?閱讀? 30
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老師,今年需要紅充去年的11月的發(fā)票重新開,有什么影響嗎?
波德老師
??|
提問時間:01/21 19:23
#稅務(wù)#
你好,如果是正常原因紅沖就沒有什么影響。
?閱讀? 30
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老師,您好,我們公司開具了異地建筑服務(wù)發(fā)票,接下來是要去報驗,然后預(yù)繳增值稅附加稅,企業(yè)所得稅嗎
郭老師
??|
提問時間:01/21 19:22
#稅務(wù)#
開外經(jīng)證 一般自動報驗 然后預(yù)繳稅款
?閱讀? 19
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老師,我現(xiàn)在公司收到一筆服務(wù)費1500元,開出去1500的發(fā)票,但是沒有收到成本票,我直接可以按工資的形式發(fā)給法人嗎
波德老師
??|
提問時間:01/21 19:10
#稅務(wù)#
你好,你開出去的1500具體是什么發(fā)票
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報企業(yè)所得稅時候 成本沒有暫估進去 但是人為地把利潤調(diào)低到1000,到時候成本票進來了,再去匯算,會不會被稅管問 成本為什么之前那么小
郭老師
??|
提問時間:01/21 19:06
#稅務(wù)#
會 申報的所得稅和利潤表需要一致
?閱讀? 31
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老師,我開的那個發(fā)票備注那里,他沒有那個收那個購買方的銀行信息和銷售方的銀行信息,是什么原因呀?別人的公司就是有開戶銀行的那個信息。
郭老師
??|
提問時間:01/21 19:05
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局開的備注單獨填寫
?閱讀? 21
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嗯,老師,我想問一下,我們原價減累計折舊后40多萬左右,我是想問一下,我們要通過二手車交易市場要開呃,開20萬的話,開個20萬左有行不行?這樣的話就可以少上一點稅
王琳老師
??|
提問時間:01/21 18:59
#稅務(wù)#
你好,可以,這樣會產(chǎn)生資產(chǎn)處置損失
?閱讀? 28
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老師我公司是學(xué)校里面開辦的校企合作。但是我們公司需要配合學(xué)校的審計工作,對于我們公司來說需要注意稅務(wù)方面的什么東西?我們是寵物醫(yī)院
王琳老師
??|
提問時間:01/21 18:53
#稅務(wù)#
你好,嚴格按照企業(yè)會計準則制度或小企業(yè)會計準則制度執(zhí)行,往來需要審核業(yè)務(wù)資料及備份
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老師,如何讓客戶自己掃碼開發(fā)票,做餐飲的,開票太頻繁了,讓顧客自己開
Fenny老師
??|
提問時間:01/21 18:52
#稅務(wù)#
你好 同學(xué)看看這個可行嗎。 目前,許多餐飲店都提供了電子發(fā)票的自助開票服務(wù)。顧客可以通過掃描店內(nèi)的二維碼或關(guān)注餐飲店的官方微信公眾號,進入電子發(fā)票開具平臺。在此平臺上,顧客可以填寫開票信息、選擇發(fā)票類型(紙質(zhì)或電子)并提交開票申請。
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老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,24年12月0申報了65位員工,稅務(wù)局讓核實是否在職,如果不在職要做離職處理。有9個員工是2024-11-1離職,但11月發(fā)了工資,也申報了(因為10月的工資,11月發(fā),所以員工11月離職了也依然有收入申報)。那我現(xiàn)在做離職處理離職日期寫2024-11-1的話會影響11月已申報的嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/21 18:48
#稅務(wù)#
你好不會的 不影響的
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稅務(wù)籌劃師證書怎么樣?。?/a>
琦禎異寶
??|
提問時間:01/21 18:33
#稅務(wù)#
您好,這個證含金量很高的,您 看現(xiàn)在招聘信息,只要帶上了稅務(wù)籌劃,工資都高一個等級
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