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老師原來(lái)是定期定額的從3,4季度開始改成查賬的了,收入從什么時(shí)候開始計(jì)算
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 22:39
#稅務(wù)師#
您好,從10月也就是4季度開始的
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小規(guī)模企業(yè)計(jì)提增值稅是不是借:應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:小規(guī)模稅金 貸:城建&教育附加&地方教育附加
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 20:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 增值稅不計(jì)提的,就是做收入的時(shí)候做進(jìn)去就行了
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老師:3月成立農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社、10月份到稅務(wù)局登記辦理,4季度申報(bào)時(shí)、本季度開出20萬(wàn)免稅發(fā)票,但收入是全年167萬(wàn)、合作社自產(chǎn)自銷免增值稅和所得稅,這樣申報(bào)時(shí)還免嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 18:44
#稅務(wù)師#
你好,你們是自己自產(chǎn)自銷的是嗎?是的話免
?閱讀? 78
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注冊(cè)資本增加應(yīng)該交印花稅吧,應(yīng)該選擇哪個(gè)稅種
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 17:56
#稅務(wù)師#
那個(gè)是營(yíng)業(yè)賬簿印花稅
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請(qǐng)問(wèn)我2023年:和2022年在匯算清繳時(shí)做了調(diào)增,現(xiàn)在怎我分錄
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 17:45
#稅務(wù)師#
只是調(diào)增,不用做分錄,涉及補(bǔ)稅或退稅,才要做分錄
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自然人股東撤資怎么申報(bào)稅金?請(qǐng)參考附件
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 17:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是需要申報(bào)的; 按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,填寫個(gè)人所得稅申報(bào)表,并附上相關(guān)證明材料。提交申報(bào)表:將填寫好的申報(bào)表及相關(guān)證明材料提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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個(gè)人所得稅計(jì)算方式
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 16:08
#稅務(wù)師#
累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)加油站賣油不經(jīng)過(guò)加油機(jī)直接賣掉,進(jìn)貨還有銷貨都有開發(fā)票這樣的操作可以嗎?就是加油站進(jìn)了一車的油,然后不卸到加油站的罐子里,直接賣給第三方,這樣可以嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:49
#稅務(wù)師#
可以的 可以這么做的
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如果2025年1月勾選了2024年10-12月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票4萬(wàn)多,但是還有些沒勾選的 ,要不要做進(jìn)憑證里面?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:27
#稅務(wù)師#
你進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅就可以了。
?閱讀? 80
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老師,員工工資 6000,個(gè)稅 30 元,分錄這樣寫 借 管理費(fèi)用-工資 6000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬—60000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 30 銀行存款 5970 繳納個(gè)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 30 貸 銀行存款 30
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:22
#稅務(wù)師#
你好,沒錯(cuò)的,是這么做的
?閱讀? 81
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想問(wèn)下,企業(yè)所得稅在當(dāng)季度可不可以不做計(jì)提?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:11
#稅務(wù)師#
那個(gè)是在下個(gè)季度初交,所以要在季末計(jì)提
?閱讀? 138
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老師:成立農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社(小規(guī)模)計(jì)提印花稅、分錄設(shè)置時(shí)沒有應(yīng)交稅金科目、我應(yīng)該設(shè)置在負(fù)債科目,求分錄、我是用咱快賬軟件
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 14:30
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 沒有應(yīng)交稅金科目,那最好增加一下。 如果不增加的話,那就直接做繳納的分錄
?閱讀? 71
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老師,請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,無(wú)償轉(zhuǎn)讓。需要零申報(bào)印花稅嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 12:20
#稅務(wù)師#
不能 安注冊(cè)資本繳納印花稅
?閱讀? 130
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老師我公司與出租方A簽訂的租賃合同,出租方A交房產(chǎn)稅,我公司又免租租給B公司了,那我公司與A我公司交了花稅,還需要交什么稅嗎,B還需要交什么稅
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 11:26
#稅務(wù)師#
你好,你和A公司簽訂的租賃合同,你們交了印花稅,什么都不需要交了。
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請(qǐng)問(wèn)老師,人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣,為啥有的企業(yè)選擇全額開票6%,而不是選擇差額5%,如果選擇6%全額開票,要全額申報(bào)的,豈不是多繳納稅款嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 11:13
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 全額開票,就是可以抵扣進(jìn)項(xiàng),有些企業(yè)能獲得足夠多的進(jìn)項(xiàng)
?閱讀? 74
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老師好,我單位收到專票已抵扣,但是未報(bào)賬,對(duì)方單位又紅沖了,會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 10:05
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候是怎么做的憑證。才能確定現(xiàn)在的憑證怎么做
?閱讀? 73
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上午好,老師,申報(bào)工資時(shí)有一位兼職人員工資是在一般勞務(wù)報(bào)酬所得哪里申報(bào)嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 09:28
#稅務(wù)師#
就是在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里里面有個(gè)勞務(wù)費(fèi)申報(bào)
?閱讀? 104
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新的增值稅法出臺(tái)了,今年的考試考什么,考舊的還是考新的?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 08:09
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里需要根據(jù)教材下發(fā)后才可以確定,建議我們先學(xué)習(xí)其他的章節(jié),等教材下發(fā)后再重點(diǎn)學(xué)習(xí)增值稅的內(nèi)容。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 97
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老師你好,公司才成立就接了一個(gè)億的業(yè)務(wù),怎么做稅籌呢,需要成立兩個(gè)子公司嗎
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 22:12
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,建議根據(jù)具體業(yè)務(wù)內(nèi)容做稅籌,或者,找個(gè)稅籌公司來(lái)處理。
?閱讀? 83
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小規(guī)模納稅人 報(bào)稅的時(shí)候按照電子稅務(wù)局發(fā)票數(shù)報(bào)稅 還是按收入報(bào)稅
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 18:00
#稅務(wù)師#
您好,如果沒有未開票收入,按電子稅務(wù)局的發(fā)票數(shù)報(bào)稅就可以
?閱讀? 80
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行業(yè)稅負(fù),怎么算應(yīng)該交多少稅???
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 17:39
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)從來(lái)沒有過(guò)明確的規(guī)定。 企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況來(lái)就可以了。一般增值稅不低于2%,所得稅不低于千分之五,小微企業(yè)
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老師,按2000元/噸。利息年化5厘,放到5月底。6月底成本各是多少。
夏沐
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 17:20
#稅務(wù)師#
年化利息5厘指的是年化利率為0.5%。5月低(2000+2000*0.5%*5/12),6月底(2000+2000*0.5%*6/12)
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請(qǐng)問(wèn)我公司采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,22年已入成本的一張發(fā)票需要紅沖,請(qǐng)問(wèn)需要修改22年的企業(yè)所得稅匯算申報(bào)表?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 17:09
#稅務(wù)師#
你好,能修改最好還是修改,修改不了的話,你就在今年匯算清繳的調(diào)增。
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入股基金公司涉及到哪些稅費(fèi)
Helen老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 16:59
#稅務(wù)師#
同學(xué)好,入股時(shí)不涉及什么稅,有收益時(shí)交稅
?閱讀? 78
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居民企業(yè)購(gòu)買基金都是涉及哪些稅費(fèi)
張瑞雪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 16:56
#稅務(wù)師#
你好,印花稅都在交易的時(shí)候代扣代繳了。剩下的就是增值稅和所得稅了。
?閱讀? 92
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上個(gè)月12月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未收到貨物,開的銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有發(fā)貨,,12月開的銷項(xiàng)發(fā)票在今年1月已經(jīng)紅沖,這種賬務(wù)怎么處理,怎么報(bào)稅呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 16:45
#稅務(wù)師#
借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 增值稅需要填寫銷售額,所得稅不填寫
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去開的票今年才沖紅是不是還是要算去年嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 16:34
#稅務(wù)師#
是的,那個(gè)收入還是算去年的
?閱讀? 76
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請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,無(wú)發(fā)票的調(diào)增,政策依據(jù)是什么?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 16:07
#稅務(wù)師#
主要依據(jù)是《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布 <企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法> 的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告 2018 年第 28 號(hào))。 企業(yè)應(yīng)在匯算清繳期結(jié)束前取得稅前扣除憑證。 境內(nèi)支出屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,對(duì)方是已辦稅務(wù)登記的納稅人,以發(fā)票作為扣除憑證;對(duì)方是無(wú)需辦稅務(wù)登記單位或小額零星經(jīng)營(yíng)個(gè)人,可用代開發(fā)票或收款憑證及內(nèi)部憑證作為扣除憑證。 應(yīng)當(dāng)取得而未取得發(fā)票等憑證,若支出真實(shí)已發(fā)生,匯算清繳期結(jié)束前補(bǔ)開、換開后符合規(guī)定的可扣除。 匯算清繳后發(fā)現(xiàn)未取得憑證等情況,企業(yè)按規(guī)定補(bǔ)開、換開或提供證實(shí)支出真實(shí)性的資料。無(wú)法按規(guī)定提供的,相應(yīng)支出不得在發(fā)生年度扣除。 以前年度未取得憑證且未扣除的,在以后年度取得符合規(guī)定憑證等,可追補(bǔ)至支出發(fā)生年度扣除,追補(bǔ)不超五年。
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老師:農(nóng)民合作社對(duì)外承包130坰地、承包費(fèi)如何入賬,求會(huì)計(jì)分錄、進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、如何分?jǐn)?/a>
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 16:00
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)能承包多長(zhǎng)時(shí)間了?
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你好,老師,請(qǐng)問(wèn)建行開戶優(yōu)享屬于什么費(fèi)用?怎么做分錄?摘要怎么寫?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 15:54
#稅務(wù)師#
摘要:建行開戶優(yōu)享費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款
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