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如果小規(guī)模企業(yè)至今已經(jīng)開了3211257.94元發(fā)票,那么是不是還有500萬-3211257.94元=1788742.06的額度可以開?開到正好500萬自動變成一般納稅人還是要開到5000000.01元才自動升級到一般納稅人??
小菲老師
??|
提問時間:11/13 18:41
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 小規(guī)模企業(yè)至今已經(jīng)開了3211257.94元發(fā)票,那么是不是還有500萬-3211257.94元=1788742.06的額度可以開 連續(xù)12個月,收入超過500萬,會變成一般納稅人。 開到5000000.01元才自動升級到一般納稅人??
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小規(guī)模企業(yè)開了3%稅率的專票,是否就不能享受減免2%的政策?
文文老師
??|
提問時間:11/13 18:39
#稅務(wù)師#
小規(guī)模企業(yè)開了3%稅率的專票, 不能享受減免2%的政策
?閱讀? 606
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如果小規(guī)模按照3%減免2%的政策的話,是不是票面可以開3%?還是票面一定要體現(xiàn)1%?如果票面體現(xiàn)3%是不是就不能享受2%減免政策?
文文老師
??|
提問時間:11/13 18:33
#稅務(wù)師#
按國家政策來,想享受1%,直接按1%開具
?閱讀? 515
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國際貨物運輸代理服務(wù)公司的賬務(wù)處理?
小菲老師
??|
提問時間:11/13 18:20
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 取得收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本、累計折舊、銀行存款
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高新技術(shù)企業(yè),參加其他企業(yè)舉辦的比賽獲得獎金收入一萬元,請問應(yīng)該放在什么科目,需要繳納多少所得稅,除了所得稅以外還需要繳納什么稅么
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/13 17:43
#稅務(wù)師#
那個是獎勵給企業(yè)的,除了所得稅以外不需要繳納其他稅了
?閱讀? 513
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之前是外賬會計在報稅,現(xiàn)在第一次在自己的電腦報稅,需要把數(shù)據(jù)備份過來嗎?現(xiàn)在打開進(jìn)去信息采集是空的
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/13 17:32
#稅務(wù)師#
需要把數(shù)據(jù)備份過來的
?閱讀? 752
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什么性質(zhì)的房產(chǎn)交易過戶交1%個稅?
文文老師
??|
提問時間:11/13 17:08
#稅務(wù)師#
在房產(chǎn)交易中,滿五且唯一的普通住宅在過戶時可能只需交1%的個人所得稅
?閱讀? 513
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老師請教一個問題,一個自然人把自己的房子以260萬賣給自己相關(guān)聯(lián)的公司名下 ,后來又以公司再轉(zhuǎn)賣給自己200萬。后來稅務(wù)局要求按300萬買給自己,并開具發(fā)票,實際只收到200萬,這個我們賬務(wù)上要怎么處理?需要調(diào)整賬務(wù)嗎?
郭老師
??|
提問時間:11/13 17:07
#稅務(wù)師#
你好,當(dāng)時做的固定資產(chǎn)是嗎?如果是的話,借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款200 銷售費用100, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支視同銷售。但是這個個人有風(fēng)險,有補交個稅的風(fēng)險,因為少收了他100。
?閱讀? 511
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老師,公司支付的投資加盟費怎么做會計分錄?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/13 16:26
#稅務(wù)師#
那個計入長期待攤費用
?閱讀? 506
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老師您好,勞務(wù)報酬每次開800 開個10次是不是都可以個稅呀
小智老師
??|
提問時間:11/13 15:55
#稅務(wù)師#
您好!根據(jù)中國的個人所得稅法,勞務(wù)報酬如果單次收入不超過4000元,可以先扣除800元的費用,然后對余額征稅。所以,每次開800元,實際上是在免稅額內(nèi),不需要繳納個人所得稅。
?閱讀? 776
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老師,從國家購買的土地發(fā)生的交易費用、契稅、印花稅分別計入什么科目?
文文老師
??|
提問時間:11/13 14:33
#稅務(wù)師#
從國家購買的土地發(fā)生的交易費用、契稅、印花稅,可計入土地價值中
?閱讀? 684
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老師,公司收到接到辦轉(zhuǎn)入的黨組織補貼,這個怎么做賬呢?需要交納企業(yè)所得稅嗎? 黨支部書記補貼,需要申報交納個人所得稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:11/13 14:24
#稅務(wù)師#
你好,這個是需要交企業(yè)所得稅的。如果是給個人的話是需要交個稅的。
?閱讀? 494
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老師您好,社保公司部分和個人部分全部都是個人承擔(dān),個稅申報只能填報個人部分的對吧,那我實際發(fā)放是扣除了全部社保后的實發(fā)數(shù),這樣的話是不是等于我年度匯算的時候我的收入是按照個稅表來匯算的,實際是比個稅表的少的,感覺多交了個稅,是這樣的嗎?確認(rèn)一下
小菲老師
??|
提問時間:11/13 14:08
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 是這樣的
?閱讀? 799
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老師你好,一般納稅人無成本文創(chuàng)產(chǎn)品分成收入且還需開票給對方,這個增值稅怎么算
郭老師
??|
提問時間:11/13 13:56
#稅務(wù)師#
看對方要求 增值稅6%
?閱讀? 536
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老師咨詢一下找成本票回來,一般對方要收幾個點才合適呀
小智老師
??|
提問時間:11/13 13:53
#稅務(wù)師#
通常找成本票的費率因地區(qū)和行業(yè)的不同而異,一般在3%到10%之間。具體費率還要根據(jù)票據(jù)的金額大小、風(fēng)險程度等因素綜合考慮。建議在選擇服務(wù)提供商時,多比較幾家,選擇信譽好、價格合理的合作方。
?閱讀? 513
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還沒拿到房產(chǎn)證,也沒使用,要提折舊嗎?
范老師
??|
提問時間:11/13 13:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 即使沒有拿到房產(chǎn)證,但是實際上已經(jīng)隨意由自己支配了,所以也需要計提折舊。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 150
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老師,房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交了10064719.83元的所得稅,毛利5%,現(xiàn)在計算的利潤總額152782513.83元,補稅的話是利潤總額*25%-預(yù)交嗎?
小智老師
??|
提問時間:11/13 11:57
#稅務(wù)師#
是的,你的理解正確。計算補稅時,應(yīng)先計算應(yīng)納稅所得額的25%作為應(yīng)納所得稅額,然后用這個數(shù)減去已預(yù)交的所得稅。具體就是152782513.83元*25%-10064719.83元。這樣就得到了需要補交的稅額。
?閱讀? 523
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老師您好跨年去年10月的普通發(fā)票,已經(jīng)做了費用了,現(xiàn)在能作廢或者紅沖嗎? 對企業(yè)所得稅和做賬有沒有什么影響呀
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/13 11:57
#稅務(wù)師#
現(xiàn)在可以紅沖,減少今年的收入和增值稅,不影響上年的
?閱讀? 568
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報個稅的工資是扣了社保后的工資?
小智老師
??|
提問時間:11/13 11:24
#稅務(wù)師#
報稅的工資通常是指扣除五險一金(社保和公積金)后的應(yīng)納稅所得額。這部分收入用于計算應(yīng)繳納的個人所得稅。
?閱讀? 833
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你好 問下小規(guī)模納稅人22年8月份開房屋租賃增值稅普通發(fā)票14萬。交多少增值稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/13 11:22
#稅務(wù)師#
您好,這個季度總共開了多少,這個開的是專票還是普票
?閱讀? 810
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老師你好,咨詢一下我在申報小規(guī)模納稅人申報表時減免明細(xì)表選擇減免編碼提示不正確,我本身可享受 1% 的優(yōu)惠政策嘛,怎么申報不起
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/13 11:03
#稅務(wù)師#
那個不需要填代碼的。直接在減免稅明細(xì)表2-4列填減免的稅金
?閱讀? 499
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請問老師,24年補繳的21-23年的印花稅,請問企業(yè)所得稅匯算清繳的需要調(diào)整嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/13 10:51
#稅務(wù)師#
您好,這個你調(diào)下賬就可以了
?閱讀? 516
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請問老師,在抖音直播,支付的直播費用,開的是現(xiàn)代服務(wù),請問企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)整至廣宣費嗎?
堂堂老師
??|
提問時間:11/13 10:40
#稅務(wù)師#
直播費用如果是用于宣傳推廣,確實應(yīng)該將其計入廣告宣傳費。在企業(yè)所得稅匯算清繳時,這部分費用可以按照廣告宣傳費進(jìn)行處理。
?閱讀? 497
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超市收的電費也做收入嗎?稅率13%?
文文老師
??|
提問時間:11/13 10:18
#稅務(wù)師#
超市收的電費也做收入,一般納稅人是稅率13%
?閱讀? 512
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在印花稅章節(jié)中,哪些書面合同個人不繳納印花稅?哪些書面合同企業(yè)部繳納印花稅?哪些單位和個人都不需要繳納印花書,有分析對比表嗎?
小王老師
??|
提問時間:11/13 08:09
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 印花稅是列舉的合同需要繳納印花稅的,不在列舉范圍內(nèi)的都不需要繳納印花稅的。 征稅范圍(四大類)、書面合同借款合同、融資租賃合同、買賣合同、承攬合同、建設(shè)工程合同、運輸合同、技術(shù)合同、租賃合同、保管合同、倉儲合同、財產(chǎn)保險合同 【記憶口訣】借資買建倉,純(承攬)輸(運輸),記(技術(shù))?。ㄗ赓U)保(保管)財(財產(chǎn)保險)。產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)土地使用權(quán)出讓書據(jù)、土地使用權(quán)、房屋等所有權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)、商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)營業(yè)賬簿記載“實收資本”和“資本公積”的賬簿證券交易 1.借款合同:指銀行業(yè)金融機構(gòu)、經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立的其他金融機構(gòu)與借款人所簽訂的借款合同,不包括銀行同業(yè)拆借?! ?.買賣合同:指動產(chǎn)買賣合同,包括供應(yīng)、預(yù)購、采購、購銷結(jié)合及協(xié)作、調(diào)劑、補償、易貨等合同?! 。?)還包括各出版單位與發(fā)行單位之間訂立的圖書、報紙、期刊、音像制品的征訂憑證(包括訂購單、訂數(shù)單等)?! 。?)發(fā)電廠與電網(wǎng)之間、電網(wǎng)與電網(wǎng)之間書立的購售電合同,應(yīng)當(dāng)按買賣合同稅目繳納印花稅?! 。?)不包括個人書立的動產(chǎn)買賣合同?! 。?)企業(yè)之間書立的確定買賣關(guān)系、明確買賣雙方權(quán)利義務(wù)的訂單、要貨單等單據(jù),且未另外書立買賣合同的,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定繳納印花稅。 3.承攬合同:包括加工、定做、修繕、修理、印刷、廣告、測繪、測試等合同?! ?.運輸合同:指貨運合同和多式聯(lián)運合同,不包括管道運輸合同。 5.技術(shù)合同:不包括專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專有技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù),屬于“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”稅目。專利申請轉(zhuǎn)讓、非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓所書立的合同屬于“技術(shù)合同”稅目?! ?.財產(chǎn)保險合同:包括財產(chǎn)、責(zé)任、保證、信用等保險合同,不包括再保險合同?! ?.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù):土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)不包括土地承包經(jīng)營權(quán)和土地經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)移?! ?.下列情形的憑證,不屬于印花稅征收范圍: ?。?)人民法院的生效法律文書,仲裁機構(gòu)的仲裁文書,監(jiān)察機關(guān)的監(jiān)察文書。 ?。?)縣級以上人民政府及其所屬部門按照行政管理權(quán)限征收、收回或者補償安置房地產(chǎn)書立的合同、協(xié)議或者行政類文書?! 。?)總公司與分公司、分公司與分公司之間書立的作為執(zhí)行計劃使用的憑證?! 。?)電網(wǎng)與用戶之間簽訂的供用電合同; (5)在融資性售后回租業(yè)務(wù)中,對承租人、出租人因出售租賃資產(chǎn)及購回租賃資產(chǎn)所簽訂的合同。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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1、借款合同中的個人需要繳納印花稅嗎?在書面合同中,個人簽訂的買賣合同、租賃合同不繳納印花稅,其他的書面合同都需要繳納印花稅嗎?哪些書面合同,個人不繳納印花稅? 2、對企業(yè)而言,哪些書面合同一般不繳納印花書?
小王老師
??|
提問時間:11/13 08:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.個人簽訂的借款合同不需要繳納印花稅。個人簽訂的買賣合同和租賃合同不需要繳納印花稅,但其他類型的書面合同是否需要繳納印花稅取決于具體類型。例如,公司發(fā)行債券時簽訂的承銷協(xié)議不需繳納印花稅。2.對企業(yè)而言,一般不繳納印花稅的書面合同包括但不限于:非金融組織之間的借款合同、公司發(fā)行債券時簽訂的承銷協(xié)議等。 印花稅的征稅范圍屬于列舉的情形,在列舉的范圍內(nèi)才需要繳納印花稅的,不在列舉范圍內(nèi)的不需要繳納印花稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師我們是小規(guī)模從10月開始轉(zhuǎn)為一般納稅人,勾選平臺之前的專票可以認(rèn)證抵扣嗎?
廖君老師
??|
提問時間:11/12 21:50
#稅務(wù)師#
您好,千萬不要抵扣哦,我們這種過渡的企業(yè)稅務(wù)會查的,
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增值稅計提 繳納 結(jié)轉(zhuǎn) 科目分錄
堂堂老師
??|
提問時間:11/12 21:31
#稅務(wù)師#
增值稅計提、繳納、結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄如下: 1. 計提增值稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他相關(guān)收入科目) 2. 繳納增值稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款(或其他支付方式對應(yīng)的科目) 3. 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額-進(jìn)項稅額,如為正) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額-進(jìn)項稅額,如為負(fù)) 這樣處理后,增值稅的相關(guān)賬務(wù)就能清晰反映在財務(wù)報表中。
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老師,請問一下中成藥的稅率是多少???有沒有減免政策呢
波德老師
??|
提問時間:11/12 20:33
#稅務(wù)師#
你好,按13%的增值稅稅率,無減免政策
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您好,工資表放在計提里還是次月發(fā)放的憑證里面?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/12 18:06
#稅務(wù)師#
您好,工資表放在當(dāng)月的計提里面
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