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社會團體機構(gòu)黨支部的經(jīng)費,可以用來發(fā)工資嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/13 16:18
#事業(yè)單位#
那個有專門用途不能發(fā)工資
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你好,老師!民間組織的社會團體機構(gòu),里面有財政撥的1萬元黨支部經(jīng)費,可以用完了,解散協(xié)會團體機構(gòu)嗎?
樸老師
??|
提問時間:08/13 16:07
#事業(yè)單位#
僅有財政撥款的黨支部經(jīng)費用完這一情況,并不足以直接決定是否解散協(xié)會團體機構(gòu)。 解散協(xié)會團體機構(gòu)需要遵循一定的程序和規(guī)定。根據(jù)《社會團體登記管理條例》,社會團體有以下情形之一的,應當在業(yè)務(wù)主管單位審查同意后,向登記管理機關(guān)申請注銷登記: 1.完成社會團體章程規(guī)定的宗旨的; 2.自行解散的; 3.分立、合并的; 4.由于其他原因終止的。 在辦理注銷登記前,應當在業(yè)務(wù)主管單位及其他有關(guān)機關(guān)的指導下,成立清算組織,完成清算工作。清算期間,社會團體不得開展清算以外的活動。 此外,關(guān)于財政撥款的黨支部經(jīng)費,社會團體收到該款項時,可以計入專用基金科目來進行處理,即借記“銀行存款”,貸記“專用基金”。 如果社會團體決定解散,剩余的財政撥款和其他資產(chǎn)的處理,應當接受業(yè)務(wù)主管單位、登記管理機關(guān)和其他有關(guān)機關(guān)的監(jiān)督。按照相關(guān)規(guī)定,在清償完所有債務(wù)(包括員工工資、物業(yè)費用等)后,如有剩余資金,可按規(guī)定進行處理。
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衛(wèi)生院購買的擔架,金額300,屬于商品和勞務(wù)支出里面的那個項目?
小鎖老師
??|
提問時間:08/13 15:08
#事業(yè)單位#
您好,這個你們那邊有多個二級明細嗎還是
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老師您好,報銷單據(jù)的審核由誰來做
暖暖老師
??|
提問時間:08/13 13:39
#事業(yè)單位#
你好。一般是會計和財務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理三級審核
?閱讀? 1724
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利潤結(jié)轉(zhuǎn)是不是每個月月底做?還是到年底12月31日只做一次?
鄒老師
??|
提問時間:08/13 13:39
#事業(yè)單位#
你好,看個人處理習慣,都是可以的(可以每個月結(jié)轉(zhuǎn),也可以年底的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn))
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老師您好,我公司去年買了一塊地 350 萬,現(xiàn)在平價也是 350 萬 轉(zhuǎn)讓出去,對方要我們開發(fā)票,我們公司要怎么弄,不會虧錢?謝謝
郭老師
??|
提問時間:08/13 11:20
#事業(yè)單位#
一般納稅人還是小規(guī)模的?
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收到學生課后服務(wù)費是計入其他收入,退學生課后服務(wù)費是沖其他收入還是計入業(yè)務(wù)活動費,學校賬務(wù)
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/13 10:21
#事業(yè)單位#
那個直接沖其他收入,因為是退費
?閱讀? 1739
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去年其他收入做錯了實際和校長掛往來我現(xiàn)在沖的話借其他收入貸其他應付款可以嗎
鄒老師
??|
提問時間:08/13 10:04
#事業(yè)單位#
你好,根據(jù)你的描述,是可以這樣做調(diào)整分錄的
?閱讀? 1688
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政府會計,上賬的時候少錄了1萬,補錄會計分錄應該是怎樣
郭老師
??|
提問時間:08/13 09:42
#事業(yè)單位#
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
?閱讀? 1674
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還欠對方一塊錢不付了賬上怎么平掉呢,學校的賬務(wù)
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/13 09:00
#事業(yè)單位#
直接轉(zhuǎn)入其他收入科目
?閱讀? 1648
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制造業(yè)成本核算有幾種方法
廖君老師
??|
提問時間:08/12 22:37
#事業(yè)單位#
您好,就是我們在財務(wù)管理里學的 品種法、分批法、分步法。
?閱讀? 1688
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公立幼兒園這邊采購辦公設(shè)備,是要普票還是專票?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/12 21:11
#事業(yè)單位#
您好,要普票就可以了
?閱讀? 1629
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學校支付的公務(wù)接待付的餐費計入管理活動費還是業(yè)務(wù)活動費
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/12 17:00
#事業(yè)單位#
您好,這個計入業(yè)務(wù)活動費
?閱讀? 1670
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您好老師,老板買家用電子產(chǎn)品開了一張公司發(fā)票,怎么入賬
東老師
??|
提問時間:08/12 13:37
#事業(yè)單位#
您好,具體是什么產(chǎn)品呢?
?閱讀? 1666
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我們經(jīng)銷商,做內(nèi)帳,我們每個月隨貨贈送給客人的贈品,應該怎么掛帳?這個贈品廠家會返回來給我們?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/11 09:33
#事業(yè)單位#
借:銷售費用-促銷費 貸:庫存商品
?閱讀? 1666
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老師您好,請問單位新購入的轎車計入車輛原值的有車輛買價、購置稅,車輛牌照費是必須計入車輛原值嗎?裝飾費等必須計入原值嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:08/10 20:20
#事業(yè)單位#
您好 單位新購入的轎車計入車輛原值的有車輛買價、購置稅,車輛牌照費是應該計入車輛原值 裝飾費也應該計入原值
?閱讀? 5140
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商品入庫怎么做賬? 收的時候呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/10 15:45
#事業(yè)單位#
借:庫存商品 貸:銀行存款
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成品貿(mào)易公司做飲料代理,做內(nèi)帳,每張單都有贈送飲料給分銷商,這樣內(nèi)帳的毛利很底,但這些贈送的飲料到時候廠家會返回給我們。如果分銷商不要贈送的飲料就直接減貨款。這些贈送的和減貨款的怎么樣做賬?
小菲老師
??|
提問時間:08/10 14:40
#事業(yè)單位#
同學,你好 贈送,這些贈送的飲料到時候廠家會返回給我們。 是你們送分銷商,廠家送你們嗎?
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發(fā)貨出庫單,怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/10 10:37
#事業(yè)單位#
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
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項目上的結(jié)算審計費,招標代理費,預算編制費,預算審核費總共是6000的費用可以直接不計入固定資產(chǎn)嗎,計入業(yè)務(wù)活動費可以嗎
bamboo老師
??|
提問時間:08/09 19:27
#事業(yè)單位#
您好 結(jié)算審計費,招標代理費,預算編制費,預算審核費總共6000的費用可以不計入固定資產(chǎn) 計入業(yè)務(wù)活動費
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企業(yè)利潤為負數(shù),以前沒有做營業(yè)外支出的納稅調(diào)增,怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:08/09 18:40
#事業(yè)單位#
修改匯算清繳 調(diào)增就可以
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工程預算審核費可以計入固定資產(chǎn)嗎事業(yè)單位學校的
小鎖老師
??|
提問時間:08/09 18:22
#事業(yè)單位#
您好,這個是可以計入固定資產(chǎn)的,這個能的哈
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我公司 應收賬款40萬 這家客戶最后清賬時 一次支付款35萬 并與我公司協(xié)議 少付5萬,視為40萬結(jié)清賬款。我公司也同意,并在確認函上簽字。這筆賬怎么做?
小林老師
??|
提問時間:08/09 18:21
#事業(yè)單位#
您好,發(fā)票是否按35開票?
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鎮(zhèn)政府向客運公司租車,用于接送園區(qū)務(wù)工人員,預算經(jīng)費列支2萬元,審批單及發(fā)票也都是2萬元,但實際支付5千元(國庫集中支付,付款賬號專項戶),記借:業(yè)務(wù)活動費用 5000,貸:財撥收入 5000,這樣做對嗎,會計為什么不確認2萬的費用,剩余掛賬呢?
樸老師
??|
提問時間:08/09 16:47
#事業(yè)單位#
這樣的會計處理不太準確。 1.當審批單及發(fā)票金額為 2 萬元時,應先確認 2 萬元的費用和負債:貸:其他應付款 20000借:業(yè)務(wù)活動費用 20000 2.實際支付 5000 元時:貸:財政撥款收入 5000借:其他應付款 5000 會計應該按照權(quán)責發(fā)生制原則,根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的實際發(fā)生情況和相關(guān)票據(jù)來確認費用和負債。雖然實際支付了 5000 元,但剩余的 15000 元仍然是鎮(zhèn)政府的債務(wù),應該掛賬在“其他應付款”科目中,以完整反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的全貌和鎮(zhèn)政府的負債情況,而不是只確認實際支付的 5000 元費用。
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收到教師工會的錢可以去賬上的借方工會的錢嗎,賬上借方還有20875.38元
樸老師
??|
提問時間:08/09 16:01
#事業(yè)單位#
同學你好 這個可以的
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老師,我們醫(yī)院準備建醫(yī)療綜合樓,我們在別的地方租了房子重建了小醫(yī)院,過渡一下。政府給我們100萬讓先支付先期費用。問題一,.這筆錢能支付為重建這綜合樓支出的費用,那我們在別的地方租房子,裝修,搬遷等費用能用這筆錢嗎?問題二,這筆錢需要重新開個帳戶嗎,能用我們醫(yī)院現(xiàn)在的帳戶嗎,問題三,如果能用我們現(xiàn)在的帳戶,那以前年度為建這樓支付的費用,我們能現(xiàn)在能扣回來嗎,以前用的是醫(yī)院自己的錢,怎么做帳。
樸老師
??|
提問時間:08/09 14:39
#事業(yè)單位#
關(guān)于費用支付的問題: 政府給予的 100 萬如果明確是用于醫(yī)療綜合樓項目的先期費用,通常應優(yōu)先用于與綜合樓直接相關(guān)的支出,如綜合樓的建設(shè)、設(shè)計、規(guī)劃等費用。 對于在別的地方租房子、裝修、搬遷等費用,如果這些費用是由于建設(shè)醫(yī)療綜合樓而產(chǎn)生的過渡性費用,且在合理范圍內(nèi),且沒有其他明確限制規(guī)定的情況下,有可能可以使用這筆資金支付,但需要根據(jù)具體的資金使用規(guī)定和政府要求來判斷。 關(guān)于賬戶的問題: 不一定需要重新開設(shè)專門賬戶。如果沒有特殊規(guī)定要求單獨開戶,通??梢允褂冕t(yī)院現(xiàn)有的賬戶來管理這筆資金。 但為了便于資金的管理和核算,清晰區(qū)分該資金與其他資金的使用情況,可以在醫(yī)院現(xiàn)有的賬戶下進行單獨的項目核算和記賬。 關(guān)于以前年度費用的問題: 如果以前年度為建綜合樓支付的費用是醫(yī)院自己的資金,現(xiàn)在是否能“扣回來”要看政府給予的這 100 萬資金的具體規(guī)定和用途限制。 如果允許沖抵以前的相關(guān)支出,賬務(wù)處理如下: 收到 100 萬資金時: 借:銀行存款 1000000 貸:遞延收益 1000000(假設(shè)該資金屬于與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助) 沖抵以前年度支出時(假設(shè)以前年度支出已計入在建工程等科目): 借:遞延收益(相應金額) 貸:在建工程等(相應金額)
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老師您好,費用報銷單憑證由會計做還是出納做
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/09 11:29
#事業(yè)單位#
您好, 這個一般是會計做的
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【行政單位會計】鎮(zhèn)政府財務(wù)收到個人微信掃碼支付的宿舍電費,有銀行電子回單,還需要寫收據(jù)(行政事業(yè)單位內(nèi)部資金往來結(jié)算單據(jù))嗎?(因為個人不能直接交電費,雖然宿舍有獨立電表但是電費只能鎮(zhèn)政府統(tǒng)一去交)
小鎖老師
??|
提問時間:08/09 11:00
#事業(yè)單位#
您好,這個的話,是需要這個結(jié)算單據(jù)的,要的這個
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鎮(zhèn)政府通過掃碼支付收到村黨支部的黨費,有銀行電子回單,還需要寫收據(jù)(行政事業(yè)單位內(nèi)部資金往來結(jié)算單據(jù))嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:08/09 10:53
#事業(yè)單位#
您好,這個的話,是需要這個結(jié)算單據(jù)的,要
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現(xiàn)在應付賬款大于應收賬款,我想做成表格形式給老板匯報一下,每項應付賬款÷應付賬款總額=每項的比例。每項應收賬款÷應收賬款總額=每項應收賬款比例,然后做個對比表,這個思路對不對。需要怎么改動
bamboo老師
??|
提問時間:08/09 06:51
#事業(yè)單位#
您好 這樣做表格給老板可以的 主要看您老板的關(guān)注點 應該還加上其他應收款 其他應付款 預收賬款 預付賬款
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