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老師這題為什么錯呀llll
miao
??|
提問時間:11/21 12:10
#稅務師#
納稅人將建筑施工設備出租屬于有形動產(chǎn)租賃。若是配備了操作人員,按照“建筑服務”繳納增值稅,稅率9%。
?閱讀? 445
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個體戶門市部就我和媳婦,給媳婦發(fā)工資用簽訂合同嗎?稅務個稅給他申報!還有一點就是4月辦的稅盤,10月份才做的賬以前不發(fā)現(xiàn)在10月份開始發(fā)有問題嘛?
東老師
??|
提問時間:11/21 11:58
#稅務師#
您好, 合同沒必要簽訂的,個稅需要申報的
?閱讀? 363
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向不動產(chǎn)所在地預繳 向機構所在地繳納嗎
venus老師
??|
提問時間:11/21 11:57
#稅務師#
銷售不動產(chǎn)的,在不動產(chǎn)所在地預繳稅款,向機構所在地主管稅務機關申報納稅
?閱讀? 539
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請問:如果銷售收入,采購入庫,固定資產(chǎn),購買的低耗品都是用含稅價格記賬,利潤表會出現(xiàn)什么結果?
郭鋒老師
??|
提問時間:11/21 11:56
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 如果銷售收入,采購入庫,固定資產(chǎn),購買的低耗品都是用含稅價格記賬,且采購和售出的稅率一樣,會高估利潤。如果稅率不一樣,具體情況需要具體分析。同時,一般納稅人購入的低值易耗品專票、和購入的固定資產(chǎn)專票,報稅時可以抵扣無票銷售收入,從而降低企業(yè)的稅負。 祝您學習愉快!
?閱讀? 496
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老師,請教一下,A借款給B,B抵押房產(chǎn)給A,那A是個人和企業(yè)要交什么稅,按多少來交
岳老師
??|
提問時間:11/21 11:49
#稅務師#
如果房子沒有過戶,那不用交稅的。
?閱讀? 511
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老師們好:請教下問題,制造業(yè)生產(chǎn)掛面,銷售的稅率是多少?
一鳴老師
??|
提問時間:11/21 11:30
#稅務師#
你好,這個稅率是9%的哈
?閱讀? 515
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老師,道路通行費如果沒告訴我們稅額只告訴我們金額的話,請問稅率是多少
新新老師
??|
提問時間:11/21 11:27
#稅務師#
通行費那個告訴稅額的是2萬,因為這個就是按照發(fā)票上的稅額直接抵扣。
?閱讀? 500
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老師,我想問一個額外的問題,以買一贈一方式銷售應稅消費品的的,增值稅、消費稅視同銷售嗎
金金老師
??|
提問時間:11/21 10:56
#稅務師#
您好,這個的話是屬于視同銷售的
?閱讀? 507
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幫忙看看這個利潤表,毛利率是多少,怎么算毛利率,
李老師(1)
??|
提問時間:11/21 10:51
#稅務師#
您好同學,我核算一下,發(fā)給您哈
?閱讀? 508
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那我是填一座樓的那個房產(chǎn)證的產(chǎn)權證書號? 可以請郭老師回答嗎 因為剛剛的問題還沒有問完
宋生老師
??|
提問時間:11/21 10:44
#稅務師#
你好!你一座樓只有一個房產(chǎn)證的話,就填那個
?閱讀? 988
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老師 B錯在哪里?因為關稅為0所以不用征收了所以不用海關核定征收了嗎
金金老師
??|
提問時間:11/21 10:42
#稅務師#
您好,對的,因為本期沒有關稅
?閱讀? 503
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那我是填一座樓的那個房產(chǎn)證的產(chǎn)權證書號?
岳老師
??|
提問時間:11/21 10:41
#稅務師#
您是說發(fā)票備注嗎?
?閱讀? 942
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離岸價格等于完稅價格加關稅 、到岸價格等于完稅價格。這兩句話對嗎
金金老師
??|
提問時間:11/21 10:29
#稅務師#
您好,對的,這個是沒錯的
?閱讀? 354
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老師,應收股利購買時候就有的,不是對利潤沒有影響嗎?這道題為什么要加10萬?
金金老師
??|
提問時間:11/21 10:18
#稅務師#
您好,那個10萬,是2020年7月15日,按照份額確認的10萬,不是易開得
?閱讀? 334
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老師,A選項是百分之三嗎我在書上沒找到
金金老師
??|
提問時間:11/21 10:13
#稅務師#
您好,這個的話,是屬于3%,技術的
?閱讀? 486
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今年稅2為什么那么難,太偏了,感覺學了個假稅二,考試前刷了5套卷子,都是100分以上,好幾套還在沒復習完的情況下,怎么回事呀
東老師
??|
提問時間:11/21 10:13
#稅務師#
你好,這個這個題目也不是都有簡單的,肯定有一年是難度大一些的
?閱讀? 606
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老師,這道題那400的現(xiàn)金股利為什么不加上啊?
金金老師
??|
提問時間:11/21 10:07
#稅務師#
您好,因為是一開始宣告發(fā)放的,那個是不影響損益的
?閱讀? 496
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老師,您好!想請教下,我司有個客戶的企業(yè)類型是“外國企業(yè)常駐代表機構”,我司是一般納稅人,對方要求我們開普票,那我們也是要開13個點的票給他們,我就想著開專票給他們,但他們說只要普票,為什么不要專票?如果我們開票給他們,他們是不是可以公對公轉(zhuǎn)款給我們,對于這個外國企業(yè)常駐代表機構不太了解?所以想請教下,謝謝!
樸老師
??|
提問時間:11/21 10:05
#稅務師#
一般來說,外國企業(yè)常駐代表機構在中國境內(nèi)開展業(yè)務活動,需要遵守中國的稅收法律法規(guī),包括按照規(guī)定繳納稅款、接受稅務監(jiān)管等。 關于你的問題,如果對方只需要普票,那么他們可能不希望承擔專票的額外費用。普票和專票的主要區(qū)別在于稅率和開具方式。專票的稅率較高,可以抵扣進項稅額,而普票則不能抵扣。因此,如果對方?jīng)]有要求開具專票,可能是因為他們的財務制度不需要抵扣進項稅額,或者是因為他們在中國境內(nèi)沒有需要抵扣進項稅額的業(yè)務活動。 關于開票給他們后,他們是否可以公對公轉(zhuǎn)款給你們的問題,一般來說,如果你們開具了符合規(guī)定的發(fā)票,且對方的財務制度允許公對公轉(zhuǎn)款,那么他們應該能夠通過銀行系統(tǒng)進行公對公轉(zhuǎn)款。但是需要注意的是,具體的轉(zhuǎn)款方式和流程可能受到雙方所在地的銀行和稅務機構的規(guī)定限制,需要按照相關規(guī)定進行操作。
?閱讀? 536
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老師這題為啥不選A呢
金金老師
??|
提問時間:11/21 09:53
#稅務師#
您好,這個的話,是生產(chǎn),但是沒有銷售,所以不需要
?閱讀? 503
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請問老師,單位7月收到普票,11月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,讓對方重新開,需要重新做賬嗎?
東老師
??|
提問時間:11/21 09:41
#稅務師#
對,按照拿到的發(fā)票重新做
?閱讀? 480
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銷售汽車貼膜行業(yè)的腳踏板,膜之類的東西,開票稅率是多少?對方給我方1%的稅點,對著嗎
宋老師2
??|
提問時間:11/21 09:21
#稅務師#
你好!這小規(guī)模就是1%的了
?閱讀? 313
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老師,這題A錯在哪里呀
小林老師
??|
提問時間:11/21 09:04
#稅務師#
您好,正在回復題目
?閱讀? 477
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是這樣的 現(xiàn)在我們這邊政府要求將當年農(nóng)村集體組織自行開發(fā)的回遷樓 辦理房產(chǎn)證 (土地性質(zhì)是劃撥),要求我們開發(fā)票給村民 , 然后呢 我這邊是申請了臨時稅種 可以開發(fā)票。我的問題是,我被告知,需要在電子稅務局辦理不動產(chǎn)項目登記 我登錄電子稅務局,點擊不動產(chǎn)項目,是下面這張圖的, 然后 我下一步應該怎么做呢 還是 我不需要進行不動產(chǎn)項目登記。。。。。我們開發(fā)票 其實也是代開,村民把增值稅+附加稅+印花稅付給我們 我們發(fā)增值稅發(fā)票
樸老師
??|
提問時間:11/21 08:45
#稅務師#
1.確認稅務登記信息:首先,您需要確保您的公司在電子稅務局中進行了稅務登記,并且已經(jīng)完成了稅務登記信息的確認。 2.申請臨時稅種:如果您已經(jīng)申請了臨時稅種并獲得批準,您需要將臨時稅種的信息錄入到電子稅務局的系統(tǒng)中。 3.辦理不動產(chǎn)項目登記:在電子稅務局中,您需要點擊“不動產(chǎn)項目”,然后選擇“新建項目”進行登記。在登記時,您需要提供有關回遷樓的相關信息,例如面積、位置、建設時間等。 4.申請開具發(fā)票:在完成不動產(chǎn)項目登記后,您可以申請開具發(fā)票。在電子稅務局中選擇“發(fā)票管理”,然后選擇“發(fā)票開具”。在開具發(fā)票時,您需要提供村民的姓名、身份證號等相關信息,并選擇相應的稅率和稅額。 5.繳納相關稅費:在開具發(fā)票前,您需要繳納相應的稅費,包括增值稅、附加稅和印花稅等
?閱讀? 989
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是這樣的 現(xiàn)在我們這邊政府要求將當年農(nóng)村集體組織自行開發(fā)的回遷樓 辦理房產(chǎn)證 (土地性質(zhì)是劃撥),要求我們開發(fā)票給村民
郭老師
??|
提問時間:11/21 08:39
#稅務師#
你好 實際你們也沒有收到錢也不是你們蓋的是這個意思嗎
?閱讀? 1070
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老師離岸價格包括關稅嗎。離岸價格等于完稅價格加關稅,這個公式對嗎
倩倩.老師
??|
提問時間:11/21 08:23
#稅務師#
關稅應以到岸價為基數(shù)
?閱讀? 507
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我公司沒有業(yè)務,每月按零申報,但由于業(yè)務需要找了其他公司每月幫我公司開發(fā)票,預計每月給我司開普票3萬,沒有相關流水,需要測算下如果被稅局稽查到,需要補稅嗎?我司需要承擔的各項稅金大概有多少?
鄒老師
??|
提問時間:11/21 08:07
#稅務師#
你好,請看你的描述,到底有沒有收入呢?
?閱讀? 330
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老師您好,嗯,這道大題的第三小題,長江公司2022年五月份甲材料的成本差異率是?這個檔案有個地方我不明白,這個4800是超值差嗯,7050也是超值差,算出的發(fā)出材料結轉(zhuǎn)也是超值差1440,為什么這個材料成本差異率是公式的分子4800-1440+7050 不明白的是,為什么是減1440?4800和7050都是相加,只有這1440是相減,為什么?
玲竹老師
??|
提問時間:11/21 07:06
#稅務師#
您好 因為發(fā)出材料的時候要結轉(zhuǎn)材料成本差異 結轉(zhuǎn)的時候材料成本差異在貸方 所以是減
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備考涉稅實務的話,平時工作要注意什么
東老師
??|
提問時間:11/21 06:24
#稅務師#
你好,這個和您平時工作來說沒有太大關系。
?閱讀? 325
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老師我想問下這題的知識點
雪兒
??|
提問時間:11/20 22:49
#稅務師#
實質(zhì)性加工是指符合下列條件之一:(1)產(chǎn)品加工后,在進出口稅則中四位數(shù)稅號一級的稅則歸類已經(jīng)有了改變;(2)加工增值部分占新產(chǎn)品總值的比例超過30%及以上的。
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老師請問一下這個的知識點,我在書上沒有找到
雪兒
??|
提問時間:11/20 22:28
#稅務師#
已申報進境并放行的保稅貨物、減免稅貨物、租賃貨物或者已申報進出境并放行的暫時進出境貨物,有下列情形之一需繳納稅款的,應當適用海關接受納稅義務人再次填寫報關單申報辦理納稅及有關手續(xù)之日實施的稅率: (一)保稅貨物經(jīng)批準不復運出境的; (二)保稅倉儲貨物轉(zhuǎn)入國內(nèi)市場銷售的; (三)減免稅貨物經(jīng)批準轉(zhuǎn)讓或者移作他用的; (四)可暫不繳納稅款的暫時進出境貨物,經(jīng)批準不復運出境或者進境的; (五)租賃進口貨物,分期繳納稅款的
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