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贈(zèng)送如禮品需要繳納個(gè)稅嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:11/26 09:13
#稅務(wù)師#
你好,贈(zèng)送給個(gè)人的禮品是要交個(gè)稅的
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想問一下,我在半年度時(shí),因利潤高了,就預(yù)提了成本,再后面月份陸續(xù)的有成本票進(jìn)來了,這成本票進(jìn)來時(shí),怎么沖原先計(jì)提的成本呀,這成本金額現(xiàn)在還不是等于預(yù)提的金額,另這成本票的憑證要附在哪個(gè)月的記帳憑證中呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/25 12:00
#稅務(wù)師#
你好,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的就可以的。紅沖的可以沒有原始憑證,你自己摘要寫清楚就行,然后發(fā)票放到重新做的這個(gè)成本后面
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這是哪里的知識(shí)點(diǎn),怎么感覺沒學(xué)過呢
小天老師
??|
提問時(shí)間:07/09 21:13
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)講義中不一定有,題中出現(xiàn)蠻多的, 收入額=經(jīng)費(fèi)支出總額÷(1-核定利潤率),然后收入*核定利潤率=應(yīng)納稅所得額 三、《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<中華人民共和國非居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表>等報(bào)表的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第30號(hào))附件6第七條第13項(xiàng)的計(jì)算公式修改為: 換算的收入額=經(jīng)費(fèi)支出總額÷(1-核定利潤率) 本公告自2016年5月1日起施行。 特此公告。
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老師早上好,請(qǐng)問下這種關(guān)系屬于關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎?(圖片上)
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/12 09:09
#稅務(wù)師#
您好,是的,甲能控制國企業(yè)和B公司 根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第一百零九條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第四十一條所稱關(guān)聯(lián)方,是指與企業(yè)有下列關(guān)聯(lián)關(guān)系之一的企業(yè)、其他組織或者個(gè)人: (一)在資金、經(jīng)營、購銷等方面存在直接或者間接的控制關(guān)系; (二)直接或者間接地同為第三者控制; (三)在利益上具有相關(guān)聯(lián)的其他關(guān)系。
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疑問在圖片
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:10/13 13:45
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品的成本10萬元,在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品最終增加固定資產(chǎn)的價(jià)值。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好!請(qǐng)問這題答案,我的理解是380萬是大華公司直接承擔(dān)的,即甲國A企業(yè)稅后利潤*分配比例+分配*預(yù)提所得稅;12萬是大華公司間接承擔(dān)的即甲國A公司直接承擔(dān)的來自于乙國B公司分配的預(yù)提所得稅;那么甲國A公司間接承擔(dān)的乙國B公司稅后利潤*分配比例這部分稅款在哪里,怎么計(jì)算?
周老師
??|
提問時(shí)間:10/19 10:56
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是的,這里的380萬元不是大華公司直接承擔(dān)的,大華公司對(duì)甲公司持股60%,那間接負(fù)擔(dān)的稅款是380*60%的; 甲國A公司間接承擔(dān)的乙國B公司的稅款是1000*30%*30%的。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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2023年稅務(wù)師最后沖刺8套財(cái)務(wù)于會(huì)計(jì)(4)計(jì)算題68事項(xiàng)3中的設(shè)備公允與賬面不相等為什么不需要調(diào)整
小王老師
??|
提問時(shí)間:11/01 08:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 事項(xiàng)(3)中設(shè)備的公允價(jià)值與賬面價(jià)值不相等無需考慮,因?yàn)槠洳皇前l(fā)生在初始投資時(shí)點(diǎn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師:您好!我們公司今年準(zhǔn)備一次性補(bǔ)繳2023年的企業(yè)年金,請(qǐng)問個(gè)人繳納的企業(yè)年金部分,我們?cè)谟?jì)算繳納個(gè)稅的時(shí)候可以扣除嗎?
周老師
??|
提問時(shí)間:02/19 15:49
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,您好!請(qǐng)問個(gè)人取得股票分紅,應(yīng)如何納稅?財(cái)稅[2015]101號(hào)中規(guī)定“個(gè)人從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得的上市公司股票,持股期限超過1年的,股息紅利所得暫免征收個(gè)人所得稅?!迸c財(cái)稅〔2012〕85號(hào)“持股期限超過1年的,暫減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額。上述所得統(tǒng)一適用20%的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅?!币?guī)定是否沖突,應(yīng)如何理解。
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/21 09:36
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是不沖突的,你那個(gè)25%是所得稅,針對(duì)的企業(yè)
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老師您好!工商年報(bào)中的醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)包括大額醫(yī)療和長期護(hù)理保險(xiǎn)嗎
王超老師
??|
提問時(shí)間:06/08 14:57
#稅務(wù)師#
你好 不包含的,不包括大額醫(yī)療和長期護(hù)理保險(xiǎn)
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老師,老板問我稅收率,我改怎么回答?
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:06/19 16:31
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)要問清楚他問的具體是什么。 增值稅稅率也有很多種,不同的業(yè)務(wù)稅率不一樣。
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這種題有什么記憶訣竅?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:01
#稅務(wù)師#
你好,低稅率的通常是比較特殊的 需要自己去看這些包括哪些,然后不斷的記憶
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企業(yè)法人收到合伙企業(yè)分紅需要交哪些稅?
王超老師
??|
提問時(shí)間:08/16 06:49
#稅務(wù)師#
這個(gè)分紅是免稅的
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì),股份支付,主觀題思路
東老師
??|
提問時(shí)間:06/30 22:48
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是做題額嗎
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(5)免稅高粱進(jìn)項(xiàng)為什么不能抵扣
小林老師
??|
提問時(shí)間:09/22 16:00
#稅務(wù)師#
您好,若滿足從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,是可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的
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股東財(cái)富最大化目標(biāo)理論是有其假設(shè)前提的,這些假設(shè)包括:企業(yè)不存在外部不經(jīng)濟(jì)。這個(gè)外部不經(jīng)濟(jì)是什么意思???沒理解
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/26 12:56
#稅務(wù)師#
股東財(cái)富最大化目標(biāo)理論的假設(shè)前提中,企業(yè)不存在外部不經(jīng)濟(jì)指的是企業(yè)在其經(jīng)營活動(dòng)過程中,不會(huì)對(duì)外部環(huán)境產(chǎn)生負(fù)面影響,即企業(yè)不會(huì)因自身的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)而承受額外的成本或損失。 外部不經(jīng)濟(jì)通常指企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)對(duì)外部環(huán)境造成的負(fù)面影響,比如污染、資源浪費(fèi)等。如果一個(gè)企業(yè)存在外部不經(jīng)濟(jì),那么它的經(jīng)營成本將增加,而利潤會(huì)減少,進(jìn)而影響到股東的財(cái)富。因此,股東財(cái)富最大化目標(biāo)理論假設(shè)企業(yè)不存在外部不經(jīng)濟(jì),以此來保證企業(yè)經(jīng)營的穩(wěn)定和利潤的可持續(xù)增長
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9月備考稅務(wù)師還來得及嗎
艷子老師
??|
提問時(shí)間:08/12 10:04
#稅務(wù)師#
您好,考一兩門還是可以的
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老師,這個(gè)地方說租賃開始日的租賃負(fù)債是243.6,然后這邊分錄借方使用權(quán)資產(chǎn)243.6,這個(gè)是不是一樣的?
小天老師
??|
提問時(shí)間:10/04 06:59
#稅務(wù)師#
您好,就是同一件事在不同的科目核算,借貸相等,就像我們買固定資產(chǎn)一樣,借:固定資產(chǎn) 代:應(yīng)付賬款
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請(qǐng)問老師,銀行結(jié)構(gòu)性存款的利息收入,是否需要繳納增值稅,保本浮動(dòng)收益。
王超老師
??|
提問時(shí)間:10/30 08:49
#稅務(wù)師#
你好 需要根據(jù)具體情況來判斷。 結(jié)構(gòu)性存款通常被視為一種金融產(chǎn)品,其利息收入是否需要繳納增值稅取決于其是否滿足一些特定的條件。如果結(jié)構(gòu)性存款在合同中約定保本,那么其利息收入應(yīng)該按照貸款服務(wù)繳納增值稅。但如果結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品為非保本的,其取得的收益則不需繳納增值稅。
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求這個(gè)題目答案,謝謝老師
雪兒
??|
提問時(shí)間:11/26 21:44
#稅務(wù)師#
如果甲公司將研發(fā)部門獨(dú)立出來成立一家全資的高新技術(shù)企業(yè)或軟件企業(yè)A公司。不考慮成立新公司新增的管理費(fèi)用,則A公司技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入500萬元,技術(shù)開發(fā)成本 1000萬元,企業(yè)虧損不交納企業(yè)所得稅,享受不到企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠。將研發(fā)部門獨(dú)立出來后,甲公司的稅前利潤變?yōu)?500+1000-500=3000(萬元),甲公司應(yīng)交企業(yè)所得稅3000x25%=750(萬元)。兩家公司合計(jì)應(yīng)交企業(yè)所得稅750萬元??梢?,甲公司內(nèi)部設(shè)立研發(fā)部更節(jié)稅,少交750-500=250(萬元)。
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增值稅沒有列舉稅目稅率嗎?那稅率為13%.9%.6%的那些科目不是嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:09/16 13:35
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,增值稅沒有列舉稅目稅率。稅率為13%.9%.6%的那些項(xiàng)目不是的,只是列了項(xiàng)目,沒有列表。
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我單位違反工程管理被罰款無發(fā)票只有通知可以入賬嗎?如果可以入賬年底要納稅調(diào)整是吧。
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/24 17:00
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不需要發(fā)票的,憑罰單就可以稅前扣除
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老師,這個(gè)B為什么是錯(cuò)的呢?
小林老師
??|
提問時(shí)間:12/19 11:46
#稅務(wù)師#
您好,增值稅都是各自計(jì)算各自的數(shù)據(jù)
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個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市股票暫不征收個(gè)稅,企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市股票需要繳納企業(yè)所得稅嗎
艷子老師
??|
提問時(shí)間:08/10 21:12
#稅務(wù)師#
您好, 企業(yè)轉(zhuǎn)讓要交的
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稅務(wù)師考試時(shí)考試界面有什么輔助工具?
小天老師
??|
提問時(shí)間:09/27 22:28
#稅務(wù)師#
您好,考試系統(tǒng)支持 6 種輸入法,即微軟拼音輸入法、谷歌拼音輸入法、搜狗拼音輸入法、王碼五筆型輸入法、極品五筆輸入法、萬能五筆輸入法。不提供手寫板等輔助輸入設(shè)備與軟件。 考試如有計(jì)算題,可使用規(guī)則第六條規(guī)定的自帶的計(jì)算器,可以調(diào)用考試機(jī)考試界面提供的計(jì)算器,使用考場提供的演算草稿紙。
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實(shí)收資本可以轉(zhuǎn)出來嗎
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/02 11:01
#稅務(wù)師#
你好,股東繳納出資款之后,這個(gè)資金是可以轉(zhuǎn)出來的(比如支付貨款,發(fā)放工資等 )
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固定資產(chǎn)為什么能包括增值稅,買的時(shí)候不是借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款嗎
益華老師
??|
提問時(shí)間:03/19 22:12
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話不能抵扣的話,就是包含的了
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老師請(qǐng)問簡易開票的會(huì)計(jì)分錄
艷子老師
??|
提問時(shí)間:12/03 16:04
#稅務(wù)師#
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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沒太懂,這個(gè)免租期的話,為何會(huì)多交10.5萬?我算的不是這個(gè)答案?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/29 13:31
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 你算的發(fā)一下
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嵌入式與非嵌入式軟件退稅計(jì)算方法
新新老師
??|
提問時(shí)間:12/26 14:21
#稅務(wù)師#
你好,稍等我發(fā)給你計(jì)算公式。
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