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2021年3月高先生辦理提前退休手續(xù)時,距離法定退休年齡還差2年,公司按照規(guī)定給予高先生一次性補(bǔ)貼收入16萬元,高先生領(lǐng)取補(bǔ)貼應(yīng)繳納個人所得稅如何計(jì)算?
張老師
??|
提問時間:11/13 14:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 個人提前退休取得的補(bǔ)貼收入 基本規(guī)定 一次性補(bǔ)貼收入,按“工資、薪金所得”計(jì)稅,不屬于免稅的離退休工資 計(jì)稅方法 一次性補(bǔ)貼收入,應(yīng)按照辦理提前退休手續(xù)至法定離退休年齡之間實(shí)際年度數(shù)平均分?jǐn)?,確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨(dú)適用綜合所得稅率表計(jì)稅 計(jì)算公式 應(yīng)納稅額={[(一次性補(bǔ)貼收入÷辦理提前退休手續(xù)至法定退休年齡的實(shí)際年度數(shù))-費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)]×適用稅率-速算扣除數(shù)}×辦理提前退休手續(xù)至法定退休年齡的實(shí)際年度數(shù) 【提示】相當(dāng)于一次取得多年工資,每年正常計(jì)稅,之后稅額加總。 參考上述規(guī)定,自己計(jì)算一下。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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第21條2和3兩段不理解,老師麻煩舉例說明
衛(wèi)老師
??|
提問時間:12/15 15:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 2.例如甲企業(yè)2022年多繳納了100萬元的稅款,那么這100萬元就可以在5年內(nèi)去抵扣。也就是說,如果2023應(yīng)納企業(yè)所得稅是58萬元,用這100萬元抵扣過后,還剩42萬元沒有抵扣完。那么2023年就不需要繳納企業(yè)所得稅了,剩余的42萬元可以繼續(xù)在2024年去抵扣。 3.比如企業(yè)2019年應(yīng)該繳納所得稅10萬,當(dāng)年發(fā)現(xiàn)企業(yè)2014年少確認(rèn)了成本5萬元,2014-2018年的會計(jì)利潤分別是-10萬,-20萬,50萬,50萬和60萬,那么少確認(rèn)的5萬成本應(yīng)該在2014年確認(rèn),那么2014年的虧損就是15萬元,2015年不能彌補(bǔ),2016年可以彌補(bǔ),未發(fā)現(xiàn)之前,2016年的所得稅應(yīng)該是(50-10-20)*0.25=5萬元,現(xiàn)在2014年的虧損變成了15萬,那么應(yīng)該繳納的所得額是(50-15-20)*0.25=3.75萬元,也就是說2016年多繳納了1.25萬元的所得稅,那么在繳納2019年所得稅的時候,可以將1.25萬元減去,也就是只需要繳納10-1.25=8.75萬元即可。 如果是賬做錯了,就要調(diào)賬,涉及損益類科目,用以前年度損益調(diào)整科目 借:以前年度損益調(diào)整 50000 貸:庫存商品 50000 導(dǎo)致多繳納了1.25萬元的稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 12500 貸:以前年度損益調(diào)整 12500 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,請問個人獨(dú)資企業(yè)的投資人,也在其他單位受聘作為員工每月領(lǐng)了工資薪金,請問個人獨(dú)資企業(yè)的經(jīng)營所得和工資薪金怎么申報(bào)納稅呢?謝謝
趙老師
??|
提問時間:01/17 19:32
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 投資者的工資不能在經(jīng)營所得中扣除;具體的申報(bào)老師沒有實(shí)際接觸過,希望您能諒解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,我想請教下,如果跟客戶簽的合同里出現(xiàn)運(yùn)費(fèi)10元或40元,能在增值稅專票上開具運(yùn)費(fèi)這一項(xiàng)嗎?能的話,算勞務(wù)嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時間:07/07 21:27
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,可以開運(yùn)費(fèi)的,不算勞務(wù),算運(yùn)輸服務(wù)。
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依法院判決、裁定等原因,通過證券登記結(jié)算公司,企業(yè)將其代持的個人限售股直接變更到實(shí)際所有人名下的,不視同轉(zhuǎn)讓限售股。怎么通俗易懂的理解這個?
金金老師
??|
提問時間:12/15 21:57
#稅務(wù)師#
您好,其實(shí)說白了,就是說,如果是裁判形成轉(zhuǎn)給我們的限售股的話,這個不需要交稅
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某企業(yè)為一家小型微利企業(yè),2022年度應(yīng)納稅額280萬,該企業(yè)2022年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅()萬元
冉老師
??|
提問時間:08/28 15:22
#稅務(wù)師#
該企業(yè)2022年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=100*2.5%+(280-100)*5%
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請問這個名稱這么填對嗎,在印花稅申報(bào)中
新新老師
??|
提問時間:01/06 14:53
#稅務(wù)師#
你好 現(xiàn)在發(fā)生的是什么合同
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(P/A,6%,6)-(P/A,6%,2),這個跟(P/A,6%,4)前面那個什么意思啊,忘記了老師
王超老師
??|
提問時間:09/07 10:45
#稅務(wù)師#
你好 這個相當(dāng)于是第二年才開始計(jì)算的,這個少了兩年的
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老師,如果開勞務(wù),需要開外管證嗎?就是稅務(wù)大類是勞務(wù)
新新老師
??|
提問時間:01/12 15:21
#稅務(wù)師#
你好 具體是什么勞務(wù) 一般是建筑才用的
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資產(chǎn)那1000為什么那樣算,不明白,若言老師回答
朱朱老師
??|
提問時間:10/10 09:14
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 1-資產(chǎn)負(fù)債率=所有者權(quán)益/資產(chǎn)=1-40%=60% 所有者權(quán)益=600 資產(chǎn)=600/60%=1000
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老師,這個題怎么理解呢,估計(jì)小林老師被我問煩了,反正我也沒問出個所以然來?哪位大神指教下呢
逝水流痕老師
??|
提問時間:10/16 19:12
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這里您看這一句話,《在現(xiàn)行優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,減半征收個人所得稅》 我們就先看前半句,就是現(xiàn)行的優(yōu)惠政策,我們應(yīng)該繳納多少稅 80000*10%-1500-2000 在看后半句,在此基礎(chǔ)上,再減半征收 =(80000*10%-1500-2000)*0.5
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老師 開票單位可以用批嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/09 18:22
#稅務(wù)師#
開票單位不建議用批。
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請問這個季度的納稅申報(bào)表,本年數(shù)是填本年的還是填寫10-12月的收入成本費(fèi)用填寫呢
東老師
??|
提問時間:01/06 14:35
#稅務(wù)師#
你好,這個填寫的是全年的金額。
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房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)地,為此項(xiàng)目成立的公司已經(jīng)有5-6年了,目前項(xiàng)目還處在前期開發(fā)階段(有立項(xiàng)、已簽協(xié)議,未最終敲定),管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)還可以轉(zhuǎn)入開辦費(fèi)攤銷嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:01/03 17:24
#稅務(wù)師#
是的,還是計(jì)入開辦費(fèi)
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老師這些不屬于境內(nèi)的是不是都是免稅的
樸老師
??|
提問時間:06/07 17:31
#稅務(wù)師#
不屬于境內(nèi),所以不屬于我國增值稅征稅范圍,以及銷售完全在境外的服務(wù)和無形資產(chǎn)由于完全在境外,不屬于,因?yàn)楹臀覈鴽]有關(guān)系,不在我們國家交稅
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請問下500元以下無票支出是可以稅前列支,是指單次在同一地方500元以下么
郭老師
??|
提問時間:06/11 08:14
#稅務(wù)師#
你好 一次一個人的 銷售方都是個人
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3、下列納稅人中可以選擇按小規(guī)模納稅人繳納增值稅的有( )。 非企業(yè)性單位 年應(yīng)稅銷售額超過500萬元且會計(jì)核算健全的建筑企業(yè) 不經(jīng)常發(fā)生應(yīng)稅行為的企業(yè) d年應(yīng)稅銷售額超過500萬元的,但不經(jīng)常發(fā)生應(yīng)稅行為的企業(yè) 老師,d是指shen么企業(yè)?能打個比方嗎?不是超過五百萬就是一般納稅人了嗎
樸老師
??|
提問時間:08/15 07:44
#稅務(wù)師#
只要任意連續(xù)12個月不超五百萬就不用升級
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注會經(jīng)濟(jì)法證券法太難了
易 老師
??|
提問時間:04/17 22:25
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,合格率這門是最高的
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這道題我到現(xiàn)在都沒搞懂。我到現(xiàn)在這方差標(biāo)準(zhǔn)差標(biāo)準(zhǔn)差率我都沒搞明白。就這期望值我會算了。必要收益率會算了。
小天老師
??|
提問時間:07/26 09:21
#稅務(wù)師#
您好, 方差是各個數(shù)據(jù)與平均數(shù)之差的平方的和的平均數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)差=方差的算術(shù)平方根
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非全日制大專能報(bào)考稅務(wù)師嗎?要考幾門?稅務(wù)師和cpa建議先考哪個?
新新老師
??|
提問時間:06/13 17:20
#稅務(wù)師#
你好。建議先考會計(jì),看您是全職備考還是什么。注會是6科,稅務(wù)師是5科。
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轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入800萬(屬于自然科學(xué)領(lǐng)域的技術(shù)轉(zhuǎn)讓,發(fā)生成本及相關(guān)稅費(fèi)200萬),這個200w在算利潤的時候要扣除嗎
鄒老師
??|
提問時間:05/12 17:38
#稅務(wù)師#
你好,技術(shù)轉(zhuǎn)讓發(fā)生成本及相關(guān)稅費(fèi)200萬,在算利潤的時候要扣除200萬的
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老師,債轉(zhuǎn)股需要繳納哪些稅?
易 老師
??|
提問時間:06/12 11:24
#稅務(wù)師#
你好應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入實(shí)收資本要按照應(yīng)付賬款的金額繳 納萬分之五的印花稅
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注冊會計(jì)師稅法,理論
曉純老師
??|
提問時間:07/21 23:11
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,你是想問稅法的理論?稅法就是各種不同稅種,了解每一種稅的嚴(yán)肅,即可。
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在線教育平臺免費(fèi)提供試聽課程,不就是免費(fèi)向社會公眾提供服務(wù)嗎,為什么屬于視同銷售呢
泡泡醬老師
??|
提問時間:11/30 00:22
#稅務(wù)師#
你好 這屬于在線教育平臺無償提供給其他單位或者個人的一項(xiàng)服務(wù),應(yīng)該視同銷售繳納增值稅,社會公眾一般是指的集體公眾,但是聽課這是針對某一部分人
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老師,今天是稅務(wù)師補(bǔ)報(bào)名,我想問下,前面報(bào)的科目可以換嗎
東老師
??|
提問時間:08/04 09:44
#稅務(wù)師#
你好,如果是還沒有交費(fèi)呢,應(yīng)該是可以更換的
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老師您好 關(guān)于研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除中的委托進(jìn)行研發(fā)活動 假如先不考慮其他 制造業(yè)的話 按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額1000萬的80%計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 那么加計(jì)100%扣除 應(yīng)該調(diào)減800萬 問題1 花費(fèi)的1000萬中另外200萬計(jì)入其他費(fèi)用當(dāng)期扣除了 不需要調(diào)整 我的理解是否正確 問題2 800萬計(jì)入研發(fā)費(fèi)用了在當(dāng)期申報(bào)的時候調(diào)減 還是匯繳才需要調(diào)減
金金老師
??|
提問時間:08/09 15:02
#稅務(wù)師#
您好,對的,第一個問題理解正確,2800那個匯算的時候調(diào)減
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商混站實(shí)行簡易計(jì)稅,但有加工承攬業(yè)務(wù),那簡易計(jì)稅取得的進(jìn)項(xiàng)可以對加工業(yè)務(wù)進(jìn)行抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:08/07 15:26
#稅務(wù)師#
簡易計(jì)稅取得的進(jìn)項(xiàng),不可以對加工業(yè)務(wù)進(jìn)行抵扣
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請問這題怎么做 求思路
鄒老師
??|
提問時間:08/05 15:09
#稅務(wù)師#
你好,年度收益率=(1+50/5000)^4 —1 ^4,是4次方的意思
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老師這道題的城建稅為什么是5
郭老師
??|
提問時間:08/07 10:15
#稅務(wù)師#
你好,縣城的城建稅是5%的 根據(jù)《中華人民共和國城市維護(hù)建設(shè)稅法》(中華人民共和國主席令第五十一號)“第四條_城市維護(hù)建設(shè)稅稅率如下:(一)納稅人所在地在市區(qū)的,稅率為百分之七;(二)納稅人所在地在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為百分之五;
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12月31日,確認(rèn)并收到國家按產(chǎn)品銷量及規(guī)定的補(bǔ)助定額計(jì)算的定額補(bǔ)貼60萬元 老師企業(yè)收到這筆補(bǔ)助,就計(jì)入什么科目
一鳴老師
??|
提問時間:08/01 16:53
#稅務(wù)師#
你好,收到的與銷量掛鉤的補(bǔ)助,計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,要交增值稅的
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