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老師,今年所得稅匯算清繳政策是什么
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/19 13:30
#稅務(wù)師#
您好, 現(xiàn)在稅務(wù)局都有發(fā)通知,去培訓(xùn)呀,和去年差不多吧
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經(jīng)濟(jì)學(xué)本屆應(yīng)屆生可以考稅務(wù)師嗎,直接回復(fù)可以或者不行就好了 !快點(diǎn)回答!
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 15:56
#稅務(wù)師#
經(jīng)濟(jì)學(xué)本屆應(yīng)屆生可以考稅務(wù)師,但需要滿足一定的條件。 根據(jù)稅務(wù)師考試報(bào)名條件的規(guī)定,大四學(xué)生作為應(yīng)屆畢業(yè)生可以報(bào)考稅務(wù)師,但必須是在經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門(mén)類(lèi)的本科生。對(duì)于其他專業(yè)的大學(xué)本科生,需先從事經(jīng)濟(jì)或法律相關(guān)工作滿1年后才可報(bào)考稅務(wù)師。
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甲公司年末所有者權(quán)益共計(jì)數(shù)為4735萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1560萬(wàn)元,3月分派上年股利630萬(wàn)元;8月發(fā)現(xiàn)、行政部門(mén)使用固定資產(chǎn)分別少提折舊200萬(wàn)元和300萬(wàn)元(達(dá)到重要性規(guī)定),假設(shè)按稅法規(guī)定上述折舊不再容許稅前扣除。甲公司自4月1日起擁有乙公司30%股權(quán)(具備重大影響),10月乙公司將自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為采用公允價(jià)值模式計(jì)量投資性房地產(chǎn),該項(xiàng)轉(zhuǎn)換導(dǎo)致乙公司所有者權(quán)益增長(zhǎng)400萬(wàn)元;甲公司合用公司所得稅稅率25%,按凈利潤(rùn)10%計(jì)提盈余公積。若不考慮其她因素,則甲公司“所有者權(quán)益變動(dòng)表”中所有者權(quán)益共計(jì)數(shù)本年年末余額應(yīng)列示金額為( )萬(wàn)元。 A. 5254 B. 5285 C. 576
小小霞老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/30 16:48
#稅務(wù)師#
你好,這道題選擇B的呢。計(jì)算過(guò)程=4735+1560-(200+300)-630+400*30%=5285萬(wàn)元
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我們購(gòu)進(jìn)冷鏈設(shè)備安裝,我計(jì)入了固定資產(chǎn),安裝完后才付的工時(shí)費(fèi)用和工錢(qián),那這筆錢(qián)直接做費(fèi)用,還是計(jì)入固定資產(chǎn)成本借固定資產(chǎn)
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/05 10:01
#稅務(wù)師#
是的,是計(jì)入固定資產(chǎn)成本借固定資產(chǎn)
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是不是雙倍余額表要減折舊,但不減凈殘值,后兩年才減,年數(shù)總和法要減凈殘值,但不減折舊,是嗎?看一下我總結(jié)的對(duì)不對(duì)
星河老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/31 13:33
#稅務(wù)師#
對(duì)的,你的總結(jié)沒(méi)有問(wèn)題。
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老師 開(kāi)票單位可以用批嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/09 18:22
#稅務(wù)師#
開(kāi)票單位不建議用批。
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資產(chǎn)那1000為什么那樣算,不明白,若言老師回答
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 09:14
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 1-資產(chǎn)負(fù)債率=所有者權(quán)益/資產(chǎn)=1-40%=60% 所有者權(quán)益=600 資產(chǎn)=600/60%=1000
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房產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)地,為此項(xiàng)目成立的公司已經(jīng)有5-6年了,目前項(xiàng)目還處在前期開(kāi)發(fā)階段(有立項(xiàng)、已簽協(xié)議,未最終敲定),管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)還可以轉(zhuǎn)入開(kāi)辦費(fèi)攤銷(xiāo)嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 17:24
#稅務(wù)師#
是的,還是計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)
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對(duì)于連續(xù)性經(jīng)營(yíng)的供應(yīng)商,匯算清繳以后才能開(kāi)回來(lái)上年度發(fā)票,那這些發(fā)票對(duì)應(yīng)的支出能不能匯算年度稅前扣除?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 14:09
#稅務(wù)師#
匯算清繳以后才能開(kāi)回來(lái),去年的匯算不能稅前扣除,可在下年匯算扣除
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注會(huì)經(jīng)濟(jì)法證券法太難了
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/17 22:25
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,合格率這門(mén)是最高的
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扣繳義務(wù)人對(duì)代扣代繳自然人開(kāi)具發(fā)票的個(gè)稅如何賬務(wù)處理?
李老師(1)
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 11:21
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),你也是借咱比如費(fèi)用,你就借費(fèi)用貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行存款。
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開(kāi)票數(shù)量和金額這些,在電子稅務(wù)局里能查到嗎?怎么查
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 15:56
#稅務(wù)師#
電子稅務(wù)局,我要辦稅,你看下里面有稅收數(shù)字的賬戶這個(gè)嗎?
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書(shū)上不是只說(shuō)涂料電池,大包裝改成小包裝銷(xiāo)售才交消費(fèi)稅嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/07 11:32
#稅務(wù)師#
外購(gòu)電池、涂料大包裝改成小包裝或者外購(gòu)電池、涂料不經(jīng)加工只貼商標(biāo)的行為,視同應(yīng)稅消費(fèi)稅品的生產(chǎn)行為。發(fā)生上述生產(chǎn)行為的單位和個(gè)人應(yīng)按規(guī)定申報(bào)繳納消費(fèi)稅。 注意只是視同銷(xiāo)售,而不是只有這樣才交消費(fèi)稅
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企業(yè)將自產(chǎn)貨物通過(guò)公益組織無(wú)償捐獻(xiàn)給已經(jīng)實(shí)現(xiàn)脫貧的目標(biāo)脫貧地區(qū)。不是視同銷(xiāo)售嗎?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/11 22:00
#稅務(wù)師#
您好,視同銷(xiāo)售,只不過(guò)是免稅
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沖減往年的營(yíng)業(yè)外收入,會(huì)影響本年凈利潤(rùn)嗎?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 09:32
#稅務(wù)師#
你好,不會(huì)影響本年的凈利潤(rùn)。
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收到別人款,幫別人買(mǎi)東西,支付給商家后,當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票,后期又收到發(fā)票后,分別怎么作分錄,老師
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/18 10:08
#稅務(wù)師#
您好,那你等于說(shuō),你就是代收轉(zhuǎn)服,做往來(lái)不是就行了
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第四題好難做啊啊啊急急急
思路老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/19 08:46
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好 方案一:交增值稅,(180-160)/1.13*0.13=2.3 方案二返還現(xiàn)金視為贈(zèng)送:交增值稅,(200-160)/1.13*0.13=4.6 從增值稅來(lái)看,方案一更優(yōu)
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下列屬于納稅人義務(wù)的有( ) A.依法設(shè)置賬簿、保管賬簿B.代扣、代收稅款C.索取有關(guān)稅收憑證D.按時(shí)、如期申報(bào)
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 12:55
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 是多選題嗎?
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施工企業(yè)內(nèi)帳只用臺(tái)帳有利還是無(wú)利?
思頓喬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 19:28
#稅務(wù)師#
你好,建議用帳套做賬, 假如只有臺(tái)賬的話那么太單薄了
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做匯算清繳時(shí)提示:211高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)所屬期年度有效的高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)_211-3 證書(shū)編號(hào)2這個(gè)是什么意思
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 10:22
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是讓你填高新證書(shū)編號(hào)的,那個(gè)書(shū)上的
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個(gè)體工商戶用交個(gè)人所得稅嗎,按什么交呢,沒(méi)有賬薄按什么交
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 22:49
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是需要的,按照利潤(rùn)總額教案
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增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅測(cè)算表測(cè)算數(shù)中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這些事填寫(xiě)12月份還是全年的,下面的未審數(shù)是那些
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 12:04
#稅務(wù)師#
你好; 你們這個(gè)是按月報(bào)的; 應(yīng)該是 確定12月的 (你們看所屬期是要求按月還是按年報(bào)奧 的 )
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師稅法,理論
曉純老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 23:11
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,你是想問(wèn)稅法的理論?稅法就是各種不同稅種,了解每一種稅的嚴(yán)肅,即可。
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送給客戶的包包要怎么做賬
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/17 10:07
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是可以作為銷(xiāo)售費(fèi)用就行
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老師 ,我們老板兩個(gè)公司一個(gè)北京,一個(gè)山東, 都是一般納稅人, 山東公司主要是進(jìn)原材料 發(fā)工資,等用錢(qián)金額大, 北京公司有多余款,就會(huì)轉(zhuǎn)山東公司, 然后山東給北京開(kāi)貨款發(fā)票, 現(xiàn)在山東往外開(kāi)票開(kāi)的金額挺多的, 增值稅款金額多, 老板說(shuō)怎么樣能讓北京公司多開(kāi)點(diǎn)? 北京能不能給山東公司開(kāi)票? 老師你看看怎么處理好呢, 老板覺(jué)著北京公司繳稅比山東好處多
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/14 14:35
#稅務(wù)師#
你好;你們之間有業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生嗎 ? 兩個(gè)公司之間發(fā)生了業(yè)務(wù)沒(méi)有
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老師這道題的城建稅為什么是5
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/07 10:15
#稅務(wù)師#
你好,縣城的城建稅是5%的 根據(jù)《中華人民共和國(guó)城市維護(hù)建設(shè)稅法》(中華人民共和國(guó)主席令第五十一號(hào))“第四條_城市維護(hù)建設(shè)稅稅率如下:(一)納稅人所在地在市區(qū)的,稅率為百分之七;(二)納稅人所在地在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為百分之五;
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請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)永久的號(hào),是可以一直免費(fèi)看最新的稅務(wù)師課程的嗎?還是可以干嘛?點(diǎn)進(jìn)去還是要購(gòu)買(mǎi)的???
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/18 15:19
#稅務(wù)師#
你好1; 如果是永久的; 你有賣(mài)這方面的課程; 都可以看的; 你可以去看看權(quán)限的
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老師您好,申報(bào)人數(shù)超30人了,可以更正刪除嗎
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/29 10:13
#稅務(wù)師#
你好,申報(bào)有錯(cuò)誤的可以更正申報(bào)。個(gè)稅的人數(shù)不能刪除,可以改為非正常。
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老師,你好!我是幼兒園的會(huì)計(jì),只做內(nèi)賬,可以說(shuō)就是收支流水,大股東做出納,支備用金給我采購(gòu),這筆備用金要寫(xiě)單嗎?用公司的收據(jù)?收到某某微信轉(zhuǎn)賬備用金?然后家長(zhǎng)交保教費(fèi)可以抽獎(jiǎng),一等獎(jiǎng)是一個(gè)學(xué)期的保教費(fèi),二等獎(jiǎng)是一個(gè)學(xué)期的伙食費(fèi),三等獎(jiǎng)就是價(jià)值1000元的伙食費(fèi),我該怎么做?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/14 22:51
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,備用金寫(xiě)單的 用公司收據(jù)的 抽中之后,后期不確認(rèn)收入即可,老師上課正常計(jì)入成本
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租賃不是按月嗎?A說(shuō)按次為什么對(duì)
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/24 19:54
#稅務(wù)師#
您好,這里有點(diǎn)兒繞:財(cái)產(chǎn)租賃所得以一個(gè)月內(nèi)取得的收入為一次。 每次取得的收入計(jì)個(gè)稅
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