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投資經(jīng)營和承包經(jīng)營有什么區(qū)別和聯(lián)系
冉老師
??|
提問時(shí)間:09/14 17:38
#稅務(wù)師#
你好,前者是股東,后者不是的
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老師您好,臨門試卷二計(jì)算題一63問的答案算每股收益增加為什么不減原有債券利息呢?謝謝
財(cái)管老師
??|
提問時(shí)間:10/23 16:45
#稅務(wù)師#
你好,老師沒有找到相關(guān)的試卷,您可以發(fā)一下完整的題目嗎? 老師推測(cè)152應(yīng)該是沒有籌資資金之前的凈利潤(rùn),已經(jīng)扣除了之前的債券利息費(fèi)用。
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開票數(shù)量和金額這些,在電子稅務(wù)局里能查到嗎?怎么查
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/14 15:56
#稅務(wù)師#
電子稅務(wù)局,我要辦稅,你看下里面有稅收數(shù)字的賬戶這個(gè)嗎?
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施工企業(yè)內(nèi)帳只用臺(tái)帳有利還是無利?
思頓喬老師
??|
提問時(shí)間:05/19 19:28
#稅務(wù)師#
你好,建議用帳套做賬, 假如只有臺(tái)賬的話那么太單薄了
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收到別人款,幫別人買東西,支付給商家后,當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票,后期又收到發(fā)票后,分別怎么作分錄,老師
金金老師
??|
提問時(shí)間:05/18 10:08
#稅務(wù)師#
您好,那你等于說,你就是代收轉(zhuǎn)服,做往來不是就行了
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沖減往年的營業(yè)外收入,會(huì)影響本年凈利潤(rùn)嗎?
新新老師
??|
提問時(shí)間:05/09 09:32
#稅務(wù)師#
你好,不會(huì)影響本年的凈利潤(rùn)。
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個(gè)體工商戶用交個(gè)人所得稅嗎,按什么交呢,沒有賬薄按什么交
金金老師
??|
提問時(shí)間:05/17 22:49
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是需要的,按照利潤(rùn)總額教案
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書上不是只說涂料電池,大包裝改成小包裝銷售才交消費(fèi)稅嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/07 11:32
#稅務(wù)師#
外購電池、涂料大包裝改成小包裝或者外購電池、涂料不經(jīng)加工只貼商標(biāo)的行為,視同應(yīng)稅消費(fèi)稅品的生產(chǎn)行為。發(fā)生上述生產(chǎn)行為的單位和個(gè)人應(yīng)按規(guī)定申報(bào)繳納消費(fèi)稅。 注意只是視同銷售,而不是只有這樣才交消費(fèi)稅
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扣繳義務(wù)人對(duì)代扣代繳自然人開具發(fā)票的個(gè)稅如何賬務(wù)處理?
李老師(1)
??|
提問時(shí)間:06/10 11:21
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),你也是借咱比如費(fèi)用,你就借費(fèi)用貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行存款。
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請(qǐng)問我這個(gè)永久的號(hào),是可以一直免費(fèi)看最新的稅務(wù)師課程的嗎?還是可以干嘛?點(diǎn)進(jìn)去還是要購買的???
青老師
??|
提問時(shí)間:05/18 15:19
#稅務(wù)師#
你好1; 如果是永久的; 你有賣這方面的課程; 都可以看的; 你可以去看看權(quán)限的
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下列屬于納稅人義務(wù)的有( ) A.依法設(shè)置賬簿、保管賬簿B.代扣、代收稅款C.索取有關(guān)稅收憑證D.按時(shí)、如期申報(bào)
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/04 12:55
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 是多選題嗎?
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老師,你好!我是幼兒園的會(huì)計(jì),只做內(nèi)賬,可以說就是收支流水,大股東做出納,支備用金給我采購,這筆備用金要寫單嗎?用公司的收據(jù)?收到某某微信轉(zhuǎn)賬備用金?然后家長(zhǎng)交保教費(fèi)可以抽獎(jiǎng),一等獎(jiǎng)是一個(gè)學(xué)期的保教費(fèi),二等獎(jiǎng)是一個(gè)學(xué)期的伙食費(fèi),三等獎(jiǎng)就是價(jià)值1000元的伙食費(fèi),我該怎么做?
冉老師
??|
提問時(shí)間:08/14 22:51
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,備用金寫單的 用公司收據(jù)的 抽中之后,后期不確認(rèn)收入即可,老師上課正常計(jì)入成本
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我們購進(jìn)冷鏈設(shè)備安裝,我計(jì)入了固定資產(chǎn),安裝完后才付的工時(shí)費(fèi)用和工錢,那這筆錢直接做費(fèi)用,還是計(jì)入固定資產(chǎn)成本借固定資產(chǎn)
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/05 10:01
#稅務(wù)師#
是的,是計(jì)入固定資產(chǎn)成本借固定資產(chǎn)
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對(duì)境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)在境外為境外投資者提供中國境內(nèi)原油期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)取得的傭金所得,不屬于來源于中國境內(nèi)的勞務(wù)所得,不征收企業(yè)所得稅。這個(gè)可以理解為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是直接在境外提供,不用跑到中國境內(nèi),所以視為勞務(wù)發(fā)生地在境外,所以不屬于企業(yè)所得稅中的境內(nèi)所得嗎
稅法老師
??|
提問時(shí)間:10/24 16:15
#稅務(wù)師#
是的,可以按您那么理解。
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老師您好,申報(bào)人數(shù)超30人了,可以更正刪除嗎
新新老師
??|
提問時(shí)間:06/29 10:13
#稅務(wù)師#
你好,申報(bào)有錯(cuò)誤的可以更正申報(bào)。個(gè)稅的人數(shù)不能刪除,可以改為非正常。
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老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還放其他收益里,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn),但財(cái)報(bào)申報(bào)利潤(rùn)表里沒有其他收益科目?我們用友出的報(bào)表也沒有怎么處理啊
易 老師
??|
提問時(shí)間:11/23 22:21
#稅務(wù)師#
學(xué)員朋友您好,可以計(jì)入營業(yè)外收入里
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做匯算清繳時(shí)提示:211高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)所屬期年度有效的高新技術(shù)企業(yè)證書_211-3 證書編號(hào)2這個(gè)是什么意思
金金老師
??|
提問時(shí)間:05/25 10:22
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是讓你填高新證書編號(hào)的,那個(gè)書上的
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老師 ,我們老板兩個(gè)公司一個(gè)北京,一個(gè)山東, 都是一般納稅人, 山東公司主要是進(jìn)原材料 發(fā)工資,等用錢金額大, 北京公司有多余款,就會(huì)轉(zhuǎn)山東公司, 然后山東給北京開貨款發(fā)票, 現(xiàn)在山東往外開票開的金額挺多的, 增值稅款金額多, 老板說怎么樣能讓北京公司多開點(diǎn)? 北京能不能給山東公司開票? 老師你看看怎么處理好呢, 老板覺著北京公司繳稅比山東好處多
青老師
??|
提問時(shí)間:08/14 14:35
#稅務(wù)師#
你好;你們之間有業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生嗎 ? 兩個(gè)公司之間發(fā)生了業(yè)務(wù)沒有
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租賃不是按月嗎?A說按次為什么對(duì)
小天老師
??|
提問時(shí)間:09/24 19:54
#稅務(wù)師#
您好,這里有點(diǎn)兒繞:財(cái)產(chǎn)租賃所得以一個(gè)月內(nèi)取得的收入為一次。 每次取得的收入計(jì)個(gè)稅
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請(qǐng)問老師,單位是小規(guī)模納稅人,按照1%的的征收率繳納增值稅,請(qǐng)問收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還3000元,怎么計(jì)算增值稅。用3000/1.01*0.01,還是3000/1.03*0.01
小菲老師
??|
提問時(shí)間:03/18 11:38
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 用3000/1.01*0.01這個(gè)來算
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老師請(qǐng)問18大稅種的分類
東老師
??|
提問時(shí)間:11/27 10:07
#稅務(wù)師#
你好,你說的分類是什么意思?
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外購酒用于加工酒心巧克力的消費(fèi)稅視同銷售嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:11/23 15:34
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不用視同銷售的哈。
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(3) 項(xiàng)目終結(jié)時(shí)固定資產(chǎn)變價(jià)凈收入=__96.00_萬元, 項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值=()萬元,由于凈現(xiàn)值 請(qǐng)選擇(大于,等于,小于)0,該項(xiàng)目 請(qǐng)選擇(可行,不可行)
悶悶
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提問時(shí)間:11/27 10:15
#稅務(wù)師#
同學(xué)計(jì)算凈現(xiàn)值,還需要提供折現(xiàn)率,因?yàn)樾枰獙⒏髂甓鹊臓I業(yè)現(xiàn)金凈流量折現(xiàn)到投資年份,才能計(jì)算
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第四題好難做啊啊啊急急急
思路老師
??|
提問時(shí)間:06/19 08:46
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好 方案一:交增值稅,(180-160)/1.13*0.13=2.3 方案二返還現(xiàn)金視為贈(zèng)送:交增值稅,(200-160)/1.13*0.13=4.6 從增值稅來看,方案一更優(yōu)
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送給客戶的包包要怎么做賬
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/17 10:07
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是可以作為銷售費(fèi)用就行
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老師:現(xiàn)在稅務(wù)數(shù)字證書中的全電發(fā)票,我現(xiàn)在確認(rèn)11月份進(jìn)項(xiàng),想看到12月新來的發(fā)票,怎么在系統(tǒng)中沒有?
金金老師
??|
提問時(shí)間:12/08 20:47
#稅務(wù)師#
這個(gè)的話目前是沒有權(quán)限,查看的就是全電
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@賈apple老師摘要寫什么呢,分錄具體是管理費(fèi)用什么呢貸現(xiàn)金0.08?2我公司的24個(gè)憑證余額表報(bào)表沒問題吧,老師看下當(dāng)時(shí)問題
apple老師
??|
提問時(shí)間:03/21 10:17
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,摘要寫。小數(shù)點(diǎn)誤差。調(diào)賬
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外購貨物已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),這批貨物之后以贈(zèng)送形式給客戶,現(xiàn)在已經(jīng)視同銷售做無票收入,銷項(xiàng)稅金。那進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣是嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/04 17:20
#稅務(wù)師#
是的,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,視同銷售也是銷售
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請(qǐng)問老師,固定資產(chǎn)計(jì)提減值,后出售了,請(qǐng)問出售當(dāng)年要調(diào)減嗎?
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:03/20 22:05
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不用調(diào)減的呢
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客戶用公戶把公款打到我的私人賬戶,不開票,怎么處理?
悠然老師01
??|
提問時(shí)間:11/23 23:07
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,作為無票收入入賬 借*其他應(yīng)收款 貸*主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 私戶轉(zhuǎn)公戶 借*銀行存款 貸*其他應(yīng)收款
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