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對于連續(xù)性經(jīng)營的供應商,匯算清繳以后才能開回來上年度發(fā)票,那這些發(fā)票對應的支出能不能匯算年度稅前扣除?
文文老師
??|
提問時間:05/12 14:09
#稅務師#
匯算清繳以后才能開回來,去年的匯算不能稅前扣除,可在下年匯算扣除
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收到別人款,幫別人買東西,支付給商家后,當時沒開發(fā)票,后期又收到發(fā)票后,分別怎么作分錄,老師
金金老師
??|
提問時間:05/18 10:08
#稅務師#
您好,那你等于說,你就是代收轉服,做往來不是就行了
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企業(yè)將自產(chǎn)貨物通過公益組織無償捐獻給已經(jīng)實現(xiàn)脫貧的目標脫貧地區(qū)。不是視同銷售嗎?
小林老師
??|
提問時間:11/11 22:00
#稅務師#
您好,視同銷售,只不過是免稅
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注會經(jīng)濟法證券法太難了
易 老師
??|
提問時間:04/17 22:25
#稅務師#
同學您好,合格率這門是最高的
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施工企業(yè)內(nèi)帳只用臺帳有利還是無利?
思頓喬老師
??|
提問時間:05/19 19:28
#稅務師#
你好,建議用帳套做賬, 假如只有臺賬的話那么太單薄了
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增值稅銷項稅測算表測算數(shù)中的主營業(yè)務收入這些事填寫12月份還是全年的,下面的未審數(shù)是那些
青老師
??|
提問時間:06/15 12:04
#稅務師#
你好; 你們這個是按月報的; 應該是 確定12月的 (你們看所屬期是要求按月還是按年報奧 的 )
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老師這道題的城建稅為什么是5
郭老師
??|
提問時間:08/07 10:15
#稅務師#
你好,縣城的城建稅是5%的 根據(jù)《中華人民共和國城市維護建設稅法》(中華人民共和國主席令第五十一號)“第四條_城市維護建設稅稅率如下:(一)納稅人所在地在市區(qū)的,稅率為百分之七;(二)納稅人所在地在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為百分之五;
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注冊會計師稅法,理論
曉純老師
??|
提問時間:07/21 23:11
#稅務師#
同學,您好,你是想問稅法的理論?稅法就是各種不同稅種,了解每一種稅的嚴肅,即可。
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老師,首次稅控盤的費用,在工作中是可以全額抵扣,為什么答案沒有抵扣
松松老師
??|
提問時間:11/26 21:22
#稅務師#
答案問的是進項稅,而首次購買是抵減應交增值稅的
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我們購進冷鏈設備安裝,我計入了固定資產(chǎn),安裝完后才付的工時費用和工錢,那這筆錢直接做費用,還是計入固定資產(chǎn)成本借固定資產(chǎn)
一鳴老師
??|
提問時間:07/05 10:01
#稅務師#
是的,是計入固定資產(chǎn)成本借固定資產(chǎn)
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租賃不是按月嗎?A說按次為什么對
小天老師
??|
提問時間:09/24 19:54
#稅務師#
您好,這里有點兒繞:財產(chǎn)租賃所得以一個月內(nèi)取得的收入為一次。 每次取得的收入計個稅
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下列屬于納稅人義務的有( ) A.依法設置賬簿、保管賬簿B.代扣、代收稅款C.索取有關稅收憑證D.按時、如期申報
小菲老師
??|
提問時間:06/04 12:55
#稅務師#
同學,你好 是多選題嗎?
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請問這題怎么做 求思路
鄒老師
??|
提問時間:08/05 15:09
#稅務師#
你好,年度收益率=(1+50/5000)^4 —1 ^4,是4次方的意思
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老師,你好!我是幼兒園的會計,只做內(nèi)賬,可以說就是收支流水,大股東做出納,支備用金給我采購,這筆備用金要寫單嗎?用公司的收據(jù)?收到某某微信轉賬備用金?然后家長交保教費可以抽獎,一等獎是一個學期的保教費,二等獎是一個學期的伙食費,三等獎就是價值1000元的伙食費,我該怎么做?
冉老師
??|
提問時間:08/14 22:51
#稅務師#
你好,學員,備用金寫單的 用公司收據(jù)的 抽中之后,后期不確認收入即可,老師上課正常計入成本
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老師請問18大稅種的分類
東老師
??|
提問時間:11/27 10:07
#稅務師#
你好,你說的分類是什么意思?
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老師,個稅手續(xù)費返還放其他收益里,然后月底結轉至本年利潤,但財報申報利潤表里沒有其他收益科目?我們用友出的報表也沒有怎么處理啊
易 老師
??|
提問時間:11/23 22:21
#稅務師#
學員朋友您好,可以計入營業(yè)外收入里
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送給客戶的包包要怎么做賬
金金老師
??|
提問時間:08/17 10:07
#稅務師#
您好,這個是可以作為銷售費用就行
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外購酒用于加工酒心巧克力的消費稅視同銷售嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:11/23 15:34
#稅務師#
你好,這個不用視同銷售的哈。
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老師您好,申報人數(shù)超30人了,可以更正刪除嗎
新新老師
??|
提問時間:06/29 10:13
#稅務師#
你好,申報有錯誤的可以更正申報。個稅的人數(shù)不能刪除,可以改為非正常。
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老師 ,我們老板兩個公司一個北京,一個山東, 都是一般納稅人, 山東公司主要是進原材料 發(fā)工資,等用錢金額大, 北京公司有多余款,就會轉山東公司, 然后山東給北京開貨款發(fā)票, 現(xiàn)在山東往外開票開的金額挺多的, 增值稅款金額多, 老板說怎么樣能讓北京公司多開點? 北京能不能給山東公司開票? 老師你看看怎么處理好呢, 老板覺著北京公司繳稅比山東好處多
青老師
??|
提問時間:08/14 14:35
#稅務師#
你好;你們之間有業(yè)務內(nèi)容發(fā)生嗎 ? 兩個公司之間發(fā)生了業(yè)務沒有
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(3) 項目終結時固定資產(chǎn)變價凈收入=__96.00_萬元, 項目凈現(xiàn)值=()萬元,由于凈現(xiàn)值 請選擇(大于,等于,小于)0,該項目 請選擇(可行,不可行)
悶悶
??|
提問時間:11/27 10:15
#稅務師#
同學計算凈現(xiàn)值,還需要提供折現(xiàn)率,因為需要將各年度的營業(yè)現(xiàn)金凈流量折現(xiàn)到投資年份,才能計算
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請問員工福利進項稅轉出的會計分錄?
金金老師
??|
提問時間:12/06 23:10
#稅務師#
1.企業(yè)發(fā)生員工福利時: 借:管理費用——福利費(根據(jù)費用所屬部門計入相關科目) 貸:應付職工薪酬——職工福利費2.企業(yè)將用于員工福利項目的進項稅額轉出時: 借:應付職工薪酬——職工福利費 貸:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
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老師:現(xiàn)在稅務數(shù)字證書中的全電發(fā)票,我現(xiàn)在確認11月份進項,想看到12月新來的發(fā)票,怎么在系統(tǒng)中沒有?
金金老師
??|
提問時間:12/08 20:47
#稅務師#
這個的話目前是沒有權限,查看的就是全電
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請問老師,固定資產(chǎn)計提減值,后出售了,請問出售當年要調減嗎?
獨情
??|
提問時間:03/20 22:05
#稅務師#
你好,這個不用調減的呢
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A有限合伙企業(yè)作為種子輪的投資公司?,F(xiàn)在出售對B公司的股權。 現(xiàn)在A企業(yè)是交企業(yè)所得稅還是 A企業(yè)的普通合伙人的個人所得稅。?什么節(jié)點交?如果是出售的股權的錢在投資其他公司該稅還要交嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/05 14:04
#稅務師#
A有限合伙企業(yè)作為種子輪的投資公司,出售對B公司的股權。在這種情況下,A企業(yè)需要繳納企業(yè)所得稅,而不是普通合伙人的個人所得稅。 在出售股權后,如果所得款項用于投資其他公司,需要按照相關規(guī)定進行稅務處理。一般來說,企業(yè)所得稅需要在股權出售的年度內(nèi)進行申報和繳納。 如果A企業(yè)將出售股權所得的款項用于投資其他公司,需要按照相關規(guī)定進行稅務處理。一般來說,如果投資行為符合規(guī)定,可以享受一定的稅收優(yōu)惠政策。
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外購貨物已經(jīng)抵扣進項,這批貨物之后以贈送形式給客戶,現(xiàn)在已經(jīng)視同銷售做無票收入,銷項稅金。那進項稅是可以抵扣是嗎
家權老師
??|
提問時間:06/04 17:20
#稅務師#
是的,進項可以抵扣的,視同銷售也是銷售
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請問老師,單位是小規(guī)模納稅人,按照1%的的征收率繳納增值稅,請問收到個稅手續(xù)費返還3000元,怎么計算增值稅。用3000/1.01*0.01,還是3000/1.03*0.01
小菲老師
??|
提問時間:03/18 11:38
#稅務師#
同學,你好 用3000/1.01*0.01這個來算
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投資經(jīng)營和承包經(jīng)營有什么區(qū)別和聯(lián)系
冉老師
??|
提問時間:09/14 17:38
#稅務師#
你好,前者是股東,后者不是的
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老師,公司12月25日封賬,匯算清繳之前用不用把25—31日前的收入成本算進去?
郭老師
??|
提問時間:01/01 21:25
#稅務師#
你好,需要的 屬于2022年的
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老師,如果開勞務,需要開外管證嗎?就是稅務大類是勞務
新新老師
??|
提問時間:01/12 15:21
#稅務師#
你好 具體是什么勞務 一般是建筑才用的
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