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你好,老師,請問商砼行業(yè)出售二手車,現(xiàn)在申報(bào)稅,需要怎么申報(bào)呢,我們是簡易計(jì)稅3%的稅率
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/13 11:05
#稅務(wù)#
你好,你是一般那些人是嗎,是嗎?這個(gè)固定資產(chǎn)有抵扣過進(jìn)項(xiàng)嗎?
?閱讀? 48
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5%普票銷售額減免增值稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/13 11:02
#稅務(wù)#
你好,具體是什么業(yè)務(wù)?小規(guī)模,不動(dòng)產(chǎn)租賃?
?閱讀? 32
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增值稅留底抵欠可以大概說明一下嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/13 11:02
#稅務(wù)#
就是本月勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)有多的,可以抵減上月已經(jīng)申報(bào)未交的增值稅
?閱讀? 54
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老師,我現(xiàn)在在代賬公司上班,有兩個(gè)企業(yè)之前的賬有點(diǎn)問題,現(xiàn)在要添加我是辦稅員,請問對我所啥影響不?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/13 11:01
#稅務(wù)#
不要添加為辦稅員,代賬公司報(bào)稅,通過代理端口申報(bào)
?閱讀? 40
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我公司有一個(gè)法人股東已經(jīng)注銷企業(yè),我們公司沒有做任何處理,會(huì)不會(huì)影響25年的高新企業(yè)申請?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/13 11:01
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)倒不影響,但是你整個(gè)企業(yè)現(xiàn)在缺了一個(gè)股東,這個(gè)就有影響,他需要做股權(quán)變更。
?閱讀? 48
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你好老師正常薪金報(bào)表綜合所得稅預(yù)扣預(yù)繳里的名單順序可以打亂嗎,就是有社保都放在一起,謝謝
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/13 11:01
#稅務(wù)#
可以 ,正常薪金報(bào)表綜合所得稅預(yù)扣預(yù)繳里的名單順序可以打亂
?閱讀? 23
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老師,給員工提成,公司需要交什么稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:57
#稅務(wù)#
公司給申報(bào)工資個(gè)稅
?閱讀? 40
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請老師能認(rèn)真看完問題再回,下面表減免稅額咋計(jì)算出來的
耿老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:57
#稅務(wù)#
你好!你們是小規(guī)模納稅人嗎?確定一下單位信息好看看這里享受的什么政策怎么計(jì)算的
?閱讀? 44
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老師,我公司建筑企業(yè)缺成本,給幾個(gè)股東多發(fā)工資可以嗎?發(fā)獎(jiǎng)金也行,最多發(fā)多少合適呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:55
#稅務(wù)#
可以 最多能接受多少的個(gè)稅?
?閱讀? 45
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股東向公司借款,10萬,年底還不上了,視同分紅,應(yīng)代扣多少的個(gè)稅,是2萬嗎還是2.5
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:54
#稅務(wù)#
那個(gè)是直接按10*20%計(jì)算交個(gè)稅
?閱讀? 307
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老師你好,請問一下申報(bào)殘保金是按照個(gè)稅系統(tǒng)里面的來申報(bào),還是按照系統(tǒng)里面自動(dòng)帶出來的呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:54
#稅務(wù)#
你好系統(tǒng)自動(dòng)出來了,你按照系統(tǒng)申報(bào)就可以了。
?閱讀? 85
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老師,請幫我分析一下,減免稅額7340.69是怎樣計(jì)算出來的?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:53
#稅務(wù)#
1%的需要交增值稅的銷售額*2%。
?閱讀? 46
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公司可以先給員工繳納3險(xiǎn),過幾天再繳納醫(yī)保嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:52
#稅務(wù)#
可以先給員工繳納3險(xiǎn),過幾天再繳納醫(yī)保。
?閱讀? 20
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老師,請問一下個(gè)人所得稅是發(fā)了才申報(bào),還是只要計(jì)提就要申報(bào)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:51
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是發(fā)放了才需要申報(bào)的。
?閱讀? 41
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老師,企所得稅稅負(fù)率多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:51
#稅務(wù)#
你好,一般的小微企業(yè)在百分之0.5就可以了。
?閱讀? 21
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老師好,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),如果沒有需要抵扣的,那么是按開出去發(fā)票的3%交,還是按不含稅的3%交?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:51
#稅務(wù)#
是的,是按不含稅的3%交
?閱讀? 48
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公司0元租賃的汽車,沒有簽合同,產(chǎn)生的通行費(fèi)顯示可以勾選。但是有人說不可以抵扣。因?yàn)椴荒茏C明是本公司的車,請問如何才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:50
#稅務(wù)#
你好,你有租賃的發(fā)票的話是沒問題的。
?閱讀? 52
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老師,7月份鋪貨一批貨物,現(xiàn)在退回,7月分錄:借:發(fā)出商品,貸:庫存商品,那11月退回了,是不是紅沖處理
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:49
#稅務(wù)#
退回做相反的分錄就行了哈
?閱讀? 42
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消費(fèi)稅這題怎么做
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:47
#稅務(wù)#
同學(xué)稍等,老師看看。
?閱讀? 269
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老師,私人汽車與公司簽合同,汽車保險(xiǎn)部分可以報(bào)銷嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:45
#稅務(wù)#
你好,那個(gè)保險(xiǎn)不能報(bào)銷的
?閱讀? 30
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公司找員工租車 每月租金500元 涉及什么稅費(fèi) 怎么入賬 可以直接開收據(jù)嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:43
#稅務(wù)#
500以內(nèi)的不需要交稅,可以 借管理費(fèi)用貸銀行存款。
?閱讀? 48
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老師,你好,我報(bào)關(guān)單商品代碼:3304200091 ,但是退稅時(shí)申報(bào)時(shí)顯示不是基本商品,想問問可以用:33042000912 代替嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:42
#稅務(wù)#
報(bào)關(guān)單和退稅申報(bào)的商品代碼必須一致,不能用 33042000912 代替 3304200091。出現(xiàn)問題應(yīng)檢查報(bào)關(guān)單是否有誤,然后聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢原因,按正確方式解決,自行替換可能導(dǎo)致退稅審核不通過和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
?閱讀? 53
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以用貸款這個(gè)科目嗎?是公司
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:42
#稅務(wù)#
你好,公司的話是短期借款或者長期借款。
?閱讀? 40
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消費(fèi)稅這題怎么做
鄒老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:39
#稅務(wù)#
你好 外發(fā)加工的時(shí)候,借:委托加工物資,貸:原材料 支付加工費(fèi)的時(shí)候,借:委托加工物資,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款 支付的消費(fèi)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—消費(fèi)稅,貸:銀行存款 收回,借:原材料,貸:委托加工物資
?閱讀? 230
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老師,今年21年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,入了管理費(fèi)用,(也補(bǔ)繳了增值稅)。轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額,明年匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:39
#稅務(wù)#
轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額,明年匯算清繳時(shí),不要納稅調(diào)增
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老師好,開給政府是專票還是普票
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:38
#稅務(wù)#
你好,開給政府是 普票
?閱讀? 31
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這題怎么做
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:37
#稅務(wù)#
應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 (12000*5+6200)/1.13*20%+12000*0.5+60000*300/1.13*20%+6000*4*0.5=3215557.52元
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小規(guī)模納稅人,月銷售額不超過30萬,就免稅嗎?這個(gè)銷售額是指的什么?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:37
#稅務(wù)#
您好,免的是增值稅,這個(gè)是指不含稅的銷售額
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申報(bào)表中減免稅額怎樣計(jì)算?如:3%稅率銷售額37萬,5%稅率銷售額4萬,其中,5%有1萬為專票,怎樣計(jì)算減免稅額
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:37
#稅務(wù)#
對于 3% 稅率銷售額 37 萬: 按照減按 1% 征收率計(jì)算,應(yīng)納稅額 =370000×1% =3700 元。 如果沒有減免政策,應(yīng)納稅額(3% 稅率)=370000×3% =11100 元。 減免稅額(3% 稅率部分)=11100 - 3700 =7400 元。 對于 5% 稅率銷售額 4 萬,其中 1 萬為專票: 專票部分不享受減免,應(yīng)納稅額(專票)=10000×5% =500 元。 非專票部分銷售額 =40000 - 10000 =30000 元。 非專票部分應(yīng)納稅額(5% 稅率)=30000×5% =1500 元。 這部分沒有減免政策下的應(yīng)納稅額就是 1500 元,減免稅額(5% 稅率非專票部分)=0 元。 總的減免稅額 =7400+0 =7400 元。 總的來說,3% 稅率部分有減免,減免稅額為 7400 元,5% 稅率中開具專票的部分不減免,5% 稅率中非專票部分也沒有減免(根據(jù)現(xiàn)行常見政策情況)。
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辦公軟件開票是屬于什么類別
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:36
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)代服務(wù)里面的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)
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