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老師,您好 指定為以公允價(jià)值變動計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債,由于自身風(fēng)險(xiǎn)變動引起的公允價(jià)值變動的金額計(jì)入到其他綜合收益,這句話是正確的嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/13 20:54
#稅務(wù)師#
這句話是不正確的。 以公允價(jià)值變動計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債,由于自身風(fēng)險(xiǎn)變動引起的公允價(jià)值變動的金額應(yīng)計(jì)入到當(dāng)期損益,而不是其他綜合收益。
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老師,第四問,為什么不加業(yè)務(wù)1的消費(fèi)稅
金金老師
??|
提問時(shí)間:12/17 09:33
#稅務(wù)師#
您好,業(yè)務(wù)1是代收的,不是自己公司的,所以不加
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貨幣是以占有,那拾到錢不上交不也不屬于違反法定規(guī)定了嗎(涉稅法律)
東老師
??|
提問時(shí)間:11/30 08:20
#稅務(wù)師#
您好,您這個是在做題嗎?
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請問老師,單位名下有汽車,汽車的修理費(fèi)報(bào)銷,只有發(fā)票可以嗎?還需要維修單什么的么?但是稅務(wù)師事務(wù)所來單位做預(yù)審,說是要配有維修單,說是上面有車牌號,證明修車費(fèi)的確是維修單位名下的汽車支出的。而不是單位領(lǐng)導(dǎo)個人的汽車維修費(fèi)。請問老師有這個規(guī)定嗎?請問老師,這個沒有維修單的企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增處理嗎?
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:11/05 15:04
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好。嚴(yán)格來說,單位名下汽車的修理費(fèi)報(bào)銷,僅有發(fā)票是不夠的,還需要維修單等相關(guān)憑證來輔助佐證業(yè)務(wù)的真實(shí)性。這是理狀態(tài),但實(shí)際工作中,一般只有維修發(fā)票,除非稅務(wù)審要,那可以去維修的店補(bǔ)開。沒有這個維修單,但有發(fā)票,匯算清繳無需調(diào)增。
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老師你好!玻璃的稅率是多少?一般納稅人
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/05 15:41
#稅務(wù)師#
你好!這個是13%的稅率了
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老師,請問下這個題為什么要用24000除以80%呢?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:10/04 03:21
#稅務(wù)師#
你好請把題目完整發(fā)一下
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關(guān)稅不是價(jià)內(nèi)稅嗎,為何不計(jì)入完稅價(jià)格
東老師
??|
提問時(shí)間:06/07 06:35
#稅務(wù)師#
您指的記入什么完稅價(jià)格
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問一下,老板為了公司有成本票就上個月去注冊了一家個體工商戶,但這家個體工商戶沒辦到核定征收,只能查帳征收,現(xiàn)在問題來了,用個體工商戶開票給公司,公司有了成本票,但個體工商戶有了收入,沒成本,就要按經(jīng)營所得交個人所得稅了,這怎么辦呢?
秦楓老師
??|
提問時(shí)間:08/05 21:01
#稅務(wù)師#
沒有辦到核定征收的個體戶, 沒有太大意義,查賬征收依然需要成本費(fèi)用,另外經(jīng)營所得稅個稅稅率稅負(fù)較高, 公司如果是小微企業(yè) ,小微企業(yè)的稅負(fù)都比經(jīng)營所得低, 沒有意義,也沒有辦法
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老師,這個題,第三個業(yè)務(wù),室內(nèi)裝修工程的銷項(xiàng)稅額是多少?怎么列式
來來老師
??|
提問時(shí)間:07/10 16:12
#稅務(wù)師#
你好 關(guān)于第三個業(yè)務(wù),室內(nèi)裝修工程的銷項(xiàng)稅額是多少?怎么列式 (1300+60)/1.09*9%=1360/1.09*0.09=112.293577982
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請問老師,這個圖片的分錄為啥調(diào)增、調(diào)減
大偉老師
??|
提問時(shí)間:05/14 20:45
#稅務(wù)師#
計(jì)提的專項(xiàng)儲備不能稅前扣除,只有實(shí)際支付后才能扣除
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老師我公司收購一家有限公司股份200萬元,實(shí)際支付700 萬元,老師咋樣做賬了
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/30 16:29
#稅務(wù)師#
借:長期股權(quán)投資 700萬 貸:銀行存款
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報(bào)名稅務(wù)師時(shí)需要填履歷嗎?
青老師
??|
提問時(shí)間:08/10 11:05
#稅務(wù)師#
你好; 有工作經(jīng)驗(yàn)的考生需要填寫工作履歷,沒有的可以填寫待業(yè)。參加稅務(wù)師考試的考生,需要滿足稅務(wù)師報(bào)名的條件即可,如果為待業(yè)狀態(tài),直接寫明在待業(yè)就行。特別對于應(yīng)屆的經(jīng)濟(jì)、法律、管理的應(yīng)屆本科生,本身就沒有工作經(jīng)驗(yàn),不需要填寫自己的工作經(jīng)歷。
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老師 66題怎么做 我算出來結(jié)果是38.79
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/31 08:39
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)您的題目,根據(jù)您的題目,(500-120-28)*0.13/1.13
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老師,這兩個題目能解釋一下嗎?謝謝
來來老師
??|
提問時(shí)間:08/19 12:07
#稅務(wù)師#
你好 1根據(jù)前后死亡順序 馬甲先死亡的 是楊某和馬某可以繼承馬甲 但是馬某后死亡的 楊某不能繼承馬某的了
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請問一下老師,這個出租不動產(chǎn)填表時(shí),銷售額為何是填寫,含稅金額?
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/12 11:29
#稅務(wù)師#
您好,這個是銷售額含稅,然后還要個不含稅的轉(zhuǎn)換
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老師請問,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那個計(jì)稅依據(jù)是什么然后按多少來交 我司情況:注冊資本為1800萬,實(shí)收資本350000
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/10 15:10
#稅務(wù)師#
按轉(zhuǎn)股價(jià)款計(jì)算印花稅0.05%
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這個是什么公式,課程里沒見過
小天老師
??|
提問時(shí)間:10/03 11:00
#稅務(wù)師#
您好,稅2里有的 (三)總分機(jī)構(gòu)分?jǐn)偠惪畹挠?jì)算 1.總機(jī)構(gòu)按以下公式計(jì)算分?jǐn)偠惪睿?總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偠惪睿絽R總納稅企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納所得稅額×50% 2.分支機(jī)構(gòu)按以下公式計(jì)算分?jǐn)偠惪睿?所有分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偠惪羁傤~=匯總納稅企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納所得稅額×50% 某分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偠惪睿剿蟹种C(jī)構(gòu)分?jǐn)偠惪羁傤~×該分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤?某分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤剑ㄔ摲种C(jī)構(gòu)營業(yè)收入/各分支機(jī)構(gòu)營業(yè)收入之和)×0.35+(該分支機(jī)構(gòu)職工薪酬/各分支機(jī)構(gòu)職工薪酬之和)×0.35+(該分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額/各分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額之和)×0.30
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老師,稅務(wù)師考試,我之前已報(bào)名5科并已繳費(fèi),沒有把握,只選擇2科考試,打算取消3門科目考試選擇退報(bào)名費(fèi),有這種操作的嗎?謝謝
東老師
??|
提問時(shí)間:08/07 13:25
#稅務(wù)師#
您好, 已經(jīng)繳費(fèi)了 不能修改
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餐飲業(yè)廣告費(fèi)有點(diǎn)多可以進(jìn)成本嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/18 17:06
#稅務(wù)師#
餐飲業(yè)廣告費(fèi),計(jì)入費(fèi)用,不能計(jì)入成本
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c為什么也選??不懂了
小天老師
??|
提問時(shí)間:09/25 07:31
#稅務(wù)師#
您好,從事貨物生產(chǎn)或提供應(yīng)稅勞務(wù)為主的納稅人,年應(yīng)稅銷售額標(biāo)準(zhǔn)為50萬元;提供營改增應(yīng)稅行為的納稅人,年應(yīng)稅銷售額標(biāo)準(zhǔn)為500萬元。只要符合其一,即應(yīng)辦理增值稅一般納稅人資格登記。
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老師 車輛購置稅車輛牌照費(fèi)不屬于價(jià)外費(fèi)用 屬于什么
新新老師
??|
提問時(shí)間:11/27 09:53
#稅務(wù)師#
你好,這個屬于代收款。
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第三張表格怎么填啊?題目前面兩張圖片
何江何老師
??|
提問時(shí)間:11/24 11:05
#稅務(wù)師#
多等一會同學(xué),我一個個寫
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老師下午好!請問專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金包括失業(yè)保險(xiǎn)嗎?那個工傷保險(xiǎn)屬于專項(xiàng)扣除還是專項(xiàng)附加扣除?。?/a>
易 老師
??|
提問時(shí)間:09/26 12:46
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,1是的,對的包括
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今年稅2為什么那么難,太偏了,感覺學(xué)了個假稅二,考試前刷了5套卷子,都是100分以上,好幾套還在沒復(fù)習(xí)完的情況下,怎么回事呀
東老師
??|
提問時(shí)間:11/21 10:13
#稅務(wù)師#
你好,這個這個題目也不是都有簡單的,肯定有一年是難度大一些的
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請問老師,單位要在2023.9月注銷,2022年的工商年報(bào)已經(jīng)做了,請問還需要做2023.1-8月的工商年報(bào)嗎?
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/09 15:47
#稅務(wù)師#
年報(bào)不需要再重復(fù)做了。
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老師幫忙解答一下第59題,謝謝! 稅一 增值稅
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:08/22 15:26
#稅務(wù)師#
你好,稍等我寫好發(fā)給你
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采購費(fèi)用屬于管理費(fèi)用嘛?
夢瑤老師
??|
提問時(shí)間:11/26 10:09
#稅務(wù)師#
采購費(fèi)用屬于管理費(fèi)用
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請老師幫忙解答一下第五問:乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城建稅及教育費(fèi)附加為 ()萬元。
胡東東老師
??|
提問時(shí)間:12/17 10:12
#稅務(wù)師#
乙公司銷售裝禮盒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅: 由于翡翠手鏈和金項(xiàng)鏈組成的套裝禮盒是乙公司自產(chǎn)的,因此需要繳納消費(fèi)稅。消費(fèi)稅的計(jì)算公式為: 消費(fèi)稅 = 銷售額 × 消費(fèi)稅率 其中,銷售額為4.2萬元(翡翠手鏈的銷售額),消費(fèi)稅率為10%。因此,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為: 4.2萬元 × 10% = 0.42萬元 公司采取“以舊換新”方式銷售首飾應(yīng)繳納的消費(fèi)稅: 對于采取“以舊換新”方式銷售的首飾,乙公司應(yīng)按照新首飾的售價(jià)計(jì)算消費(fèi)稅。因此,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為: (200對 × 850元/對 + 10條 × 300元/條)× 5% = 8500元 + 3000元 = 11500元 = 1.15萬元 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅合計(jì)金額為: 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅合計(jì)金額為銷售裝禮盒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和“以舊換新”方式銷售首飾應(yīng)繳納的消費(fèi)稅之和,即: 0.42萬元 + 1.15萬元 = 1.57萬元 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳的增值稅: 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳的增值稅可以通過以下公式計(jì)算: 增值稅 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 其中,銷項(xiàng)稅額為乙公司當(dāng)月銷售額對應(yīng)的稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額為乙公司當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。根據(jù)題目信息,銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額之差為: (銷售額- 進(jìn)項(xiàng)稅額)× 增值稅率 = (2.2萬元 + 10.9萬元 + 0.86萬元 + 18.08萬元 + 7.2萬元 + 70.2萬元 + 20萬元 × (1 + 6%)) / (1 + 13%)× 13% - 34萬元 = -16.65萬元 由于計(jì)算結(jié)果為負(fù)數(shù),說明乙公司當(dāng)月不需要繳納增值稅,反而有留抵稅額。 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城建稅及教育費(fèi)附加: 由于乙公司當(dāng)月不需要繳納增值稅,因此也不需要繳納城建稅及教育費(fèi)附加。即使需要繳納,也會按照增值稅的一定比例來計(jì)算。在本題中,不需要進(jìn)一步計(jì)算。 綜上所述,乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)如下:消費(fèi)稅合計(jì)金額為1.57萬元;不需要繳納增值稅;也不需要繳納城建稅及教育費(fèi)附加。
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市場上有甲、乙兩種證券。甲證券未來可能的收益率及概率分布如下:收益率為10%的概率為40%;收益率為5%的概率為60%。乙證券的預(yù)期收益率為10%,標(biāo)準(zhǔn)離差為3%。則下列說法中,正確的是()。 A.甲證券的風(fēng)險(xiǎn)高于乙證券的風(fēng)險(xiǎn) B.甲證券的風(fēng)險(xiǎn)小于乙證券的風(fēng)險(xiǎn) C.甲證券的風(fēng)險(xiǎn)等于乙證券的風(fēng)險(xiǎn) D.無法判斷甲、乙證券風(fēng)險(xiǎn)的大小
小天老師
??|
提問時(shí)間:03/19 08:23
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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老師,您好,請問買車的發(fā)票,認(rèn)證了,是要按買賣合同申報(bào)印花稅嗎?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/03 10:29
#稅務(wù)師#
你好,是的,是要申報(bào)的。
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