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老師好,剛?cè)肼氁患倚∥⑵髽I(yè),做網(wǎng)約車服務(wù)的,公司自開業(yè)3年以來(lái),沒(méi)有做過(guò)賬,只做過(guò)正常的納稅申報(bào),25年準(zhǔn)備開始做賬,感覺(jué)無(wú)從下手,請(qǐng)老師給指引一下
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 16:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 那你先買財(cái)務(wù)軟件,等到1月初,在系統(tǒng)里面錄入25年的期初數(shù),以申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),之后就正常做賬
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老師,公司拿營(yíng)業(yè)執(zhí)照做的貸款,然后法人轉(zhuǎn)出去做別的用處,這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是不能做為公司支出?。恳黾{稅調(diào)整是嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 16:18
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)支出是不能作為公司的費(fèi)用的
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增值稅留底退稅還能退嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 16:18
#稅務(wù)#
增值稅留底退稅還能退
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老師,資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表勾稽關(guān)系
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 16:13
#稅務(wù)#
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初,通常等于 利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)
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假設(shè)小規(guī)模公司 買入 公司辦公室用的設(shè)備10萬(wàn)元,入到固定資產(chǎn)科目, 請(qǐng)問(wèn)這 10萬(wàn)元發(fā)票 能否 一次性在 當(dāng)月 抵扣成本? 還是 說(shuō) :必須要 按年分?jǐn)?,?dāng)月能抵扣成本的 只有10萬(wàn)元當(dāng)中的 幾千塊 ?
鄒海霞老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 16:11
#稅務(wù)#
500萬(wàn)元以下都是可以一次性進(jìn)費(fèi)用的,稅法是承認(rèn)的,只是一般出于企業(yè)會(huì)計(jì)原則,都會(huì)入固定資產(chǎn)去折舊,看您公司自己意愿
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個(gè)體戶一個(gè)月可以開12萬(wàn)的普票嗎?一個(gè)季度普票和專票合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn),是不是只要交專票的稅?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 16:11
#稅務(wù)#
個(gè)體戶一個(gè)月可以開12萬(wàn)的普票 一個(gè)季度普票和專票合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn), 只要交專票的稅
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老師,請(qǐng)問(wèn)銷售石料收的衛(wèi)生費(fèi)怎么開發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 16:04
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)開現(xiàn)代服費(fèi)就可以
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稅負(fù)率的標(biāo)準(zhǔn),如何計(jì)算當(dāng)月繳納的增值稅呀,進(jìn)項(xiàng)比較多,但是老板的意思要交一些
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:59
#稅務(wù)#
稅負(fù)率標(biāo)準(zhǔn)不同行業(yè)稅負(fù)率不同,制造業(yè)大概 3% - 7%,商業(yè)大概 1% - 3%,受多種因素影響,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)據(jù) 此監(jiān)控企業(yè)。 增值稅計(jì)算一般納稅人應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額 - 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額。銷項(xiàng)稅額 = 不含稅銷售額 × 稅率。 進(jìn)項(xiàng)多但要交稅可以少認(rèn)證一些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,使銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,從而繳納增值稅。
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電力安裝,入管理費(fèi)用?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:58
#稅務(wù)#
您好, 計(jì)入管理費(fèi)-安裝費(fèi)里面
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加油發(fā)票抬頭是個(gè)人XX后加(XXXX公司)合規(guī)嗎?
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:56
#稅務(wù)#
不合規(guī),個(gè)人就寫個(gè)人名字,公司就填公司開票信息
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家產(chǎn)品部分票面金額是指的什么意思是含稅還是不含稅
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:52
#稅務(wù)#
發(fā)票上的金額就是不含稅金額
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老師請(qǐng)問(wèn)下,以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目,一旦有發(fā)生額,那么以前年度的所得稅申報(bào)表需要更正申報(bào)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:52
#稅務(wù)#
如果金額大,就要更正申報(bào)的
?閱讀? 55
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請(qǐng)問(wèn)企業(yè)(小規(guī)模公司)按原值交的房產(chǎn)稅稅率是多少?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:51
#稅務(wù)#
房產(chǎn)稅的稅率現(xiàn)在是1.2%
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老師你好,想請(qǐng)教一下問(wèn)題!印花稅
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:50
#稅務(wù)#
你好,你可以說(shuō)一下問(wèn)題,看看能否幫你解決問(wèn)題
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尊敬的老師您好!請(qǐng)問(wèn)11月產(chǎn)生了增值稅及附加,但是沒(méi)有扣繳,等12月進(jìn)項(xiàng)到了再抵扣后 剩下的繳納 稅法上允許嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:50
#稅務(wù)#
你好,不允許的,這屬于延遲繳納,會(huì)有滯納金,影響企業(yè)納稅信用
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老師,您好。關(guān)于土地增值稅的問(wèn)題。拍賣得到了50%的土地產(chǎn)權(quán),價(jià)格比成本低,轉(zhuǎn)讓方的成本100萬(wàn),受讓方拿到的土地是80萬(wàn)(因?yàn)橥ㄟ^(guò)拍賣得到的價(jià)格低于成本價(jià)),有有司法裁定的拍賣文書,這種情況要不要繳納土地增值稅呀
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:48
#稅務(wù)#
土地未增值不需要繳納土地增值稅
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請(qǐng)問(wèn)老師,合同糾紛的起訴費(fèi)用有判決書可以稅前扣除嗎?無(wú)收據(jù)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:47
#稅務(wù)#
那個(gè)法院會(huì)出具收據(jù)的,法院收費(fèi)就得有收據(jù)
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你好,公司可以開3和1個(gè)稅點(diǎn),給客戶開發(fā)票要幾個(gè)稅點(diǎn)呢。
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:46
#稅務(wù)#
你好,從你們公司的角度來(lái)說(shuō),開一個(gè)稅點(diǎn)。
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老師,請(qǐng)給我仔細(xì)說(shuō)說(shuō)個(gè)人給公司代開的建筑服務(wù)和勞務(wù)報(bào)酬這兩種發(fā)票作為公司收到后的處理方法?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:44
#稅務(wù)#
建筑服務(wù)發(fā)票 稅務(wù)處理 增值稅:專票符合條件可抵扣,普票不能。 印花稅:按建筑工程承包合同金額(含增值稅)萬(wàn)分之三繳納。 企業(yè)所得稅:支付的費(fèi)用可作為成本在稅前扣除。 賬務(wù)處理 專票且認(rèn)證抵扣:借 “工程施工 - 合同成本”(不含稅金額)和 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,貸 “銀行存款” 等(含稅金額)。 普票:借 “工程施工 - 合同成本”(含稅金額),貸 “銀行存款” 等(含稅金額)。 勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票 稅務(wù)處理 增值稅:專票可抵扣(個(gè)人代開較少),普票不能。 個(gè)人所得稅:公司有代扣代繳義務(wù),按規(guī)定方法計(jì)算。 企業(yè)所得稅:支付的費(fèi)用可稅前扣除,但要履行代扣代繳義務(wù)。 賬務(wù)處理 支付時(shí):借 “管理費(fèi)用” 等,貸 “銀行存款”(實(shí)際支付金額)和 “應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣代交個(gè)人所得稅”。 繳納代扣個(gè)稅時(shí):借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣代交個(gè)人所得稅”,貸 “銀行存款”。
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老師,你好,一般納稅人,現(xiàn)在可以更改第一季度與第二季度的增值稅及報(bào)表嗎?會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:43
#稅務(wù)#
如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了是可以更正的,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
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老師,您好,個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí)個(gè)人繳納的大病保險(xiǎn)是否是合并在醫(yī)療保險(xiǎn)中一起做專項(xiàng)扣除?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:42
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是一起做專項(xiàng)扣除的,能
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8月份發(fā)了某員工6000元工資,扣了30元個(gè)稅,11月份收到已離職員工退回4666元,8月份個(gè)更正個(gè)稅申報(bào)嗎?
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:42
#稅務(wù)#
果退回的 4666 元使得該員工 8 月份的應(yīng)納稅所得額減少,且減少后的應(yīng)納稅所得額對(duì)應(yīng)的個(gè)稅金額與實(shí)際已扣的 30 元不一致,那么就需要更正 8 月份的個(gè)稅申報(bào)
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公司屬于一般納稅人,主營(yíng)既有免稅收入,又有應(yīng)稅收入,除與收入有關(guān)的貨物進(jìn)項(xiàng)外,請(qǐng)問(wèn)老師公司的哪些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是需要按比例分?jǐn)偟??例如房租,水電,辦公費(fèi),固定資產(chǎn)等等,最好能明確給出相關(guān)的政策法規(guī)作為依據(jù),謝謝!
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:42
#稅務(wù)#
適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。
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我們公司美團(tuán)上入駐,比如商品120元,打包費(fèi)2元,配送費(fèi)2元,那么我確認(rèn)收入安按照122元,還是124元,請(qǐng)老師解答謝謝
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:41
#稅務(wù)#
你好,確認(rèn)收入按照122元
?閱讀? 39
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給省外開工程票,預(yù)交了增值稅和附加,所得稅用預(yù)交嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:41
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你得看當(dāng)?shù)氐那闆r,有些地區(qū)他就要求你預(yù)交的
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老師您好,企業(yè)長(zhǎng)期超過(guò)三年沒(méi)有收到的貨款和沒(méi)有付出去的貨款,可以做營(yíng)業(yè)外收支,交企業(yè)所得稅嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:40
#稅務(wù)#
可以做營(yíng)業(yè)外收支,交企業(yè)所得稅
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不是本公司員工報(bào)銷的費(fèi)用,是專票,可以用于抵扣嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:40
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是什么類別的啊,這個(gè)
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老師好 農(nóng)民合作社出售20萬(wàn)辣椒免稅嗎 這個(gè)季度沒(méi)有開過(guò)票 小規(guī)模
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:35
#稅務(wù)#
農(nóng)民合作社出售20萬(wàn)辣椒免稅
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刷單的要怎么來(lái)做財(cái)務(wù)處理?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:34
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是可以正常做其他收入,其他業(yè)務(wù)收入,這個(gè)就行
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請(qǐng)問(wèn)一下老師,為什么應(yīng)交消費(fèi)稅是[(100-80)+(120-80)]*15%+0+100*15%-30*20%=18萬(wàn)元,為什么要減去80,后面為什么是30*20%,不太懂這個(gè)怎么算
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:34
#稅務(wù)#
你好,化妝品聯(lián)系生產(chǎn)可以抵扣消費(fèi)稅
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