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某煙草進出口公司從國外進口卷煙80000條(每條200支),支付買價2000000元,支付到達我國海關前的運輸費用120000元、保險費用80000元。假定進口卷煙關稅稅率為20%。該煙草公司進口卷煙應納消費稅( )萬元。(甲類卷煙消費稅比例稅率56%,定額稅率150元/標準箱;乙類卷煙比例稅率36%,定額稅率150元/標準箱;1標準箱=250標準條) A.156.00 B.156.25 C.156.55 D.156.75 A進口卷煙應納關稅=(2000000+120000+80000)×20%=2200000×20%=440000(元) 定額的消費稅怎么計算呢?為啥是80000乘以0.6?
小默老師
??|
提問時間:12/04 14:22
#稅務師#
你好同學,稍等看一下
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老師,為何b錯了,這么覺得實在損失發(fā)生年度?
小林老師
??|
提問時間:07/10 18:16
#稅務師#
您好,是的,在損失發(fā)生年度
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老師,這兩個題目能解釋一下嗎?謝謝
來來老師
??|
提問時間:08/19 12:07
#稅務師#
你好 1根據(jù)前后死亡順序 馬甲先死亡的 是楊某和馬某可以繼承馬甲 但是馬某后死亡的 楊某不能繼承馬某的了
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某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年5月購進一批玉米全部用來加工生產(chǎn)增值稅率為13%的食品,支付給某農(nóng)業(yè)開發(fā)基地收購價款10000元,取得普通發(fā)票,并支付不含稅運費3000元,取得增值稅專用發(fā)票,驗收入庫后,因管理不善損失1/5,則該項業(yè)務準予抵扣的進項稅額為()元。 A.1016 B.1144 C.1430 D.1630 參考答案:A 自2019年5月,納稅人購進用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進項稅額。準予抵扣的進項稅額=(10000×10%+3000×9%)×(1-1/5)=1016(元) 老師為何這個題目,直接按10%,不是買的家產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%的貨品,在購進時是按買價9%,生產(chǎn)領用時才再加1%??怎么這里直接按10%來計算?
紅豆老師
??|
提問時間:05/16 15:06
#稅務師#
同學,這兩個其實是一個意思,因為題目說了全部用于加工13%的產(chǎn)品
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你好,A從公司支用了15000,需要支付給B的是9000,但9000沒有給B(其中5000直接給A現(xiàn)金,另外4000沒有給A現(xiàn)金而是抵扣15000)。本月又給B支付了9000。A需要退還公司15000+4000么? 那額外支付的9000不用計算么? 因為9000相當于支付了2次了對吧? 我怎么覺得是A需要還公司15000,和9000呢
小林老師
??|
提問時間:07/29 16:55
#稅務師#
您好,那您分開計算,B使用折扣15000,就相當于取得了4000,
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現(xiàn)在報考稅務師還來得及嗎?平時還要上班時間不是很充足,建議報哪幾科?
文文老師
??|
提問時間:08/12 10:24
#稅務師#
建議先報稅一與稅二
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買的不是免稅農(nóng)產(chǎn)品嗎?免稅的應該不計算啊,上月進項已抵扣不是指的運費的進項抵扣嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:09/21 17:33
#稅務師#
你好出售方免稅,我們可以計算抵扣進項稅額
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請問消費稅、城建稅等不通過應交稅費核算的,計提時候雖然借記稅金及附加,那為什么還要貸記應交稅費---xx稅當中,這不也是計入應交稅費了嗎?
金金老師
??|
提問時間:09/12 17:51
#稅務師#
您好,貸方是通過啊,沒有說貸方不通過啊
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公司值班總的被子枕頭可以開專票抵扣嗎
王超老師
??|
提問時間:08/16 06:47
#稅務師#
理論上,這個是你們生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)票,是可以抵扣的 但是實務中,往往會被稅務局認為是私人消費,建議你進項轉出的
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23年7月單位向個人租賃寫字樓一間 一年的不含稅房租金額是14萬 現(xiàn)在需要去稅局代開專票 請問稅費合計是多少 含稅金額又是多少 麻煩列下步驟
郭老師
??|
提問時間:08/25 14:41
#稅務師#
增值稅等于14萬*5%, 附加稅等于14萬*5%*7%減半, 房產(chǎn)稅14萬*6%, 個稅14萬*80%*20%, 有些地方它是按照定額的0.5%-2%, 印花稅14萬*千分之一減半
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老師,不太理解為何這個C是對的,怎么是票面為收入額呢?不應該是市場價嗎?能舉個淺顯的例子嗎?
曉純老師
??|
提問時間:06/20 22:15
#稅務師#
同學,您好,應納個人所得稅=應納稅所得額*適用稅率=派發(fā)紅利的股票面值*派發(fā)的股數(shù)*稅率3、轉增股——資本公積金(屬于溢價發(fā)行形成的資本公積金)轉增股票,不屬于股息、紅利性質的分配,對個人取得的轉增股本數(shù)額,不作為個人所得,不征收個人所得稅。其他資本公積金轉增股票仍需要征收個人所得稅。 這個就是這樣規(guī)定的,我覺得這道題考的是全額,沒有扣減項目,不是面值與市價
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老師,稅務師考試,我之前已報名5科并已繳費,沒有把握,只選擇2科考試,打算取消3門科目考試選擇退報名費,有這種操作的嗎?謝謝
東老師
??|
提問時間:08/07 13:25
#稅務師#
您好, 已經(jīng)繳費了 不能修改
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稅務規(guī)范性文件,統(tǒng)一由地方人民政府負責解釋。這句話為什么不對呢? 我知道是誰制定誰解釋,可是稅務規(guī)范性文件不就是縣以上的稅務機關,也就是地方政府制定的嗎
羽羽
??|
提問時間:09/15 00:16
#稅務師#
稅務規(guī)范性文件,是指縣以上稅務機關依照法定職權和規(guī)定程序制定并發(fā)布的,影響納稅人、繳費人、扣繳義務人等稅務行政相對人權利、義務,在本轄區(qū)內(nèi)具有普遍約束力并在一定期限內(nèi)反復適用的文件。
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今年7月份才買的汽車 ,8月可以一次性折舊計入成本嗎
文文老師
??|
提問時間:09/25 13:25
#稅務師#
今年7月份才買的汽車 ,8月可以一次性折舊計入成本。
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計劃分配率=計劃進口總值÷計劃出口總值×100% 這個公式 進口/出口,可以理解為進口的少,出口的多;進料加工,其中一部分出口,分配率不應該是出口/進口 嗎??
Fenny老師
??|
提問時間:11/12 16:22
#稅務師#
同學你好 進口總值是企業(yè)在進口保稅料件時在海關登記的計劃進口材料總金額,出口總值是企業(yè)在海關登記的計劃出口總金額。 簡單的理解為出口的貨物中耗用了多少進口的保稅料件,是一個比值。 保稅進口料件金額=進料加工出口貨物人民幣離岸價*計劃分配率 這個比例乘以出口的離岸價就是指耗用的保稅料件的金額是多少。
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老師,這個應該怎么選擇的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 21:36
#稅務師#
您好,(1)選項C:稅務機關依法作出的一些稅務具體行政行為,如通知有關部門阻止出境、取消一般納稅人資格登記、收繳稅務登記證、停止抵扣等,均不屬于稅務行政處罰;(2)選項DE:屬于行政處罰的法定種類,但是不屬于稅務行政處罰的種類。
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老師下午好!請問專項扣除三險一金包括失業(yè)保險嗎?那個工傷保險屬于專項扣除還是專項附加扣除?。?/a>
易 老師
??|
提問時間:09/26 12:46
#稅務師#
學員您好,1是的,對的包括
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個體戶每個月出售墨魚16萬元,去稅局代開專用發(fā)票,請問該個體戶每個月當場就在稅局繳納該16萬元對應的增值稅和個人所得稅嗎
新新老師
??|
提問時間:11/28 14:56
#稅務師#
當場交的是增值稅個人所得稅,自己申報。
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老師,這個他計算張先生個稅是用租金-房產(chǎn)稅還用不用減去修繕費用啊
東老師
??|
提問時間:09/25 14:11
#稅務師#
您好,還是需要減去修繕費用的
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請問老師,圖片0.03元企業(yè)所得稅匯算清繳需要調整么?
郭老師
??|
提問時間:03/15 13:56
#稅務師#
收益不需要調整的。
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今年稅2為什么那么難,太偏了,感覺學了個假稅二,考試前刷了5套卷子,都是100分以上,好幾套還在沒復習完的情況下,怎么回事呀
東老師
??|
提問時間:11/21 10:13
#稅務師#
你好,這個這個題目也不是都有簡單的,肯定有一年是難度大一些的
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成人大專再讀,可以報考稅務師嗎 目前也在從事會計工作
郭老師
??|
提問時間:06/14 09:07
#稅務師#
一)基本條件 中華人民共和國公民,遵守國家法律、法規(guī),恪守職業(yè)道德,具有完全民事行為能力,并符合下列相應條件之一的,可報名參加稅務師職業(yè)資格考試: 1.取得經(jīng)濟學、法學、管理學學科門類大學本科及以上學歷(學位)?;蛘呷〉闷渌麑W科門類大學本科學歷,從事經(jīng)濟、法律相關工作滿1年。 2.取得經(jīng)濟學、法學、管理學學科門類大學??茖W歷,從事經(jīng)濟、法律相關工作滿2年;或者取得其他學科門類大學??茖W歷,從事經(jīng)濟、法律相關工作滿3年。 (二)特殊情況 暫未取得學歷(學位)證的經(jīng)濟學、法學、管理學學科門類大學本科學生可以報考。 (三)有下列情形之一的人員,不得報名: 1.被中國注冊稅務師協(xié)會取消登記的稅務師,自取消登記之日起至申請報名之日止不滿5年者。 2.以前年度參加稅務師職業(yè)資格考試因違紀違規(guī)而受到禁考處理期限未滿者。 3.已經(jīng)取得全科合格者。 在讀不行
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老師,有這樣一個選項,購進的農(nóng)產(chǎn)品既用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物,又用于生產(chǎn)銷售其他貨物服務,但未能分開核算的,則以增值稅專用發(fā)票或海關進口增值稅專用繳款書上注明的價格,或以農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價扣除9%后的價格,作為購貨入賬價格。本選項為正確選項。 我的問題是為什么是扣除9%后價格計入入賬價格而不是10%,農(nóng)產(chǎn)品不是有個加計扣除的政策嗎?
青老師
??|
提問時間:06/14 17:04
#稅務師#
你好;你科目是不是沒有做對 ;所以沒有體現(xiàn)加計扣除的1% 你怎么走科目的
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請問下王嬌老師今年還講稅務師中的稅二嘛,
青老師
??|
提問時間:06/15 09:07
#稅務師#
你好 ; 這個要問下學堂客服; 給你 查看下課程安排表的; 才好判斷的; 官網(wǎng)客服 找下他們給你發(fā)下課程安排表 了解下
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海域使用權一般涉及什么稅
新新老師
??|
提問時間:08/21 14:51
#稅務師#
咱們是承租方嗎?還是什么?補充一下。
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單選1和2不理解,老師可以把各選項講解下嗎?
會計中級賀老師
??|
提問時間:07/02 20:00
#稅務師#
第一題中的A項與題無關 第二題丁不知情且按照正常價格交易
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老師 這個49題怎么計算
王超老師
??|
提問時間:06/11 13:02
#稅務師#
你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括圖片,公式,**目等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
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為什么公司破產(chǎn),公益?zhèn)鶆諘谄胀▊鶛嘀扒鍍?/a>
樸老師
??|
提問時間:08/24 14:28
#稅務師#
同學你好 破產(chǎn)債權是針對破產(chǎn)人,并原則上基于破產(chǎn)宣告而發(fā)生的一種財產(chǎn)上的請求權。所謂可以通過破產(chǎn)程序得到滿足,就是經(jīng)過債權人申報債權并得到查實后,從破產(chǎn)財產(chǎn)中得到清償。破產(chǎn)債權既區(qū)別于可以從破產(chǎn)財產(chǎn)中優(yōu)先撥付受償?shù)钠飘a(chǎn)費用請求權,也區(qū)別于將不屬于破產(chǎn)人的財產(chǎn)從破產(chǎn)中取回的取回權,以及有擔保的債權人行使的別除權
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企業(yè)重組.適用特殊性稅務處理.合并方以固定資產(chǎn)作對對價支付給被合并方.被合并方針對這項資產(chǎn)的計稅基礎是?相關文件依據(jù)是?
暖暖老師
??|
提問時間:09/25 09:18
#稅務師#
你看第三條這里的介紹
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請問老師為啥不是900-200
小天老師
??|
提問時間:08/31 11:12
#稅務師#
:您好!很高興為您解答,請稍等
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