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# 提問(wèn) #小規(guī)物業(yè) 車輛秩序服務(wù)費(fèi)開(kāi)發(fā)票名稱?謝謝
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/15 08:36
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 開(kāi)物業(yè)管理服務(wù)
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老師這個(gè)解析有些不太理解
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:00
#稅務(wù)師#
你好,應(yīng)退的是購(gòu)進(jìn)時(shí)的消費(fèi)稅和增值稅
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老師好。請(qǐng)問(wèn)這種情況子女教育可以扣除1000元還是2000元?
辜老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 16:46
#稅務(wù)師#
21年只能扣除1000 22年新增了3歲下的,22年可以扣除2000
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企業(yè)將所持有股權(quán)捐贈(zèng)給其他企業(yè)為啥以歷史成本確認(rèn)收入這個(gè)法條能舉例解釋一下嗎
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 08:18
#稅務(wù)師#
你好 比如你50年前花了100元買了股份,現(xiàn)在捐贈(zèng)出去,那么按照100元確認(rèn)收入
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老師你好,麻煩問(wèn)一下,營(yíng)業(yè)外收入增加了,是不是交的企業(yè)所得稅也需要增加?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 14:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 利潤(rùn)增加所得稅就增加
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留購(gòu)的租賃貨物怎么理解?不繳納關(guān)稅
紅豆老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 20:40
#稅務(wù)師#
留購(gòu)的租賃貨物指在租賃關(guān)系終止后,承租人支付租賃物的殘值或者合同約定價(jià)值之后獲得的租賃物。
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老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn),2021年沒(méi)有領(lǐng)料,入庫(kù),出庫(kù),但實(shí)際我們有發(fā)貨給別人,賬上都沒(méi)有記,現(xiàn)在我這邊應(yīng)該怎么辦?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 13:51
#稅務(wù)師#
你好,把原來(lái)的都補(bǔ)上,否者庫(kù)存不行
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選項(xiàng) A 不作為經(jīng)費(fèi)支出 那作為什么?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/27 22:20
#稅務(wù)師#
您好,與經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān),走營(yíng)業(yè)外支出
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你不符合小企業(yè)條件,不能選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)制度(我們以前備案的就是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/18 10:16
#稅務(wù)師#
您好,前邊是有什么題目嗎
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老師:我們公司上個(gè)月買材料材料預(yù)入庫(kù)金額7985元,等發(fā)票來(lái)金額是7066.37元,像這種情況我要怎么做賬。因?yàn)樯蟼€(gè)月材料已經(jīng)按多的價(jià)錢出庫(kù)了,我要怎么調(diào)整分錄,我預(yù)入庫(kù)時(shí)我的分錄是:借:原材料—材料 7985 貸:應(yīng)付賬款-某公司。但是收到發(fā)票時(shí)現(xiàn)在走了抵扣稅那個(gè)金額。原材料不對(duì)我要怎么調(diào)整?
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 10:35
#稅務(wù)師#
您好 您憑證先紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票做分錄正確的 把多結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本再紅沖就好了
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20x9年12月31日,甲公司庫(kù)存電腦數(shù)量為1300臺(tái),其中1000臺(tái)于20x9年12月26日與M公司簽訂銷售合同,合同約定:甲公司于2x20年3月6日向M公司銷售電腦1000臺(tái),每臺(tái)合同銷售價(jià)格15500元,預(yù)計(jì)銷售稅費(fèi)均為每臺(tái)500元。該批1300臺(tái)庫(kù)存電腦,單位成本為每臺(tái)14500元,20x9年12月31日的該型號(hào)電腦的市場(chǎng)銷售價(jià)格為每臺(tái)13500元。 判斷20x9年12月31日甲公司該批1300臺(tái)電腦是否發(fā)生減值?若減值,做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 16:56
#稅務(wù)師#
您好 有合同部分 可變現(xiàn)凈值(15500-500)=15000 單位成本為每臺(tái)14500元 不需要計(jì)提減值 無(wú)合同部分 可變現(xiàn)凈值13500-500=13000 單位成本為每臺(tái)14500元 每臺(tái)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備14500-13000=1500 借:資產(chǎn)減值損失 450000 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 300*1500=450000
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老師這道題 3月份工資 不是31000*20/31=20000嗎 答案是按照20000
來(lái)來(lái)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 10:10
#稅務(wù)師#
你好,您是說(shuō)第一小問(wèn)嗎?
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存量房是不是沒(méi)有加計(jì)扣20%一說(shuō)?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/06 21:47
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,存量房一律不涉及加計(jì)20問(wèn)題
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小規(guī)模公司客戶要求開(kāi)的發(fā)票不要稅額,這樣發(fā)票能開(kāi)出來(lái)嗎?
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/19 09:33
#稅務(wù)師#
您好, 你說(shuō)的是免稅發(fā)票嗎?
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老師您好,我們公司是建筑勞務(wù)公司,可以做高新企業(yè)嗎?高新企業(yè)又有什么稅收優(yōu)惠呢,
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/06 22:07
#稅務(wù)師#
您好,正常的話, 建筑企業(yè)是不能做高新的,因?yàn)樗麤](méi)有研發(fā)項(xiàng)目
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老師,不懂第一問(wèn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),為何創(chuàng)投企業(yè)按投資額70%來(lái)減應(yīng)納稅所得額,為何這里賣出只有100萬(wàn)股,而不是全部200萬(wàn)股,計(jì)算準(zhǔn)讓時(shí)個(gè)稅也可以扣除500*0.7,而不是350的一半?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 15:57
#稅務(wù)師#
您好,這是給的優(yōu)惠政策,沒(méi)有規(guī)定按出售比例抵扣,企業(yè)先少交稅對(duì)企業(yè)有好處 (摘自《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第三十一條) 企業(yè)所得稅法第三十一條所稱抵扣應(yīng)納稅所得額,是指創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)采取股權(quán)投資方式投資于未上市的中小高新技術(shù)企業(yè)2年以上的,可以按照其投資額的70%在股權(quán)持有滿2年的當(dāng)年抵扣該創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的應(yīng)納稅所得額;當(dāng)年不足抵扣的,可以在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵扣。
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老師 我們公司售后 出差回來(lái) 吃飯的餐費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,都和車票有發(fā)票的報(bào)銷一起了。 這樣是不是得把沒(méi)有發(fā)票的金額列下來(lái),等匯算清繳調(diào)增。 如果是這樣的話,是不是不如把餐費(fèi),給他加到工資里面呢, 還是單獨(dú)報(bào)餐費(fèi),怎么合適
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 17:21
#稅務(wù)師#
您好,最好是給他加到工資里邊的這個(gè)
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電梯維修服務(wù)是不是按承攬合同交印花稅啊
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/10 15:24
#稅務(wù)師#
您好,是的,就是你說(shuō)的這樣的
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請(qǐng)問(wèn)bc為什么會(huì)影響長(zhǎng)投賬面?
逝水流痕老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/05 01:04
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,只要子公司的所有者權(quán)益發(fā)生變化,母公司的長(zhǎng)投就會(huì)跟著變化
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老師,以前年度的增值稅發(fā)票沒(méi)入賬還能入賬抵扣嗎嗎
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/14 13:26
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好! 以前年度的增值稅發(fā)票,若未入賬,通常需要先進(jìn)行賬務(wù)處理才能抵扣。若發(fā)票符合抵扣條件且未跨年度,可以進(jìn)行入賬并抵扣;若已跨年,則需根據(jù)具體規(guī)定判斷。建議咨詢稅務(wù)專家或查閱相關(guān)法規(guī),以確保合規(guī)操作。
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請(qǐng)老師幫我解答一下第五問(wèn):5、乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城建稅及教育費(fèi)附加為 ()萬(wàn)元。
胡東東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 10:09
#稅務(wù)師#
乙公司銷售裝禮盒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅: 由于翡翠手鏈和金項(xiàng)鏈組成的套裝禮盒是乙公司自產(chǎn)的,因此需要繳納消費(fèi)稅。消費(fèi)稅的計(jì)算公式為: 消費(fèi)稅 = 銷售額 × 消費(fèi)稅率 其中,銷售額為4.2萬(wàn)元(翡翠手鏈的銷售額),消費(fèi)稅率為10%。因此,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為: 4.2萬(wàn)元 × 10% = 0.42萬(wàn)元 公司采取“以舊換新”方式銷售首飾應(yīng)繳納的消費(fèi)稅: 對(duì)于采取“以舊換新”方式銷售的首飾,乙公司應(yīng)按照新首飾的售價(jià)計(jì)算消費(fèi)稅。因此,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為: (200對(duì) × 850元/對(duì) + 10條 × 300元/條)× 5% = 8500元 + 3000元 = 11500元 = 1.15萬(wàn)元 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅合計(jì)金額為: 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅合計(jì)金額為銷售裝禮盒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和“以舊換新”方式銷售首飾應(yīng)繳納的消費(fèi)稅之和,即: 0.42萬(wàn)元 + 1.15萬(wàn)元 = 1.57萬(wàn)元 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳的增值稅: 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳的增值稅可以通過(guò)以下公式計(jì)算: 增值稅 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 其中,銷項(xiàng)稅額為乙公司當(dāng)月銷售額對(duì)應(yīng)的稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額為乙公司當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。根據(jù)題目信息,銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額之差為: (銷售額- 進(jìn)項(xiàng)稅額)× 增值稅率 = (2.2萬(wàn)元 + 10.9萬(wàn)元 + 0.86萬(wàn)元 + 18.08萬(wàn)元 + 7.2萬(wàn)元 + 70.2萬(wàn)元 + 20萬(wàn)元 × (1 + 6%)) / (1 + 13%)× 13% - 34萬(wàn)元 = -16.65萬(wàn)元 由于計(jì)算結(jié)果為負(fù)數(shù),說(shuō)明乙公司當(dāng)月不需要繳納增值稅,反而有留抵稅額。 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城建稅及教育費(fèi)附加: 由于乙公司當(dāng)月不需要繳納增值稅,因此也不需要繳納城建稅及教育費(fèi)附加。即使需要繳納,也會(huì)按照增值稅的一定比例來(lái)計(jì)算。在本題中,不需要進(jìn)一步計(jì)算。 綜上所述,乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)如下:消費(fèi)稅合計(jì)金額為1.57萬(wàn)元;不需要繳納增值稅;也不需要繳納城建稅及教育費(fèi)附加。
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對(duì)內(nèi)地企業(yè)投資者通過(guò)滬港通投資香港聯(lián)交所上市股票取得的轉(zhuǎn)讓差價(jià)所得,計(jì)入其收入總額,依法征收企業(yè)所得稅。選項(xiàng)E:對(duì)香港市場(chǎng)企業(yè)投資者投資上交所上市A股取得的股息紅利所得,在香港中央結(jié)算有限公司不具備向中國(guó)結(jié)算提供投資者的身份及持股時(shí)間等明細(xì)數(shù)據(jù)的條件之前,暫不執(zhí)行按持股時(shí)間實(shí)行差別化征稅政策,由上市公司按照10%的稅率代扣所得稅,并向其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理扣繳申報(bào)。 能否通俗易懂的解釋下?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/14 08:02
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 具體哪里不明白
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李麗就職于某公司。2019年1-6月每月工資收入為40000元,7一12月每月工資收入為45000元,每月扣除:基本費(fèi)用5000元、“三險(xiǎn)一金”2900元、贍養(yǎng)老人2000元、子女教育1000元。請(qǐng)計(jì)算企業(yè)2019年應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳李麗的個(gè)人所得稅稅額。
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 21:49
#稅務(wù)師#
您好,是這樣計(jì)算的這個(gè) (40000*6+45000*6-60000-2900*12-3000*12)*25%-31920=62880 這樣的
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我們是新疆的企業(yè),由于需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,購(gòu)買鋁型材的材料,對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票,對(duì)方是河北的企業(yè),這樣行嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?跨省了
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/27 20:52
#稅務(wù)師#
您好 請(qǐng)問(wèn)是真實(shí)業(yè)務(wù)嗎
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老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)人賣房子都會(huì)涉及到哪些稅,都有什么稅收優(yōu)惠政策。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/20 10:19
#稅務(wù)師#
你好,非住房的嗎? 增值稅5% 差額之后的來(lái) 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 印花稅萬(wàn)分之5減半, 個(gè)人所得稅20% 土地增值稅安增值額
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注冊(cè)稅務(wù)師報(bào)名,我現(xiàn)在報(bào)了名,不繳費(fèi),等到8月份補(bǔ)報(bào)名繳費(fèi)可以嗎
紫藤老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 12:00
#稅務(wù)師#
你好,在報(bào)名截止之前繳費(fèi)就可以的
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一般納稅人。從事礦產(chǎn)品切割取得含稅收入50萬(wàn)元銷項(xiàng)稅50/1.13*0.13=5.75;進(jìn)行礦山爆破取得含稅收入20萬(wàn)元銷項(xiàng)稅20/1.13*0.13=2.3 老師請(qǐng)問(wèn)進(jìn)行礦山爆破取得含稅收入20萬(wàn)元銷項(xiàng)稅。這個(gè)為什么稅率用9%?屬于什么服務(wù)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 16:03
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)是工程的哦
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銷售凈利率是算出來(lái)的是利潤(rùn)總額,凈利潤(rùn)不應(yīng)該是800*10%*(1-25%)
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/12 01:37
#稅務(wù)師#
早上好,銷售凈利率=(凈利潤(rùn)÷銷售收入)×100%,所以800*10%就是凈利潤(rùn)哦
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請(qǐng)問(wèn)下,咖啡店購(gòu)入的零星支出計(jì)入什么費(fèi)用,比如開(kāi)店前買的咖啡杯等
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 11:42
#稅務(wù)師#
你好,周轉(zhuǎn)材料易耗品里面的
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老師,我們平時(shí)用釘釘提交報(bào)銷, 釘釘審核完,我再打印出來(lái)貼到報(bào)銷原始憑證上, 還需要員工手動(dòng)填寫報(bào)銷單簽字嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/19 09:01
#稅務(wù)師#
你好,這種情況就不需要再填寫報(bào)銷單了
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