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請(qǐng)教老師,這是一家這個(gè)月注冊(cè)的個(gè)體戶,核定征收,我接下來怎么做,麻煩老師給我指導(dǎo)一下,謝謝你
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/10 19:24
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 核定征收不需要做帳的。一般你根據(jù)業(yè)務(wù)登記好流水就行。 那你可以申請(qǐng)開票模塊,就可以自己開具發(fā)票了。 可以開公戶,也可以不開,根據(jù)你的需求。 個(gè)體戶是比較簡(jiǎn)單的
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油漆企業(yè)想辦理出口業(yè)務(wù),前期需要辦理哪些手續(xù)
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/10 19:21
#稅務(wù)#
您好,去商務(wù)局(廳)辦理對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表,簡(jiǎn)稱備案登記表, 2.向海關(guān)申辦《進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書》 3.去外匯管理局申請(qǐng)備案了。申請(qǐng)備案是申領(lǐng)核銷單的前提。 4.辦理商檢證書,這一環(huán)節(jié)是與第三個(gè)環(huán)節(jié)并列的,有了備案登記表和海關(guān)注冊(cè)登記書,就可以去辦理了。
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申退稅做憑證,借其他應(yīng)收款_出口退稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,這個(gè)分錄的貸方怎么銷賬憑證怎么寫
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/10 19:18
#稅務(wù)#
收到退稅款時(shí)銷賬 當(dāng)企業(yè)收到出口退稅款時(shí),會(huì)沖減 “其他應(yīng)收款 - 出口退稅”。會(huì)計(jì)分錄為: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 例如,企業(yè)收到一筆出口退稅款 100,000 元,其會(huì)計(jì)分錄為: 借:銀行存款 100,000 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 100,000 如果出現(xiàn)無法收到退稅款的情況(如稅務(wù)審核不通過等) 若稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后確定企業(yè)不符合退稅條件,需要將已確認(rèn)的出口退稅金額進(jìn)行轉(zhuǎn)回處理。會(huì)計(jì)分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(或其他相關(guān)成本費(fèi)用科目) 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 假設(shè)企業(yè)之前確認(rèn)的一筆 50,000 元出口退稅不符合要求,需要轉(zhuǎn)回,會(huì)計(jì)分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 50,000 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 50,000
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交產(chǎn)權(quán)的房子可以租出去嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/10 19:18
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 交產(chǎn)權(quán)的房子??沒有理解你的意思
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@易過會(huì)計(jì)王老師?,個(gè)人名義繳納暖氣費(fèi)用,讓熱力公司開具公司抬頭的數(shù)電普通發(fā)票,可以嗎
波德老師
??|
提問時(shí)間:12/10 19:14
#稅務(wù)#
你好,規(guī)定是不可以發(fā),看稅務(wù)查的嚴(yán)不嚴(yán)了
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請(qǐng)問實(shí)際發(fā)放工資時(shí)才代扣個(gè)稅嗎?如果這樣操作對(duì)的話,請(qǐng)問出自哪一個(gè)文件?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/10 19:07
#稅務(wù)#
您好,實(shí)際發(fā)放工資時(shí)才代扣個(gè)稅,這一做法符合《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法實(shí)施條例》的規(guī)定。 《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法實(shí)施條例》第二十四條規(guī)定,扣繳義務(wù)人向個(gè)人支付應(yīng)稅款項(xiàng)時(shí),應(yīng)當(dāng)依照個(gè)人所得稅法規(guī)定預(yù)扣或者代扣稅款,按時(shí)繳庫,并專項(xiàng)記載備查。這里的“支付”指的是實(shí)際支付行為,即當(dāng)工資實(shí)際發(fā)放到個(gè)人手中時(shí),企業(yè)作為扣繳義務(wù)人才需要履行代扣代繳個(gè)人所得稅的義務(wù)。
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請(qǐng)問:屬于勞務(wù)派遣服務(wù),差額開票,享不享受增值稅30萬的免稅優(yōu)惠呢?發(fā)票開的時(shí)候是5%,季度申報(bào)時(shí)實(shí)際也是5%嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/10 19:07
#稅務(wù)#
關(guān)于勞務(wù)派遣服務(wù)差額開票是否享受增值稅 30 萬免稅優(yōu)惠 對(duì)于勞務(wù)派遣服務(wù)選擇差額征稅的納稅人,是可以享受小規(guī)模納稅人月銷售額 10 萬(季度 30 萬)以下免征增值稅優(yōu)惠政策的,但這里的銷售額是指差額后的銷售額。 例如,某小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,提供勞務(wù)派遣服務(wù)取得含稅收入 25 萬元,代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等費(fèi)用 20 萬元,差額后的銷售額為 25 - 20 =5 萬元。如果該公司按季度申報(bào),這 5 萬元小于 30 萬元,是可以享受免稅優(yōu)惠的。 關(guān)于發(fā)票開具和季度申報(bào)稅率問題 發(fā)票開具: 選擇差額征稅的勞務(wù)派遣服務(wù),納稅人可以開具增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票。 開具增值稅普通發(fā)票時(shí),可按全額開具,稅率欄為 “”,稅額欄為 “”,在備注欄注明 “差額征稅” 字樣,并注明差額征稅扣除額;也可以按差額開具,稅率為 5%。 開具增值稅專用發(fā)票時(shí),只能就差額征稅后實(shí)際收取的金額開具專票,稅率為 5%。 季度申報(bào): 當(dāng)享受免稅優(yōu)惠時(shí),申報(bào)時(shí)應(yīng)按差額后的銷售額填寫在相關(guān)免稅銷售額欄次,稅率為免稅,而不是 5%。 如果超過免稅標(biāo)準(zhǔn),則按 5% 征收率計(jì)算繳納增值稅,此時(shí)在申報(bào)時(shí)按差額征稅的計(jì)算方法,銷售額按差額后的金額填寫在對(duì)應(yīng)的應(yīng)稅銷售額欄次,稅率為 5%。
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法人的房子可以租給他自己的公司嗎,能收租金嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/10 19:03
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 可以租 可以收租金
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老師,買個(gè)空調(diào)金額6000千,怎么記帳?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/10 19:02
#稅務(wù)#
借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
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你好,數(shù)電發(fā)票貨物名稱欄那里寫的,經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)*報(bào)關(guān)代理費(fèi),稅率是免稅。這個(gè)發(fā)票可以這樣開嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/10 18:51
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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老師我有個(gè)問題想問你,就是個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅的稅率是不是按照個(gè)人所得稅的稅率來計(jì)算的呢
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/10 18:31
#稅務(wù)#
經(jīng)營(yíng)所得適用百分之五至百分之三十五的超額累進(jìn)稅率
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老師 如果企業(yè)注冊(cè)地址變更到綜合保稅區(qū)內(nèi) 企業(yè)還可以開發(fā)票嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/10 18:28
#稅務(wù)#
企業(yè)注冊(cè)地址變更到綜合保稅區(qū)內(nèi),在完成相關(guān)稅務(wù)變更手續(xù)后是可以開發(fā)票的
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老師,用于出口退稅的發(fā)票,我在出口退稅模塊勾選了,現(xiàn)在不想勾了,可以撤銷嗎
波德老師
??|
提問時(shí)間:12/10 18:27
#稅務(wù)#
你好,當(dāng)月已勾選發(fā)票未確認(rèn)的,可以撤銷勾選,如果已經(jīng)做了確認(rèn),勾選結(jié)果就不能撤回了.
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我們公司從個(gè)人那邊買了一個(gè)商標(biāo),有合同有收據(jù),沒有發(fā)票,可以做無形資產(chǎn)嘛,攤銷按幾年呢
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/10 18:27
#稅務(wù)#
您好,不要做無形資產(chǎn),因?yàn)闊o票的成本費(fèi)用不能稅前扣除,攤銷的話,每年都要納稅調(diào)增的,不如入在費(fèi)用里一次性調(diào)增
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我公司不是房地產(chǎn)公司,2024年盤盈一套房產(chǎn),房產(chǎn)證顯示2015年歸屬我公司,請(qǐng)問房產(chǎn)稅要補(bǔ)繳嗎?補(bǔ)繳年限是從2015年開始計(jì)算嗎?補(bǔ)繳的年限有最多補(bǔ)繳幾年的規(guī)定嗎?補(bǔ)繳的價(jià)值是評(píng)估價(jià)值或是還有其他的價(jià)值,謝謝!
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/10 18:16
#稅務(wù)#
需要補(bǔ)繳房產(chǎn)稅。 補(bǔ)繳年限從 2015 年開始計(jì)算。 沒有最多補(bǔ)繳幾年的規(guī)定。 有房產(chǎn)原值資料按原值減除一定比例后的余值計(jì)算補(bǔ)繳;無原值資料需評(píng)估確定價(jià)值后計(jì)算補(bǔ)繳。
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人員勞務(wù)費(fèi)的稅率是多少
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/10 18:11
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是問勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅嗎?
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老師好!普通企業(yè)可以開設(shè)備租賃發(fā)票嗎?有沒資質(zhì)方面的要求
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/10 18:10
#稅務(wù)#
可以 有這個(gè)范圍就可以
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請(qǐng)問上年度職工工資超過6萬,次年1月是不是不能扣除5000費(fèi)用
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/10 18:04
#稅務(wù)#
上年度職工工資超過6萬,次年1月 能扣除5000費(fèi)用
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現(xiàn)在國(guó)稅網(wǎng)上代開普票是不用再稅局審核了嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/10 17:55
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 新系統(tǒng)不用了
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老師,客戶從我們公司借一批貨,但是對(duì)方要求開發(fā)票,然后還回來貨時(shí),對(duì)方再給我們開發(fā)票,這樣操作合理嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/10 17:54
#稅務(wù)#
這不是借貨,這是正常的銷售
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我們公司租的個(gè)人房東的房屋用作辦公室,那我們?nèi)〉玫脑鲋刀惼鄙?,稅率是多少?需要提供下相關(guān)法規(guī)文件號(hào)。
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/10 17:54
#稅務(wù)#
《關(guān)于完善住房租賃有關(guān)稅收政策的公告》 財(cái)政部 稅務(wù)總局 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部公告2021年第24號(hào)
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肥料有機(jī)肥可以開具免稅的增值稅發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/10 17:48
#稅務(wù)#
你好,屬于有機(jī)肥料大類,免稅的
?閱讀? 78
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財(cái)稅2008159號(hào)規(guī)定:合伙企業(yè)以每一個(gè)合伙人為納稅義務(wù)人。合伙企業(yè)合伙人是自然人的,繳納個(gè)人所得稅;合伙人是法人和其他組織的,繳納企業(yè)所得稅。我司為合伙人企業(yè),在未收到分紅的年度,需要對(duì)合伙企業(yè)的納稅調(diào)整后所得按分配比例申報(bào)應(yīng)納稅所得額嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/10 17:48
#稅務(wù)#
作為合伙企業(yè)的合伙人(法人和其他組織),即便未收到分紅,在未收到分紅的年度,也需按合伙企業(yè)納稅調(diào)整后所得的分配比例申報(bào)應(yīng)納稅所得額。
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房開企業(yè)簡(jiǎn)易征收適用百分之五的征收率,計(jì)算增值稅時(shí),是不是不可以抵減土地價(jià)款
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/10 17:45
#稅務(wù)#
在簡(jiǎn)易征收的情況下,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)計(jì)算增值稅時(shí)不可以抵減土地價(jià)款。
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老師,對(duì)方個(gè)人給我們開了發(fā)票,我們付錢給他們,我們代扣代繳個(gè)人所得稅,按勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào),這個(gè)稅金怎么算呀?按照發(fā)票的稅金嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/10 17:43
#稅務(wù)#
你好,是的,按照發(fā)票的金額來算收入,然后算個(gè)稅。
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老師,我想問一下我們租了一個(gè)場(chǎng)地,然后我們又轉(zhuǎn)租出去了,我開了9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,需要交房產(chǎn)稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/10 17:39
#稅務(wù)#
你好,轉(zhuǎn)租不需要交房產(chǎn)稅的
?閱讀? 56
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老師我們是應(yīng)付賬款在借方有40萬?現(xiàn)在公司注銷了,這個(gè)錢還沒有收到發(fā)票。這個(gè)情況怎么處理?稅務(wù)會(huì)怎么認(rèn)定
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/10 17:39
#稅務(wù)#
你好,應(yīng)付賬款在借方,這個(gè)是相當(dāng)于預(yù)付。你可以記入營(yíng)業(yè)外支出,但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。
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企業(yè)簽訂了一份工程服務(wù)采購協(xié)議,協(xié)議主要是把舊的吊頂拆下來,更換新的吊頂,包工包料。對(duì)方是一個(gè)個(gè)體戶。請(qǐng)問這份協(xié)議需要申報(bào)印花稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/10 17:35
#稅務(wù)#
這個(gè)印花稅按照工程施工來申報(bào)就好了。
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老師好,小規(guī)模活動(dòng)公司辦了一場(chǎng)慈善晚宴,乙方會(huì)務(wù)公司給開了成本票50萬,本次活動(dòng)主要收入來源是拍賣個(gè)人捐贈(zèng)的翡翠和珍珠項(xiàng)鏈,會(huì)上有模特展示個(gè)人設(shè)計(jì)的翡翠項(xiàng)鏈作品,這家活動(dòng)公司收入需要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/10 17:35
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是需要繳納的,1這個(gè)文化事業(yè)建設(shè)稅,要
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小規(guī)模納稅人是簡(jiǎn)易計(jì)稅 為什么開具的專票受票方一般計(jì)稅的可以抵稅 有法律依據(jù)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/10 17:35
#稅務(wù)#
專票,有交增值稅,則收到發(fā)票的一般納稅人,可以勾選抵扣的
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