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老師:這題中不太明白什么叫有獨(dú)立請求權(quán)和無獨(dú)立請求權(quán),可以舉例嗎?不喜歡定義的。。為何乙是第三人,不是共同被告呢?
泡泡醬老師
??|
提問時(shí)間:10/25 23:05
#稅務(wù)師#
你好 有獨(dú)立請求權(quán)的意思就是指原告和被告訴訟標(biāo)的物,有權(quán)利進(jìn)行處分,而無獨(dú)立請求權(quán)是指原告和被告訴訟的案件結(jié)果會對自己造成影響
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請問老師消費(fèi)稅什么情況下可以扣除,麻煩可以解釋
冉老師
??|
提問時(shí)間:09/26 09:46
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,你說的扣除是什么意思的
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個(gè)人所得稅混合稅制是什么意思
稅法老師
??|
提問時(shí)間:09/13 21:57
#稅務(wù)師#
混合征收制,是對納稅人不同來源、性質(zhì)的所得先分別按照不同的稅率征稅,然后將全年的各項(xiàng)所得進(jìn)行匯總征稅。
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老師,這道題第4問看不懂。為什么要減去1900,分公司不是虧損嗎?為什么要加上200?
答疑蘇老師
??|
提問時(shí)間:12/18 11:05
#稅務(wù)師#
你好,因?yàn)閮?nèi)投資收益是不需要繳納企業(yè)所得稅的,分公司虧損不允許抵,所以要加回200.
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老師,我們平時(shí)用釘釘提交報(bào)銷, 釘釘審核完,我再打印出來貼到報(bào)銷原始憑證上, 還需要員工手動填寫報(bào)銷單簽字嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:12/19 09:01
#稅務(wù)師#
你好,這種情況就不需要再填寫報(bào)銷單了
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我想問一下經(jīng)營所得稅a表的行次中7,8這個(gè)數(shù)是怎樣來的
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:01/09 09:43
#稅務(wù)師#
你好,你這個(gè)應(yīng)該是個(gè)獨(dú)或個(gè)體,那個(gè)是每個(gè)月5000元這樣來的
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老師,我考到了稅務(wù)師,現(xiàn)在要領(lǐng)取稅務(wù)師的證書,需要加入稅務(wù)師會員嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:04/15 09:48
#稅務(wù)師#
您好,你如果職業(yè)的話,就加入執(zhí)業(yè)會員,否則的話個(gè)人會員
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你好老師,11月20日考的稅一、稅二,成績還未公布嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/26 20:30
#稅務(wù)師#
2022年稅務(wù)師考試在11月舉行,考試成績公布時(shí)間暫未確定,需要等考試完中稅協(xié)官網(wǎng)發(fā)布公告后確定,中國注冊稅務(wù)師協(xié)會發(fā)布考試成績查詢公告后,應(yīng)試人員可登錄“報(bào)名系統(tǒng)”查詢考試成.
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您好 老師 車間生產(chǎn)工人的勞動保護(hù)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么科目?。?/a>
金金老師
??|
提問時(shí)間:06/28 17:58
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是計(jì)入到制造費(fèi)用的哈
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稅務(wù)師可以免試嗎?
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:05/10 13:47
#稅務(wù)師#
你好,但是沒有這樣子的規(guī)定。
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這句話的意思怎么理解,請?jiān)斀?/a>
牛牛老師
??|
提問時(shí)間:07/20 22:15
#稅務(wù)師#
您好!購入農(nóng)產(chǎn)品,比如企業(yè)從農(nóng)戶手里買入為10,那么可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)就是10*9%=0.9,在領(lǐng)用時(shí)如果用于加工后13%稅率銷售的貨物,可以在領(lǐng)用時(shí)加計(jì)抵扣1%,用這個(gè)0.9/9%*1%=10*1%=0.1,總共算來企業(yè)這部分農(nóng)產(chǎn)品一共抵扣了1。但一定要在領(lǐng)用加工時(shí)才能計(jì)算抵扣。
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老師,你好。 1萬不是取得該長期股權(quán),并且可以直接歸屬與該長期股權(quán)的費(fèi)用,不夠成長期股權(quán)的入賬金額?
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/06 09:38
#稅務(wù)師#
您好,您的業(yè)務(wù)是債務(wù)重組,按債務(wù)重組準(zhǔn)則做長期股權(quán)投資入賬
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稅務(wù)師課程課件后面怎么沒有下載的?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:06/08 15:29
#稅務(wù)師#
你好,說明沒有提供下載鏈接
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老師,為什么有的公司,要股權(quán)變更,或者轉(zhuǎn)讓,是稅收籌劃,節(jié)稅嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:07/14 22:44
#稅務(wù)師#
一般是經(jīng)營需要,避稅可能有附帶考慮,但不是主要的
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那是一直免征嗎?這個(gè)政策
路露老師
??|
提問時(shí)間:06/24 08:44
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,只是暫不征收增值稅
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老師?不太懂這個(gè)王某買辦公用戶時(shí)的契稅,為何普通發(fā)票的稅額不用計(jì)算進(jìn)去??他房產(chǎn)的價(jià)值就是436萬呀。。
小天老師
??|
提問時(shí)間:06/15 18:39
#稅務(wù)師#
您好,契稅是按照發(fā)票的不含稅金額繳納,雖然是普通發(fā)票他也是稅金哦
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補(bǔ)的價(jià)差20萬為什么不考慮?
小天老師
??|
提問時(shí)間:06/07 22:03
#稅務(wù)師#
您好,這么理解一個(gè)買了60一個(gè)賣了80,就按買賣交稅,印花稅是按合同的,這2個(gè)合同140萬
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企稅和個(gè)稅關(guān)于股息紅利的征收有點(diǎn)混,老師能給理理講一下
曉純老師
??|
提問時(shí)間:06/10 22:06
#稅務(wù)師#
企業(yè)所得稅:從居民企業(yè)非上市公司取得的股息紅利免稅,上市公司取得的,持有時(shí)間一年以上免稅 個(gè)稅:上市公司取得的,持有時(shí)間,一年以上,免,1個(gè)月到一年減半,不到一個(gè)月全額征收 非上市公司取得的,正常征稅20%
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老師 365題這里為什么不考慮里面加計(jì)問題
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/16 10:18
#稅務(wù)師#
你好,只有房地產(chǎn)企業(yè)才可以加計(jì)扣除,這個(gè)不是房開企業(yè)
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老師你好,40題選擇題不明白,老師幫忙看下
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:11/11 11:48
#稅務(wù)師#
你好,第40題,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=102萬*(600萬—90萬)/600萬
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請問老師,“與股份支付相關(guān)的支出預(yù)計(jì)未來期間可稅前扣除的金額超過《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定確認(rèn)的成本費(fèi)用,超過部分的所得稅影響應(yīng)直接計(jì)入所有者權(quán)益?!边@句話該怎么理解,是什么原理?。磕芘e個(gè)例題說說嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/18 16:23
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是屬于,比如說,我們每年集體的費(fèi)用是100萬,同時(shí)確認(rèn)的了資本公積,后期支付的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)是120,超過計(jì)提了,差額直接計(jì)入資本公積
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請問老師小規(guī)模納稅人3%減按1%繳納增值稅,請問出售使用過的固定資產(chǎn)3%減按2%嗎?
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/10 09:15
#稅務(wù)師#
你好,要是不動產(chǎn)是5%,其他的還是1%。
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我是A公司,現(xiàn)在投資B公司有持有股份,但是我不想持有這家的股份了,全部轉(zhuǎn)讓出去,會涉及什么稅費(fèi)嗎
冉老師
??|
提問時(shí)間:12/18 16:50
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué), 如果轉(zhuǎn)讓價(jià)格,大于當(dāng)初的投資價(jià)格,差額計(jì)入損益,交納所得稅
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老師,溢價(jià)銷售股權(quán),投資收益的二級科目怎么設(shè)
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/29 11:21
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)不用寫二級科目
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老師,對方提交了購銷合同,需要我這邊點(diǎn)擊確認(rèn)。請問我在電子稅務(wù)局的哪個(gè)地方點(diǎn)合同確認(rèn)呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/05 10:01
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 待辦理事項(xiàng)里面看一下
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老師,消費(fèi)稅應(yīng)納稅額怎么計(jì)算
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/07 11:37
#稅務(wù)師#
業(yè)務(wù)2代扣代繳消費(fèi)稅計(jì)算是 (42*1.1*1.2*90%+3+8)/(1-30%)*30%=26.10
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請問下,咖啡店購入的零星支出計(jì)入什么費(fèi)用,比如開店前買的咖啡杯等
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/20 11:42
#稅務(wù)師#
你好,周轉(zhuǎn)材料易耗品里面的
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印花稅,土地增值稅是什么
小軒老師
??|
提問時(shí)間:12/07 17:35
#稅務(wù)師#
你好,請問具體想問些什么問題呢?
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老師,這個(gè)題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:54
#稅務(wù)師#
您好,土地增值稅的應(yīng)稅收入=60000+60000/30000×5000=70000
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老師,做銷售吃飯的發(fā)票計(jì)銷售費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/05 16:50
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 自己吃的計(jì)入福利費(fèi)
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