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老師 365題這里為什么不考慮里面加計(jì)問題
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/16 10:18
#稅務(wù)師#
你好,只有房地產(chǎn)企業(yè)才可以加計(jì)扣除,這個不是房開企業(yè)
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老師你好,40題選擇題不明白,老師幫忙看下
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:11/11 11:48
#稅務(wù)師#
你好,第40題,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=102萬*(600萬—90萬)/600萬
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請問下,咖啡店購入的零星支出計(jì)入什么費(fèi)用,比如開店前買的咖啡杯等
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/20 11:42
#稅務(wù)師#
你好,周轉(zhuǎn)材料易耗品里面的
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我想問一下經(jīng)營所得稅a表的行次中7,8這個數(shù)是怎樣來的
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:01/09 09:43
#稅務(wù)師#
你好,你這個應(yīng)該是個獨(dú)或個體,那個是每個月5000元這樣來的
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老師 我們營業(yè)執(zhí)照內(nèi)容是這個, 我們有事開服務(wù)費(fèi)6% 我做什么收入科目呢 , 如果我技術(shù)開發(fā)服務(wù),這個做什么科目收入呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/15 17:36
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個是主營業(yè)務(wù)收入 2.也是主營業(yè)務(wù)收入
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老師,消費(fèi)稅應(yīng)納稅額怎么計(jì)算
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/07 11:37
#稅務(wù)師#
業(yè)務(wù)2代扣代繳消費(fèi)稅計(jì)算是 (42*1.1*1.2*90%+3+8)/(1-30%)*30%=26.10
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稅務(wù)師可以免試嗎?
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:05/10 13:47
#稅務(wù)師#
你好,但是沒有這樣子的規(guī)定。
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2022年度的怎么看,我昨天看的視頻怎么不見了
新新老師
??|
提問時(shí)間:05/24 13:15
#稅務(wù)師#
這個問題需要咨詢官網(wǎng)客服。
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請問,關(guān)于非執(zhí)業(yè)稅務(wù)師申請入會。要怎么申請呢?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:03/20 09:47
#稅務(wù)師#
你好,這個你直接帶你的身份證和你的證件去到稅務(wù)師協(xié)會,填表就好了
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老師,您好 在盈虧臨界點(diǎn),經(jīng)營杠桿趨近于無窮大,這個表述是正確的嗎, 您能給講解一下嗎
小天老師
??|
提問時(shí)間:03/19 06:53
#稅務(wù)師#
您好,正確的哦,分母為0時(shí),值是無窮大的 經(jīng)營杠桿系數(shù)=邊際貢獻(xiàn)/息稅前利潤=邊際貢獻(xiàn)/(邊際貢獻(xiàn)-固定成本) 當(dāng)企業(yè)處于盈虧平衡點(diǎn)時(shí),邊際貢獻(xiàn)=固定成本 經(jīng)營杠桿系數(shù)=邊際貢獻(xiàn)/息稅前利潤=邊際貢獻(xiàn)/(邊際貢獻(xiàn)-固定成本),此時(shí)分母=0,因此經(jīng)營杠桿系數(shù)無窮大
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老師,這個應(yīng)該怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/20 21:38
#稅務(wù)師#
您好,這個的正確答案: AD
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老師您好,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款利息費(fèi)用扣除 除了考慮債權(quán)與權(quán)益的投資比例,需要考慮銀行同期同類貸款利率情況嗎?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/18 10:52
#稅務(wù)師#
你好,需要考慮的,不可以超過同期銀行貸款利率
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老師,我們公司幫別人做的信息營銷推廣服務(wù),開發(fā)票是開"信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)"還是開現(xiàn)代服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)呀?
明遠(yuǎn)老師
??|
提問時(shí)間:12/13 15:58
#稅務(wù)師#
你好,應(yīng)該是*現(xiàn)代服務(wù)*信息營銷推廣服務(wù)
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老師,寫財(cái)會會計(jì)分錄和預(yù)算會計(jì)分錄
睿遠(yuǎn)老師
??|
提問時(shí)間:12/05 14:23
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),在另一個帖子給你回復(fù)了
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2023年的稅務(wù)師課怎么聽??
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/12 19:42
#稅務(wù)師#
您好, 這個課要問下客服,是他們負(fù)責(zé)這塊
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如果公司給別人開財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)費(fèi)的話是否需要有什么資質(zhì)?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:11/06 12:27
#稅務(wù)師#
公司提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)通常需要具備相關(guān)的資質(zhì)認(rèn)證,比如財(cái)務(wù)咨詢許可證。具體情況可能因地區(qū)而異,建議查閱當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法律法規(guī)確保合規(guī)。
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10個年度一點(diǎn)印象也沒有
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/03 20:26
#稅務(wù)師#
您好,這里是非居民企業(yè)哦,就是10年 根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》的規(guī)定,居民企業(yè)以其擁有的資產(chǎn)或股權(quán)向其100%直接控股的非居民企業(yè)進(jìn)行投資,其資產(chǎn)或股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益,假如選擇特殊性稅務(wù)處理,可以在10個納稅年度內(nèi)均勻計(jì)入各年度應(yīng)納稅所得額。比如說,一家居民企業(yè)在2021年將其資產(chǎn)或股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其100%直接控股的非居民企業(yè),收回投資收益,如果選擇特殊性稅務(wù)處理,可以將該收益均勻分配到2021至2030年度,每年計(jì)入應(yīng)納稅所得額。
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鍍金不包含在金銀鉑鉆里面嗎
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/01 22:26
#稅務(wù)師#
您好,這個是不包含的哈
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簡述存貨非正常損失的納稅籌劃思路,一定要簡潔
鄒老師
??|
提問時(shí)間:12/20 09:02
#稅務(wù)師#
你好,是不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理?
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老師,您好!我想請問一下,企業(yè)做出口退稅申報(bào)時(shí),出口貨物收匯情況表的收匯憑證號是指的什么呀?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:45
#稅務(wù)師#
這個是銀行回單的號碼。
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老師,現(xiàn)在電動自行車折舊和電池折舊都是按幾年折舊?根據(jù)哪個相關(guān)稅法
小菲老師
??|
提問時(shí)間:03/26 09:27
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 1、企業(yè)的房屋、建筑物最低折舊,為20年; 2、企業(yè)的飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備,為10年; 3、企業(yè)的器具、工具、家具等與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的物品,為5年; 4、企業(yè)的運(yùn)輸工具(除飛機(jī)、火車、輪船以外),為4年; 5、企業(yè)的電子設(shè)備,為3年。
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老師,原材料3年報(bào)廢損毀合計(jì)五十萬是不是比較多,然后沒有辦理相關(guān)手續(xù)是不能抵企業(yè)所得稅的?這方面有沒有相關(guān)文件的規(guī)定?
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/11 07:26
#稅務(wù)師#
早上好,50多萬挺大金額的,沒有手續(xù)不能稅前扣除的 以下供您參考 根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第八條及《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第三十二條、第七十二條規(guī)定,企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生的存貨的盤虧、毀損、報(bào)廢損失準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除. 根據(jù)《企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法》(國家稅務(wù)總局公告2011年第25號)第二章申報(bào)管理規(guī)定,存貨發(fā)生的非正常損耗應(yīng)采取專項(xiàng)申報(bào)的方式進(jìn)行申報(bào),屬于專項(xiàng)申報(bào)的資產(chǎn)損失,企業(yè)應(yīng)逐項(xiàng)(或逐筆)報(bào)送申請報(bào)告,同時(shí)附送會計(jì)核算資料及其他相關(guān)的納稅資料. 該公告第二十七條規(guī)定:存貨報(bào)廢、毀損或變質(zhì)損失,為其計(jì)稅成本扣除殘值及責(zé)任人賠償后的余額,應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn): (一)存貨計(jì)稅成本的確定依據(jù); (二)企業(yè)內(nèi)部關(guān)于存貨報(bào)廢、毀損、變質(zhì)、殘值情況說明及核銷資料; (三)涉及責(zé)任人賠償?shù)?應(yīng)當(dāng)有賠償情況說明; (四)該項(xiàng)損失數(shù)額較大的(指占企業(yè)該類資產(chǎn)計(jì)稅成本10%以上,或減少當(dāng)年應(yīng)納稅所得、增加虧損10%以上,下同),應(yīng)有專業(yè)技術(shù)鑒定意見或法定資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)報(bào)告等.
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第五題,會計(jì)分錄看不懂。借貸雙方怎么不相等呢?
文靜老師
??|
提問時(shí)間:08/21 21:13
#稅務(wù)師#
你好,這里的投資收益應(yīng)該在貸方倒算得出35000000。
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老師,你好,請問企業(yè)殘保金是如何繳?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/15 17:49
#稅務(wù)師#
保障金年繳納額=(上年用人單位在職職工人數(shù)×當(dāng)?shù)乇壤?上年用人單位實(shí)際安排殘疾人就業(yè)人數(shù))×上年用人單位在職職工年平均工資
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老師,選項(xiàng)D.代扣代繳的個人養(yǎng)老保險(xiǎn)金,為什么不能通過其他應(yīng)收款核算呢,先代繳,后發(fā)工資再收回呀
向陽老師
??|
提問時(shí)間:09/24 20:11
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款,代個人付的呢
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你好 請問 1、每個月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時(shí)候,記賬憑證后應(yīng)該附的附件是什么? 2、銷售的時(shí)候記賬憑證后附件放什么?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/15 15:20
#稅務(wù)師#
1.可附出庫單或自制成本表 2,附上銷售發(fā)票
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請問老師,這筆沖減的分錄,在申報(bào)23年增值稅申報(bào)報(bào)表的時(shí)候要減掉這部分收入嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:11/27 10:05
#稅務(wù)師#
您好,這個申報(bào)的時(shí)候需要減去的
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老師這地方的消費(fèi)稅為什么不是用離岸價(jià)
曉純老師
??|
提問時(shí)間:08/31 23:16
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,甲企業(yè)把摩托車賣給乙企業(yè),使甲企業(yè)繳納消費(fèi)稅,按銷售金額,乙企業(yè)再出口,不用繳納消費(fèi)稅了
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老師:這個第2問。因?yàn)楸绢}所取得的股票期權(quán)是兩個年度內(nèi),所以單獨(dú)核算。如果這兩次行權(quán)都是在2021年呢?那是不是要合并計(jì)算了?是這樣列式的:(20000*10.5+12*30000)-50000*4.5=345000元,然后找綜合所得345000*0.25-31920=54330,而上次30000股已經(jīng)交稅(30000*12-30000*4.5)28080,本次補(bǔ)54330-28080=26250元。
小施老師
??|
提問時(shí)間:09/23 10:57
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,你的理解是正確的,答案的解析也說的非常清楚哦
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這題怎么做啊,求指教
小天老師
??|
提問時(shí)間:10/03 11:06
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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