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怎么區(qū)別哪些農產品買價在計算時要去掉增值稅,哪些直接*稅率
衛(wèi)老師
??|
提問時間:08/23 16:51
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 一般納稅人從農業(yè)生產者購進的免稅農產品按照買價乘以扣除率計算抵扣進項稅額,買價乘以(1-扣除率)計入成本,現(xiàn)在給出發(fā)生非正常損失的農產品成本,要用成本/(1-扣除率)還原為原支付的買價,然后乘以扣除率計算進項稅額轉出。 例如: 購入免稅農產品時,可以按9%的扣除率計算可抵扣進項稅額(買價*9%),則進入成本的部分是,成本=買價-買價*9%=買價*91%,如果要轉出進項,則要先還原這部分進項的計算基數=成本/91%,所以進項稅額(轉出)=成本/(1-9%)*9%=成本/91%*9%。 除以(1-9%)是為了把它還原成買價,因為購進免稅農產品時是按買價*9%計算抵扣的,所以要還原后才能計算進項稅額的轉出金額。 祝您學習愉快!
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請問老師第一個個第二個為什么是錯誤的?
小王老師
??|
提問時間:10/29 21:29
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 本題稅務所經過了授權,應是稅務所為被告。這里原告起訴的被告錯誤,人民法院應當告知原告變更被告;原告不同意變更的,裁定駁回起訴。而不是法院直接確定被告。 祝您學習愉快!
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2023年1月某經批準從事融資租賃業(yè)務的公司(一般納稅人)購進一批車輛用于融資租賃,價款6000000元,增值稅780000元,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票;支付車輛購置稅600000元,取得完稅憑證。 借:固定資產 6530973.45 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)69026.55 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)780000 貸:銀行存款 7380000 銷項稅額抵減69026.55怎么算出來的? 進項稅額為什么是780000
趙老師
??|
提問時間:11/10 15:33
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 1、融資租賃服務可以用全部價款和價外費用扣除車輛購置費,差額計算增值稅。 扣除的這個600000元的車輛購置費用來抵減銷項稅額。即:600000/1.13*0.13=69026.55 2、進項稅額=6000000*0.13=78萬,這是購進車輛的進項稅額。 祝您學習愉快! 翻譯 搜索 復制
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老師,可變對價這題能否舉個通俗易懂的例子并配上對應的會計分錄,以供學習,謝謝
周老師
??|
提問時間:11/15 23:36
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可變對價就是金額不確定或者會有變化的對價。比如現(xiàn)金折扣,其就是可變對價。 現(xiàn)金折扣的金額,受客戶付款時間影響,且可能有變化,因此是可變對價,直接沖減收入。并不針對可變對價專門做會計分錄的。 祝您學習愉快!
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1億的信息服務費只繳納3000元的印花稅嗎?
AI智能答疑老師
??|
提問時間:09/03 11:53
#稅務師#
...
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支付快遞費,增值稅稅率6%,是物流輔助服務嗎?
稅法老師
??|
提問時間:09/18 21:20
#稅務師#
是的,您的理解是正確的。
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我們公司有四個股東,現(xiàn)在將其中一個股東的部分股權轉讓給公司意外的人a,購買股權的人以土地作價。請問,印花稅是那個股東交還是我們公司交
郭老師
??|
提問時間:11/25 13:02
#稅務師#
股權轉讓的印花稅是股東雙方繳納的,然后你們單位收到了土地,單獨繳納資金賬本印花稅。
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老師,您好!請問政府有償收回土地使用權及其附屬物取得的收入需要繳納水利建設基金嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/15 13:03
#稅務師#
同學你好 這個需要交的
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員工自己交的城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險和醫(yī)療報銷可以作為公司的費用扣除嗎
郭老師
??|
提問時間:08/29 19:21
#稅務師#
給他報銷的話得做工資里面需要申報個稅的。
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請問老師:圖片中提供公共交通運輸服務,為啥不包括鐵路運輸服務。
小天老師
??|
提問時間:08/10 10:33
#稅務師#
您好,鐵路運輸,航空運輸如果屬于旅客運輸服務,公司員工出差是可以計算抵扣,所以稅法規(guī)定了鐵路運輸,航空運輸是不能簡易計稅的。
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老師好,咨詢下上月工資沒有計提個稅,本月怎樣補提和繳納個稅
文文老師
??|
提問時間:05/19 11:30
#稅務師#
借:應付職工薪酬 貸:應交稅費-個稅
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你好,老師!未分配利潤金額過大一般如何處理,開了票出去款款一直沒收回
東老師
??|
提問時間:07/31 10:24
#稅務師#
您好,這個只能是找發(fā)票沖銷
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老師,這個該怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 21:39
#稅務師#
您好,這個選擇的正確答案: DE
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怎么算這個,想知道計算過程
曉純老師
??|
提問時間:05/14 10:43
#稅務師#
35萬乘以百分之五減去那80%之前交的,也就是19.6加上3除以1減5%,再乘以5%乘以百分之八十
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增值稅普通發(fā)票的有效期是多久?
文文老師
??|
提問時間:08/24 15:41
#稅務師#
增值稅普通發(fā)票的有效期,一直有效
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這道題目的話不是每一臺虧損10元,100臺不是一千元嗎?這樣的話應該是預計負債是1千呀
小天老師
??|
提問時間:10/03 11:32
#稅務師#
您好,如果沒有生產產品,沒有存貨可提跌價,就是預計負債是1千,現(xiàn)在有存貨,先提存貨跌價
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個稅累計是按照稅前累積的對吧,比如稅前7千,扣社保公積金1000,那么個稅就是按照6000來計算還是7000來抵減最低5000?
家權老師
??|
提問時間:11/07 17:49
#稅務師#
是的按稅前累計收入7000,扣除1000和5000,按1000交個稅
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老師你好,我們母公司,有幾個全資子公司 ,有1個子公司A很掙錢,有一個子公司B很賠錢,可以不可以把B的一部分費用讓母公司承擔了,反正是全資子公司,這樣B子公司虧損的別那么多太難看了,然后母公司的虧損些可以平一部分A子公司分來的利潤。
張樂老師
??|
提問時間:04/10 19:38
#稅務師#
你好,可以,但需要注意合理性,防范稅務風險
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這些固定資產因為政府原因拆除了,沒有收到任何錢款,第一個問題:可以轉固定資產清理和營業(yè)外支出吧!第二個問題:可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎?
立峰老師
??|
提問時間:12/08 19:51
#稅務師#
你好同學,第一個問題正確,第二個問題可以扣除,另外要關注政府拆遷到時候是否有補償款。
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請列出算式井計算出結果) 甲公司經營狀況良好: 準備打大規(guī)模,增設一分支機構7公司,甲公2均適用25%的所得稅率。假設分支機構設立后5年內經營情況預測如下: (1)甲公司5年內每年均盈利,每年應納稅所得額為200萬元;乙公司經營初期虧損,5年內的應納稅所得額分別為: - 50萬、-15萬、10萬、30萬、80萬; (2)甲公司5年內每年均盈利,每年應納稅所得額為200萬;乙公司5年內也都是盈利,應納稅所得額分別為: 15萬、 20萬、40山萬、60萬、80萬; 甲乙公司均不考慮稅收優(yōu)惠的問題。 分別闡述在兩種情況下甲公司該如何選擇? (成立乙 公司為子公司還是分公司? )
會影老師
??|
提問時間:12/28 08:44
#稅務師#
第一種情況下甲公司盈利,乙公司有虧損,應將乙公司成立為分公司,分公司與甲公司合并納稅。 第二種情況下甲乙公司均盈利,應將乙公司成立為子公司,子公司具有獨立法人資格,可單獨納稅
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遞延納稅企業(yè)所得稅高新是十年嗎還是8
小天老師
??|
提問時間:06/11 22:01
#稅務師#
您好,是10年 財政部稅務總局關于延長高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)虧損結轉年限的通知 財稅[2018]76號 2018-07-11 各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局),國家稅務總局各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市稅務局,**生產建設兵團財政局: 為支持高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)就高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)虧損結轉年限政策通知如下: 一、自2018年1月1日起,當年具備高新技術企業(yè)或科技型中小企業(yè)資格(以下統(tǒng)稱資格)的企業(yè),其具備資格年度之前5個年度發(fā)生的尚未彌補完的虧損,準予結轉以后年度彌補,最長結轉年限由5年延長至10年。 財政部 稅務總局 2018年7月11日
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認股權證的稀釋股是怎么算的?為什么以后行權還要考慮
羅雯老師
??|
提問時間:09/26 09:48
#稅務師#
你好,稀釋每股權益=凈利潤/(發(fā)行在外的普通股加權平均數+具有稀釋性的股數)
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老師這句話什么意思,有例子嗎?轉讓不動產組成的公司股份以外的其他股票取得的收益,該項股票又相當于參與締約國一方居民公司的股權的25%的,可以在該締約國征稅。
樸老師
??|
提問時間:04/24 09:00
#稅務師#
假設有兩個國家,A國和B國,它們之間有稅收協(xié)定。某公司C,其注冊地在A國,但它在B國也有投資,并持有B國某居民公司D的30%股份。這些股份并不是由不動產組成的?,F(xiàn)在,公司C決定轉讓它持有的D公司的這部分股份,并因此獲得了一定的收益。 根據上述的稅收協(xié)定條款,因為公司C轉讓的股份相當于B國居民公司D的股權的30%(超過25%),所以這筆轉讓收益可以在B國進行征稅。這意味著B國有權對這部分收益征收稅款。
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老師請教下,會計學堂有人講給老板發(fā)工資1.8萬每月,年獎金14.4萬,最終才繳1.56萬,怎么算出來的
新新老師
??|
提問時間:04/19 11:08
#稅務師#
您好,您看一下年終獎應該是單獨申報的。按10%。然后工資這個需要看他有多少扣除,然后看一下對應的稅率表。
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不動產租賃對方開了簡易5%的增值稅專用發(fā)票,這種的可以抵扣嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:11/03 17:47
#稅務師#
可以抵扣的哈,只要是專票
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企業(yè)是增值稅一般納稅人,經營范圍:醫(yī)療器械類的,一類醫(yī)療器械,二類醫(yī)療器械都有。 請問這類行業(yè)有什么優(yōu)惠的稅收政策
青老師
??|
提問時間:05/12 16:37
#稅務師#
你好; 你們是自己生產來銷售; 還是買來銷售的;才好判斷的
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想考稅務師,5門太難了,一年可以考完嗎?
東老師
??|
提問時間:10/09 15:18
#稅務師#
您好,一年五科難度有些大。
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公司成立之初,銀行賬號還沒建好,短時間無法付款,但需要辦理產品檢測的相關證書,且盡快付款,員工需先墊付,應如何開票,如何結清員工墊付款?
venus老師
??|
提問時間:03/22 09:07
#稅務師#
這個墊付款,公司支付就平了,同學
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個人代開2.3萬元勞務發(fā)票需要交稅嗎 怎么計算
東老師
??|
提問時間:12/12 10:11
#稅務師#
你好,這個是含稅的金額了吧?
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工商年報發(fā)現(xiàn)對外投資信息沒有紕漏在年報里面這個要緊嗎?已經過了6.30號
小智老師
??|
提問時間:11/04 20:41
#稅務師#
如果你的企業(yè)在工商年報中未能披露對外投資信息,這可能會被視為信息披露不完整。建議盡快補正并向相關部門報告,以避免可能的法律責任或罰款。
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