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請問下 會計收合同原件的話,能不能是那種對方有鮮章,我們是復印章,但是我們又蓋一個鮮章的合同
東老師
??|
提問時間:12/30 10:25
#稅務(wù)師#
你好,沒問題,這個是可以的。
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、 下列企業(yè)既是增值稅納稅人又是資源稅納稅人的是( )。 A. 零售有色金屬礦產(chǎn)品的貿(mào)易企業(yè) B. 進口有色金屬礦產(chǎn)品的企業(yè) C. 在境內(nèi)開采并銷售有色金屬礦產(chǎn)品的企業(yè) D. 在境外開采并銷售有色金屬礦產(chǎn)品的企業(yè) 老師這個題 不是太理解
鄒老師
??|
提問時間:10/06 08:49
#稅務(wù)師#
你好 既是增值稅納稅人又是資源稅納稅人的是:C.在境內(nèi)開采并銷售有色金屬礦產(chǎn)品的企業(yè) A,不需要繳納資源稅 B,不需要繳納資源稅 D,在境外納稅,不是我國的納稅人
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為什么不是境內(nèi)外應(yīng)納所得稅22.27×境外所得48.91/(境內(nèi)外所得合計)128.91=境外抵免稅額?
海貝老師
??|
提問時間:10/27 22:07
#稅務(wù)師#
因為取得境內(nèi)外的應(yīng)納稅所得額是這么多 境內(nèi)經(jīng)營所得800×10%+境外48.91-6-4400(三險一金)×12/10000=117.63(萬元) 捐贈限額=117.63×30%=35.29(萬元)。實際發(fā)生的捐贈支出52萬元,超過限額,只能扣除35.29萬元。 取得境內(nèi)外經(jīng)營所得的應(yīng)納稅所得額=117.63-35.29=82.34(萬元)
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老師,請問第一季度申報企業(yè)所得稅預繳稅款有2萬多,后來發(fā)現(xiàn)不需要交所得稅,第一季度的申報預繳的企業(yè)所得稅怎么調(diào)?
郭老師
??|
提問時間:07/08 20:51
#稅務(wù)師#
去更正你的所得稅申報表
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老師高速公路通行費稅額是發(fā)票金額除于(1+3%)*3%還是(1+5%)*3%老師講的是除于1+5%我看網(wǎng)上說除于1+3%
王超老師
??|
提問時間:05/13 07:23
#稅務(wù)師#
你好 這個是按照(1+3%)*3%來計算的
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老師,有免費稅務(wù)師課件嗎?能回訪的那種
易 老師
??|
提問時間:05/11 16:22
#稅務(wù)師#
這種情況暫時沒有的
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不動產(chǎn)租賃對方開了簡易5%的增值稅專用發(fā)票,這種的可以抵扣嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:11/03 17:47
#稅務(wù)師#
可以抵扣的哈,只要是專票
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土地增值稅清算的收入額根據(jù)什么確認?網(wǎng)簽合同?開發(fā)票金額?還是預收賬款的不含稅價格?
金金老師
??|
提問時間:05/22 13:28
#稅務(wù)師#
您好,這個是屬于預收的不含稅的金額
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稅務(wù)師有簡答題嗎?自己寫的?
玲竹老師
??|
提問時間:07/13 20:40
#稅務(wù)師#
您好 稅務(wù)師稅代著門有簡答題 其他門都是客觀題
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這筆銀行回單分錄怎么做???
鄒老師
??|
提問時間:05/12 10:40
#稅務(wù)師#
你好,是什么原因形成的利息減免呢?
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2022年12月計提的費用,2023年下年度沖銷了,那匯算2022年度企業(yè)所得稅時這筆費用需要調(diào)增嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:05/15 10:48
#稅務(wù)師#
直接更正22年的財務(wù)報表,按更正后的報表匯算就不用調(diào)整了
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C選項不是應(yīng)該計入產(chǎn)品的成本嗎?
金金老師
??|
提問時間:06/06 14:27
#稅務(wù)師#
您好,不單獨計價計入銷售費用
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老師你好,我想問一下,以前年度損益調(diào)整,這月借方增加了幾十萬,是不是未分配利潤受影響,企業(yè)所得稅也會少交,對嗎?
新新老師
??|
提問時間:06/02 13:59
#稅務(wù)師#
你好。是屬于費用增加了是嗎?費用增加了,會少交所得稅。
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老師,我剛畢業(yè)可以報稅務(wù)師嗎?向陽老師不要接手呀
鄒老師
??|
提問時間:05/17 19:28
#稅務(wù)師#
你好,具體是什么學歷,所學專業(yè)是什么?
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催告制度,無法送達當事人應(yīng)該怎么做呢
暖暖老師
??|
提問時間:05/23 11:02
#稅務(wù)師#
你好你看看這個圖片書法
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換抵投和投分贈總是分不清楚這么計算消費稅
一鳴老師
??|
提問時間:11/17 17:24
#稅務(wù)師#
換抵投這3個是按照最高單價計算消費稅。其他的按平均單價
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怎么算這個,想知道計算過程
曉純老師
??|
提問時間:05/14 10:43
#稅務(wù)師#
35萬乘以百分之五減去那80%之前交的,也就是19.6加上3除以1減5%,再乘以5%乘以百分之八十
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老師, 老師,這里開了2次票,是交一次還是兩次稅呢?
小菲老師
??|
提問時間:06/03 14:24
#稅務(wù)師#
同學,你好 繳納一次增值稅
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物業(yè)公司,保潔部購推車2600元,憑證怎么做
東老師
??|
提問時間:07/06 10:27
#稅務(wù)師#
您好, 計入管理費用-低值易耗品
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2023年三季度有利潤,申報所得稅季度報表時系統(tǒng)自動彌補2022年度虧損對嗎?前四年度都是虧損,不能彌補嗎?
樸老師
??|
提問時間:10/11 09:24
#稅務(wù)師#
根據(jù)中國企業(yè)所得稅法的規(guī)定,企業(yè)在每個季度申報所得稅時,可以按照規(guī)定對上一年度的虧損進行彌補。因此,如果企業(yè)在2023年三季度有利潤,申報季度報表時系統(tǒng)會自動彌補2022年度的虧損。 然而,對于前四年的虧損,需要進行具體的計算和判斷是否能夠進行彌補。根據(jù)規(guī)定,企業(yè)只能對五年內(nèi)的虧損進行彌補,因此如果前四年的虧損已經(jīng)超過了五年,那么就不能再彌補了。
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公司注銷,有12萬進項稅沒勾選,要處理嗎?
金金老師
??|
提問時間:06/14 14:13
#稅務(wù)師#
您好,這個是需要的了
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那這個是按股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)繳納嗎
冉老師
??|
提問時間:03/21 10:08
#稅務(wù)師#
你好,同學 這個是按照實收資本,資本公積合計交納的
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勞務(wù)派遣收入如何繳納稅
艷子老師
??|
提問時間:12/10 09:57
#稅務(wù)師#
您好,你申報稅時,有個勞務(wù)收入,填這里就可以了
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想考稅務(wù)師,5門太難了,一年可以考完嗎?
東老師
??|
提問時間:10/09 15:18
#稅務(wù)師#
您好,一年五科難度有些大。
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老師 a這個選項不免嗎llllll
大侯老師
??|
提問時間:11/27 08:26
#稅務(wù)師#
同學你好,A選項電車的概念給的太籠統(tǒng)了,有限制條件的電車免車船稅,不是所有電車免車船稅。所以不選A
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20230702213100725968,這是訂單編號,還沒收到呢
玲竹老師
??|
提問時間:07/07 22:13
#稅務(wù)師#
您好 請問您有什么疑問
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公司長時間不經(jīng)營,零申報用做賬嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:09/26 09:21
#稅務(wù)師#
沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)就不需要做賬
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個人代開2.3萬元勞務(wù)發(fā)票需要交稅嗎 怎么計算
東老師
??|
提問時間:12/12 10:11
#稅務(wù)師#
你好,這個是含稅的金額了吧?
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請問科技型中小企業(yè)的認定期限是多長時間?
王超老師
??|
提問時間:10/08 11:24
#稅務(wù)師#
你好 一般是1-5年,具體要看你所在地區(qū)的政策 你是哪一個地區(qū)的,我?guī)湍悴橐幌?/a>
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公司成立之初,銀行賬號還沒建好,短時間無法付款,但需要辦理產(chǎn)品檢測的相關(guān)證書,且盡快付款,員工需先墊付,應(yīng)如何開票,如何結(jié)清員工墊付款?
venus老師
??|
提問時間:03/22 09:07
#稅務(wù)師#
這個墊付款,公司支付就平了,同學
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