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請問6.30日處置時(shí)為什么不是直接乘40%?而是乘2/3?追溯時(shí)的長投入賬價(jià)值也是為什么不直接用6000*40%?
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:09/03 19:00
#稅務(wù)師#
您好!這個(gè)是÷60%轉(zhuǎn)換成被投資方所有的股權(quán),然后再乘以被投資方40%的股權(quán),這個(gè)做題目時(shí)要看清楚題目的用詞
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個(gè)人代開2.3萬元?jiǎng)趧?wù)發(fā)票需要交稅嗎 怎么計(jì)算
東老師
??|
提問時(shí)間:12/12 10:11
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是含稅的金額了吧?
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轉(zhuǎn)讓所在地不是負(fù)擔(dān)所在地嗎?不太明白,請老師解答
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:08/21 14:10
#稅務(wù)師#
你好B是不動(dòng)產(chǎn)所在地啊
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劃線的這句話是啥意思?公益性捐贈的扣除這一節(jié)
小林老師
??|
提問時(shí)間:09/24 13:40
#稅務(wù)師#
您好,就是上述收入類型參照分類所得的方式計(jì)算扣除限額
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我們單位非建安單位,是提供服務(wù)的材料檢測單位,買了79000彩鋼板房做實(shí)驗(yàn)室臨時(shí)設(shè)施。應(yīng)該進(jìn)什么科目,固定資產(chǎn)還是長期待攤 。
金金老師
??|
提問時(shí)間:12/05 16:20
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,是長期待攤費(fèi)用就行
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老師新年好,咨詢一下職工工傷期間產(chǎn)生的餐費(fèi)住宿費(fèi)賬務(wù)上怎么處理喃
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/03 16:15
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)你可以進(jìn)入福利費(fèi)
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老師,這個(gè)怎么做的呢?
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:12/26 09:48
#稅務(wù)師#
你好,這道題目選擇ABC,非公開發(fā)行方式靈活性較大,發(fā)行成本低,但是發(fā)行范圍小,股票變現(xiàn)性差,所以選項(xiàng)ABC正確,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
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請問老師,單位出售圖書免稅,購買了一些掛件,與圖書包裝在一起出售了。請問購買的掛件要視同銷售收入繳納增值稅嗎。
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/11 17:56
#稅務(wù)師#
你好 掛件贈送的嗎 是的話需要
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老師這個(gè)題目是怎么選的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:35
#稅務(wù)師#
選項(xiàng)AD:都未涉及轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)的行為,不屬于土地增值稅的納稅人
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紅字發(fā)票增值稅專用發(fā)票的退款是含稅的嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/01 18:23
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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老師,我這個(gè)備注說的沒有項(xiàng)目名稱,讓整改,我上邊有項(xiàng)目名稱啊
新新老師
??|
提問時(shí)間:09/25 14:48
#稅務(wù)師#
您好。咱們具體是什么項(xiàng)目補(bǔ)充一下?
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老師好,歺費(fèi)按銷售的多少比例做
東老師
??|
提問時(shí)間:12/27 10:37
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)并沒有具體的比例限制
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#提問 #在電子稅局的稅務(wù)通知書查詢中發(fā)現(xiàn)有個(gè)2021年通知 事由是稅務(wù)注銷預(yù)檢 我們不注銷 這通知不用管吧?謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/01 09:29
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)不用管
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老師,商貿(mào)企業(yè)購進(jìn)一批存貨,進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候就只能抵扣發(fā)票上的一個(gè)匯總數(shù), 但是出庫的時(shí)候就幾個(gè)商品幾個(gè)的出庫,不能整批都出庫,這樣進(jìn)項(xiàng)就很大,進(jìn)項(xiàng)怎么做賬?下月報(bào)稅怎么報(bào)稅呢?
小澤老師
??|
提問時(shí)間:01/11 09:35
#稅務(wù)師#
您好!這樣可以申請留抵的呢
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這個(gè)卷煙的消費(fèi)稅能給個(gè)總結(jié)?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:07/02 11:58
#稅務(wù)師#
你好你說的稅率的總結(jié)嗎?
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老師,會計(jì)做賬確認(rèn)收入和增值稅確認(rèn)收入是不是一致
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/15 11:46
#稅務(wù)師#
會計(jì)做賬確認(rèn)收入和增值稅確認(rèn)收入,應(yīng)一致
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老師 可以講解下這個(gè)公式的原理嗎 為什么用允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用之和除以(1-10%)不太理解
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/08 21:19
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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老師,第7題年數(shù)總和法是怎么分段的?
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:08/07 16:14
#稅務(wù)師#
您好 2023年1-3月份是5/15 4-12月份是4/15
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第五題,免抵稅額200萬,為什么計(jì)入了出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額呢?能結(jié)轉(zhuǎn)下期接著抵扣嗎?請專業(yè)老師詳細(xì)分析解答,謝謝
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/31 22:20
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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你好老師,問問農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)抵扣,貸方科目寫什么,謝謝
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/17 14:52
#稅務(wù)師#
借:應(yīng)激稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益
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請問老師,這張發(fā)票開的對嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/06 12:41
#稅務(wù)師#
應(yīng)該開不動(dòng)產(chǎn)出租的哦
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支付給境外的展位費(fèi),出租了一半攤位給國內(nèi)另一家公司,開票稅率為多少
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/06 09:57
#稅務(wù)師#
你好,是在境外出租的嗎?如果是的話,零稅率。
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中嘉創(chuàng)新實(shí)業(yè)集團(tuán)旗下北京欣榮卷煙廠為增值稅一般納稅人從種植園取得收購發(fā)票金額100萬元的煙葉,欲加工為80000條(標(biāo)準(zhǔn)條)高端定制甲類卷煙并銷售,每條不含稅售價(jià)為100元。管理部門制定出兩個(gè)方案: 方案一:將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費(fèi)為75萬元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分?jǐn)傎M(fèi)用共計(jì)95萬元; 方案二:將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費(fèi)為170萬元,收回后的卷煙直接對外銷售。 這兩個(gè)方案的應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅,附加稅怎么算啊
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/25 09:48
#稅務(wù)師#
以下為方案一和方案二的應(yīng)納增值稅、消費(fèi)稅以及附加稅的計(jì)算方法: 方案一: 1.將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費(fèi)為75萬元。 ● 應(yīng)納增值稅=(100萬元+75萬元)×13%=28.75萬元 ● 消費(fèi)稅=100萬元×(1-13%)×50%=43.5萬元 ● 附加稅=應(yīng)交增值稅×12%= 1.收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分?jǐn)傎M(fèi)用共計(jì)95萬元。 ● 應(yīng)納增值稅=(43.5萬元+95萬元+100萬元)×13%= ● 消費(fèi)稅=80000條×100元/條×56%+(43.5萬元+95萬元)/(1-56%)×56%=494.267萬元 ● 附加稅=(28.75萬元+增值稅)×12%= 方案二: 1.將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費(fèi)為170萬元。 ● 應(yīng)納增值稅=(100萬元+170萬元)×13%= ● 消費(fèi)稅=80000條×100元/條×56%=44.8萬元 ● 附加稅=增值稅×12%= 1.收回后的卷煙直接對外銷售??偝杀?100萬元增值稅+44.8萬元= ● 應(yīng)納增值稅=(44.8萬元+230萬元)×13%= ● 消費(fèi)稅=80000條×100元/條×56%=44.8萬元 ● 附加稅=(增值稅+50.224萬元)×12%=11.466萬元
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個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市股權(quán)和非上市股權(quán),需要繳納個(gè)稅嗎?
李老師(1)
??|
提問時(shí)間:08/09 20:09
#稅務(wù)師#
你好,他們轉(zhuǎn)讓非上市需要繳納個(gè)人所得稅的,轉(zhuǎn)讓上市公司的股票,繳納個(gè)稅。。
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賣報(bào)廢的車要開票,不開“車”和“設(shè)備”大類的前提下開票還能開什么大類?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/14 09:16
#稅務(wù)師#
這個(gè)只能開車的發(fā)票呀
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老師 我在申報(bào)第三季度申報(bào)表所得稅,提示兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn),1、 從業(yè)人數(shù)季初和季末都是15人,沒有錯(cuò)吧,怎么還提示存在差異呢 2、固資產(chǎn)加速折舊 攤銷扣除優(yōu)惠明細(xì),這個(gè)表怎么填呢,我們就是正常的折舊 ,我申報(bào)0 ,提示一般不為0
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/12 10:22
#稅務(wù)師#
你好,你之前修改過人數(shù)嗎?沒有修改的話,忽略這里就行,第2個(gè)你沒有加速值,就得打開保存就行。
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請教一下,一般納稅人,庫存商品過大,實(shí)際是已經(jīng)銷售出去了的,這個(gè)庫存的金額已經(jīng)掛了兩三年了。怎么樣才能把這個(gè)金額處理掉呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/14 13:13
#稅務(wù)師#
1.核實(shí)銷售記錄:首先,核實(shí)銷售記錄,確保銷售商品的數(shù)量和金額與實(shí)際庫存相符。如果發(fā)現(xiàn)銷售記錄有誤,需要及時(shí)調(diào)整并補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)。 2.與客戶協(xié)商解決:如果發(fā)現(xiàn)庫存商品已經(jīng)被客戶占用或存在其他糾紛,需要與客戶協(xié)商解決??梢酝ㄟ^與客戶協(xié)商,達(dá)成一定的協(xié)議,例如退貨、折扣等,來減少庫存金額。 3.進(jìn)行庫存盤點(diǎn):對庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn),確保實(shí)際庫存數(shù)量與賬面數(shù)量相符。如果發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫存數(shù)量少于賬面數(shù)量,需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,并查明原因。 4.申報(bào)損失:如果庫存商品確實(shí)無法銷售,并且已經(jīng)損失了價(jià)值,可以向稅務(wù)部門申報(bào)損失。在申報(bào)損失時(shí),需要提供相關(guān)證據(jù)和資料,以便稅務(wù)部門核實(shí)和處理。 5.會計(jì)處理:最后,需要在會計(jì)上進(jìn)行相應(yīng)的處理。例如,將庫存商品的賬面價(jià)值調(diào)整為實(shí)際價(jià)值,或者將損失計(jì)入當(dāng)期損益等。
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老師,您好, 關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券,求債務(wù)部分的初始入賬價(jià)值,是按未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值,有個(gè)例題就是有個(gè)未支付的利息會影響這個(gè)折現(xiàn)后的結(jié)果嗎
小天老師
??|
提問時(shí)間:12/09 11:31
#稅務(wù)師#
您好,會的,未支付的利息,在未來的時(shí)間會支付,這也是一個(gè)現(xiàn)金流入
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營鞭炮加工銷售業(yè)務(wù)。2022年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費(fèi)8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場價(jià)格。乙公司收回該批鞭炮后以不含稅價(jià)100萬元全部出售。 (1)應(yīng)代收代繳的城建稅為(?。┤f請問老師,這個(gè)怎么計(jì)算,謝謝 ,原理是什么?
冉老師
??|
提問時(shí)間:10/02 21:17
#稅務(wù)師#
你好,先計(jì)算消費(fèi)稅100*15% 城建稅100*15%*5%
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(P/F,8%,4)=0.7350,(P/F,4%,8)=0.7307 為什么這兩者的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)不一樣,不是應(yīng)該一樣的嗎?本體不能用(P/F,8%,4)=0.7350 嗎?
apple老師
??|
提問時(shí)間:04/18 11:10
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,不一樣的 是復(fù)利計(jì)算,不是單利計(jì)算,
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