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老師,我這個(gè)備注說(shuō)的沒(méi)有項(xiàng)目名稱(chēng),讓整改,我上邊有項(xiàng)目名稱(chēng)啊
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/25 14:48
#稅務(wù)師#
您好。咱們具體是什么項(xiàng)目補(bǔ)充一下?
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位出售圖書(shū)免稅,購(gòu)買(mǎi)了一些掛件,與圖書(shū)包裝在一起出售了。請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)的掛件要視同銷(xiāo)售收入繳納增值稅嗎。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 17:56
#稅務(wù)師#
你好 掛件贈(zèng)送的嗎 是的話(huà)需要
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老師,合并審理怎么理解呢?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/28 21:13
#稅務(wù)師#
您好,甲本來(lái)訴設(shè)備租金,現(xiàn)在又提出租金延期支付利息,乙說(shuō)甲的設(shè)備不符合要求要賠償,丙也加進(jìn)來(lái)設(shè)備是他的,也要收服務(wù)費(fèi),都是針對(duì)這個(gè)設(shè)備一起審計(jì),節(jié)約資源
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劃線(xiàn)的這句話(huà)是啥意思?公益性捐贈(zèng)的扣除這一節(jié)
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/24 13:40
#稅務(wù)師#
您好,就是上述收入類(lèi)型參照分類(lèi)所得的方式計(jì)算扣除限額
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老師這個(gè)題目是怎么選的呢?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 10:35
#稅務(wù)師#
選項(xiàng)AD:都未涉及轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)的行為,不屬于土地增值稅的納稅人
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20230702213100725968,這是訂單編號(hào),還沒(méi)收到呢
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 22:13
#稅務(wù)師#
您好 請(qǐng)問(wèn)您有什么疑問(wèn)
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老師,會(huì)計(jì)做賬確認(rèn)收入和增值稅確認(rèn)收入是不是一致
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/15 11:46
#稅務(wù)師#
會(huì)計(jì)做賬確認(rèn)收入和增值稅確認(rèn)收入,應(yīng)一致
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請(qǐng)問(wèn):離職補(bǔ)償金會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/06 11:48
#稅務(wù)師#
借:管理費(fèi)用—辭退福利 貸:銀行存款
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公司成立之初,銀行賬號(hào)還沒(méi)建好,短時(shí)間無(wú)法付款,但需要辦理產(chǎn)品檢測(cè)的相關(guān)證書(shū),且盡快付款,員工需先墊付,應(yīng)如何開(kāi)票,如何結(jié)清員工墊付款?
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/22 09:07
#稅務(wù)師#
這個(gè)墊付款,公司支付就平了,同學(xué)
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老師好,歺費(fèi)按銷(xiāo)售的多少比例做
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 10:37
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)并沒(méi)有具體的比例限制
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老師,商貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)一批存貨,進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候就只能抵扣發(fā)票上的一個(gè)匯總數(shù), 但是出庫(kù)的時(shí)候就幾個(gè)商品幾個(gè)的出庫(kù),不能整批都出庫(kù),這樣進(jìn)項(xiàng)就很大,進(jìn)項(xiàng)怎么做賬?下月報(bào)稅怎么報(bào)稅呢?
小澤老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 09:35
#稅務(wù)師#
您好!這樣可以申請(qǐng)留抵的呢
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老師收到退回的資金賬簿印花稅直接沖減稅金及附加嗎。
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 10:30
#稅務(wù)師#
嗯,這個(gè)是可以沖減稅金及附加的
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營(yíng)鞭炮加工銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2022年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬(wàn)元,收取不含增值稅的加工費(fèi)8萬(wàn)元,鞭炮企業(yè)甲無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。乙公司收回該批鞭炮后以不含稅價(jià)100萬(wàn)元全部出售。 (1)應(yīng)代收代繳的城建稅為(?。┤f(wàn)請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)怎么計(jì)算,謝謝 ,原理是什么?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/02 21:17
#稅務(wù)師#
你好,先計(jì)算消費(fèi)稅100*15% 城建稅100*15%*5%
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你好老師,問(wèn)問(wèn)農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)抵扣,貸方科目寫(xiě)什么,謝謝
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/17 14:52
#稅務(wù)師#
借:應(yīng)激稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益
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老師,這個(gè)題目,我記得之前看到過(guò),要將地下室的同樣方法計(jì)算,因?yàn)槭且砸徽w,為何這里分開(kāi)算了,這樣就地下室又打了6折?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 07:40
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)楸绢}有一個(gè)“獨(dú)立”所以要分開(kāi) 算 一、自用的獨(dú)立的地下建筑,按以下方式計(jì)稅: 1.工業(yè)用途房產(chǎn),以房屋原價(jià)的50—60%作為應(yīng)稅房產(chǎn)原值。
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老師 可以講解下這個(gè)公式的原理嗎 為什么用允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用之和除以(1-10%)不太理解
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/08 21:19
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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第五題,免抵稅額200萬(wàn),為什么計(jì)入了出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額呢?能結(jié)轉(zhuǎn)下期接著抵扣嗎?請(qǐng)專(zhuān)業(yè)老師詳細(xì)分析解答,謝謝
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/31 22:20
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師 我在申報(bào)第三季度申報(bào)表所得稅,提示兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn),1、 從業(yè)人數(shù)季初和季末都是15人,沒(méi)有錯(cuò)吧,怎么還提示存在差異呢 2、固資產(chǎn)加速折舊 攤銷(xiāo)扣除優(yōu)惠明細(xì),這個(gè)表怎么填呢,我們就是正常的折舊 ,我申報(bào)0 ,提示一般不為0
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/12 10:22
#稅務(wù)師#
你好,你之前修改過(guò)人數(shù)嗎?沒(méi)有修改的話(huà),忽略這里就行,第2個(gè)你沒(méi)有加速值,就得打開(kāi)保存就行。
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老師,即征即退銷(xiāo)售額,不算設(shè)備的銷(xiāo)售額,那在計(jì)算軟件的進(jìn)賬稅額時(shí),還要算設(shè)備的進(jìn)賬稅額嗎?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/06 10:21
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是需要算設(shè)備的
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老師,第7題年數(shù)總和法是怎么分段的?
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/07 16:14
#稅務(wù)師#
您好 2023年1-3月份是5/15 4-12月份是4/15
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個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市股權(quán)和非上市股權(quán),需要繳納個(gè)稅嗎?
李老師(1)
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/09 20:09
#稅務(wù)師#
你好,他們轉(zhuǎn)讓非上市需要繳納個(gè)人所得稅的,轉(zhuǎn)讓上市公司的股票,繳納個(gè)稅。。
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中嘉創(chuàng)新實(shí)業(yè)集團(tuán)旗下北京欣榮卷煙廠(chǎng)為增值稅一般納稅人從種植園取得收購(gòu)發(fā)票金額100萬(wàn)元的煙葉,欲加工為80000條(標(biāo)準(zhǔn)條)高端定制甲類(lèi)卷煙并銷(xiāo)售,每條不含稅售價(jià)為100元。管理部門(mén)制定出兩個(gè)方案: 方案一:將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費(fèi)為75萬(wàn)元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分?jǐn)傎M(fèi)用共計(jì)95萬(wàn)元; 方案二:將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費(fèi)為170萬(wàn)元,收回后的卷煙直接對(duì)外銷(xiāo)售。 這兩個(gè)方案的應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅,附加稅怎么算啊
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/25 09:48
#稅務(wù)師#
以下為方案一和方案二的應(yīng)納增值稅、消費(fèi)稅以及附加稅的計(jì)算方法: 方案一: 1.將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費(fèi)為75萬(wàn)元。 ● 應(yīng)納增值稅=(100萬(wàn)元+75萬(wàn)元)×13%=28.75萬(wàn)元 ● 消費(fèi)稅=100萬(wàn)元×(1-13%)×50%=43.5萬(wàn)元 ● 附加稅=應(yīng)交增值稅×12%= 1.收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分?jǐn)傎M(fèi)用共計(jì)95萬(wàn)元。 ● 應(yīng)納增值稅=(43.5萬(wàn)元+95萬(wàn)元+100萬(wàn)元)×13%= ● 消費(fèi)稅=80000條×100元/條×56%+(43.5萬(wàn)元+95萬(wàn)元)/(1-56%)×56%=494.267萬(wàn)元 ● 附加稅=(28.75萬(wàn)元+增值稅)×12%= 方案二: 1.將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費(fèi)為170萬(wàn)元。 ● 應(yīng)納增值稅=(100萬(wàn)元+170萬(wàn)元)×13%= ● 消費(fèi)稅=80000條×100元/條×56%=44.8萬(wàn)元 ● 附加稅=增值稅×12%= 1.收回后的卷煙直接對(duì)外銷(xiāo)售??偝杀?100萬(wàn)元增值稅+44.8萬(wàn)元= ● 應(yīng)納增值稅=(44.8萬(wàn)元+230萬(wàn)元)×13%= ● 消費(fèi)稅=80000條×100元/條×56%=44.8萬(wàn)元 ● 附加稅=(增值稅+50.224萬(wàn)元)×12%=11.466萬(wàn)元
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請(qǐng)教一下,一般納稅人,庫(kù)存商品過(guò)大,實(shí)際是已經(jīng)銷(xiāo)售出去了的,這個(gè)庫(kù)存的金額已經(jīng)掛了兩三年了。怎么樣才能把這個(gè)金額處理掉呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/14 13:13
#稅務(wù)師#
1.核實(shí)銷(xiāo)售記錄:首先,核實(shí)銷(xiāo)售記錄,確保銷(xiāo)售商品的數(shù)量和金額與實(shí)際庫(kù)存相符。如果發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售記錄有誤,需要及時(shí)調(diào)整并補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)。 2.與客戶(hù)協(xié)商解決:如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品已經(jīng)被客戶(hù)占用或存在其他糾紛,需要與客戶(hù)協(xié)商解決??梢酝ㄟ^(guò)與客戶(hù)協(xié)商,達(dá)成一定的協(xié)議,例如退貨、折扣等,來(lái)減少庫(kù)存金額。 3.進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn):對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),確保實(shí)際庫(kù)存數(shù)量與賬面數(shù)量相符。如果發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存數(shù)量少于賬面數(shù)量,需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,并查明原因。 4.申報(bào)損失:如果庫(kù)存商品確實(shí)無(wú)法銷(xiāo)售,并且已經(jīng)損失了價(jià)值,可以向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)損失。在申報(bào)損失時(shí),需要提供相關(guān)證據(jù)和資料,以便稅務(wù)部門(mén)核實(shí)和處理。 5.會(huì)計(jì)處理:最后,需要在會(huì)計(jì)上進(jìn)行相應(yīng)的處理。例如,將庫(kù)存商品的賬面價(jià)值調(diào)整為實(shí)際價(jià)值,或者將損失計(jì)入當(dāng)期損益等。
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請(qǐng)問(wèn)老師,這張發(fā)票開(kāi)的對(duì)嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/06 12:41
#稅務(wù)師#
應(yīng)該開(kāi)不動(dòng)產(chǎn)出租的哦
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支付給境外的展位費(fèi),出租了一半攤位給國(guó)內(nèi)另一家公司,開(kāi)票稅率為多少
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/06 09:57
#稅務(wù)師#
你好,是在境外出租的嗎?如果是的話(huà),零稅率。
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賣(mài)報(bào)廢的車(chē)要開(kāi)票,不開(kāi)“車(chē)”和“設(shè)備”大類(lèi)的前提下開(kāi)票還能開(kāi)什么大類(lèi)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/14 09:16
#稅務(wù)師#
這個(gè)只能開(kāi)車(chē)的發(fā)票呀
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老師,您好, 關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券,求債務(wù)部分的初始入賬價(jià)值,是按未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值,有個(gè)例題就是有個(gè)未支付的利息會(huì)影響這個(gè)折現(xiàn)后的結(jié)果嗎
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/09 11:31
#稅務(wù)師#
您好,會(huì)的,未支付的利息,在未來(lái)的時(shí)間會(huì)支付,這也是一個(gè)現(xiàn)金流入
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老師這個(gè)題目是怎么選的呢?
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 10:37
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 扣除項(xiàng)目=2200+5000×70%+440+8000×0.5‰=6144(萬(wàn)元) 增值額=8000-6144=1856(萬(wàn)元) 增值率=1856÷6144×100%=30.21%,適用稅率為30% 應(yīng)納土地增值稅=1856×30%=556.80(萬(wàn)元)
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老師好:這條指的是0-183的無(wú)住所非居民,滿(mǎn)183-連續(xù)不滿(mǎn)6年的可以享受嗎? ①境內(nèi)受雇所得協(xié)定待遇:是指按照稅收協(xié)定受雇所得條款規(guī)定,在稅收協(xié)定規(guī)定的期間內(nèi)境內(nèi)停留天數(shù)不超過(guò)183天的對(duì)方稅收居民個(gè)人,在境內(nèi)從事受雇活動(dòng)取得受雇所得,不是由境內(nèi)居民雇主支付或者代其支付的,也不是由雇主在境內(nèi)常設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)擔(dān)的,可不繳納個(gè)人所得稅。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/19 14:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
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老師,生育險(xiǎn)拔下來(lái)怎么做帳用報(bào)個(gè)稅嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 08:24
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是不需要繳納個(gè)稅的
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