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老師,我公司收到研究院股份有限公司的發(fā)票,費(fèi)用是微信支付給該公司的,但是合同是北京有限公司跟我們簽的,合同第五條費(fèi)用那里有寫(xiě)委托收款方是研究院股份有限公司,這個(gè)合同合法嗎,因?yàn)殚_(kāi)票方和合同方不一致,還是我們一定要跟研究院股份有限公司重新簽訂合同才可以?
朝朝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 13:05
#稅務(wù)師#
親,需要確定誰(shuí)是商品或服務(wù)的提供方,那么就需要由誰(shuí)來(lái)開(kāi)票。其他單位不得代開(kāi)。 如果合同簽訂方(北京有限)是提供服務(wù)的一方,那發(fā)票由北京公司開(kāi)具,合同約定委托研究院收款,需要簽訂三方協(xié)議。
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老師,C選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的?
桂龍老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 16:25
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,以公允價(jià)值模式計(jì)量,不計(jì)提減值損失。
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現(xiàn)在電子稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,8月初沒(méi)有申報(bào)七月的報(bào)表沒(méi)有繳納七月的稅款,請(qǐng)問(wèn)8月初能正常開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)了有啥影響嗎?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/08 09:32
#稅務(wù)師#
你好,只要登錄開(kāi)票軟件抄稅以后就可以開(kāi)發(fā)票了,沒(méi)有影響。
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1、小型微利企業(yè)與中小微企業(yè)有什么區(qū)別嗎? 2、小型微利企業(yè),小于100萬(wàn)按2.5%,大于100萬(wàn)的部分按5%,那中小微企業(yè)的所得稅稅率適應(yīng)多少呢?
向陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/11 21:39
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
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賣(mài)方確認(rèn)的所得是不是150.57萬(wàn)?麻煩看下
瀟灑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/20 12:24
#稅務(wù)師#
同學(xué),是的,賣(mài)方確認(rèn)所得150.57萬(wàn)元,只對(duì)現(xiàn)金交易那部分確認(rèn)
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A為什么選呢?不理解
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 16:48
#稅務(wù)師#
你好; 具體問(wèn)題是什么
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請(qǐng)老師解決一下這個(gè)問(wèn)題
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 21:36
#稅務(wù)師#
你好,受贈(zèng)資產(chǎn)影響的企業(yè)所得稅=(10萬(wàn)+1.7萬(wàn))*25%
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您好 老師老師 我們給一個(gè)公司打了2萬(wàn), 老板說(shuō)是這個(gè)款相當(dāng)于給員工買(mǎi)福利的款,對(duì)方應(yīng)該給我們開(kāi)什么發(fā)票合適呢,還是開(kāi)職工福利費(fèi)呢,其實(shí)我們職工也沒(méi)收到什么福利,就比如說(shuō)個(gè)福利費(fèi)那種,或者服務(wù)那個(gè)意思,把兩萬(wàn)能走出去就行那種
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/09 11:56
#稅務(wù)師#
您好,這種的話,只能做集體福利這種才可以
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為什么上面的文字說(shuō)經(jīng)營(yíng)所得有四項(xiàng)扣除,下面的公式卻沒(méi)有,稅二里的個(gè)稅
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/07 20:58
#稅務(wù)師#
您好,那個(gè)是屬于成本費(fèi)用的項(xiàng)目包含了,是一個(gè)籠統(tǒng)概括
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個(gè)人無(wú)形資產(chǎn)(專利權(quán))資產(chǎn)評(píng)估金額為300萬(wàn),以無(wú)形入股公司30%的股份,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人需要繳納什么稅嗎? 繳納期限是什么?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 09:56
#稅務(wù)師#
需要去稅局代開(kāi)發(fā)票的,
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老師口訣:外購(gòu)非個(gè)福,不做進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出。這題外購(gòu)的屬于個(gè)福,不應(yīng)該轉(zhuǎn)出吧?為什么老師說(shuō)轉(zhuǎn)出?口訣到底怎么用呢
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/06 13:17
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 外購(gòu)貨物用于發(fā)放職工作為福利,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,需要轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的金額為1000×100×13% 自產(chǎn)貨物用于發(fā)放職工作為福利是要視同銷售,確認(rèn)銷項(xiàng)稅=400×100×13% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn)這一題為什么要減去1900呢?
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/01 13:40
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 1900是境外所得的凈所得,前面已經(jīng)計(jì)算出來(lái)境外的所得不需要補(bǔ)繳我國(guó)的企業(yè)所得稅,所以本小問(wèn)只需要計(jì)算境內(nèi)應(yīng)納稅所得額對(duì)應(yīng)的應(yīng)納稅額即可。 4000萬(wàn)元中包含了境外的凈所得,所以要扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師的內(nèi)容包含經(jīng)濟(jì)法嗎
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 16:43
#稅務(wù)師#
你好是有一些經(jīng)濟(jì)法的內(nèi)容。
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老師,我們是制造型研發(fā)企業(yè), 我們平時(shí)銷售設(shè)備,安裝人員出差的費(fèi)用,計(jì)入銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)-銷售嗎? 如果是銷售出去的設(shè)備,需要維修, 我們售后出差的費(fèi)用,計(jì)入 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)-售后? 這兩個(gè)科目這樣可以嗎
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/23 09:50
#稅務(wù)師#
你好!是的,可以的了。
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我們是小規(guī)模,一家中型超市,有幾萬(wàn)個(gè)單品,供應(yīng)商給我們供貨,開(kāi)了發(fā)票來(lái)也列舉了一些單品品名,但是實(shí)際上并沒(méi)有一一開(kāi)出來(lái),這樣我做采購(gòu)商品入庫(kù),需要按照數(shù)量金額式一一做嗎,還是說(shuō)按照金額做即可。比如供應(yīng)商發(fā)發(fā)票來(lái),開(kāi)沐浴乳,洗發(fā)水,護(hù)發(fā)素等1萬(wàn)元,沒(méi)有具體開(kāi)到哪個(gè)牌子,只是這樣籠統(tǒng)的,那我做賬可以借庫(kù)存商品-非食1萬(wàn),帶應(yīng)付賬款-**1萬(wàn),不做具體數(shù)字和品牌,可以嗎
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 14:36
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是可以的,可以
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老師,土地增值稅的優(yōu)惠政策有哪些?
向陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 10:24
#稅務(wù)師#
1.納稅人建造“普通標(biāo)準(zhǔn)住宅”出售,增值額未超過(guò)扣除項(xiàng)目金額20%的,予以免稅;超過(guò)20%的,應(yīng)按全部增值額繳納土地增值稅。 2.對(duì)企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體以及其他組織轉(zhuǎn)讓舊房作為公共租賃住房源,且增值額未超過(guò)扣除項(xiàng)目金額20%的,免征土地增值稅。 3.因國(guó)家建設(shè)需要依法征用、收回的房地產(chǎn),免征土地增值稅。 4.因城市實(shí)施規(guī)劃、國(guó)家建設(shè)的需要而搬遷,由納稅人自行轉(zhuǎn)讓原房地產(chǎn)的,免征土地增值稅。 有下列情形之一的,免征土地增值稅: 第一,納稅人建造普通標(biāo)準(zhǔn)住宅出售,增值額未超過(guò)扣除項(xiàng)目金額20%的。 第二,因國(guó)家建設(shè)需要依法征用、收回的房地產(chǎn)。
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您好 老師,麻煩給提供一下開(kāi)具全電發(fā)票及下載全電發(fā)票的步驟吧
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 10:05
#稅務(wù)師#
你好,登錄電子稅務(wù)局,我要辦稅數(shù)字賬戶,然后點(diǎn)進(jìn)去就可以下載了。
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哪位老師有《稅收法制/征管/財(cái)務(wù)管理工作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制制度(試行)》這幾個(gè)內(nèi)部控制 專項(xiàng)制度 的文件啊,謝謝~,不是基本制度
薛薛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 09:59
#稅務(wù)師#
尊敬的學(xué)員您好!您可以在國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)查找,內(nèi)容比較多。 《稅收法制工作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制制度(試行)》等8個(gè)內(nèi)部控制專項(xiàng)制度的通知》(稅總發(fā)〔2017〕57號(hào))
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形成撫養(yǎng)教育關(guān)系關(guān)系的繼子女和形成收養(yǎng)關(guān)系的繼父母與繼子女、與生父母權(quán)利義務(wù)關(guān)系會(huì)消滅嗎?婚前房產(chǎn)婚內(nèi)期間轉(zhuǎn)讓屬于夫妻共同財(cái)產(chǎn)嗎
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/09 21:37
#稅務(wù)師#
那斌好,這種是屬于夫妻的共同財(cái)產(chǎn)的了,是屬于的
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存量是啥意思?C選項(xiàng)
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 17:00
#稅務(wù)師#
您好,說(shuō)白了,這個(gè)就是說(shuō),不是一個(gè)的意思
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問(wèn)下老師,小規(guī)模納稅人租金收入,應(yīng)該填寫(xiě)哪行里呢
楊會(huì)計(jì)
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 09:21
#稅務(wù)師#
您好! 5%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),填這里,是開(kāi)的幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。
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老師,公司是做工程施工的,個(gè)稅工資納稅申報(bào)的時(shí)候公司的管理人員,包工頭還有工人的工資怎么申報(bào)
岳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 09:51
#稅務(wù)師#
應(yīng)當(dāng)按照工資薪金所得,進(jìn)行代扣代繳;在個(gè)稅客戶端。
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這個(gè)題目的答案是什么
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/25 13:41
#稅務(wù)師#
第一個(gè)題目的答案是AC對(duì) 貸2個(gè)題目的答案ABCD對(duì)
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.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2023年6月向煙農(nóng)收購(gòu)煙葉,在收購(gòu)發(fā)票上注明收購(gòu)價(jià)款100萬(wàn)元,另支付10%價(jià)外補(bǔ)貼,按規(guī)定繳納了煙葉稅。將收購(gòu)的煙葉全部運(yùn)往位于縣城的乙企業(yè)(一般納稅人)加工煙絲,支付運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸公司(一般納稅人)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明不含稅運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元;支付不含稅加工費(fèi)30萬(wàn)元、輔料費(fèi)10萬(wàn)元,已取得增值稅專用發(fā)票。本月收回全部委托加工的煙絲。已知煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)無(wú)同類煙絲的銷售價(jià)格。則乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅()元。 A.68.06 B.70.20 C.65.57 D.70.77
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/30 17:00
#稅務(wù)師#
代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算 (100*1.1*1.2*90%+5+40)/(1-30%)*30%=70.2
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開(kāi)工儀式計(jì)入哪個(gè)科目
夢(mèng)瑤老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 16:33
#稅務(wù)師#
可計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)或開(kāi)辦費(fèi)
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請(qǐng)問(wèn)老師,非房企,甲公司單出租倉(cāng)庫(kù)的同時(shí)向承租方收取管理費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)老師屬于混合經(jīng)營(yíng)嗎?稅率按照哪哪個(gè)算
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/28 13:44
#稅務(wù)師#
您好, 是的,這個(gè)是混合經(jīng)營(yíng),出租的按9%,管理費(fèi)按服務(wù)收6%
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請(qǐng)問(wèn)老師,實(shí)操過(guò)程中,圖片中的贈(zèng)送給單位以外的個(gè)人贈(zèng)品,怎么申報(bào)個(gè)稅呢?隨機(jī)贈(zèng)送也不知道對(duì)方的個(gè)人信息?聽(tīng)說(shuō)可以匯總申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體怎么操作呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 14:01
#稅務(wù)師#
偶然所得20%的個(gè)稅。不知道的沒(méi)法申報(bào)。
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老師 我在申報(bào)第三季度申報(bào)表所得稅,提示兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn),1、 從業(yè)人數(shù)季初和季末都是15人,沒(méi)有錯(cuò)吧,怎么還提示存在差異呢 2、固資產(chǎn)加速折舊 攤銷扣除優(yōu)惠明細(xì),這個(gè)表怎么填呢,我們就是正常的折舊 ,我申報(bào)0 ,提示一般不為0
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/12 10:22
#稅務(wù)師#
你好,你之前修改過(guò)人數(shù)嗎?沒(méi)有修改的話,忽略這里就行,第2個(gè)你沒(méi)有加速值,就得打開(kāi)保存就行。
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老師,請(qǐng)問(wèn)E是屬于什么取得方式?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/11 12:06
#稅務(wù)師#
您好,是的原始取得 先占、生產(chǎn)、附合、加工、添附、法院判決、公用征收、沒(méi)收、罰款、房屋的建造、圍海造田、樹(shù)木的栽種、罰沒(méi)物的法定歸屬等都是原始取得
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業(yè)務(wù)二題目也沒(méi)有計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額呀,他為什么調(diào)賬的時(shí)候他要沖減進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/23 21:56
#稅務(wù)師#
您好 對(duì)商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計(jì)算)的各種返還收入,均應(yīng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金, 因?yàn)榍捌谫?gòu)貨的時(shí)候 已經(jīng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了 現(xiàn)在只需要沖減當(dāng)期的就好了
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