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1、小型微利企業(yè)與中小微企業(yè)有什么區(qū)別嗎? 2、小型微利企業(yè),小于100萬按2.5%,大于100萬的部分按5%,那中小微企業(yè)的所得稅稅率適應(yīng)多少呢?
向陽老師
??|
提問時間:09/11 21:39
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),請稍等下
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為什么上面的文字說經(jīng)營所得有四項扣除,下面的公式卻沒有,稅二里的個稅
金金老師
??|
提問時間:08/07 20:58
#稅務(wù)師#
您好,那個是屬于成本費用的項目包含了,是一個籠統(tǒng)概括
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政府將資產(chǎn)價值100企業(yè)無償劃撥給我們,在填報企業(yè)所得稅時該企業(yè)的資產(chǎn)為0嗎?然后我們的資產(chǎn)怎樣填報
鄒老師
??|
提問時間:04/16 08:56
#稅務(wù)師#
你好,可以確定這個無償劃撥企業(yè) 同類型資產(chǎn)的金額嗎?
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銷售傭金扣除比例是傭金的5%還是銷售收入的5%?
王超老師
??|
提問時間:05/19 12:38
#稅務(wù)師#
你好 都不是阿,準(zhǔn)確的說法,是合同收入的5%
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固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)報廢后,在所得稅匯算清繳中能直接抵扣嗎?
艷子老師
??|
提問時間:05/19 14:10
#稅務(wù)師#
您好,在所得稅匯算清繳中能直接抵扣
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這里的利息收入為什么只算了兩期呢,不是三年期的債券嗎?
朱立老師
??|
提問時間:06/27 12:03
#稅務(wù)師#
你好 發(fā)行是2019 買入是2020年
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個人無形資產(chǎn)(專利權(quán))資產(chǎn)評估金額為300萬,以無形入股公司30%的股份,請問個人需要繳納什么稅嗎? 繳納期限是什么?
一鳴老師
??|
提問時間:01/06 09:56
#稅務(wù)師#
需要去稅局代開發(fā)票的,
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老師口訣:外購非個福,不做進(jìn)項做轉(zhuǎn)出。這題外購的屬于個福,不應(yīng)該轉(zhuǎn)出吧?為什么老師說轉(zhuǎn)出?口訣到底怎么用呢
張老師
??|
提問時間:07/06 13:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 外購貨物用于發(fā)放職工作為福利,進(jìn)項稅不能抵扣,需要轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的金額為1000×100×13% 自產(chǎn)貨物用于發(fā)放職工作為福利是要視同銷售,確認(rèn)銷項稅=400×100×13% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問這一題為什么要減去1900呢?
趙老師
??|
提問時間:11/01 13:40
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1900是境外所得的凈所得,前面已經(jīng)計算出來境外的所得不需要補繳我國的企業(yè)所得稅,所以本小問只需要計算境內(nèi)應(yīng)納稅所得額對應(yīng)的應(yīng)納稅額即可。 4000萬元中包含了境外的凈所得,所以要扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師這為啥不確認(rèn)預(yù)計負(fù)債呢,他可能虧損2000?。?/a>
范老師
??|
提問時間:03/14 15:37
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因為有存貨,所以計提存貨跌價準(zhǔn)備即可,不確認(rèn)預(yù)計負(fù)債 可以按下述步驟確定: 首先應(yīng)計算比較執(zhí)行合同的損失和不執(zhí)行合同的損失; 其次看是否存在標(biāo)的資產(chǎn),具體情況有: (1)執(zhí)行合同、有標(biāo)的資產(chǎn),計提存貨跌價準(zhǔn)備,合同損失超過存貨跌價準(zhǔn)備的部分確認(rèn)為預(yù)計負(fù)債; (2)執(zhí)行合同、無標(biāo)的資產(chǎn),確認(rèn)預(yù)計負(fù)債; (3)不執(zhí)行合同、無標(biāo)的資產(chǎn),確認(rèn)預(yù)計負(fù)債; (4)不執(zhí)行合同、有標(biāo)的資產(chǎn),違約金確認(rèn)預(yù)計負(fù)債,同時按市場價對標(biāo)的資產(chǎn)減值測試。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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沖減凈利潤的165是怎么算出來的呢
桂龍老師
??|
提問時間:08/09 11:39
#稅務(wù)師#
①2014年專利權(quán)的攤銷額=(300-60)÷3=80(萬元); ②2014年末專利權(quán)的攤余價值為220萬元,相比此時的可收回價值135萬元,提取85萬元的減值; ③因新增可抵扣差異沖減所得稅費用28.75萬元(=115×25%); ④此專利權(quán)2014年沖減當(dāng)年凈利潤123.75萬元(=165×75%)。
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請問稅務(wù)師什么時候能出成績呀?
新新老師
??|
提問時間:12/26 15:01
#稅務(wù)師#
你好 還沒看到公布 一般是考試結(jié)束后約30個工作日
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銷售不動產(chǎn)什么情況下需要扣除土地款?什么情況下不用扣除?
暖暖老師
??|
提問時間:12/14 06:43
#稅務(wù)師#
你好,營改增以前不可以扣除,以后的可以扣除
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注冊會計師會計,股份支付分值
木木老師
??|
提問時間:07/01 23:01
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 這個通常會在5-8分之間
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請問老師,非房企,甲公司單出租倉庫的同時向承租方收取管理費。請問老師屬于混合經(jīng)營嗎?稅率按照哪哪個算
艷子老師
??|
提問時間:08/28 13:44
#稅務(wù)師#
您好, 是的,這個是混合經(jīng)營,出租的按9%,管理費按服務(wù)收6%
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形成撫養(yǎng)教育關(guān)系關(guān)系的繼子女和形成收養(yǎng)關(guān)系的繼父母與繼子女、與生父母權(quán)利義務(wù)關(guān)系會消滅嗎?婚前房產(chǎn)婚內(nèi)期間轉(zhuǎn)讓屬于夫妻共同財產(chǎn)嗎
金金老師
??|
提問時間:08/09 21:37
#稅務(wù)師#
那斌好,這種是屬于夫妻的共同財產(chǎn)的了,是屬于的
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您好 老師,麻煩給提供一下開具全電發(fā)票及下載全電發(fā)票的步驟吧
新新老師
??|
提問時間:06/09 10:05
#稅務(wù)師#
你好,登錄電子稅務(wù)局,我要辦稅數(shù)字賬戶,然后點進(jìn)去就可以下載了。
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老師 購貨方用他們的公戶打入我們公司的私戶我們需要給對方開發(fā)票嗎
一鳴老師
??|
提問時間:07/24 09:16
#稅務(wù)師#
你好,這個可以開發(fā)票的,沒問題
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存量是啥意思?C選項
金金老師
??|
提問時間:06/06 17:00
#稅務(wù)師#
您好,說白了,這個就是說,不是一個的意思
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業(yè)務(wù)二題目也沒有計算進(jìn)項稅額呀,他為什么調(diào)賬的時候他要沖減進(jìn)項稅額呢?
玲竹老師
??|
提問時間:08/23 21:56
#稅務(wù)師#
您好 對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計算)的各種返還收入,均應(yīng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項稅金, 因為前期購貨的時候 已經(jīng)計入進(jìn)項稅額了 現(xiàn)在只需要沖減當(dāng)期的就好了
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A為什么選呢?不理解
青老師
??|
提問時間:06/12 16:48
#稅務(wù)師#
你好; 具體問題是什么
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老師,請問E是屬于什么取得方式?
小天老師
??|
提問時間:03/11 12:06
#稅務(wù)師#
您好,是的原始取得 先占、生產(chǎn)、附合、加工、添附、法院判決、公用征收、沒收、罰款、房屋的建造、圍海造田、樹木的栽種、罰沒物的法定歸屬等都是原始取得
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請問老師,實操過程中,圖片中的贈送給單位以外的個人贈品,怎么申報個稅呢?隨機(jī)贈送也不知道對方的個人信息?聽說可以匯總申報,請問具體怎么操作呢?
郭老師
??|
提問時間:12/25 14:01
#稅務(wù)師#
偶然所得20%的個稅。不知道的沒法申報。
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.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2023年6月向煙農(nóng)收購煙葉,在收購發(fā)票上注明收購價款100萬元,另支付10%價外補貼,按規(guī)定繳納了煙葉稅。將收購的煙葉全部運往位于縣城的乙企業(yè)(一般納稅人)加工煙絲,支付運費,取得運輸公司(一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票,注明不含稅運費5萬元;支付不含稅加工費30萬元、輔料費10萬元,已取得增值稅專用發(fā)票。本月收回全部委托加工的煙絲。已知煙絲的消費稅稅率為30%,乙企業(yè)無同類煙絲的銷售價格。則乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅()元。 A.68.06 B.70.20 C.65.57 D.70.77
暖暖老師
??|
提問時間:10/30 17:00
#稅務(wù)師#
代扣代繳消費稅的計算 (100*1.1*1.2*90%+5+40)/(1-30%)*30%=70.2
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老師,這個是怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 21:52
#稅務(wù)師#
您好, 只有經(jīng)過書面審理意見存在較大分歧、經(jīng)審理委員會辦公室協(xié)調(diào)仍不能達(dá)成一致意見的案件,才會進(jìn)入會議審理環(huán)節(jié)。
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老師 我在申報第三季度申報表所得稅,提示兩個風(fēng)險,1、 從業(yè)人數(shù)季初和季末都是15人,沒有錯吧,怎么還提示存在差異呢 2、固資產(chǎn)加速折舊 攤銷扣除優(yōu)惠明細(xì),這個表怎么填呢,我們就是正常的折舊 ,我申報0 ,提示一般不為0
郭老師
??|
提問時間:10/12 10:22
#稅務(wù)師#
你好,你之前修改過人數(shù)嗎?沒有修改的話,忽略這里就行,第2個你沒有加速值,就得打開保存就行。
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問下老師,小規(guī)模納稅人租金收入,應(yīng)該填寫哪行里呢
小林老師
??|
提問時間:01/10 09:20
#稅務(wù)師#
你好,開專用發(fā)票還是?
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老師,公司是做工程施工的,個稅工資納稅申報的時候公司的管理人員,包工頭還有工人的工資怎么申報
岳老師
??|
提問時間:12/20 09:51
#稅務(wù)師#
應(yīng)當(dāng)按照工資薪金所得,進(jìn)行代扣代繳;在個稅客戶端。
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開工儀式計入哪個科目
夢瑤老師
??|
提問時間:04/16 16:33
#稅務(wù)師#
可計入管理費用-福利費或開辦費
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這個題目的答案是什么
暖暖老師
??|
提問時間:09/25 13:41
#稅務(wù)師#
第一個題目的答案是AC對 貸2個題目的答案ABCD對
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