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是不是所有進(jìn)口的小汽車都需要繳納消費(fèi)稅?只是說超豪華小汽車在進(jìn)口交一次消費(fèi)稅,再在零售環(huán)節(jié)再交一次消費(fèi)稅?
新新老師
??|
提問時間:03/16 11:48
#稅務(wù)師#
后面超豪華,這個是正確的。
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怎樣理解學(xué)習(xí)收入章節(jié),太繞了吧
晶晶月老師
??|
提問時間:12/28 21:24
#稅務(wù)師#
你好,收入章節(jié)是新改的,理解起來確實(shí)比較繞人。多聽聽課有感覺就容易記憶了。
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計算印花稅難道不是用 不含增值稅的合同額計算嗎
木木老師
??|
提問時間:08/11 23:49
#稅務(wù)師#
是的,印花稅三不含增值稅的金額來計算的。但如果說你的合同里面沒有單獨(dú)說明不含增值稅的金額,那么這種就是按合同總金額含稅金額計算。
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單位犯罪中,單位可獨(dú)立成為犯罪嫌疑人,不明白單位為什么會成為犯罪嫌疑人
李達(dá)老師
??|
提問時間:08/16 18:22
#稅務(wù)師#
單位也可以成為犯罪主體
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老師你好,麻煩解釋解釋為什么第八題煙絲加工需要繳納消費(fèi)稅,第九題黃酒加工料酒就什么稅都不用繳納呢
王超老師
??|
提問時間:06/28 11:18
#稅務(wù)師#
你好,可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
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什么是推定過失責(zé)任
王超老師
??|
提問時間:06/20 23:55
#稅務(wù)師#
你好 這個是無民事行為能力人在教育機(jī)構(gòu)遭受人身損害的,推定教育機(jī)構(gòu)具有過錯
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老師,其他業(yè)務(wù)收入10萬為什么不作為計算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)計稅基礎(chǔ)
玲竹老師
??|
提問時間:12/18 09:27
#稅務(wù)師#
您好 其他業(yè)務(wù)收入10萬應(yīng)該作為計算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)計稅基礎(chǔ)
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老師口訣:外購非個福,不做進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出。這題外購的屬于個福,不應(yīng)該轉(zhuǎn)出吧?為什么老師說轉(zhuǎn)出?口訣到底怎么用呢
張老師
??|
提問時間:07/06 13:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 外購貨物用于發(fā)放職工作為福利,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,需要轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的金額為1000×100×13% 自產(chǎn)貨物用于發(fā)放職工作為福利是要視同銷售,確認(rèn)銷項(xiàng)稅=400×100×13% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問這一題為什么要減去1900呢?
趙老師
??|
提問時間:11/01 13:40
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1900是境外所得的凈所得,前面已經(jīng)計算出來境外的所得不需要補(bǔ)繳我國的企業(yè)所得稅,所以本小問只需要計算境內(nèi)應(yīng)納稅所得額對應(yīng)的應(yīng)納稅額即可。 4000萬元中包含了境外的凈所得,所以要扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師,這個公式對嗎?解釋一下公式是什么意思?
小林老師
??|
提問時間:01/30 15:41
#稅務(wù)師#
您好,這個公式?jīng)]問題
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稅務(wù)師- 稅法二-應(yīng)試指南-楊軍老師編寫;P102 第49題,答案好像不對,選項(xiàng)里沒有正確答案;正確答案應(yīng)該是100*12.5%*20%+(280-100)*25%*20%=11.5萬元
稅法老師
??|
提問時間:09/28 17:33
#稅務(wù)師#
是的。這里已經(jīng)勘誤修改了您這里的計算是正確的。
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老師,公司是做工程施工的,個稅工資納稅申報的時候公司的管理人員,包工頭還有工人的工資怎么申報
岳老師
??|
提問時間:12/20 09:51
#稅務(wù)師#
應(yīng)當(dāng)按照工資薪金所得,進(jìn)行代扣代繳;在個稅客戶端。
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題目中:契稅17.5萬元(能提供契稅完稅憑證),不應(yīng)該準(zhǔn)予作為“與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)稅金”予以扣除嗎?
立峰老師
??|
提問時間:10/05 22:51
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 準(zhǔn)予作為與轉(zhuǎn)讓房地稅有關(guān)的稅金扣除。
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當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1-損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×扣除率 /(1 扣除率%) 這個 公式中 當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1-損耗率)這個不明白 請老師幫忙解答一下
樸老師
??|
提問時間:09/16 16:04
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1-損耗率)是總的銷售數(shù)量(含合理損耗的部分)
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老師 我在申報第三季度申報表所得稅,提示兩個風(fēng)險,1、 從業(yè)人數(shù)季初和季末都是15人,沒有錯吧,怎么還提示存在差異呢 2、固資產(chǎn)加速折舊 攤銷扣除優(yōu)惠明細(xì),這個表怎么填呢,我們就是正常的折舊 ,我申報0 ,提示一般不為0
郭老師
??|
提問時間:10/12 10:22
#稅務(wù)師#
你好,你之前修改過人數(shù)嗎?沒有修改的話,忽略這里就行,第2個你沒有加速值,就得打開保存就行。
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開工儀式計入哪個科目
夢瑤老師
??|
提問時間:04/16 16:33
#稅務(wù)師#
可計入管理費(fèi)用-福利費(fèi)或開辦費(fèi)
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這個題目的答案是什么
暖暖老師
??|
提問時間:09/25 13:41
#稅務(wù)師#
第一個題目的答案是AC對 貸2個題目的答案ABCD對
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.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2023年6月向煙農(nóng)收購煙葉,在收購發(fā)票上注明收購價款100萬元,另支付10%價外補(bǔ)貼,按規(guī)定繳納了煙葉稅。將收購的煙葉全部運(yùn)往位于縣城的乙企業(yè)(一般納稅人)加工煙絲,支付運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸公司(一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票,注明不含稅運(yùn)費(fèi)5萬元;支付不含稅加工費(fèi)30萬元、輔料費(fèi)10萬元,已取得增值稅專用發(fā)票。本月收回全部委托加工的煙絲。已知煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)無同類煙絲的銷售價格。則乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅()元。 A.68.06 B.70.20 C.65.57 D.70.77
暖暖老師
??|
提問時間:10/30 17:00
#稅務(wù)師#
代扣代繳消費(fèi)稅的計算 (100*1.1*1.2*90%+5+40)/(1-30%)*30%=70.2
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問下老師,小規(guī)模納稅人租金收入,應(yīng)該填寫哪行里呢
小林老師
??|
提問時間:01/10 09:20
#稅務(wù)師#
你好,開專用發(fā)票還是?
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個人無形資產(chǎn)(專利權(quán))資產(chǎn)評估金額為300萬,以無形入股公司30%的股份,請問個人需要繳納什么稅嗎? 繳納期限是什么?
一鳴老師
??|
提問時間:01/06 09:56
#稅務(wù)師#
需要去稅局代開發(fā)票的,
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問下老師,小規(guī)模納稅人租金收入,應(yīng)該填寫哪行里呢
楊會計
??|
提問時間:01/10 09:21
#稅務(wù)師#
您好! 5%征收率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn),填這里,是開的幾個點(diǎn)的發(fā)票。
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老師,請問E是屬于什么取得方式?
小天老師
??|
提問時間:03/11 12:06
#稅務(wù)師#
您好,是的原始取得 先占、生產(chǎn)、附合、加工、添附、法院判決、公用征收、沒收、罰款、房屋的建造、圍海造田、樹木的栽種、罰沒物的法定歸屬等都是原始取得
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業(yè)務(wù)二題目也沒有計算進(jìn)項(xiàng)稅額呀,他為什么調(diào)賬的時候他要沖減進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
玲竹老師
??|
提問時間:08/23 21:56
#稅務(wù)師#
您好 對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計算)的各種返還收入,均應(yīng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金, 因?yàn)榍捌谫徹浀臅r候 已經(jīng)計入進(jìn)項(xiàng)稅額了 現(xiàn)在只需要沖減當(dāng)期的就好了
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存量是啥意思?C選項(xiàng)
金金老師
??|
提問時間:06/06 17:00
#稅務(wù)師#
您好,說白了,這個就是說,不是一個的意思
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請問老師,實(shí)操過程中,圖片中的贈送給單位以外的個人贈品,怎么申報個稅呢?隨機(jī)贈送也不知道對方的個人信息?聽說可以匯總申報,請問具體怎么操作呢?
郭老師
??|
提問時間:12/25 14:01
#稅務(wù)師#
偶然所得20%的個稅。不知道的沒法申報。
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老師,這人廣宣費(fèi)基礎(chǔ)含其他業(yè)務(wù)收入嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/20 18:24
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:是的,一般是需要包含其他業(yè)務(wù)收入的。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個題目答案是AB,但是教材里面選項(xiàng)我i理解為,應(yīng)該選CDE啊
周老師
??|
提問時間:10/25 10:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 本題屬于限制民事行為能力人實(shí)施純獲利益的行為,無需追認(rèn)就生效。所以選B。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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劃線的公式?jīng)]看明白
趙老師
??|
提問時間:12/14 15:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 銀行借款的實(shí)際利率=(承諾費(fèi)+實(shí)際占用借款支付的利息)×(1-25%)/(實(shí)際借款-補(bǔ)償性余額-籌資費(fèi)用)×100% 本題中,承諾費(fèi)=1.5萬元,實(shí)際占用借款支付的利息=500*6%,實(shí)際借款-補(bǔ)償性余額-籌資費(fèi)用=公司可動用的借款額=425萬元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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幫人家提供了一點(diǎn)綠化服務(wù),就是種一些花花草草的,需要交印花稅嗎?還有土地復(fù)墾合同要交印花稅嗎?好像不屬于承攬合同呢?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:01/25 20:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是否需要繳納印花稅需要看簽訂的是什么合同,是否是在印花稅的征稅范圍內(nèi)的,您需要明確下簽訂的合同的性質(zhì)。如果說簽訂的是建設(shè)工程合同,那么就需要繳納印花稅的。 土地復(fù)墾如果簽訂的是類似于建設(shè)工程合同的話,是需要繳納的。具體您可以結(jié)合具體合同的性質(zhì)進(jìn)行下判斷哈 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,城鎮(zhèn)土地使用稅其實(shí)際占用土地面積按土地證或房產(chǎn)證中的分?jǐn)偯娣e嗎?還是建筑面積
趙老師
??|
提問時間:06/24 18:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 按照以下規(guī)則確定:按照您的問題,應(yīng)該按照土地證或者房產(chǎn)證的面積分?jǐn)偂?根據(jù)《國家稅務(wù)局關(guān)于檢發(fā)<關(guān)于土地使用稅若干具體問題的解釋和暫行規(guī)定>的通知》((1988)國稅地字第15號)第六條規(guī)定: “關(guān)于納稅人實(shí)際占用的土地面積的確定,納稅人實(shí)際占用的土地面積,是指由省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的單位組織測定的土地面積。 尚未組織測量,但納稅人持有政府部門核發(fā)的土地使用證書的,以證書確認(rèn)的土地面積為準(zhǔn); 尚未核發(fā)土地使用證書的,應(yīng)由納稅人據(jù)實(shí)申報土地面積?!?祝您學(xué)習(xí)愉快!
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