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模擬卷一第12題單選 為何確認(rèn)投資收益還要減掉信用減值
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/10 09:26
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 債權(quán)投資的投資收益是按攤余成本和實(shí)際利率計(jì)算的,攤余成本要扣除計(jì)提的減值損失。所以在計(jì)提了實(shí)質(zhì)減值后,要按扣除減值損失的攤余成本和實(shí)際利率計(jì)算投資收益。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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派發(fā)股票股利是否需要會(huì)計(jì)分錄?為什么?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 09:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 股票股利是分配的股票,宣告時(shí)還沒有發(fā)行股票,所以不能做處理。 宣告分派股票股利,不作會(huì)計(jì)處理。實(shí)際分配時(shí),做下面處理: 借:利潤(rùn)分配 貸:股本 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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2023年10月國(guó)內(nèi)某手表生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)進(jìn)口手表機(jī)芯6000只,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格0.5萬(wàn)元/只,關(guān)稅稅率30%,完稅后海關(guān)放行;當(dāng)月生產(chǎn)銷售手表8000只,不含稅單價(jià)為1.25萬(wàn)元。2023年10月該手表廠國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅共計(jì)(?。┤f(wàn)元。(高檔手表消費(fèi)稅稅率是20%) A.2257 B.2793 C.3700 D.4600 正確答案:B 答案解析 國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅=8000×1.25×13%-6000×0.5×(1+30%)×13%=793(萬(wàn)元) 國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納消費(fèi)稅=8000×1.25×20%=2000(萬(wàn)元) 國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅=793+2000=2793(萬(wàn)元) 問(wèn)題:想問(wèn)一下,消費(fèi)稅不是價(jià)內(nèi)稅嗎?這里計(jì)算增值稅為什么不是 8000*1.25*13%-6000*0.5*(1+30%)/(1-20%)*13%=666.25?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/12 11:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 問(wèn)題:想問(wèn)一下,消費(fèi)稅不是價(jià)內(nèi)稅嗎?這里計(jì)算增值稅為什么不是8000*1.25*13%-6000*0.5*(1+30%)/(1-20%)*13%=666.25? 回復(fù):消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅。 進(jìn)口的手表機(jī)芯,不屬于高檔手表,不用繳納消費(fèi)稅。只需要繳納增值稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師你好,麻煩解釋解釋為什么第八題煙絲加工需要繳納消費(fèi)稅,第九題黃酒加工料酒就什么稅都不用繳納呢
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/28 11:18
#稅務(wù)師#
你好,可以把問(wèn)題完整的列出來(lái)嗎 如果我無(wú)法回答,其他老師也可以看到的
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稅務(wù)師延考出偏題怪題嗎
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/25 21:54
#稅務(wù)師#
你好,不會(huì)的,這種情況 不會(huì)的
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單位犯罪中,單位可獨(dú)立成為犯罪嫌疑人,不明白單位為什么會(huì)成為犯罪嫌疑人
李達(dá)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/16 18:22
#稅務(wù)師#
單位也可以成為犯罪主體
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老師你好,想問(wèn)一下,個(gè)體戶的個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)逾期了,還可以在,自然人申報(bào)系統(tǒng)里面申報(bào)嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/18 17:42
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的 可以補(bǔ)申報(bào)
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對(duì)境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)在境外為境外投資者提供中國(guó)境內(nèi)原油期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)取得的傭金所得,不屬于來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的勞務(wù)所得,不征收企業(yè)所得稅。這個(gè)可以理解為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是直接在境外提供,不用跑到中國(guó)境內(nèi),所以視為勞務(wù)發(fā)生地在境外,所以不屬于企業(yè)所得稅中的境內(nèi)所得嗎
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/24 16:15
#稅務(wù)師#
是的,可以按您那么理解。
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老師,這個(gè)題出售時(shí)為什么不考慮甲公司2015年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)8000萬(wàn)
小丸子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/30 00:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好! 處置股權(quán)取得的對(duì)價(jià)的公允價(jià)值, 減去按原持股比例計(jì)算應(yīng) 享有原有子公司自購(gòu)買日開始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值份額與商譽(yù)之和, 形成的差額 計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益
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E選項(xiàng)都不能點(diǎn),點(diǎn)沒反應(yīng)
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:43
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 看你的圖片,只有ABCD的選項(xiàng)
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甲公司 2018 年度銷售收入 500 萬(wàn)元、資金需要量 90 萬(wàn)元;2017 年度銷售收 入 480 萬(wàn)元、資金需要量 72 萬(wàn)元;2016 年度銷售收入 560 萬(wàn)元、資金需要量 80 萬(wàn)元。若甲公司 預(yù)計(jì) 2019 年度銷售收入 600 萬(wàn)元,則采用高低點(diǎn)法預(yù)測(cè)的資金需要量是( )萬(wàn)元。
財(cái)會(huì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/05 14:30
#稅務(wù)師#
b=(80-72)/(560-480)=0.1 a=72-480×0.1=24 所以,資金需要量Y=a+b×=24+0.1×=24+0.1×600=84(萬(wàn)元)
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我們是乙方,并按照甲方要求采購(gòu)指定物料,并在指定物料上設(shè)計(jì)定制,請(qǐng)問(wèn)這樣的項(xiàng)目我們可以開具設(shè)計(jì)制作類票據(jù)給甲方嗎?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/11 15:07
#稅務(wù)師#
你好; 可以的; 可以按照設(shè)計(jì)服務(wù)*設(shè)計(jì)定制費(fèi)來(lái)開票的
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怎么計(jì)算滴呀,可以解釋一下計(jì)算過(guò)程嗎
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/17 08:45
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)您的題目,分別(10+2.26/1.13)*10%和(10+2.26/1.13)*13%
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題目中是4個(gè)月出租,后邊收回,那前4個(gè)月的房產(chǎn)稅為什么不是10*4*12%÷12老師:只要是出租房屋計(jì)征房產(chǎn)稅,都是用出租月份*月租金*12%嗎?12%不是年利率嗎?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/29 08:50
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)您的答案是兩個(gè)房產(chǎn),一個(gè)出租12個(gè)月一個(gè)出租4個(gè)月?
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請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師什么時(shí)候能出成績(jī)呀?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 15:01
#稅務(wù)師#
你好 還沒看到公布 一般是考試結(jié)束后約30個(gè)工作日
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為什么雙胞胎繼父母不作收養(yǎng)
小寶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/09 15:42
#稅務(wù)師#
第二,監(jiān)護(hù)人送養(yǎng)未成年孤兒的,須征得其他有撫養(yǎng)義務(wù)的人同意。有撫養(yǎng)義務(wù)的人不同意送養(yǎng)、監(jiān)護(hù)人不愿意繼續(xù)履行監(jiān)護(hù)職責(zé)的,應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民法通則》的規(guī)定變更監(jiān)護(hù)人。 第三,在配偶一方死亡后,死亡方的父母要求優(yōu)先行使撫養(yǎng)未成年孫子女或外孫子女的權(quán)利,生存方不能將該未成年人送養(yǎng)。 相關(guān)法律知識(shí): 《中華人民共和國(guó)收養(yǎng)法》中有關(guān)內(nèi)容的規(guī)定 第十條 生父母送養(yǎng)子女,須雙方共同送養(yǎng)。生父母一方不明或者查找不到的可以單方送養(yǎng)。 有配偶者收養(yǎng)子女,須夫妻共同收養(yǎng)。
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老師我想問(wèn)下 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提的時(shí)候影響利潤(rùn) ,那么確認(rèn)損失后又收回的 視頻里老師說(shuō)不影響利潤(rùn) 那么 既然又收回了 那之前影響的利潤(rùn)怎么辦? 這不是虛減利潤(rùn)了嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/21 18:18
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 借: 資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 資產(chǎn)減值損失在損益表中為減項(xiàng), 故計(jì)提壞賬準(zhǔn)備使 利潤(rùn)總額 減少
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老師 購(gòu)貨方用他們的公戶打入我們公司的私戶我們需要給對(duì)方開發(fā)票嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 09:16
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)可以開發(fā)票的,沒問(wèn)題
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老師,這題第三問(wèn)為什么收取辦公家具押金160萬(wàn)元不用交增值稅呀?
鐘存老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/28 19:55
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 押金不需要交增值稅 因?yàn)闆]有實(shí)現(xiàn)收益
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位取得的房產(chǎn),當(dāng)時(shí)取得時(shí)未支付對(duì)價(jià),因此單位就一直沒有攤銷,這樣處理對(duì)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 11:02
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)房屋開始使用了嗎?
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請(qǐng)問(wèn)公司有兩個(gè)股東,A90%,B10%,如果公司利潤(rùn)20萬(wàn)元, ①A暫時(shí)不要分紅,B分紅是直接20*10%=2萬(wàn)元(這個(gè)分紅稅率是多少?)這樣操作嗎? ②如果B只想要1萬(wàn),另外一萬(wàn)暫時(shí)先不分可以的嗎? ③還是說(shuō)分紅就一定要兩個(gè)股東一起分?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 09:57
#稅務(wù)師#
你好,第一,分紅的個(gè)人所得稅稅率是20%
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你好,老師!有個(gè)貨物銷售項(xiàng)目大概500萬(wàn)金額要**我司(一般納稅人),那我司應(yīng)收取幾個(gè)點(diǎn)?怎么計(jì)算?對(duì)方公司會(huì)開回進(jìn)項(xiàng)專票給到我司,那應(yīng)開回進(jìn)項(xiàng)票多少才合理??
小天老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/27 09:14
#稅務(wù)師#
您好,最起碼咱公司不虧,這個(gè)產(chǎn)品的毛利率是多少,按這個(gè)來(lái)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)票的未稅金額,然后所有的稅和差價(jià)的利潤(rùn)都加上,這是我們的成本,再加上雙方談好的利潤(rùn)就是我們收的點(diǎn)
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老師,我們是制造型研發(fā)企業(yè), 我們平時(shí)銷售設(shè)備,安裝人員出差的費(fèi)用,計(jì)入銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)-銷售嗎? 如果是銷售出去的設(shè)備,需要維修, 我們售后出差的費(fèi)用,計(jì)入 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)-售后? 這兩個(gè)科目這樣可以嗎
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/23 09:50
#稅務(wù)師#
你好!是的,可以的了。
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這道題轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)印花稅不是不可以扣除的么?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 10:53
#稅務(wù)師#
你好,這里是非房地產(chǎn)企業(yè)可以作為稅金及附加扣除的
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為什么開發(fā)費(fèi)用和耕地占用稅只能開發(fā)新房才能扣?
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/17 08:27
#稅務(wù)師#
因?yàn)檫@個(gè)耕地占用稅是你占用了耕地在施工的過(guò)程當(dāng)中所繳納的,那么這個(gè)就是放到開發(fā)成本。新房扣減
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.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2023年6月向煙農(nóng)收購(gòu)煙葉,在收購(gòu)發(fā)票上注明收購(gòu)價(jià)款100萬(wàn)元,另支付10%價(jià)外補(bǔ)貼,按規(guī)定繳納了煙葉稅。將收購(gòu)的煙葉全部運(yùn)往位于縣城的乙企業(yè)(一般納稅人)加工煙絲,支付運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸公司(一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票,注明不含稅運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元;支付不含稅加工費(fèi)30萬(wàn)元、輔料費(fèi)10萬(wàn)元,已取得增值稅專用發(fā)票。本月收回全部委托加工的煙絲。已知煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)無(wú)同類煙絲的銷售價(jià)格。則乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅()元。 A.68.06 B.70.20 C.65.57 D.70.77
暖暖老師
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提問(wèn)時(shí)間:10/30 17:00
#稅務(wù)師#
代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算 (100*1.1*1.2*90%+5+40)/(1-30%)*30%=70.2
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工商年報(bào)發(fā)現(xiàn)對(duì)外投資信息沒有紕漏在年報(bào)里面這個(gè)要緊嗎?已經(jīng)過(guò)了6.30號(hào)
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/04 20:41
#稅務(wù)師#
如果你的企業(yè)在工商年報(bào)中未能披露對(duì)外投資信息,這可能會(huì)被視為信息披露不完整。建議盡快補(bǔ)正并向相關(guān)部門報(bào)告,以避免可能的法律責(zé)任或罰款。
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題目中:契稅17.5萬(wàn)元(能提供契稅完稅憑證),不應(yīng)該準(zhǔn)予作為“與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)稅金”予以扣除嗎?
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/05 22:51
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 準(zhǔn)予作為與轉(zhuǎn)讓房地稅有關(guān)的稅金扣除。
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老師,你好,如果企業(yè)已經(jīng)完成實(shí)繳,還可以減資嗎?會(huì)不會(huì)涉及到繳納稅款啊?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/30 16:08
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)可以減資 不會(huì)交稅
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老師,公司是做工程施工的,個(gè)稅工資納稅申報(bào)的時(shí)候公司的管理人員,包工頭還有工人的工資怎么申報(bào)
岳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 09:51
#稅務(wù)師#
應(yīng)當(dāng)按照工資薪金所得,進(jìn)行代扣代繳;在個(gè)稅客戶端。
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