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麻煩老師說下18個(gè)稅種稅率形式
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:10/17 22:24
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 比例稅率:企業(yè)所得稅、大多數(shù)個(gè)人所得稅,煙葉稅、大多數(shù)關(guān)稅、大多數(shù)資源稅、車輛購置稅、房產(chǎn)稅、增值稅、大多數(shù)消費(fèi)稅、城建稅、印花稅、契稅 定額稅率:車船稅、環(huán)境保護(hù)稅、船舶噸稅、耕地占用稅、土地使用稅 超額累進(jìn)稅率:個(gè)人所得稅——綜合所得、經(jīng)營所得 超率累進(jìn)稅率:土地增值稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,請(qǐng)問一下您,這題說這里因 已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,所以不得采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,應(yīng)采用稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額。這里的稅率是按什么的我不太懂? 還是有怎么計(jì)算到388.35元的
范老師
??|
提問時(shí)間:11/15 18:02
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里388.35=20000/1.03*2%,這里是3%減按2%稅收優(yōu)惠來計(jì)算的,這里的計(jì)算是錯(cuò)誤的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的投資人,也在其他單位受聘作為員工每月領(lǐng)了工資薪金,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的經(jīng)營所得和工資薪金怎么申報(bào)納稅呢?謝謝
趙老師
??|
提問時(shí)間:01/17 19:32
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 投資者的工資不能在經(jīng)營所得中扣除;具體的申報(bào)老師沒有實(shí)際接觸過,希望您能諒解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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固定資產(chǎn)按照雙倍余額遞減法計(jì)算的折舊,準(zhǔn)予扣除 這句話不對(duì)是什么原因?
木木老師
??|
提問時(shí)間:09/06 19:15
#稅務(wù)師#
在所得稅里面,他認(rèn)可的是直線法,雙倍余額遞減法扣除是不對(duì)。
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下列各項(xiàng)中,一定不屬于租賃業(yè)務(wù)中承租人租賃付款額組成部分的是( )。 A.與出租人和承租人均無關(guān)的一方向出租人提供擔(dān)保 B.購買選擇權(quán)的行權(quán)價(jià)格 C.行使終止租賃選擇權(quán)需支付的款項(xiàng) D.取決于指數(shù)或比率的可變租賃付款額
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/12 21:58
#稅務(wù)師#
您好,答案是A,與出租人和承租人均無關(guān)的一方向出租人提供擔(dān)保屬于出租人的租賃收款額,但并不屬 于承租人的租賃付款額
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老師,這題業(yè)務(wù)一的消費(fèi)稅,為啥要*2000/10000,2000是哪里來的
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:05/16 17:18
#稅務(wù)師#
1噸等于2000斤的哈。每斤是0.5元
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老師 研發(fā)費(fèi)用可以單獨(dú)建立一個(gè)科目進(jìn)行做賬嗎?就不從管理費(fèi)用和成本里面調(diào)了
王超老師
??|
提問時(shí)間:06/15 16:50
#稅務(wù)師#
你好 是的,這個(gè)研發(fā)費(fèi)用現(xiàn)在是利潤(rùn)表里面單獨(dú)一個(gè)科目的
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您好 老師 單位給職工繳納公積金如何增員、減員、交公積金、停止交公積金呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/22 10:56
#稅務(wù)師#
1. 進(jìn)入系統(tǒng) 2. 點(diǎn)擊“匯繳管理”,選擇匯繳方式 3. 點(diǎn)擊“變更處理” 4. 如要增員,點(diǎn)“增加” 5. 填寫信息,除配偶信息外,其中各項(xiàng)都要填全。有些如“職務(wù)”、“職稱”等項(xiàng)不必較真,但要填上。錄完一個(gè)人后,點(diǎn)擊“保存并繼續(xù)增加”繼續(xù)錄入下一個(gè)。要增員的所有人錄完后,點(diǎn)“保存并退出”。 6. 如要減員。則在上級(jí)頁面中點(diǎn)“減少” 7. 輸入要減員的“個(gè)人編號(hào)”,鼠標(biāo)單擊任意空白格,該個(gè)人信息自動(dòng)呈現(xiàn)。(如不知道該人的個(gè)人編號(hào)??捎貌樵児δ埽?8. 操作步驟參考增員功能即可,錄入完畢并保存退出 9、 點(diǎn)擊“校驗(yàn)變更”,然后點(diǎn)擊”返回。 10、 點(diǎn)擊“申報(bào)確認(rèn)”,完成申報(bào)。等待系統(tǒng)審批即可。一般一個(gè)工作日后在“查詢”——“流水查詢”中會(huì)返回反饋結(jié)果 11. 關(guān)于查詢個(gè)人編號(hào),在查詢中點(diǎn)擊“個(gè)人查詢”,出現(xiàn)個(gè)人清單 12. 剛剛提交的業(yè)務(wù)狀態(tài)微“已提交”,如審核通過,會(huì)反饋“審批同意”如果不通過,會(huì)反饋失敗原因,則需要重新修改之后在提交。
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依法不需要在車船登記管理部門登記的車船在單位內(nèi)部場(chǎng)所行駛或者作業(yè)的機(jī)動(dòng)車輛和船舶,這個(gè)怎么通俗易懂的理解?
立峰老師
??|
提問時(shí)間:11/06 13:23
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 就是一些廠內(nèi)行駛的車輛沒有牌照的車輛,一般不出廠行駛。
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老師,不應(yīng)該是減半征收嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:35
#稅務(wù)師#
個(gè)稅沒有減半的。你說的是印花稅吧,印花稅可以減半。
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這個(gè)中性是什么意思?
寶馬老師
??|
提問時(shí)間:06/04 23:26
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這個(gè)中性的意思就是無論投資來源于國內(nèi)還是國外,經(jīng)營同種活動(dòng)時(shí)負(fù)有相同的稅負(fù)。
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老師,你好!以下經(jīng)營范圍中沒有印刷,開票開印刷品印刷可以嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/29 10:54
#稅務(wù)師#
你好,沒有經(jīng)營范圍的話是不能開的
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怎么把專票金額3603429.71開成稅額為297530.89的
艷子老師
??|
提問時(shí)間:07/25 11:01
#稅務(wù)師#
您好,用是想開成價(jià)稅合計(jì)是3603429.71嗎?
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您好 老師 房開企業(yè),簽訂土地出讓合同,合同約定分期付款,我在會(huì)計(jì)核算中,是按合同簽訂時(shí)間全額入開發(fā)成本,還是按合同約定在支付時(shí)期入開發(fā)成本?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/09 10:22
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 按照合同約定入賬就行
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老師, E答案是不是錯(cuò)了,是不是應(yīng)該200%
冉老師
??|
提問時(shí)間:08/07 22:37
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,這個(gè)是的,稅法上是按照200%稅前扣除的
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老師 可以講解下這個(gè)公式的原理嗎 為什么用允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用之和除以(1-10%)不太理解
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/08 21:19
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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沒有做封面:合同名稱,合同編號(hào),但三方已簽字蓋章的合同?,F(xiàn)合作方需要填:合同名稱,合同編號(hào),怎么補(bǔ)才生效?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:06/05 13:34
#稅務(wù)師#
你好,你單位的合同,都沒有合同名稱和編號(hào)信息嗎?
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您好,聽說 當(dāng)被稅務(wù) 定為 偷稅 或 虛開發(fā)票時(shí), 只是 法人要承擔(dān)刑事責(zé)任?股東交點(diǎn)罰款就可以不負(fù)刑事責(zé)任對(duì)不對(duì)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/01 14:27
#稅務(wù)師#
實(shí)際中,很多是這樣處理的
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捐贈(zèng)收入不是免稅嗎 怎么要計(jì)入收入
小默老師
??|
提問時(shí)間:08/11 12:01
#稅務(wù)師#
你好同學(xué)捐贈(zèng)收入計(jì)入營業(yè)外收入的。
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其他個(gè)人銷售不動(dòng)產(chǎn)需要預(yù)繳嗎?
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:11/23 15:37
#稅務(wù)師#
不需要預(yù)繳 一般在開具發(fā)票的時(shí)候由開票的稅務(wù)機(jī)關(guān)扣繳
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老師,企業(yè)申請(qǐng)高新企業(yè),中介說要調(diào)三年的賬,可行嗎?有沒有風(fēng)險(xiǎn)
冉老師
??|
提問時(shí)間:08/14 11:01
#稅務(wù)師#
你好學(xué)員,前兩年沒做研發(fā)費(fèi)用科目嗎, 調(diào)賬原因是啥
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老師,請(qǐng)問稅收繞讓是什么意思,怎么理解,能舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子嘛
冉老師
??|
提問時(shí)間:09/15 19:25
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員 國際稅收饒讓,通俗地說就是一段時(shí)間內(nèi)不征稅,稅收放假。確切地說,一般是指發(fā)達(dá)國家(往往是居住國)不僅對(duì)于已向發(fā)展中國家(往往是收入來源國)繳納的稅額給予稅收抵免,而且對(duì)發(fā)展中國家(往往是收入來源國)為了鼓勵(lì)外國資本進(jìn)行投資而規(guī)定的稅收豁免或取消的稅額,也給予抵免。這就叫國際稅收饒讓。
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請(qǐng)問公司有兩個(gè)股東,A90%,B10%,如果公司利潤(rùn)20萬元, ①A暫時(shí)不要分紅,B分紅是直接20*10%=2萬元(這個(gè)分紅稅率是多少?)這樣操作嗎? ②如果B只想要1萬,另外一萬暫時(shí)先不分可以的嗎? ③還是說分紅就一定要兩個(gè)股東一起分?
東老師
??|
提問時(shí)間:12/11 09:57
#稅務(wù)師#
你好,第一,分紅的個(gè)人所得稅稅率是20%
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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄
冉老師
??|
提問時(shí)間:08/14 07:47
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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老師,這個(gè)b選項(xiàng)不是混合銷售么
小林老師
??|
提問時(shí)間:09/25 17:55
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)業(yè)務(wù)是特別說明的,不按混合銷售
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老師,個(gè)稅檔位是多少
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/27 08:53
#稅務(wù)師#
你好,你說的是什么業(yè)務(wù)的個(gè)稅?工資,薪金還是什么?
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提示2會(huì)計(jì)政策變更為什么不會(huì)影響你應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅金額?
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/03 10:18
#稅務(wù)師#
您好,是否影響應(yīng)交企業(yè)所得稅,是看是否影響應(yīng)納稅所得額,
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老師,這題玻璃墻是司機(jī)弄壞的,為啥E不選呢,我想的是乙找司機(jī)賠償。另外,玻璃墻損壞跟房東甲沒有關(guān)系,為啥還要房東來承擔(dān)。
劉允文老師
??|
提問時(shí)間:04/22 10:42
#稅務(wù)師#
房東有保持租賃物正常保持約定使用用途的義務(wù) 所以房東需要承擔(dān)維修費(fèi)用 然后司機(jī)損壞房東的個(gè)人財(cái)產(chǎn)是侵權(quán)行為 可以繼續(xù)追償
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第(3)問在非四川省的業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做啊
何老師(apple)
??|
提問時(shí)間:01/04 14:30
#稅務(wù)師#
您好! 如果不在四川省,“買物贈(zèng)物”方式在增值稅處理上視同銷售,贈(zèng)送的商品可以理解為實(shí)物折扣,如果開具發(fā)票,顧客買和商家送的商品開在同一張發(fā)票上,符合國家“可按折扣后的銷售額征收增值稅”的規(guī)定,所以和在四川省計(jì)算出來的稅額是一樣的,按照(100+20-20)*30%/(1+13%)*13%=3.45 在企業(yè)所得稅處理上,應(yīng)該將總的銷售金額100按各項(xiàng)商品的公允價(jià)值的比例分?jǐn)偞_認(rèn)各項(xiàng)的銷售收入,和在四川省計(jì)算出來的一樣,稅后利潤(rùn): 100*(1-70%)/(1+13%)-3.45*(7%+3%)=26.20 26.20*(1-25%)=19.65 所以,還是第二種方案更好
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小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還要申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?沒成立過工會(huì)
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:04/07 22:42
#稅務(wù)師#
你好,只要發(fā)工資就要申報(bào)工會(huì)的
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