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老師 我在申報第三季度申報表所得稅,提示兩個風(fēng)險,1、 從業(yè)人數(shù)季初和季末都是15人,沒有錯吧,怎么還提示存在差異呢 2、固資產(chǎn)加速折舊 攤銷扣除優(yōu)惠明細,這個表怎么填呢,我們就是正常的折舊 ,我申報0 ,提示一般不為0
郭老師
??|
提問時間:10/12 10:22
#稅務(wù)師#
你好,你之前修改過人數(shù)嗎?沒有修改的話,忽略這里就行,第2個你沒有加速值,就得打開保存就行。
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怎么計算滴呀,可以解釋一下計算過程嗎
小林老師
??|
提問時間:06/17 08:45
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)您的題目,分別(10+2.26/1.13)*10%和(10+2.26/1.13)*13%
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老師, E答案是不是錯了,是不是應(yīng)該200%
冉老師
??|
提問時間:08/07 22:37
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,這個是的,稅法上是按照200%稅前扣除的
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我們是乙方,并按照甲方要求采購指定物料,并在指定物料上設(shè)計定制,請問這樣的項目我們可以開具設(shè)計制作類票據(jù)給甲方嗎?
青老師
??|
提問時間:08/11 15:07
#稅務(wù)師#
你好; 可以的; 可以按照設(shè)計服務(wù)*設(shè)計定制費來開票的
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問下老師,小規(guī)模納稅人租金收入,應(yīng)該填寫哪行里呢
小林老師
??|
提問時間:01/10 09:20
#稅務(wù)師#
你好,開專用發(fā)票還是?
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老師,公司是做工程施工的,個稅工資納稅申報的時候公司的管理人員,包工頭還有工人的工資怎么申報
岳老師
??|
提問時間:12/20 09:51
#稅務(wù)師#
應(yīng)當(dāng)按照工資薪金所得,進行代扣代繳;在個稅客戶端。
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老師問下一般納稅人月銷售額少于10萬,附加稅有的減免嗎
樸老師
??|
提問時間:08/14 12:18
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個有的 具體看當(dāng)?shù)?/a>
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這道題轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)印花稅不是不可以扣除的么?
暖暖老師
??|
提問時間:09/16 10:53
#稅務(wù)師#
你好,這里是非房地產(chǎn)企業(yè)可以作為稅金及附加扣除的
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老師,我們企業(yè)的房產(chǎn)入賬時間是2001年,不動產(chǎn)證今年才出來,那取得的時間是寫不動產(chǎn)證上的時間還是寫入賬時間?
何江何老師
??|
提問時間:11/24 21:22
#稅務(wù)師#
房產(chǎn)稅交納的時候是按照實際購入房產(chǎn)的時間來進行計量的知識,等的證書出來之后,對面積的部分有可能會有調(diào)整。,并不影響入賬的時間就是年的
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您好 老師,麻煩給提供一下開具全電發(fā)票及下載全電發(fā)票的步驟吧
新新老師
??|
提問時間:06/09 10:05
#稅務(wù)師#
你好,登錄電子稅務(wù)局,我要辦稅數(shù)字賬戶,然后點進去就可以下載了。
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老師,企業(yè)申請高新企業(yè),中介說要調(diào)三年的賬,可行嗎?有沒有風(fēng)險
冉老師
??|
提問時間:08/14 11:01
#稅務(wù)師#
你好學(xué)員,前兩年沒做研發(fā)費用科目嗎, 調(diào)賬原因是啥
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老師,我問下 稅務(wù)師考試 這五年是必須在同一地方考嗎
高建老師
??|
提問時間:05/30 16:25
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好。不是必須的??梢栽诓煌瑓^(qū)域考試,在報名期間、可以自己選擇報名考試的城市。
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老師,離婚又結(jié)婚,和前妻的孩子,填子女教育附加的時候,配偶信息怎么填寫?
郭老師
??|
提問時間:03/20 10:21
#稅務(wù)師#
你好,你要填寫的話,填寫前期的,你也可以不填寫。
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老師,請問E是屬于什么取得方式?
小天老師
??|
提問時間:03/11 12:06
#稅務(wù)師#
您好,是的原始取得 先占、生產(chǎn)、附合、加工、添附、法院判決、公用征收、沒收、罰款、房屋的建造、圍海造田、樹木的栽種、罰沒物的法定歸屬等都是原始取得
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稅務(wù)師延考出偏題怪題嗎
易 老師
??|
提問時間:01/25 21:54
#稅務(wù)師#
你好,不會的,這種情況 不會的
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預(yù)收賬款和合同負(fù)債的區(qū)別?
中級會計實務(wù)老師
??|
提問時間:11/18 08:28
#稅務(wù)師#
合同負(fù)債就相當(dāng)于預(yù)收賬款,只是在收入章節(jié)中,對于預(yù)收的款項,應(yīng)該貸記合同負(fù)債,不通過預(yù)收賬款科目核算。 其他章節(jié)中,對于預(yù)收的款項則通過預(yù)收賬款科目核算,比如預(yù)收房屋出租的租金。
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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄
冉老師
??|
提問時間:08/14 07:47
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 應(yīng)交稅費未交增值稅
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本題并并未說應(yīng)收股利已經(jīng)收到了,是不是應(yīng)該從貸方處置了,投資收益相應(yīng)減少150?
張老師
??|
提問時間:08/31 14:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 被投資單位宣告發(fā)放現(xiàn)金股利,那么投資單位就已經(jīng)有了收取相應(yīng)現(xiàn)金股利的權(quán)利了,此時就可以確認(rèn)應(yīng)收股利了,所以是借記應(yīng)收股利。 而在實際收到的時候,再借記銀行存款,貸記應(yīng)收股利。 本題這里屬于權(quán)益法下長投,投資單位確認(rèn)應(yīng)收的現(xiàn)金股利時,不確認(rèn)投資收益的增加,而是貸記長期股權(quán)投資——損益調(diào)整。 注意與成本法下長投區(qū)分。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這道題扣除項目金額咋算的啊,能分析一下繳納土地增值稅的步驟嗎。
范老師
??|
提問時間:10/09 08:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售新建房,準(zhǔn)予按照(為取得土地使用權(quán)所支付的金額+房地產(chǎn)開發(fā)成本)×20%進行加計扣除。由題目可知,取得土地使用權(quán)所支付的金額=2600萬元,開發(fā)成本=5000萬元,開發(fā)費用=608萬元,從事房地產(chǎn)開發(fā)的企業(yè)可加計扣除20%費用=(2600+5000)×20%=1520(萬元),所以,可扣除的項目金額合計=2600+5000+608+80+1520=9808(萬元)。 2.土地增值稅第一步應(yīng)先確定增值額,然后用增值額計算增值率,通過增值率確認(rèn)稅率,和速算扣除系數(shù),最后計算出稅額即可。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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個人轉(zhuǎn)讓非上市公司股權(quán),不屬于增值稅征稅范圍,不征收增值稅 個人轉(zhuǎn)讓上市公司股權(quán),免征收增值稅 是這樣規(guī)定的嗎老師?
張老師
??|
提問時間:11/10 13:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,個人轉(zhuǎn)讓非上市公司股權(quán),不屬于增值稅征稅范圍,不征收增值稅。個人轉(zhuǎn)讓上市公司股權(quán),免征增值稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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劃線的公式?jīng)]看明白
趙老師
??|
提問時間:12/14 15:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 銀行借款的實際利率=(承諾費+實際占用借款支付的利息)×(1-25%)/(實際借款-補償性余額-籌資費用)×100% 本題中,承諾費=1.5萬元,實際占用借款支付的利息=500*6%,實際借款-補償性余額-籌資費用=公司可動用的借款額=425萬元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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幫人家提供了一點綠化服務(wù),就是種一些花花草草的,需要交印花稅嗎?還有土地復(fù)墾合同要交印花稅嗎?好像不屬于承攬合同呢?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:01/25 20:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是否需要繳納印花稅需要看簽訂的是什么合同,是否是在印花稅的征稅范圍內(nèi)的,您需要明確下簽訂的合同的性質(zhì)。如果說簽訂的是建設(shè)工程合同,那么就需要繳納印花稅的。 土地復(fù)墾如果簽訂的是類似于建設(shè)工程合同的話,是需要繳納的。具體您可以結(jié)合具體合同的性質(zhì)進行下判斷哈 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,城鎮(zhèn)土地使用稅其實際占用土地面積按土地證或房產(chǎn)證中的分?jǐn)偯娣e嗎?還是建筑面積
趙老師
??|
提問時間:06/24 18:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 按照以下規(guī)則確定:按照您的問題,應(yīng)該按照土地證或者房產(chǎn)證的面積分?jǐn)偂?根據(jù)《國家稅務(wù)局關(guān)于檢發(fā)<關(guān)于土地使用稅若干具體問題的解釋和暫行規(guī)定>的通知》((1988)國稅地字第15號)第六條規(guī)定: “關(guān)于納稅人實際占用的土地面積的確定,納稅人實際占用的土地面積,是指由省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的單位組織測定的土地面積。 尚未組織測量,但納稅人持有政府部門核發(fā)的土地使用證書的,以證書確認(rèn)的土地面積為準(zhǔn); 尚未核發(fā)土地使用證書的,應(yīng)由納稅人據(jù)實申報土地面積?!?祝您學(xué)習(xí)愉快!
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怎么把專票金額3603429.71開成稅額為297530.89的
艷子老師
??|
提問時間:07/25 11:01
#稅務(wù)師#
您好,用是想開成價稅合計是3603429.71嗎?
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為什么有工資銀行付工資款單呃,而沒有那些稅費那些付款單呢?公司幫交的稅的單子沒有公司交的稅的單子的嘛?
郭老師
??|
提問時間:11/25 10:09
#稅務(wù)師#
還沒交稅來 這個是發(fā)工資,工資表里面有個人負(fù)擔(dān)的社保個稅扣除項目 到時候支付的時候支付給社保局和稅務(wù)局她才有稅單
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今年開票稅率是1%的能抵扣銷項嗎
王超老師
??|
提問時間:09/02 07:48
#稅務(wù)師#
是的,專票1%也是可以抵扣的
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老師,這題第三問為什么收取辦公家具押金160萬元不用交增值稅呀?
鐘存老師
??|
提問時間:08/28 19:55
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 押金不需要交增值稅 因為沒有實現(xiàn)收益
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老師這個綜合利用是全額即征即退嗎
小天老師
??|
提問時間:11/23 17:11
#稅務(wù)師#
您好,取得購進發(fā)票的是全額即征即退
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請問老師,稅務(wù)師考試時個人所得稅稅率表會給嗎?不需要我自己記的吧?
冉老師
??|
提問時間:09/21 17:44
#稅務(wù)師#
你好,這個會直接給的
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異地施工項目有勞務(wù)費發(fā)票,還需要交個人所得稅嗎
venus老師
??|
提問時間:11/27 10:31
#稅務(wù)師#
勞務(wù)費發(fā)票不影響個稅的申報,那個勞務(wù)費是增值稅呀
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