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老師好! 甲是A合伙企業(yè)的合伙人,也是B合伙企業(yè)的合伙人, 在A合伙企業(yè)和B合伙企業(yè)的分紅,需要匯總合并按照經(jīng)營所得繳納個稅嗎?
玲老師
??|
提問時間:04/09 15:42
#稅務(wù)師#
分紅的單獨(dú)申報就行,不用合并到一起。
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請問老師,稅務(wù)師考試時個人所得稅稅率表會給嗎?不需要我自己記的吧?
冉老師
??|
提問時間:09/21 17:44
#稅務(wù)師#
你好,這個會直接給的
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老師,個稅檔位是多少
宋老師2
??|
提問時間:12/27 08:53
#稅務(wù)師#
你好,你說的是什么業(yè)務(wù)的個稅?工資,薪金還是什么?
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老師,兩個公司不認(rèn)識,但侵權(quán)了一人100,是可以找任何一方賠償100,還是各50
陳璐老師
??|
提問時間:11/02 19:19
#稅務(wù)師#
你好,如果是共同侵權(quán),承擔(dān)連帶責(zé)任,可以找一方100也可以各50;如果不是,需要依法判定應(yīng)承擔(dān)的賠償金額。
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第(3)問在非四川省的業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做啊
何老師(apple)
??|
提問時間:01/04 14:30
#稅務(wù)師#
您好! 如果不在四川省,“買物贈物”方式在增值稅處理上視同銷售,贈送的商品可以理解為實(shí)物折扣,如果開具發(fā)票,顧客買和商家送的商品開在同一張發(fā)票上,符合國家“可按折扣后的銷售額征收增值稅”的規(guī)定,所以和在四川省計算出來的稅額是一樣的,按照(100+20-20)*30%/(1+13%)*13%=3.45 在企業(yè)所得稅處理上,應(yīng)該將總的銷售金額100按各項(xiàng)商品的公允價值的比例分?jǐn)偞_認(rèn)各項(xiàng)的銷售收入,和在四川省計算出來的一樣,稅后利潤: 100*(1-70%)/(1+13%)-3.45*(7%+3%)=26.20 26.20*(1-25%)=19.65 所以,還是第二種方案更好
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老師,為何這題c是對的?撤資和減資收回的相當(dāng)于出資的怎么要作為投資收回?不應(yīng)該高于初始投資才要交稅?
金金老師
??|
提問時間:05/08 20:03
#稅務(wù)師#
您好,這個是不對的吧,題目問的是表述不正確的
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交的殘保金退回來了,要怎么入賬
劉倩老師
??|
提問時間:06/05 16:46
#稅務(wù)師#
你好,你講到的時候怎么做的分錄,就做相反憑證。
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老師,我們是制造型研發(fā)企業(yè), 我們平時銷售設(shè)備,安裝人員出差的費(fèi)用,計入銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)-銷售嗎? 如果是銷售出去的設(shè)備,需要維修, 我們售后出差的費(fèi)用,計入 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)-售后? 這兩個科目這樣可以嗎
劉倩老師
??|
提問時間:08/23 09:50
#稅務(wù)師#
你好!是的,可以的了。
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工程施工進(jìn)入損益表嗎?
易 老師
??|
提問時間:04/17 20:31
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的,主營來務(wù)成本才入損益表
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這個中性是什么意思?
寶馬老師
??|
提問時間:06/04 23:26
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這個中性的意思就是無論投資來源于國內(nèi)還是國外,經(jīng)營同種活動時負(fù)有相同的稅負(fù)。
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老師,不應(yīng)該是減半征收嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/15 16:35
#稅務(wù)師#
個稅沒有減半的。你說的是印花稅吧,印花稅可以減半。
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1此題交易性金融資產(chǎn)的初始成本是多少? 2投資收益=處置價款-初始成本,是這樣算嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:05/26 10:41
#稅務(wù)師#
1、此題交易性金融資產(chǎn)的初始成本是1000-80-10=910 2、2投資收益=處置價款-初始成本不對 應(yīng)該是處置價款-最后一次公允價值=1080-110=-20
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請問老師,建筑企業(yè)想成立一個子公司來承接工程,母公司需要對子公司全額墊資嗎,需要必須持有子公司股份嗎,如果子公司發(fā)生問題,母公司用不用承擔(dān)責(zé)任
郭老師
??|
提問時間:05/17 11:49
#稅務(wù)師#
不需要墊子 需要出資,得有股份 不承擔(dān)
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老師,大專應(yīng)屆生可以報考稅務(wù)師嗎
小白會計老師
??|
提問時間:06/14 00:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,可以報考的
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你好,請問咨詢一下,公司銷售A產(chǎn)品,贈送B產(chǎn)品,發(fā)票上該怎么開?
東老師
??|
提問時間:09/04 18:00
#稅務(wù)師#
您好,發(fā)票上開b,再開一個折扣的金額
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今年開票稅率是1%的能抵扣銷項(xiàng)嗎
王超老師
??|
提問時間:09/02 07:48
#稅務(wù)師#
是的,專票1%也是可以抵扣的
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老師,這道題扣除項(xiàng)目金額咋算的啊,能分析一下繳納土地增值稅的步驟嗎。
范老師
??|
提問時間:10/09 08:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售新建房,準(zhǔn)予按照(為取得土地使用權(quán)所支付的金額+房地產(chǎn)開發(fā)成本)×20%進(jìn)行加計扣除。由題目可知,取得土地使用權(quán)所支付的金額=2600萬元,開發(fā)成本=5000萬元,開發(fā)費(fèi)用=608萬元,從事房地產(chǎn)開發(fā)的企業(yè)可加計扣除20%費(fèi)用=(2600+5000)×20%=1520(萬元),所以,可扣除的項(xiàng)目金額合計=2600+5000+608+80+1520=9808(萬元)。 2.土地增值稅第一步應(yīng)先確定增值額,然后用增值額計算增值率,通過增值率確認(rèn)稅率,和速算扣除系數(shù),最后計算出稅額即可。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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轉(zhuǎn)回可抵扣70是減少遞延所得稅資產(chǎn)嗎
小王老師
??|
提問時間:10/31 15:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的。 借:所得稅費(fèi)用等 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 70×25% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師這道題計算過程理解怎么寫
衛(wèi)老師
??|
提問時間:12/28 10:40
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 同學(xué)可以看下這道題目的解析,有不懂的地方,歡迎來答疑板提問。 2023年12月,某食品加工企業(yè)月末盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn),上月從農(nóng)民手中購進(jìn)的玉米(尚未生產(chǎn)領(lǐng)用)因管理不善發(fā)生霉?fàn)€,該玉米賬面成本38140元,已計算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;另外由于玉米市場價格下降,致使存貨發(fā)生跌價損失1100元。則該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額為( )元。 A.4360.00 B.5189.78 C.5200.91 D.3772.09 【正確答案】D 【答案解析】因管理不善霉?fàn)€的玉米,需要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理;因玉米市場價格變化發(fā)生的跌價損失,不需要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。該企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額=38140÷(1-9%)×9%=3772.09(元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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注冊資本金印花稅稅率是多少
范老師
??|
提問時間:01/11 10:32
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 按最新的印花稅法,營業(yè)賬簿的稅率為0.25% 。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,請問個人獨(dú)資企業(yè)的投資人,也在其他單位受聘作為員工每月領(lǐng)了工資薪金,請問個人獨(dú)資企業(yè)的經(jīng)營所得和工資薪金怎么申報納稅呢?謝謝
趙老師
??|
提問時間:01/17 19:32
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 投資者的工資不能在經(jīng)營所得中扣除;具體的申報老師沒有實(shí)際接觸過,希望您能諒解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師:生物性資產(chǎn)淘汰低價出售,怎樣賬務(wù)處理,納稅申報表怎樣填列
衛(wèi)老師
??|
提問時間:03/14 23:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 生產(chǎn)性生物資產(chǎn),如果出售符合免征增值稅的條件,可以免征增值稅。 出售生產(chǎn)性生物資產(chǎn)時,應(yīng)按實(shí)際收到的金額,借記""銀行存款""等科目,按已計提的累計折舊,借記""生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊""科目,按其賬面余額,貸記本科目,按其差額,借記""營業(yè)外支出--處置非流動資產(chǎn)損失""科目或是資產(chǎn)處置損益科目。已計提減值準(zhǔn)備的,還應(yīng)同時結(jié)轉(zhuǎn)已計提的減值準(zhǔn)備。 企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報扣除資產(chǎn)損失,僅需填報企業(yè)所得稅年度納稅申報表《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》,不再報送資產(chǎn)損失相關(guān)資料。相關(guān)資料由企業(yè)留存?zhèn)洳椤?祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個題是售后回購嗎?灰色部分還是有點(diǎn)不明白,麻煩您解釋一下,謝謝。
小林老師
??|
提問時間:06/20 13:44
#稅務(wù)師#
您好,是的,是售后回購,就是出售方還是控制所出售的商品
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房產(chǎn)中介人的傭金按什么申報個稅
易 老師
??|
提問時間:05/15 20:17
#稅務(wù)師#
學(xué)員朋友您好,如果屬于員工的傭金,屬于工資薪金,如果是其他人的話,屬于勞務(wù)報酬
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數(shù)學(xué)物理學(xué)報給的100元稿費(fèi)免個人所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/20 09:17
#稅務(wù)師#
對的,是的,這個不需要交個稅的,800以內(nèi)不用。
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C不是股息差別化嗎 為什么解析說正常繳納??
小天老師
??|
提問時間:09/25 07:37
#稅務(wù)師#
您好,解析不對 從上市公司獲得的股息紅利、持有全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司的股票獲得的股息紅利(股息紅利差別化個 人所得稅政策) 持股期限稅收處理方法 ≤1個月全額計入應(yīng)納稅所得額 1個月到1年暫減按50%計入應(yīng)納稅所得額 >1年暫免個稅
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2022年某居民企業(yè)實(shí)現(xiàn)商品銷售收入2025萬元,發(fā)生現(xiàn)金折扣100萬元,后因商品質(zhì)量問題,發(fā)生銷貨退回25萬元,接受捐贈收入120萬元,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)取得收入20萬元,國債利息收入50萬元,確實(shí)無法償付的應(yīng)付款項(xiàng)10萬元。2022年該企業(yè)的企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入為(?。┤f元。
金金老師
??|
提問時間:09/22 14:18
#稅務(wù)師#
您好,這個是這樣的應(yīng)稅收入=(2025-50-25)+120+20+10=2100(萬元)
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業(yè)務(wù)二題目也沒有計算進(jìn)項(xiàng)稅額呀,他為什么調(diào)賬的時候他要沖減進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
玲竹老師
??|
提問時間:08/23 21:56
#稅務(wù)師#
您好 對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計算)的各種返還收入,均應(yīng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金, 因?yàn)榍捌谫徹浀臅r候 已經(jīng)計入進(jìn)項(xiàng)稅額了 現(xiàn)在只需要沖減當(dāng)期的就好了
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選項(xiàng)A不是自產(chǎn)貨物作為內(nèi)部使用視同銷售的嗎?老師
冉老師
??|
提問時間:09/14 17:41
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,這個不視同銷售,因?yàn)楫a(chǎn)品還在企業(yè)內(nèi),沒有對外流出
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境外個人,在境內(nèi)哪些所得可以扣除5000/月?
王雁鳴老師
??|
提問時間:09/24 22:11
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,根據(jù)總局2018年第56號公告規(guī)定,不管居民個人還是非居民個人取得工資、薪金所得,在每月扣繳時都可以享受5000元的基本減除費(fèi)用。也就是說,只要境外個人在境內(nèi)取得工資,都可以扣除5000元/月的。
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