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老師,您好!在企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用表里有一項(xiàng)“運(yùn)輸、倉儲費(fèi)”,公司轎車加油費(fèi)是否要計(jì)入這里,還是在其他項(xiàng)目
向陽老師
??|
提問時間:04/27 23:11
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),截圖下給我看下呢,謝謝
?閱讀? 20163
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為什么信用減值損失金額不會影響“其他債權(quán)投資”的賬面價值,只影響其攤余成本。 減值損失影響 債權(quán)投資 的賬面價值嗎? 這兩種情況下實(shí)際利率要不要重算
小帥老師
??|
提問時間:04/24 15:50
#稅務(wù)師#
值損失影響 債權(quán)投資 的賬面價值
?閱讀? 20138
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您好老師,我想到一個點(diǎn)但完全回憶不起來了,說的是西部1%,中部2%,東部1.5%吧,能麻煩老師幫忙回憶起來嗎
稅法老師
??|
提問時間:03/03 16:11
#稅務(wù)師#
由于房地產(chǎn)開發(fā)與轉(zhuǎn)讓周期較長,造成土地增值稅征管難度大,根據(jù)《土地增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,對納稅人在項(xiàng)目全部竣工結(jié)算前轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)取得的收入,可以預(yù)征土地增值稅,具體辦法由各省、自治區(qū)、直轄市稅務(wù)局根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r制定。為了發(fā)揮土地增值稅在預(yù)征階段的調(diào)節(jié)作用,對已經(jīng)實(shí)行預(yù)征辦法的地區(qū),可根據(jù)不同類型房地產(chǎn)的實(shí)際情況,確定適當(dāng)?shù)念A(yù)征率。除保障性住房外,東部地區(qū)省份預(yù)征率不得低于2%,中部和東北地區(qū)省份不得低于1.5%,西部地區(qū)省份不得低于1%。
?閱讀? 20119
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稅二最后8套題綜合體1。73題目,境外扣除限額只用了境外的應(yīng)納稅所得額,沒有考慮特許權(quán)使用費(fèi),是為啥?
稅法老師
??|
提問時間:03/05 18:09
#稅務(wù)師#
您說的具體是哪套試卷呢?麻煩您明確一下。
?閱讀? 20018
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生活性服務(wù)業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)各包括哪些
郭老師
??|
提問時間:06/10 09:51
#稅務(wù)師#
生產(chǎn)性服務(wù) 郵政服務(wù):包括郵政普遍服務(wù)(比如函件、包裹等郵件寄遞)、郵政特殊服務(wù)(比如義務(wù)兵平常信函)和其他郵政服務(wù)(比如郵冊銷售)。 電信服務(wù):包括基礎(chǔ)電信服務(wù)(比如利用固網(wǎng)、移動網(wǎng)、衛(wèi)星、互聯(lián)網(wǎng),提供語音通話服務(wù))和增值電信服務(wù)(比如提供短信和彩信服務(wù))。 現(xiàn)代服務(wù):包括研發(fā)和技術(shù)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)、文化創(chuàng)意服務(wù)、物流輔助服務(wù)、租賃服務(wù)、鑒證咨詢服務(wù)、廣播影視服務(wù)、商務(wù)輔助服務(wù)和其他現(xiàn)代服務(wù)。 生活性服務(wù)業(yè) 生活服務(wù):包括文化體育服務(wù)、教育醫(yī)療服務(wù)、旅游娛樂服務(wù)、餐飲住宿服務(wù)、居民日常服務(wù)和其他生活服務(wù)。
?閱讀? 19978
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稅法口徑固定資產(chǎn)大修理期間提折舊嗎?大修理定義是什么?
易 老師
??|
提問時間:04/23 20:15
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,因進(jìn)行大修理而停用的固定資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)照提折舊,計(jì) 提的折舊應(yīng)計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用。
?閱讀? 19970
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這道題中的流動資金投資額怎么來的?投資回收期公式中的4怎么來的?
財(cái)管老師
??|
提問時間:03/04 17:21
#稅務(wù)師#
在第二個條件中,流動負(fù)債需用額30萬元,即流動資金投資。 投資回收期就是累計(jì)現(xiàn)金凈流量由負(fù)轉(zhuǎn)正的那一年,剛好是在第4年
?閱讀? 19945
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我想問一下老師,酒店給客人以現(xiàn)金的方式代購景區(qū)門票,待客人住宿結(jié)束后一并結(jié)算,這個怎么做會計(jì)分錄???麻煩老師幫助一下,謝謝
小菲老師
??|
提問時間:10/05 16:04
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
?閱讀? 19934
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老師,這題可以解答一下嘛,謝謝老師
稅法老師
??|
提問時間:03/03 18:23
#稅務(wù)師#
上傳的圖片不是很清楚,我看是個人所得稅的題目,您可以自行先計(jì)算一下。 可以將計(jì)算結(jié)果上傳上來,老師幫您整體看一下。 涉及到專項(xiàng)附加扣除的扣除標(biāo)準(zhǔn)、個人所得稅的稅收優(yōu)惠等。
?閱讀? 19833
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老師,您好!請問企業(yè)所得匯算清繳里“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”是依據(jù)全年應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提和發(fā)放進(jìn)行填寫吧,跟計(jì)提應(yīng)付薪酬計(jì)入的費(fèi)用項(xiàng)目沒有關(guān)系吧,之前沒有銷售的時候應(yīng)付薪酬我都計(jì)入長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)了,從有銷售的當(dāng)月應(yīng)付薪酬按期間費(fèi)用等正常計(jì)提了,這樣看期間費(fèi)用的工資和應(yīng)付薪酬表是對不上的,沒有關(guān)系吧
耿老師
??|
提問時間:04/20 13:45
#稅務(wù)師#
你好!這個表是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬科目金額填寫的,與費(fèi)用沒有直接關(guān)系
?閱讀? 19831
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紅沖去年的普票,有涉及銀行存款的會計(jì)分錄,紅沖后為負(fù)數(shù),怎么辦
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/02 17:34
#稅務(wù)師#
關(guān)鍵是銀行存款支付沒呢?
?閱讀? 19755
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會計(jì)差錯和日后事項(xiàng)調(diào)整方法有什么區(qū)別?
艷子老師
??|
提問時間:05/01 14:42
#稅務(wù)師#
前期差錯更正與資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的區(qū)別: 一、發(fā)生在日后期間的報告年度的會計(jì)差錯和報告年度以前不重要的前期差錯,按日后事項(xiàng)的處理。 發(fā)生在日后事項(xiàng)期間的報告年度以前的重大會計(jì)差錯,仍按照差錯更正的處理原則要用追溯重述法。 非資產(chǎn)負(fù)債表日后期間發(fā)現(xiàn)的前期差錯按照前期差錯的原則處理。 二、日后事項(xiàng)和差錯更正的區(qū)別: 日后事項(xiàng)不調(diào)整報告年度的期初數(shù),漏春纖差錯更正需要調(diào)整報告年度的期初數(shù)。 差錯更正追溯調(diào)表時,資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)當(dāng)年的年初數(shù),利潤表調(diào)上年數(shù) 三、涉及損益類科目調(diào)整的都要換成“以前年度損益調(diào)整”,最后將該科目余額轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤,同時調(diào)整盈余公積。
?閱讀? 19566
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稅務(wù)總局2023年第43號文件中的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減5%怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/08 10:04
#稅務(wù)師#
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益/營業(yè)外收入-加計(jì)抵減
?閱讀? 19521
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外籍專家境內(nèi)工作,小于90天,境內(nèi)工作境內(nèi)支付工資減掉5000適用月度個稅稅率表是嗎?
稅法老師
??|
提問時間:03/07 23:31
#稅務(wù)師#
是的,可以這么理解。
?閱讀? 19470
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老師 土地增值稅項(xiàng)目編號在哪可以查到?
王超老師
??|
提問時間:07/14 17:08
#稅務(wù)師#
你好 點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報及繳納】-【土地增值稅納稅申報】。 選擇項(xiàng)目編號后,點(diǎn)擊查看。
?閱讀? 19460
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老師您好,公司有一筆五百萬的借款,公司沒有能力償還,請問,如何將這筆錢辦理債轉(zhuǎn)股?
庚申老師
??|
提問時間:04/26 08:17
#稅務(wù)師#
修改公司章程,辦理股權(quán)變更登記
?閱讀? 19455
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老師,問一下,我們公司是6月工資7月發(fā),之前的財(cái)務(wù)是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,現(xiàn)在年底了,我是否還能計(jì)提12月工資(1月發(fā)),如果我在12月計(jì)提了12月工資,那2023年全年就有13個月的工資了?我是否還能在12月計(jì)提12月工資呢?謝謝
爽爽老師
??|
提問時間:01/09 14:04
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制就是應(yīng)該12月份工資12月計(jì)提,那如果你多一個月也是上年度12月的,不應(yīng)該放在今年計(jì)算基數(shù)
?閱讀? 19358
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你好。老師,麻煩你一下,我想咨詢一下就是小規(guī)模經(jīng)營所得稅怎么申報
郭老師
??|
提問時間:01/10 09:50
#稅務(wù)師#
你好,什么征稅方式的?
?閱讀? 19349
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老師,這個要怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/21 17:01
#稅務(wù)師#
您好,投資項(xiàng)目的評價一般包含下列基本步驟: (1)提出各種項(xiàng)目的投資方案。新產(chǎn)品方案通常來自研發(fā)部門或營銷部門,設(shè)備更新的建議通常來自生產(chǎn)部門等。 (2)估計(jì)投資方案的相關(guān)現(xiàn)金流量。 (3)計(jì)算投資方案的價值指標(biāo),如凈現(xiàn)值、內(nèi)含報酬率等。 (4)比較價值指標(biāo)與可接受標(biāo)準(zhǔn)。 (5)對已接受的方案進(jìn)行敏感分析。
?閱讀? 19315
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請問一下新公司法中注冊資金那個是什么意思啊 投資款可以用在哪些地方?
文文老師
??|
提問時間:01/19 10:21
#稅務(wù)師#
24年7月以后,注冊的新公司5年內(nèi)繳足。老公司,目前沒有細(xì)則出來
?閱讀? 19178
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【例題·單選題】甲家具廠的下列業(yè)務(wù)中,應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的是( )。(2022 A. 將自產(chǎn)的家具用于辦公 B.委托乙商店代銷家具V C.外購鋼材用于擴(kuò)建廠房 D.外購大米用于集體福利
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/03 09:34
#稅務(wù)師#
B.委托乙商店代銷家具
?閱讀? 19148
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就是獲得勞務(wù)報酬20w打到銀行卡,然后再把錢提到對公賬戶,這個稅怎么交,是公司交還是銀行卡責(zé)任人交
小林老師
??|
提問時間:12/30 15:48
#稅務(wù)師#
您好,是支付方代扣代繳個人所得稅
?閱讀? 19133
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老師,企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策中,兩免三減半,是什么意思,重點(diǎn)的軟件企業(yè),頭兩年是免企業(yè)所得稅的,而第三年是減半,是指的稅率減半,還是指應(yīng)納稅所得額減半。假設(shè)他既是軟件企業(yè)又是西部地區(qū),可以享受15%的稅率優(yōu)惠,那第三個是怎么個減半法,可以麻煩老師舉個具體的數(shù)字嗎?
耿老師
??|
提問時間:07/25 17:55
#稅務(wù)師#
兩免三減半是企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策,指的是企業(yè)自獲利開始年度起,第一年和第二年可以享受免征企業(yè)所得稅,第三年至第五年可以享受減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。 根據(jù)目前的稅法規(guī)定,一些特殊行業(yè),例如集成電路和軟件行業(yè)可以享受企業(yè)所得稅兩免三減半的優(yōu)惠。 根據(jù)國稅總局2020年第45號公告,國家鼓勵的集成電路線寬小于130納米(含),且經(jīng)營期在10年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項(xiàng)目,第一年至第二年可以免征企業(yè)所得稅,第三年至第五年可以按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅。每年,發(fā)改委、工信部會同國稅總局等部門會根據(jù)技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素綜合評估,制定國家鼓勵的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項(xiàng)目清單,在清單內(nèi)的集成電路企業(yè)可享受企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。 國家鼓勵的集成電路設(shè)計(jì)、裝備、材料、封裝、測試企業(yè)和軟件企業(yè),自獲利年度起,第一年至第二年免征企業(yè)所得稅,第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅。工信部會同發(fā)改委、國稅總局等相關(guān)部門會制定國家鼓勵的集成電路設(shè)計(jì)、裝備、材料、封裝、測試企業(yè)和軟件企業(yè)條件要求,符合條件標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)可申請。
?閱讀? 19130
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2015年底,張三和李四決定開始創(chuàng)業(yè),成立1家小辣椒股份有限公司,專做麻辣燙餐飲服務(wù),公司注冊資本100萬元。張三、李四分別出資60萬元和40萬元,小辣椒股份設(shè)計(jì)為1000萬股,2019年初,張三、李四與王五達(dá)成協(xié)議,王五成為小辣椒新的合伙人,由王五投資160萬元,折成股份200萬股,展開麻辣燙連鎖經(jīng)營。問:王五成為公司合伙人時,張三和李四的股權(quán)價值分別是多少?
一休哥哥老師
??|
提問時間:01/06 15:37
#稅務(wù)師#
您好 我來回答這個題目。
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老師 就是我們這邊有涉外的收入 我們有收到過銀行給的涉外收入申報單 那我們需要報未開票收入嗎
郭老師
??|
提問時間:12/21 15:21
#稅務(wù)師#
沒有開發(fā)票的可以的。
?閱讀? 19104
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稅務(wù)師拿證的,老師看下呢
微微老師
??|
提問時間:12/28 16:26
#稅務(wù)師#
你好,等稅務(wù)師協(xié)會官網(wǎng)發(fā)公告,到時候會有電子證書和紙質(zhì)證書,如果要紙質(zhì)證書,付郵費(fèi),你填上地址就會給你寄過來了的。
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從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購買的,購買時不能確定是用于9%還是13%增值稅稅率的產(chǎn)品。
稅法老師
??|
提問時間:02/24 16:46
#稅務(wù)師#
不能確定是按著9%的稅率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
?閱讀? 19063
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請問甲公司和乙公司簽合同,乙公司委托丙公司實(shí)際完成合同并付款給甲公司,并且要求甲公司開票給丙公司這個是否可以? 甲公司開票和收款這種方式是否正確?如果可以,如何辦理手續(xù)?
王小龍老師
??|
提問時間:12/07 16:29
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這個不可以,這相當(dāng)于是甲和乙做交易,乙和丙做交易,是兩筆交易,您的操作方法,在發(fā)票和現(xiàn)金流里把乙給隱藏了,是不可以的。
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老師 進(jìn)香水轉(zhuǎn)出這一塊如果是企業(yè)發(fā)生了非正常損失,但是作為一個生產(chǎn)者,我想抵扣更多的這個進(jìn)項(xiàng)稅,我在發(fā)生非正常損失的時候,我就不納稅申報不報這個非正常損失,這樣我也就不做進(jìn)項(xiàng)稅的這個轉(zhuǎn)出,這樣操作可不可以呀?
樸老師
??|
提問時間:04/25 10:47
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個可以的
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您好老師,平銷返利取得的收入,分錄是什么,是計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是計(jì)貸方進(jìn)項(xiàng)稅
注會會計(jì)老師
??|
提問時間:03/01 17:53
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,根據(jù)國稅發(fā)【1997】167號文中,自1997年1月1日起,凡增值稅一般納稅人,無論是否有平銷行為,因購買貨物而從銷售方取得的各種形式的返還資金,均應(yīng)依所購貨物的增值稅稅率計(jì)算應(yīng)沖減的進(jìn)項(xiàng)稅金,并從其取得返還資金當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅金中予以沖減。 所以規(guī)范做法應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額用紅字,其實(shí)實(shí)務(wù)中沒有太多區(qū)分,一般都可以。區(qū)別就是一個沖減,一個是后期用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,所以進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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