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調(diào)整增加的普通股為什么要用1000-1000*3/5
明鳳老師
??|
提問時(shí)間:01/06 21:02
#稅務(wù)師#
你好,努力學(xué)習(xí)的小伙伴。 認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)格3元低于當(dāng)期普通股市價(jià)5元,計(jì)算稀釋每股收益時(shí)需考慮影響,分母上的當(dāng)期發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)應(yīng)當(dāng)為普通股的加權(quán)平均數(shù)與假定稀釋性潛在普通股轉(zhuǎn)換為己發(fā)行普通股而增加的普通股股數(shù)之和,即分母是2000+1000*(1-3/5)。
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為什么要用1000-1000*3/5算增加的股數(shù)
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/06 20:24
#稅務(wù)師#
您好,能分享下具體的題么
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老師,稅務(wù)師考試剩余稅二、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、法律沒過,今年想考兩門,適合考哪兩門?
石澤芳老師
??|
提問時(shí)間:01/06 20:00
#稅務(wù)師#
您好,可以參考一下 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì) + 涉稅服務(wù)相關(guān)法律:計(jì)算和記憶結(jié)合,有知識(shí)重合部分,學(xué)習(xí)不會(huì)太單調(diào)。 稅法二 + 涉稅服務(wù)相關(guān)法律:法律知識(shí)有銜接,難度搭配比較合適。 稅法二 + 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì):知識(shí)相互關(guān)聯(lián),能提升綜合運(yùn)用知識(shí)的能力。
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請(qǐng)問老師,12月份計(jì)提了全年一次性獎(jiǎng)金,工會(huì)經(jīng)費(fèi)也得按此獎(jiǎng)金計(jì)提嗎?政策依據(jù)是什么?
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:57
#稅務(wù)師#
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)是工資總額 包含全年一次性獎(jiǎng)金 政策依據(jù)是“統(tǒng)制字【1990】1號(hào)”
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村委會(huì)出租農(nóng)業(yè)用地用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所收租金,需交增值稅嗎?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 村委會(huì)出租農(nóng)業(yè)用地用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所收租金免征增值稅?。根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于明確國有農(nóng)用地出租等增值稅政策的公告》(2020年第2號(hào))第一條的規(guī)定,納稅人將國有農(nóng)用地出租給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),免征增值稅?。因此,村委會(huì)出租農(nóng)業(yè)用地用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所收租金不需要繳納增值稅。具體實(shí)務(wù)中如何處理的建議您可以咨詢一下您的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)一下的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問,辭退員工賠付員工工資,員工跟分公司簽訂的勞動(dòng)合同,實(shí)際賠付時(shí),總公司直接打款給員工,但總公司跟分公司員工沒有直屬雇傭關(guān)系,員工申報(bào)個(gè)稅時(shí),是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),還是按正常工資申報(bào)呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/06 17:27
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)按正常的公司申報(bào)寫個(gè)委托書就好了。
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如何查驗(yàn)這種發(fā)票的真假啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 16:14
#稅務(wù)師#
你好,去當(dāng)?shù)氐甑姆?wù)網(wǎng)站里面有一個(gè)發(fā)票查詢,在這里面找地方發(fā)發(fā)票查詢
?閱讀? 47
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印花稅的買賣合同,與個(gè)人的合同不屬于印花稅的征稅范圍吧?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/06 16:10
#稅務(wù)師#
對(duì),和個(gè)人的業(yè)務(wù)不需要繳納
?閱讀? 47
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個(gè)體戶不管是一半般還是小規(guī)模都可以享受六稅兩費(fèi)吧?如果個(gè)體戶有分公司可以嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/06 15:42
#稅務(wù)師#
符合小微,都可以享受
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老師好,請(qǐng)問我開增值稅普通發(fā)票,一定要有進(jìn)項(xiàng)票嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/06 15:30
#稅務(wù)師#
你好,肯定是有相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)
?閱讀? 61
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老師我公司購入電動(dòng)大門3萬元記入管理費(fèi)用可以嗎籌建起期也沒有發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 15:20
#稅務(wù)師#
你好 建議做固定資產(chǎn)里面的 單價(jià)金額太大
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為什么原來長期債券300的利息不用減去?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/06 15:19
#稅務(wù)師#
你好,請(qǐng)把題目完整發(fā)一下看看
?閱讀? 49
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社保滯納金從什么時(shí)候開始的
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/06 15:05
#稅務(wù)師#
從逾期之日起開始計(jì)算
?閱讀? 43
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裝修公司,夫妻兩個(gè)都給我們公司干活,妻子有注冊(cè)家政個(gè)體工商戶,老公用這個(gè)個(gè)體戶開票給我們,但是付款賬號(hào)和開票的銀行賬號(hào)不一致,能稅前扣除嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:22
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)不可以的,得三流一致才可以
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進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要什么附件?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:19
#稅務(wù)師#
你好,后邊兒不需要附件了
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所屬話題: 老師,售樓部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,再出售的,是否按轉(zhuǎn)讓舊房處理?出售成本需評(píng)估嗎?
張老師
??|
提問時(shí)間:01/06 13:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 售樓部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后再出售,可以按照轉(zhuǎn)讓舊房處理。這種情況下,出售成本可能需要進(jìn)行評(píng)估以確定其價(jià)值。具體的評(píng)估需求取決于當(dāng)?shù)卣吆蛯?shí)際情況。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,公司計(jì)提的應(yīng)付職工福利費(fèi),2年內(nèi)未發(fā)生未付出,怎么處理?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/06 13:11
#稅務(wù)師#
你好,要摸沖了,要摸匯算清繳納稅調(diào)整處理
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建筑公司購買法人個(gè)人的房產(chǎn),手續(xù)是怎么樣的,需要繳些什么稅?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 12:54
#稅務(wù)師#
你好,簽訂合同,然后個(gè)人去稅務(wù)局開發(fā)票去辦理過戶,過戶的說需要交契稅和印花稅。持有期間企業(yè)每年都需要交房產(chǎn)稅、土地使用稅。
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請(qǐng)問老師,應(yīng)收賬款甲單位2024年計(jì)提壞賬,并且核銷壞賬,50萬。但是對(duì)方公司乙截止2024年12月31日止還沒有完成注銷。乙公司說可以在2025年5月31日完成注銷。請(qǐng)問甲到單位企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),因?yàn)?4年計(jì)提:信用減值損失50萬,調(diào)增。但是12月核銷就應(yīng)該同時(shí)調(diào)減一筆50萬。但是我不知道這種情況是以什么注銷日期為準(zhǔn)。是乙公司必須在2024年完成注銷,甲公司才能核銷調(diào)減嗎?還是說乙公司只要在2025年5月31日完成注銷就可以呢?
小愛老師
??|
提問時(shí)間:01/06 11:24
#稅務(wù)師#
您好,在你的企業(yè)所得稅匯算清繳前滿足條件就可以扣除,比如你匯算日期是2025.3.31,那么在這之前注銷的就可以稅前抵扣
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老師我公司在辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)給稅務(wù)局提供的實(shí)際股東轉(zhuǎn)讓金額多報(bào)了12萬元失誤,而且財(cái)務(wù)帳股東名下比實(shí)際少12萬元,老師有影響嗎,我在實(shí)收資本名下設(shè)a股東B股東,老師用做賬嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/06 11:12
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 需要做賬的。有影響的,申報(bào)的時(shí)候金額要對(duì)的
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老師,三季度報(bào)所得稅時(shí),稅務(wù)報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損,182.9,造成軟件報(bào)表利潤總額要少,這個(gè)需要做賬嗎?就是稅務(wù)報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損,軟件報(bào)表要體現(xiàn)嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 10:58
#稅務(wù)師#
你好,不需要調(diào)整的,彌補(bǔ)虧損不用做賬務(wù)處理呀
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賣中草藥有減免增值稅的政策嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/06 10:48
#稅務(wù)師#
賣自己種植的中藥材是免征增值稅的。
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老師,工程類進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票因?yàn)闆]備注,稅務(wù)局要求開票方紅沖,購進(jìn)方如何做賬。是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)
東老師
??|
提問時(shí)間:01/06 06:53
#稅務(wù)師#
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就成了
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請(qǐng)問第二問怎么做?完全沒看懂
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:01/05 20:38
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在A國取得的所得抵免限額=70/(1-30%)×25%=25(萬元),已經(jīng)在A國繳納企業(yè)所得稅=70/(1-30%)×30%=30(萬元),超過了抵免限額,所以不需要在我國補(bǔ)稅;從B國取得所得的抵免限額=60/(1-20%)×25%=18.75(萬元),在B國繳納企業(yè)所得稅=60/(1-20%)×20%=15(萬元),小于抵免限額,所以需要在我國補(bǔ)繳企業(yè)所得稅=18.75-15=3.75(萬元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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公司給員工全額交社保醫(yī)保 工資條那怎么做?計(jì)提和發(fā)放的 分錄怎么寫? 能體現(xiàn)出個(gè)人和單位承擔(dān)的社保?老師能給詳細(xì)的寫一下嗎 謝謝
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/05 18:00
#稅務(wù)師#
您好,工資里把應(yīng)付工資減個(gè)人承擔(dān)社保和個(gè)稅,就是實(shí)付工資 完整分錄
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老師,您好!為什么小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的賬務(wù)處理中,一般納稅人簡易計(jì)稅和小規(guī)模納稅人的賬務(wù)處理中看不到“預(yù)繳增值稅”?
范老師
??|
提問時(shí)間:01/05 17:45
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 小規(guī)模納稅人采用簡易計(jì)稅方法,由于其業(yè)務(wù)規(guī)模和會(huì)計(jì)核算的簡潔性,通常不涉及復(fù)雜的稅務(wù)處理,所以不用預(yù)繳增值稅。 一般納稅人簡易計(jì)稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,所以直接用一個(gè)“簡易計(jì)稅”的科目替代即可,便于簡化稅務(wù)處理。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,成本里面,貸應(yīng)該是減少啊,為什么下面的文字是:“轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本”一一這不是增加主營業(yè)務(wù)成本的意思嗎?謝謝
趙老師
??|
提問時(shí)間:01/05 16:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這句話的理解是:當(dāng)企業(yè)發(fā)生銷項(xiàng)稅額抵減時(shí),需要沖減主營業(yè)務(wù)成本,因?yàn)檫@部分稅額已經(jīng)隨著產(chǎn)品的銷售,從開發(fā)成本轉(zhuǎn)入開發(fā)產(chǎn)品,并最終計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本。 當(dāng)企業(yè)確認(rèn)銷售收入并計(jì)算出相應(yīng)的銷項(xiàng)稅額時(shí),會(huì)將其記錄在“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)"科目下。 如果存在銷項(xiàng)稅額抵減的情況,則應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)"科目中反映,并同時(shí)沖減”主營業(yè)務(wù)成本"科目,以體現(xiàn)稅額抵減對(duì)成本的影響。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師好,今天收到一張小規(guī)模個(gè)體戶開的電子普票,稅率是0,汽車方向機(jī),對(duì)方是不是開錯(cuò)了?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:01/05 15:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 對(duì)于小規(guī)模納稅人來說,通常適用的增值稅稅率是3%。然而,根據(jù)國家稅務(wù)總局的相關(guān)政策,小規(guī)模納稅人可以在一定條件下享受免征增值稅的優(yōu)惠政策,比如月銷售額未超過一定標(biāo)準(zhǔn)的情況下可以免征增值稅。因此,稅率為0%可能是因?yàn)閷?duì)方享受了相關(guān)的免稅政策。 如果您認(rèn)為這張發(fā)票的稅率不符合實(shí)際情況,建議您與開票方確認(rèn),確保他們的稅務(wù)處理是正確的,并符合相關(guān)的稅收政策。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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小規(guī)模納稅人季度收入未超過30萬,免征增值稅,是指所有收入,還是3%稅率的收入?
賈瑞麗老師
??|
提問時(shí)間:01/05 14:03
#稅務(wù)師#
你好,季度收入超過30萬,是指所有的收入不含稅銷售額超過30萬的。
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裝修公司,只給工人工費(fèi)申報(bào)個(gè)稅勞務(wù)報(bào)酬,可以嗎?還要去稅務(wù)局開勞務(wù)票?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/05 13:52
#稅務(wù)師#
您好,他們開了發(fā)票,再申報(bào)就可以
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