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法人跨行存45000入銀行代扣服務費需要怎么做分錄合適呢?
東老師
??|
提問時間:01/06 15:34
#事業(yè)單位#
借銀行存款 貸其他應付款法人
?閱讀? 157
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事業(yè)單位長期投資款收不回來了分錄怎么記
宋生老師
??|
提問時間:01/06 15:17
#事業(yè)單位#
你好,這個要看你當時投資的時候記入什么科目的。
?閱讀? 135
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玻璃加工廠,加工玻璃破損的要自己承擔,做進銷存時怎么做
樸老師
??|
提問時間:01/06 09:54
#事業(yè)單位#
一、購進環(huán)節(jié) 正常購進: 當購入玻璃原材料時,按照正常的采購流程入賬,例如購入一批玻璃,價值 10,000 元,增值稅稅額 1,300 元,款項已付,材料已入庫。 借:原材料 - 玻璃 10,000 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)1,300 貸:銀行存款 11,300 購進時發(fā)現(xiàn)破損: 如果在購進驗收時就發(fā)現(xiàn)有破損玻璃,且這部分破損由加工廠自己承擔,需要根據(jù)破損玻璃的價值進行相應處理。假設破損玻璃價值 500 元(不含稅)。 借:原材料 - 玻璃 9,500 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)1,235(1,300×(9,500÷10,000)) 營業(yè)外支出 - 購進破損損失 500 貸:銀行存款 11,300 二、加工環(huán)節(jié) 領(lǐng)用原材料: 生產(chǎn)加工時領(lǐng)用玻璃原材料,例如領(lǐng)用價值 3,000 元的玻璃用于生產(chǎn)。 借:生產(chǎn)成本 - 直接材料 3,000 貸:原材料 - 玻璃 3,000 加工過程中破損: 若在加工過程中發(fā)生玻璃破損,需要確定破損玻璃對應的成本。假設加工過程中破損的玻璃成本為 800 元(這部分成本已經(jīng)包含在之前領(lǐng)用的原材料中)。 借:營業(yè)外支出 - 加工破損損失 800 貸:生產(chǎn)成本 - 直接材料 800 三、銷售環(huán)節(jié) 正常銷售: 銷售加工好的玻璃,例如銷售一批玻璃,售價 20,000 元,增值稅稅額 2,600 元,款項未收。 借:應收賬款 22,600 貸:主營業(yè)務收入 20,000 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)2,600 同時,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,假設這批玻璃的成本為 12,000 元(已扣除加工過程中破損的成本)。 借:主營業(yè)務成本 12,000 貸:庫存商品 - 玻璃 12,000 銷售后客戶反饋破損: 如果銷售后客戶反饋有玻璃破損,且需要加工廠承擔責任,首先要確定破損玻璃的銷售價格和成本。假設破損玻璃售價 1,000 元(不含稅),成本 600 元。 沖減收入: 借:主營業(yè)務收入 1,000 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)130 貸:應收賬款 1,130 同時,沖減成本: 借:庫存商品 - 玻璃 600 貸:主營業(yè)務成本 600
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醫(yī)院購買醫(yī)療設備預付部分款項,財務會計借:預付賬款 貸:零余額賬戶用款額度,預算會計借:事業(yè)支出-資本性支出 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 對嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/06 09:11
#事業(yè)單位#
你好對的,就是這樣子做。
?閱讀? 528
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老師您好,員工借款是不是入 其它應收款?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/05 14:04
#事業(yè)單位#
您好,是的,這個是計入其他應收款的
?閱讀? 132
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈這樣入可以嗎,因為要把折舊錄入進去
聽風老師
??|
提問時間:01/04 23:41
#事業(yè)單位#
你這樣做沒有問題,但是折舊金額,不知道您是怎么算的。 有一個點,我提醒一下:盤盈的固定資產(chǎn)是從盤盈的次月開始計提折舊,以前的折舊是不用補提的,也不能補提。
?閱讀? 142
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈涉及到折舊怎么做
波德老師
??|
提問時間:01/04 20:21
#事業(yè)單位#
您好,折舊借業(yè)務活動費用/單位管理費用貸累計折舊
?閱讀? 145
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈科目怎么做
琦禎異寶
??|
提問時間:01/04 10:29
#事業(yè)單位#
您好,選第2個1902.01待處理財產(chǎn)價值
?閱讀? 161
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醫(yī)院購買醫(yī)療設備,供應商全款發(fā)票已開具,但是設備還沒有收到貨,預付了部分款項,差額應該怎么做賬?
郭老師
??|
提問時間:01/04 07:58
#事業(yè)單位#
借預付賬款貸銀行存款 其他的不做
?閱讀? 278
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有沒有政府會計制度,關(guān)于每個會計科目的解釋的法規(guī)
琦禎異寶
??|
提問時間:01/03 23:30
#事業(yè)單位#
您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 145
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民非機構(gòu) 收到 新建黨組織啟動經(jīng)費,如何入賬?是其他收入還是營業(yè)外收入?
暖暖老師
??|
提問時間:01/03 20:07
#事業(yè)單位#
你好這里計入其他收入更合適
?閱讀? 171
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請教老師,財政撥款的單位需要退回以前年度的差旅應該怎么做賬? 報銷時的會計分錄見下圖,該年度已結(jié)轉(zhuǎn)盈余??缒曛笥行枰嘶氐牟盥脩撛趺醋鲑~?
樸老師
??|
提問時間:01/03 16:26
#事業(yè)單位#
財務會計:借:以前年度盈余調(diào)整(負數(shù),退回金額),貸:其他應收款 / 銀行存款等(相應科目及負數(shù)金額);若需調(diào)整盈余公積,借:以前年度盈余調(diào)整(余額),貸:盈余公積。預算會計:借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(負數(shù),退回金額),貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金等(負數(shù),退回金額),盈余公積調(diào)整預算會計無需處理。
?閱讀? 269
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老師您好,我是公辦幼兒園食堂, 借:預收賬款900 貸:伙食費收入900 實際收到伙食費,12月收到856,1月1號到賬44,我應該怎么做分錄呢? 直接借銀行存款856 貸預收賬款856 還是借銀行存款856 應收賬款44 貸預收賬款900呢? 差異是因為刷臉機,提現(xiàn)次日到賬引起的
阿宇老師
??|
提問時間:01/03 16:22
#事業(yè)單位#
借銀行存款856 應收賬款44 貸預收賬款900
?閱讀? 166
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老師我想問一下事業(yè)單位07年掛了一個應收賬款-超市,但是有發(fā)票和采購清單,包括福利明細,這個怎么下往來
小愛老師
??|
提問時間:01/03 16:20
#事業(yè)單位#
您好,是你從超市采購的福利當時計借應收賬款-超市嗎?
?閱讀? 170
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老師,您好,在酒店參加的培訓,酒店開具的是會議費,可以記賬記在培訓費下嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/03 16:06
#事業(yè)單位#
酒店開具的是會議費,不合適記培訓費
?閱讀? 151
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老師,請問返還以前年度上級撥給的事業(yè)收入,怎么做會計分錄?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 16:00
#事業(yè)單位#
你好確定返還金額時: 借:上級補助收入(或其他相應科目,如撥入??畹龋?貸:銀行存款
?閱讀? 155
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您好,老師,事業(yè)單位以前20年收不回來的應收賬款怎么做處理
宋生老師
??|
提問時間:01/03 15:59
#事業(yè)單位#
你好,可以借銀行存款,貸其他收入
?閱讀? 153
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某學校對已計入固定資產(chǎn)的房屋進行重新裝修改造并有了竣工結(jié)算報告,該筆裝修改造產(chǎn)生款項計入在建工程還是費用
文文老師
??|
提問時間:01/03 15:17
#事業(yè)單位#
該筆裝修改造產(chǎn)生款項計入在建工程
?閱讀? 241
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城鎮(zhèn)垃圾處理費屬于稅金及附加費用嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/03 13:21
#事業(yè)單位#
不屬于稅金及附加 做管理費用里面。
?閱讀? 313
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老師,行政單位,舉辦活動場地布置,服裝之類的放到業(yè)務活動費用科目下的什么明細
樸老師
??|
提問時間:01/03 10:53
#事業(yè)單位#
行政單位舉辦活動的場地布置、服裝費用等,通??梢苑旁?“業(yè)務活動費用” 科目下的 “商品和服務費用” 明細科目中,以下是具體說明: 場地布置費用 辦公用品及物料:活動場地布置中購買的辦公用品,如紙筆、文件袋、膠水、膠帶等,以及裝飾用的彩帶、氣球、鮮花、綠植等物料費用,可在 “商品和服務費用” 明細下設置 “辦公用品及物料費” 進行核算。 場地租賃及設備租賃:如果活動場地是租賃的,包括會議室、展覽廳、戶外場地等,以及為布置場地而租賃的音響設備、燈光設備、投影儀、桌椅等,可在 “商品和服務費用” 明細下設置 “場地及設備租賃費” 進行核算。 場地布置勞務費:支付給專業(yè)的場地布置人員,如搭建舞臺、安裝燈光音響、進行裝飾布置等工作人員的勞務費用,可在 “商品和服務費用” 明細下設置 “場地布置勞務費” 進行核算。 服裝費用 活動服裝購置:如果為活動專門購買了服裝,如演出服裝、禮儀服裝、工作服等,可在 “商品和服務費用” 明細下設置 “服裝購置費” 進行核算。 服裝租賃:若活動服裝是租賃的,支付的租賃費用可在 “商品和服務費用” 明細下設置 “服裝租賃費” 進行核算。 此外,如果服裝是專門為員工定制的工作服,且符合固定資產(chǎn)確認條件的,也可以考慮將其費用資本化,先計入 “固定資產(chǎn)” 科目,然后在使用期間通過折舊的方式分期計入 “業(yè)務活動費用” 科目下的 “固定資產(chǎn)折舊費” 明細科目。
?閱讀? 157
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12月份事業(yè)單位,給同事報銷差旅費時,金額輸錯了,多打了1000元,下年1月份退回國庫了,請問12月份和下年1月份應該怎么做賬務處理?
樸老師
??|
提問時間:01/03 10:17
#事業(yè)單位#
12 月份 財務會計:結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),用紅字沖銷多記的 1000 元差旅費(借:事業(yè)支出 - 差旅費(紅字),貸:支付方式科目(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:以前年度盈余調(diào)整,貸:支付方式科目。 預算會計:結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),做紅字分錄沖銷(借:事業(yè)支出 - 差旅費(紅字),貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整,貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金。 次年 1 月份 財務會計:借:支付方式科目,貸:以前年度盈余調(diào)整。 預算會計:借:資金結(jié)存 - 貨幣資金,貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整。
?閱讀? 152
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民非機構(gòu)在員工工資里扣工會費來交機構(gòu)的工會費,是否合理?如何做分錄?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 09:55
#事業(yè)單位#
你好,其實這個不合理的工會經(jīng)費正常來說是公司交的。
?閱讀? 171
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老師,請問我們單位有個BOO項目,合同到期了這個項目的資產(chǎn)就屬于我們單位,那現(xiàn)在合同到期了,我們單位要接收這筆資產(chǎn),怎么入帳呢?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 09:54
#事業(yè)單位#
你好,這個要看你當時前期已經(jīng)做過哪些憑證的。不過這筆資產(chǎn)借方你可以計入無形資產(chǎn)或者固定資產(chǎn),看具體是什么樣的資產(chǎn)。
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老師 事業(yè)單位保險因財政沒有撥款,在本年度就沒有做成本支出,在下年收到財政資金時在以前年度盈余科目中進行調(diào)整,這種做法給符合政府財務會計要求
小菲老師
??|
提問時間:01/03 09:37
#事業(yè)單位#
同學,你好 是可以的
?閱讀? 149
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老師,您好,我想問一下,開具的發(fā)票上有轉(zhuǎn)賬銀行信息,但對方忽然換了開戶行了,現(xiàn)在需要我們轉(zhuǎn)款到新的銀行上,我們是讓對方提供一個說明轉(zhuǎn)到新賬戶上嗎?
波德老師
??|
提問時間:01/03 08:31
#事業(yè)單位#
您好,讓對方提供一個說明轉(zhuǎn)到新賬戶上也是可以的。
?閱讀? 157
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事業(yè)單位向隸屬平臺公司注入注冊資金會計分錄怎樣做?
東老師
??|
提問時間:01/02 20:33
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位向隸屬平臺公司注入注冊資金,通常通過“長期股權(quán)投資”科目核算,分錄如下: 借:長期股權(quán)投資(按實際支付金額或非現(xiàn)金資產(chǎn)評估價值) 貸:銀行存款
?閱讀? 266
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你好,請問事業(yè)單位發(fā)生的費用支,如維修費等,達到多少金額要求必須簽訂合同?是否有相關(guān)規(guī)定予以參考?謝謝
聽風老師
??|
提問時間:01/02 19:14
#事業(yè)單位#
這個要看你們單位的級別以及上級單位規(guī)定。 你們維修費應該是集中采購的。中央預算單位50萬以上要有集采合同。
?閱讀? 154
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玻璃加工廠,領(lǐng)玻璃的時候是塊,有的時候還有破損,進銷存怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:01/02 16:56
#事業(yè)單位#
破損的,你們單位承擔的嗎
?閱讀? 153
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老師:我們是XX學會(非營利組織),由于2024年收到了2000元的會費,忘了開財政收據(jù),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)在2025年1月(今天)開了去年的收據(jù),接下來該怎么財務處理呢
小菲老師
??|
提問時間:01/02 14:49
#事業(yè)單位#
同學,你好 收到的會費,那你24年做賬了嗎?
?閱讀? 182
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老師 事業(yè)單位人員 ,多發(fā)多繳一個人一個月的工資和社保,退回社保和工資到原來賬戶,該如何記賬?之后繳庫又該如何做賬?
樸老師
??|
提問時間:01/02 13:12
#事業(yè)單位#
退回工資和社保時的記賬 退回工資 事業(yè)單位財務會計: 借:應付職工薪酬 - 基本工資等(退回的工資部分) 貸:銀行存款(退回工資的金額) 預算會計: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(如果是財政撥款資金)或事業(yè)支出 - 基本工資等(退回工資部分,用負數(shù)表示,非財政撥款資金情況) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(退回工資的金額) 退回社保 事業(yè)單位財務會計: 借:應付職工薪酬 - 社會保險費(退回的社保部分) 貸:銀行存款(退回社保的金額) 預算會計: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(如果是財政撥款資金)或事業(yè)支出 - 社會保險費(退回社保部分,用負數(shù)表示,非財政撥款資金情況) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(退回社保的金額) 繳庫時的記賬 工資繳庫(假設退回工資需要繳庫) 事業(yè)單位財務會計: 借:應繳財政款(退回工資金額) 貸:銀行存款(將工資繳庫的金額) 預算會計: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(如果是財政撥款資金)或非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(非財政撥款資金) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(將工資繳庫的金額) 社保繳庫(假設退回社保需要繳庫) 事業(yè)單位財務會計: 借:應繳財政款(退回社保金額) 貸:銀行存款(將社保繳庫的金額) 預算會計: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(如果是財政撥款資金)或非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(非財政撥款資金) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(將社保繳庫的金額)
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