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老師我收到一個(gè)勞務(wù)發(fā)票20000元,個(gè)稅我們自己承擔(dān),這個(gè)怎么做計(jì)提?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 15:34
#事業(yè)單位#
借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
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法人跨行存45000入銀行代扣服務(wù)費(fèi)需要怎么做分錄合適呢?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 15:34
#事業(yè)單位#
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款法人
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事業(yè)單位長(zhǎng)期投資款收不回來(lái)了分錄怎么記
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 15:17
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)投資的時(shí)候記入什么科目的。
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玻璃加工廠,加工玻璃破損的要自己承擔(dān),做進(jìn)銷存時(shí)怎么做
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 09:54
#事業(yè)單位#
一、購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié) 正常購(gòu)進(jìn): 當(dāng)購(gòu)入玻璃原材料時(shí),按照正常的采購(gòu)流程入賬,例如購(gòu)入一批玻璃,價(jià)值 10,000 元,增值稅稅額 1,300 元,款項(xiàng)已付,材料已入庫(kù)。 借:原材料 - 玻璃 10,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1,300 貸:銀行存款 11,300 購(gòu)進(jìn)時(shí)發(fā)現(xiàn)破損: 如果在購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收時(shí)就發(fā)現(xiàn)有破損玻璃,且這部分破損由加工廠自己承擔(dān),需要根據(jù)破損玻璃的價(jià)值進(jìn)行相應(yīng)處理。假設(shè)破損玻璃價(jià)值 500 元(不含稅)。 借:原材料 - 玻璃 9,500 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1,235(1,300×(9,500÷10,000)) 營(yíng)業(yè)外支出 - 購(gòu)進(jìn)破損損失 500 貸:銀行存款 11,300 二、加工環(huán)節(jié) 領(lǐng)用原材料: 生產(chǎn)加工時(shí)領(lǐng)用玻璃原材料,例如領(lǐng)用價(jià)值 3,000 元的玻璃用于生產(chǎn)。 借:生產(chǎn)成本 - 直接材料 3,000 貸:原材料 - 玻璃 3,000 加工過(guò)程中破損: 若在加工過(guò)程中發(fā)生玻璃破損,需要確定破損玻璃對(duì)應(yīng)的成本。假設(shè)加工過(guò)程中破損的玻璃成本為 800 元(這部分成本已經(jīng)包含在之前領(lǐng)用的原材料中)。 借:營(yíng)業(yè)外支出 - 加工破損損失 800 貸:生產(chǎn)成本 - 直接材料 800 三、銷售環(huán)節(jié) 正常銷售: 銷售加工好的玻璃,例如銷售一批玻璃,售價(jià) 20,000 元,增值稅稅額 2,600 元,款項(xiàng)未收。 借:應(yīng)收賬款 22,600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2,600 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,假設(shè)這批玻璃的成本為 12,000 元(已扣除加工過(guò)程中破損的成本)。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 12,000 貸:庫(kù)存商品 - 玻璃 12,000 銷售后客戶反饋破損: 如果銷售后客戶反饋有玻璃破損,且需要加工廠承擔(dān)責(zé)任,首先要確定破損玻璃的銷售價(jià)格和成本。假設(shè)破損玻璃售價(jià) 1,000 元(不含稅),成本 600 元。 沖減收入: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130 貸:應(yīng)收賬款 1,130 同時(shí),沖減成本: 借:庫(kù)存商品 - 玻璃 600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 600
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醫(yī)院購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療設(shè)備預(yù)付部分款項(xiàng),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:預(yù)付賬款 貸:零余額賬戶用款額度,預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出-資本性支出 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 對(duì)嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 09:11
#事業(yè)單位#
你好對(duì)的,就是這樣子做。
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老師您好,員工借款是不是入 其它應(yīng)收款?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 14:04
#事業(yè)單位#
您好,是的,這個(gè)是計(jì)入其他應(yīng)收款的
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤(pán)盈這樣入可以嗎,因?yàn)橐颜叟f錄入進(jìn)去
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 23:41
#事業(yè)單位#
你這樣做沒(méi)有問(wèn)題,但是折舊金額,不知道您是怎么算的。 有一個(gè)點(diǎn),我提醒一下:盤(pán)盈的固定資產(chǎn)是從盤(pán)盈的次月開(kāi)始計(jì)提折舊,以前的折舊是不用補(bǔ)提的,也不能補(bǔ)提。
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤(pán)盈涉及到折舊怎么做
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 20:21
#事業(yè)單位#
您好,折舊借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用/單位管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊
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事業(yè)單位資產(chǎn)盤(pán)盈科目怎么做
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 10:29
#事業(yè)單位#
您好,選第2個(gè)1902.01待處理財(cái)產(chǎn)價(jià)值
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醫(yī)院購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療設(shè)備,供應(yīng)商全款發(fā)票已開(kāi)具,但是設(shè)備還沒(méi)有收到貨,預(yù)付了部分款項(xiàng),差額應(yīng)該怎么做賬?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 07:58
#事業(yè)單位#
借預(yù)付賬款貸銀行存款 其他的不做
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有沒(méi)有政府會(huì)計(jì)制度,關(guān)于每個(gè)會(huì)計(jì)科目的解釋的法規(guī)
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 23:30
#事業(yè)單位#
您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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民非機(jī)構(gòu) 收到 新建黨組織啟動(dòng)經(jīng)費(fèi),如何入賬?是其他收入還是營(yíng)業(yè)外收入?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 20:07
#事業(yè)單位#
你好這里計(jì)入其他收入更合適
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請(qǐng)教老師,財(cái)政撥款的單位需要退回以前年度的差旅應(yīng)該怎么做賬? 報(bào)銷時(shí)的會(huì)計(jì)分錄見(jiàn)下圖,該年度已結(jié)轉(zhuǎn)盈余??缒曛笥行枰嘶氐牟盥脩?yīng)該怎么做賬?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 16:26
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:以前年度盈余調(diào)整(負(fù)數(shù),退回金額),貸:其他應(yīng)收款 / 銀行存款等(相應(yīng)科目及負(fù)數(shù)金額);若需調(diào)整盈余公積,借:以前年度盈余調(diào)整(余額),貸:盈余公積。預(yù)算會(huì)計(jì):借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(負(fù)數(shù),退回金額),貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金等(負(fù)數(shù),退回金額),盈余公積調(diào)整預(yù)算會(huì)計(jì)無(wú)需處理。
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老師您好,我是公辦幼兒園食堂, 借:預(yù)收賬款900 貸:伙食費(fèi)收入900 實(shí)際收到伙食費(fèi),12月收到856,1月1號(hào)到賬44,我應(yīng)該怎么做分錄呢? 直接借銀行存款856 貸預(yù)收賬款856 還是借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預(yù)收賬款900呢? 差異是因?yàn)樗⒛槞C(jī),提現(xiàn)次日到賬引起的
阿宇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 16:22
#事業(yè)單位#
借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預(yù)收賬款900
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老師我想問(wèn)一下事業(yè)單位07年掛了一個(gè)應(yīng)收賬款-超市,但是有發(fā)票和采購(gòu)清單,包括福利明細(xì),這個(gè)怎么下往來(lái)
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 16:20
#事業(yè)單位#
您好,是你從超市采購(gòu)的福利當(dāng)時(shí)計(jì)借應(yīng)收賬款-超市嗎?
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老師,您好,在酒店參加的培訓(xùn),酒店開(kāi)具的是會(huì)議費(fèi),可以記賬記在培訓(xùn)費(fèi)下嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 16:06
#事業(yè)單位#
酒店開(kāi)具的是會(huì)議費(fèi),不合適記培訓(xùn)費(fèi)
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老師,請(qǐng)問(wèn)返還以前年度上級(jí)撥給的事業(yè)收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 16:00
#事業(yè)單位#
你好確定返還金額時(shí): 借:上級(jí)補(bǔ)助收入(或其他相應(yīng)科目,如撥入??畹龋?貸:銀行存款
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您好,老師,事業(yè)單位以前20年收不回來(lái)的應(yīng)收賬款怎么做處理
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 15:59
#事業(yè)單位#
你好,可以借銀行存款,貸其他收入
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某學(xué)校對(duì)已計(jì)入固定資產(chǎn)的房屋進(jìn)行重新裝修改造并有了竣工結(jié)算報(bào)告,該筆裝修改造產(chǎn)生款項(xiàng)計(jì)入在建工程還是費(fèi)用
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 15:17
#事業(yè)單位#
該筆裝修改造產(chǎn)生款項(xiàng)計(jì)入在建工程
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城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)屬于稅金及附加費(fèi)用嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 13:21
#事業(yè)單位#
不屬于稅金及附加 做管理費(fèi)用里面。
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老師,行政單位,舉辦活動(dòng)場(chǎng)地布置,服裝之類的放到業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用科目下的什么明細(xì)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:53
#事業(yè)單位#
行政單位舉辦活動(dòng)的場(chǎng)地布置、服裝費(fèi)用等,通常可以放在 “業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用” 科目下的 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)科目中,以下是具體說(shuō)明: 場(chǎng)地布置費(fèi)用 辦公用品及物料:活動(dòng)場(chǎng)地布置中購(gòu)買(mǎi)的辦公用品,如紙筆、文件袋、膠水、膠帶等,以及裝飾用的彩帶、氣球、鮮花、綠植等物料費(fèi)用,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “辦公用品及物料費(fèi)” 進(jìn)行核算。 場(chǎng)地租賃及設(shè)備租賃:如果活動(dòng)場(chǎng)地是租賃的,包括會(huì)議室、展覽廳、戶外場(chǎng)地等,以及為布置場(chǎng)地而租賃的音響設(shè)備、燈光設(shè)備、投影儀、桌椅等,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “場(chǎng)地及設(shè)備租賃費(fèi)” 進(jìn)行核算。 場(chǎng)地布置勞務(wù)費(fèi):支付給專業(yè)的場(chǎng)地布置人員,如搭建舞臺(tái)、安裝燈光音響、進(jìn)行裝飾布置等工作人員的勞務(wù)費(fèi)用,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “場(chǎng)地布置勞務(wù)費(fèi)” 進(jìn)行核算。 服裝費(fèi)用 活動(dòng)服裝購(gòu)置:如果為活動(dòng)專門(mén)購(gòu)買(mǎi)了服裝,如演出服裝、禮儀服裝、工作服等,可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “服裝購(gòu)置費(fèi)” 進(jìn)行核算。 服裝租賃:若活動(dòng)服裝是租賃的,支付的租賃費(fèi)用可在 “商品和服務(wù)費(fèi)用” 明細(xì)下設(shè)置 “服裝租賃費(fèi)” 進(jìn)行核算。 此外,如果服裝是專門(mén)為員工定制的工作服,且符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的,也可以考慮將其費(fèi)用資本化,先計(jì)入 “固定資產(chǎn)” 科目,然后在使用期間通過(guò)折舊的方式分期計(jì)入 “業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用” 科目下的 “固定資產(chǎn)折舊費(fèi)” 明細(xì)科目。
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12月份事業(yè)單位,給同事報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),金額輸錯(cuò)了,多打了1000元,下年1月份退回國(guó)庫(kù)了,請(qǐng)問(wèn)12月份和下年1月份應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:17
#事業(yè)單位#
12 月份 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),用紅字沖銷多記的 1000 元差旅費(fèi)(借:事業(yè)支出 - 差旅費(fèi)(紅字),貸:支付方式科目(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:以前年度盈余調(diào)整,貸:支付方式科目。 預(yù)算會(huì)計(jì):結(jié)賬前發(fā)現(xiàn),做紅字分錄沖銷(借:事業(yè)支出 - 差旅費(fèi)(紅字),貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(紅字));結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整,貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金。 次年 1 月份 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:支付方式科目,貸:以前年度盈余調(diào)整。 預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存 - 貨幣資金,貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整。
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民非機(jī)構(gòu)在員工工資里扣工會(huì)費(fèi)來(lái)交機(jī)構(gòu)的工會(huì)費(fèi),是否合理?如何做分錄?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 09:55
#事業(yè)單位#
你好,其實(shí)這個(gè)不合理的工會(huì)經(jīng)費(fèi)正常來(lái)說(shuō)是公司交的。
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老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位有個(gè)BOO項(xiàng)目,合同到期了這個(gè)項(xiàng)目的資產(chǎn)就屬于我們單位,那現(xiàn)在合同到期了,我們單位要接收這筆資產(chǎn),怎么入帳呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 09:54
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)前期已經(jīng)做過(guò)哪些憑證的。不過(guò)這筆資產(chǎn)借方你可以計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)或者固定資產(chǎn),看具體是什么樣的資產(chǎn)。
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老師 事業(yè)單位保險(xiǎn)因財(cái)政沒(méi)有撥款,在本年度就沒(méi)有做成本支出,在下年收到財(cái)政資金時(shí)在以前年度盈余科目中進(jìn)行調(diào)整,這種做法給符合政府財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要求
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 09:37
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是可以的
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老師,您好,我想問(wèn)一下,開(kāi)具的發(fā)票上有轉(zhuǎn)賬銀行信息,但對(duì)方忽然換了開(kāi)戶行了,現(xiàn)在需要我們轉(zhuǎn)款到新的銀行上,我們是讓對(duì)方提供一個(gè)說(shuō)明轉(zhuǎn)到新賬戶上嗎?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 08:31
#事業(yè)單位#
您好,讓對(duì)方提供一個(gè)說(shuō)明轉(zhuǎn)到新賬戶上也是可以的。
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事業(yè)單位向隸屬平臺(tái)公司注入注冊(cè)資金會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 20:33
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位向隸屬平臺(tái)公司注入注冊(cè)資金,通常通過(guò)“長(zhǎng)期股權(quán)投資”科目核算,分錄如下: 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資(按實(shí)際支付金額或非現(xiàn)金資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值) 貸:銀行存款
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你好,請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位發(fā)生的費(fèi)用支,如維修費(fèi)等,達(dá)到多少金額要求必須簽訂合同?是否有相關(guān)規(guī)定予以參考?謝謝
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 19:14
#事業(yè)單位#
這個(gè)要看你們單位的級(jí)別以及上級(jí)單位規(guī)定。 你們維修費(fèi)應(yīng)該是集中采購(gòu)的。中央預(yù)算單位50萬(wàn)以上要有集采合同。
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玻璃加工廠,領(lǐng)玻璃的時(shí)候是塊,有的時(shí)候還有破損,進(jìn)銷存怎么做賬
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 16:56
#事業(yè)單位#
破損的,你們單位承擔(dān)的嗎
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老師:我們是XX學(xué)會(huì)(非營(yíng)利組織),由于2024年收到了2000元的會(huì)費(fèi),忘了開(kāi)財(cái)政收據(jù),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)在2025年1月(今天)開(kāi)了去年的收據(jù),接下來(lái)該怎么財(cái)務(wù)處理呢
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 14:49
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 收到的會(huì)費(fèi),那你24年做賬了嗎?
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