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請問老師砂石生產(chǎn)加工與銷售企業(yè)可以開運輸發(fā)票嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/21 09:25
#稅務#
運輸必須要有資質和車隊。你這個業(yè)務沒法開
?閱讀? 21
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老師,我們公司能開研學的發(fā)票嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/21 09:25
#稅務#
直接開技術咨詢的發(fā)票就行
?閱讀? 19
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請問一下如果上月進口的原材料本月入賬匯率差額需要在匯兌損益體現(xiàn)出來嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/21 09:23
#稅務#
是的,對的,是這么做的。
?閱讀? 17
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老師好 稅務局讓我們補稅 我們是不是做未開票收入呢 補2023年的/
郭老師
??|
提問時間:01/21 09:22
#稅務#
是的,對的,是這么做的。
?閱讀? 63
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老師您好!有限合伙企業(yè)營利情況,并未作出利潤分配的決定也未實際分配,那么經(jīng)營所得可以零申報嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/21 09:21
#稅務#
不可以的,和你的財務報表需要是一致的。
?閱讀? 11
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老師,您好!1月發(fā)放12月工資,個稅2月申報,但是2月申報時,個稅系統(tǒng)所屬期是1月,請問老師,是正確的嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/21 09:21
#稅務#
對的是的,正確的就是發(fā)放的次月申報個稅。
?閱讀? 30
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本公司是生產(chǎn)加工工廠(一般納稅人),本月銷售二手機械設備給一般納稅人,請問下開票時的稅收編碼是選哪個呢?
apple老師
??|
提問時間:01/21 09:21
#稅務#
同學你好,這個2手機械設備,是不是你們當初買進來的固定資產(chǎn),如果是的話,你可以 查找一下當時購進發(fā)票時 對應 的稅收編碼 或者請教一下當初的供應商 用的是哪個 如果實在找不到, 在稅局系統(tǒng)里 錄入名稱,選擇 機械設備大類 相近 的就可以的
?閱讀? 18
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退休的人能不能做到工資里邊交個稅呀
郭老師
??|
提問時間:01/21 09:20
#稅務#
你好,退休返聘他有工資可以,就是做到工資薪金里面申報個稅。
?閱讀? 13
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老師,請問更正申報后補交以前年度的所得稅,銀行沒有顯示扣錢,但稅務局這邊顯示繳稅了,要怎樣做賬呢
家權老師
??|
提問時間:01/21 09:12
#稅務#
補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 補稅 借:應交稅費-所得稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
?閱讀? 46
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公司法人沒從公司發(fā)放工資,有參加經(jīng)營,但是法人的資金沒有體現(xiàn)在公司里,就是法人的工資和社保都沒有在公司買,但是過年請吃飯是法人付錢的,已經(jīng)開發(fā)票了,這種情況下可以報銷給法人?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/21 09:10
#稅務#
您好,可以報銷 的哦,為公司經(jīng)營的花費,是可以報銷的
?閱讀? 30
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老師您好,我們是一般納稅人公司,我們是分公司,上面有一個集團,它幫忙我們代扣房租費和員工社保。這部分我要怎么做賬,房租發(fā)票也是開給集團的
琦禎異寶
??|
提問時間:01/21 09:02
#稅務#
您好,房租發(fā)票要退給房東,開分公司抬頭,雖然是總公司付款,這是補三方代收代付款協(xié)議 ,但發(fā)票是根據(jù)業(yè)務開的,開給總公司是不行的,合同和也是和分公司簽的
?閱讀? 18
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老師,公司23年7月成立的,24年12月底的利潤表顯示虧損170萬元,有個業(yè)務,我們租賃對方的車了,做的業(yè)務也是他的,就是我們要付他租賃費,他付我們運費,但是對方不同意開發(fā)票,24年合同也不給簽,這部分也是抵平的,就是59萬的租賃費抵59萬的運費,我們就讓領導私下解決了,已簽訂的租賃合同讓對方簽個補充協(xié)議給我們,說她免除了第二季度的租賃費,這樣處理有風險嗎
郭老師
??|
提問時間:01/21 08:52
#稅務#
你的運費正常做了收入,他不收取租金,這個就是沒有成本。實際業(yè)務的沒有風險。
?閱讀? 43
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老師好,應交增值稅抵扣完的價錢是由買家承擔,那買家承擔這個抵扣完的錢是在買商品時候和價款一起給,還是分開
郭老師
??|
提問時間:01/21 08:48
#稅務#
你好,一塊開就可以的。
?閱讀? 15
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公司把錢轉入私人 有什么風險
郭老師
??|
提問時間:01/21 08:45
#稅務#
你好,轉給個人是什么業(yè)務?個人的收入嗎?
?閱讀? 23
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小規(guī)模,員工24年12月的差旅費發(fā)票,25年可以用嗎?,有什么影響嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/21 08:38
#稅務#
那個只能作為24年的費用的。直接計入利潤分配
?閱讀? 16
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請問下有個 員工在發(fā)了11工資后才添加專項扣除房租信息,那算12月工資的時候那個專項扣除是可以扣12個月的房租嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/21 08:36
#稅務#
可以在匯算的時候扣除全年的
?閱讀? 11
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老師,24年12月租的員工宿舍,我忘記索要房東的發(fā)票了,3個員付一次款,請問可以在1月份一起索要2個月的租金嗎?這個賬是怎么做?付3個月房租已經(jīng)做了預付賬款,分攤至3個月的費用了
郭老師
??|
提問時間:01/21 08:29
#稅務#
借預付賬款,貸應付職工薪酬, 借應付職工薪酬,貸利潤分配未分配利潤。 這個是紅沖你12月份的暫估的, 然后再做發(fā)票的。 借利潤分配未分配利潤,貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費 貸預付賬款 然后今年的紅沖之前的在做發(fā)票的。
?閱讀? 12
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老師,公司支付房租了必須要給房東做代扣代繳個人所得稅是吧?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/21 08:08
#稅務#
您好,是的,現(xiàn)在個人所得稅在開票時不代收了,都是接受發(fā)票的企業(yè)來代扣代繳的
?閱讀? 24
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老師,做酒店行業(yè),開票比較頻繁,想用那種別人掃碼能自助開票的,從哪里申請
高輝老師
??|
提問時間:01/21 07:49
#稅務#
早上好,在【我要辦稅】→【開票業(yè)務】→【藍字發(fā)票開具】。在藍字發(fā)票開具界面點擊【掃碼開票】,開票界面左上角將展示“基礎信息二維碼”和“交易信息二維碼”兩個選項。
?閱讀? 28
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1.小規(guī)模納稅人可以做跨境業(yè)務嗎?他們做跨境業(yè)務需要提前扣稅嗎? 2.稅務系統(tǒng)沒變更之前,他們給我們開的發(fā)票。無需在電子稅務局做涉稅事項報告報驗。新系統(tǒng)上來之后。備注欄里,跨地市標志,他們選了否?這樣和業(yè)務相互矛盾。怎么辦?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/21 07:42
#稅務#
您好,1.您說的是跨區(qū)么,可以的,跨區(qū)要預繳稅款 2.跨區(qū)選 否,這個發(fā)票得讓他們重新開
?閱讀? 11
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運輸公司可以對外出租車輛嗎
郭老師
??|
提問時間:01/21 07:12
#稅務#
你好出租出去看經(jīng)營范圍 沒有這個問下稅務局同意就可以
?閱讀? 33
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資金賬簿的印花稅稅率多少?小微企業(yè)還能再享受六稅兩費減半政策嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:01/21 06:52
#稅務#
你好,資金賬簿印花稅是萬分之2.5 這個是優(yōu)惠的,不再減半
?閱讀? 444
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新開的公司沒有稅務登記,對方公司可以個開發(fā)票嗎
暖暖老師
??|
提問時間:01/21 02:22
#稅務#
你好沒有辦理稅務登記不可以開具發(fā)票
?閱讀? 24
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假設網(wǎng)購幾樣東西,賣家給開的普票總金額是對的,但每樣東西單價和購買時金額不同,這個算賣家虛開嗎
小正老師
??|
提問時間:01/21 00:18
#稅務#
你好,如果每樣商品價格和折扣后金額不一樣,可以要求商家據(jù)實開具
?閱讀? 301
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老師,一般納稅人申報所得稅,例如稅款所屬期(10—12月),資產(chǎn)負債表是看(10—12月)的或者12月31日的,利潤是看(10—12月)的或者12月的對嗎;如果是小規(guī)模負債表和利潤表都是看(10—12月)的對嗎
王琳老師
??|
提問時間:01/20 23:59
#稅務#
你好,是的,小規(guī)模納稅人和一般納稅人都是季度申報財報和所得稅。
?閱讀? 19
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軟件公司的人工成本的分錄,人工成本是要進入收入對應的成本的
波德老師
??|
提問時間:01/20 23:59
#稅務#
你好,人工記入生產(chǎn)成本
?閱讀? 31
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四季度報表已申報,現(xiàn)又拿來屬于4季度的報銷單 ,是調整4季度報表 還是不調整4季度報表直接年報里加入 還是計入今年1月份賬里
郭老師
??|
提問時間:01/20 23:40
#稅務#
都可以 自己選擇 你想要抵扣去年的反結賬修改 或者做到今年用利潤分配未分配利潤 想要抵扣25年直接坐到今年的成本費用
?閱讀? 27
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琦禎異寶老師 辛苦看下這兩個計算是否正確
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 23:04
#稅務#
晚上好,都對,您好專業(yè),后面勞務報酬的稅率就是20%
?閱讀? 22
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請問老師,個稅更正申報可以減員嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 22:41
#稅務#
您好,可以的哦,以前申報錯了,多申報了,就可以按實際情況減員
?閱讀? 17
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老師好,核定征收個體戶,已經(jīng)交過增值稅和核定稅率的個人經(jīng)營所得稅,個人經(jīng)營所得分紅還需要交百分之20的個稅嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 22:32
#稅務#
您好,不需要的,您說這個情況是公司,有雙重征稅,咱個體是沒有的 ,
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