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轉(zhuǎn)讓投資所得不是不能扣除未分配利潤和盈余公積嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:06/26 08:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 撤資和減少投資時,計算所得是可以減掉盈余公積和未分配利潤對應(yīng)比例的金額。這部分是免稅的。 這兩個題目都是撤資的情況,是可以減掉的。 如果是直接進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那么所得就只能用收入減掉成本去進行計算。要注意區(qū)分不同的情形的處理 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師, 1.物業(yè)公司支付給個人的房租費,用銀行回單做賬,沒有發(fā)票可以嗎? 2.公司支付給個人的法院調(diào)解費沒發(fā)票,可以入賬不?
郭老師
??|
提問時間:08/31 16:37
#稅務(wù)師#
第一個可以的,但是沒法抵扣所得稅。
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老師,這道題目中禮品盒中的酒,白酒屬于復(fù)合計征,算數(shù)量時候禮盒里的紅酒需要考慮進去嗎
小菲老師
??|
提問時間:09/17 20:35
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 要一起算進去
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這一題為什么加預(yù)收賬款160啊,為什么不是減160
木木老師
??|
提問時間:10/01 10:32
#稅務(wù)師#
因為這個預(yù)收賬款是減少了應(yīng)收賬款的價值,那么你算真正應(yīng)收賬款,所以說加上去。
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居民個人轉(zhuǎn)讓美國上市公司股票取得的所得1000元,計算繳納個人所得稅嗎?不是說個人轉(zhuǎn)讓股票免稅嗎?怎么理解?謝謝
稅劍法盾
??|
提問時間:08/11 16:09
#稅務(wù)師#
您好,境內(nèi)上市公司股票轉(zhuǎn)讓免稅;居民轉(zhuǎn)讓境外上市股票1000*20%交個稅。
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藥店賣的中藥飲片和商場賣的咖啡豆不是經(jīng)過深加工之后的農(nóng)產(chǎn)品嗎,我覺得是13%的稅率,可是題目答案解析是9%的稅率
樸老師
??|
提問時間:09/22 16:59
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 藥用植物屬于農(nóng)產(chǎn)品,適用增值稅率9%,
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收入成本那一章講到定額工時,定額成本,是什么意思
小小快樂老師
??|
提問時間:07/21 22:15
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,你說是什么考試的
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老師,請問稅務(wù)師每年都需要培訓(xùn)嗎?
鄒老師
??|
提問時間:12/22 09:23
#稅務(wù)師#
你好,需要完成相應(yīng)繼續(xù)教育學(xué)習(xí)的
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個人轉(zhuǎn)讓上市股權(quán)和非上市股權(quán),需要繳納個稅嗎?
李老師(1)
??|
提問時間:08/09 20:09
#稅務(wù)師#
你好,他們轉(zhuǎn)讓非上市需要繳納個人所得稅的,轉(zhuǎn)讓上市公司的股票,繳納個稅。。
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老師,離婚又結(jié)婚,和前妻的孩子,填子女教育附加的時候,配偶信息怎么填寫?
郭老師
??|
提問時間:03/20 10:21
#稅務(wù)師#
你好,你要填寫的話,填寫前期的,你也可以不填寫。
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請問老師,這張發(fā)票開的對嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/06 12:41
#稅務(wù)師#
應(yīng)該開不動產(chǎn)出租的哦
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老師新年好,咨詢一下職工工傷期間產(chǎn)生的餐費住宿費賬務(wù)上怎么處理喃
宋老師2
??|
提問時間:01/03 16:15
#稅務(wù)師#
你好,這個你可以進入福利費
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老師,生育險拔下來怎么做帳用報個稅嗎?
東老師
??|
提問時間:12/26 08:24
#稅務(wù)師#
你好,這個是不需要繳納個稅的
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某項目本年度增值業(yè)務(wù)總收入為 24.8萬元,除了與供應(yīng)商結(jié)算成本為18.5萬元,沒有其他的成本產(chǎn)出。稅費方面我們給客戶開具的稅率為6%,供應(yīng)商開具給我司的稅率為3%,請問本業(yè)務(wù)的稅后凈利潤率是多少?
宋生老師
??|
提問時間:07/18 17:52
#稅務(wù)師#
你好!這個是(24.8/1.06-18.5/1.03)/(24.8/1.06)*100% 這樣就可以了
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預(yù)售卡,售卡方與銷售方為不同主體。 售卡方給購卡方開不征稅增值稅普票1萬,銷售方給售卡方開9千8百元預(yù)付卡結(jié)算款增值稅普票,售卡方給銷售方開2千元6%稅率增值稅發(fā)票,我的問題是差額2千元開了兩次發(fā)票,這樣售卡方不是要多交所得稅嗎?
小林老師
??|
提問時間:12/13 07:18
#稅務(wù)師#
您好,開不征稅發(fā)票不需要納稅
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老師,請問稅收繞讓是什么意思,怎么理解,能舉一個簡單的例子嘛
冉老師
??|
提問時間:09/15 19:25
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員 國際稅收饒讓,通俗地說就是一段時間內(nèi)不征稅,稅收放假。確切地說,一般是指發(fā)達國家(往往是居住國)不僅對于已向發(fā)展中國家(往往是收入來源國)繳納的稅額給予稅收抵免,而且對發(fā)展中國家(往往是收入來源國)為了鼓勵外國資本進行投資而規(guī)定的稅收豁免或取消的稅額,也給予抵免。這就叫國際稅收饒讓。
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那包裝物押金繳納消費稅嗎?和租金有什么區(qū)別
東老師
??|
提問時間:08/15 07:33
#稅務(wù)師#
您好,押金不需要繳納消費稅
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這個題目的答案是什么
暖暖老師
??|
提問時間:09/25 13:41
#稅務(wù)師#
第一個題目的答案是AC對 貸2個題目的答案ABCD對
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老師,這個題,視同銷售這沒明白,倆個問號這里,合計調(diào)增30,是說會計利潤吧.上面說收入納稅調(diào)增180萬元,確認成本納稅調(diào)減150萬元,再哪張報表上調(diào)整呢?第二個問號扣除類調(diào)整項目的其他欄次中調(diào)減30又是什么意思?
小林老師
??|
提問時間:09/14 14:59
#稅務(wù)師#
您好,正在給您回復(fù),謝謝
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請問這里的預(yù)計負債金額怎么確定的?每期期初預(yù)計負債的攤余成本是什么?
小林老師
??|
提問時間:08/08 13:17
#稅務(wù)師#
您好,每期預(yù)計負債是根據(jù)期初預(yù)計負債*利率
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今年開票稅率是1%的能抵扣銷項嗎
王超老師
??|
提問時間:09/02 07:48
#稅務(wù)師#
是的,專票1%也是可以抵扣的
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老師 購貨方用他們的公戶打入我們公司的私戶我們需要給對方開發(fā)票嗎
一鳴老師
??|
提問時間:07/24 09:16
#稅務(wù)師#
你好,這個可以開發(fā)票的,沒問題
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請問老師,稅務(wù)師考試時個人所得稅稅率表會給嗎?不需要我自己記的吧?
冉老師
??|
提問時間:09/21 17:44
#稅務(wù)師#
你好,這個會直接給的
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形成撫養(yǎng)教育關(guān)系關(guān)系的繼子女和形成收養(yǎng)關(guān)系的繼父母與繼子女、與生父母權(quán)利義務(wù)關(guān)系會消滅嗎?婚前房產(chǎn)婚內(nèi)期間轉(zhuǎn)讓屬于夫妻共同財產(chǎn)嗎
金金老師
??|
提問時間:08/09 21:37
#稅務(wù)師#
那斌好,這種是屬于夫妻的共同財產(chǎn)的了,是屬于的
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老師,這個是怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 21:52
#稅務(wù)師#
您好, 只有經(jīng)過書面審理意見存在較大分歧、經(jīng)審理委員會辦公室協(xié)調(diào)仍不能達成一致意見的案件,才會進入會議審理環(huán)節(jié)。
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哪些情形免征車船稅?
獨情
??|
提問時間:11/17 21:13
#稅務(wù)師#
你好,以下情況的車船免征車船稅: (一)捕撈、養(yǎng)殖漁船; (二)軍隊、武裝警察部隊專用的車船; (三)警用車船; (四)懸掛應(yīng)急救援專用號牌的國家綜合性消防救援車輛和國家綜合性消防救援專用船舶; (五)依照法律規(guī)定應(yīng)當予以免稅的外國駐華使領(lǐng)館、國際組織駐華代表機構(gòu)及其有關(guān)人員的車船。 第四條規(guī)定,對節(jié)約能源、使用新能源的車船可以減征或者免征車船稅;對受嚴重自然災(zāi)害影響納稅困難以及有其他特殊原因確需減稅、免稅的,可以減征或者免征車船稅。具體辦法由國務(wù)院規(guī)定,并報全國人民代表大會常務(wù)委員會備案。 第五條規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)當?shù)貙嶋H情況,可以對公共交通車船,農(nóng)村居民擁有并主要在農(nóng)村地區(qū)使用的摩托車、三輪汽車和低速載貨汽車定期減征或者免征車船稅。
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老師,公司是做工程施工的,個稅工資納稅申報的時候公司的管理人員,包工頭還有工人的工資怎么申報
岳老師
??|
提問時間:12/20 09:51
#稅務(wù)師#
應(yīng)當按照工資薪金所得,進行代扣代繳;在個稅客戶端。
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老師 我在申報第三季度申報表所得稅,提示兩個風(fēng)險,1、 從業(yè)人數(shù)季初和季末都是15人,沒有錯吧,怎么還提示存在差異呢 2、固資產(chǎn)加速折舊 攤銷扣除優(yōu)惠明細,這個表怎么填呢,我們就是正常的折舊 ,我申報0 ,提示一般不為0
郭老師
??|
提問時間:10/12 10:22
#稅務(wù)師#
你好,你之前修改過人數(shù)嗎?沒有修改的話,忽略這里就行,第2個你沒有加速值,就得打開保存就行。
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你好 請問下 代理其他公司清關(guān) 這個費用 不收回 怎么做賬呢
宋老師2
??|
提問時間:01/02 14:41
#稅務(wù)師#
你好,你們計入營業(yè)外支出。
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老師這個題目是怎么選的呢?
朱朱老師
??|
提問時間:12/20 10:37
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 扣除項目=2200+5000×70%+440+8000×0.5‰=6144(萬元) 增值額=8000-6144=1856(萬元) 增值率=1856÷6144×100%=30.21%,適用稅率為30% 應(yīng)納土地增值稅=1856×30%=556.80(萬元)
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