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請(qǐng)問這四個(gè)選項(xiàng)什么時(shí)候會(huì)計(jì)確認(rèn)收入、稅法確定增值稅納稅義務(wù)
稅法老師
??|
提問時(shí)間:11/07 22:42
#稅務(wù)師#
選項(xiàng)A會(huì)計(jì)中在商品發(fā)出時(shí)確認(rèn)收入的,稅法增值稅中在收到預(yù)收款時(shí)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生。選項(xiàng)B,增值稅是收到代銷清單時(shí)納稅義務(wù)發(fā)生的,會(huì)計(jì)中也是在收到清單時(shí)確認(rèn)收入的。選項(xiàng)C增值稅納稅義務(wù)在開具發(fā)票時(shí),會(huì)計(jì)中是在發(fā)出商品時(shí)。
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政府將資產(chǎn)價(jià)值100企業(yè)無償劃撥給我們,在填報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)該企業(yè)的資產(chǎn)為0嗎?然后我們的資產(chǎn)怎樣填報(bào)
鄒老師
??|
提問時(shí)間:04/16 08:56
#稅務(wù)師#
你好,可以確定這個(gè)無償劃撥企業(yè) 同類型資產(chǎn)的金額嗎?
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老師,a選項(xiàng)為何是對(duì)的?不應(yīng)該代扣代繳?
小天老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:45
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是自己申報(bào)的,單位只申報(bào)他給我們付的工資 居民個(gè)人從中國(guó)境外取得所得的,應(yīng)當(dāng)在取得所得的次年3月1日至6月30日內(nèi),向中國(guó)境內(nèi)任職、受雇單位所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào);在中國(guó)境內(nèi)沒有任職、受雇單位的,向戶籍所在地或中國(guó)境內(nèi)經(jīng)常居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào);戶籍所在地與中國(guó)境內(nèi)經(jīng)常居住地不一致的,選擇其中一地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào);在中國(guó)境內(nèi)沒有戶籍的,向中國(guó)境內(nèi)經(jīng)常居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)。納稅人取得境外所得辦理納稅申報(bào)的具體規(guī)定,另行公告。
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老師,不應(yīng)該是減半征收嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:35
#稅務(wù)師#
個(gè)稅沒有減半的。你說的是印花稅吧,印花稅可以減半。
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老師,這題業(yè)務(wù)一的消費(fèi)稅,為啥要*2000/10000,2000是哪里來的
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:05/16 17:18
#稅務(wù)師#
1噸等于2000斤的哈。每斤是0.5元
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差額征收就是簡(jiǎn)易計(jì)稅?
小王老師
??|
提問時(shí)間:10/08 15:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是的,二者不是一個(gè)意思,差額納稅可以簡(jiǎn)易也可以一般計(jì)稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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期末留抵稅額考點(diǎn)中, 道路通行費(fèi)增值稅電子普票可以作為進(jìn)行構(gòu)成比例的分子嗎?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:10/15 09:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,您的理解是正確的。進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例,為 2019年 4 月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含帶有“增值稅專用發(fā)票”字樣全面數(shù)字化的電子發(fā)票、稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。 在計(jì)算允許退還的留抵稅額的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例時(shí),納稅人在2019年 4 月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額,無須從已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含帶有“增值稅專用發(fā)票”字樣全面數(shù)字化的電子發(fā)票、稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額中扣減。 舉例說明:某制造業(yè)納稅人2019年 4 月至2022年 3 月取得的進(jìn)項(xiàng)稅額中,增值稅專用發(fā)票500萬元,道路通行費(fèi)電子普通發(fā)票100萬元,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書2 00萬元,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額200萬元。2021年 12 月,該納稅人因發(fā)生非正常損失,此前已抵扣的增值稅專用發(fā)票中,有 50萬元進(jìn)項(xiàng)稅額按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。該納稅人2022年 4 月按照規(guī)定申請(qǐng)留抵退稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例= (500 + 100 +200) + (500 +100 +200 +200) x 100% = 8 0 % 。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的5 0 萬元,在上述計(jì)算公式的分子、分母中均無須扣減。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好,這道題為什么大病醫(yī)療的最高限額是一千,而不是八萬呢
周老師
??|
提問時(shí)間:10/29 16:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 大病醫(yī)療專項(xiàng)附加扣除 (1)在一個(gè)納稅年度內(nèi),納稅人發(fā)生的與基本醫(yī)保相關(guān)的醫(yī)藥費(fèi)用支出,扣除醫(yī)保報(bào)銷后個(gè)人負(fù)擔(dān)(指醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的自付部分)累計(jì)超 過15000元的部分,由納稅人在辦理年度匯算清繳時(shí),在 8萬元限額內(nèi)據(jù)實(shí)扣除。 (2)納稅人發(fā)生的醫(yī)藥費(fèi)用支出可以選擇由本人或者其配偶扣除;未成年子女發(fā)生的醫(yī)藥費(fèi)用支出可以選擇由其父母一方扣除。 納稅人及其配偶、未成年子女發(fā)生的醫(yī)藥費(fèi)用支出,按規(guī)定分別計(jì)算扣除額。 這里陶某負(fù)擔(dān)的醫(yī)藥費(fèi)扣除醫(yī)保保銷的金額為16000元,扣除15000元所以只能扣除1000元的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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兼職律師取得的收入按工資薪金匯繳個(gè)稅,那選項(xiàng)D應(yīng)該是不對(duì)的吧
趙老師
??|
提問時(shí)間:11/16 09:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 題目沒有特別說兼職律師,那么就按照一般的兼職收入作為勞務(wù)報(bào)酬所得征稅,選項(xiàng)D是正確的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,您好!請(qǐng)問稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策:領(lǐng)取時(shí)25%免個(gè)稅,75%按10%計(jì)算個(gè)稅)和個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)稅優(yōu)惠政策:支付時(shí)可以按實(shí)際支付金額扣除,限額是12000元,領(lǐng)取時(shí)按3%計(jì)算個(gè)稅)。這兩種都是商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn),有卻別嗎?有什么區(qū)別?
小王老師
??|
提問時(shí)間:07/08 09:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)其實(shí)本質(zhì)上是相同的,但是在繳費(fèi)方式以及稅務(wù)處理上有不同之處 咱們分別掌握稅務(wù)處理即可,在考試時(shí)題目中會(huì)明確告知是哪種類型的,進(jìn)行相應(yīng)的處理即可。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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居民個(gè)人轉(zhuǎn)讓美國(guó)上市公司股票取得的所得1000元,計(jì)算繳納個(gè)人所得稅嗎?不是說個(gè)人轉(zhuǎn)讓股票免稅嗎?怎么理解?謝謝
稅劍法盾
??|
提問時(shí)間:08/11 16:09
#稅務(wù)師#
您好,境內(nèi)上市公司股票轉(zhuǎn)讓免稅;居民轉(zhuǎn)讓境外上市股票1000*20%交個(gè)稅。
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這一題為什么加預(yù)收賬款160啊,為什么不是減160
木木老師
??|
提問時(shí)間:10/01 10:32
#稅務(wù)師#
因?yàn)檫@個(gè)預(yù)收賬款是減少了應(yīng)收賬款的價(jià)值,那么你算真正應(yīng)收賬款,所以說加上去。
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老師,請(qǐng)問稅務(wù)師每年都需要培訓(xùn)嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:12/22 09:23
#稅務(wù)師#
你好,需要完成相應(yīng)繼續(xù)教育學(xué)習(xí)的
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老師:為何這個(gè)題目不是B的答案 ?C表示從沒看到過這種說法?無相對(duì)人意思,還怎么個(gè)表示完成時(shí)?可否舉個(gè)例子?
會(huì)計(jì)中級(jí)賀老師
??|
提問時(shí)間:11/19 20:20
#稅務(wù)師#
《合同法》第十六條第二款:“采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同,收件人指定特定系統(tǒng)接收數(shù)據(jù)電文的,該數(shù)據(jù)電文進(jìn)入該特定系統(tǒng)的時(shí)間,視為到達(dá)時(shí)間;未指定特定系統(tǒng)的,該數(shù)據(jù)電文進(jìn)入收件人的任何系統(tǒng)的首次時(shí)間,視為到達(dá)時(shí)間”。
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老師, 1.物業(yè)公司支付給個(gè)人的房租費(fèi),用銀行回單做賬,沒有發(fā)票可以嗎? 2.公司支付給個(gè)人的法院調(diào)解費(fèi)沒發(fā)票,可以入賬不?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/31 16:37
#稅務(wù)師#
第一個(gè)可以的,但是沒法抵扣所得稅。
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老師,離婚又結(jié)婚,和前妻的孩子,填子女教育附加的時(shí)候,配偶信息怎么填寫?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/20 10:21
#稅務(wù)師#
你好,你要填寫的話,填寫前期的,你也可以不填寫。
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老師,你好,如果企業(yè)已經(jīng)完成實(shí)繳,還可以減資嗎?會(huì)不會(huì)涉及到繳納稅款???
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/30 16:08
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)可以減資 不會(huì)交稅
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老師新年好,咨詢一下職工工傷期間產(chǎn)生的餐費(fèi)住宿費(fèi)賬務(wù)上怎么處理喃
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/03 16:15
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)你可以進(jìn)入福利費(fèi)
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老師,生育險(xiǎn)拔下來怎么做帳用報(bào)個(gè)稅嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:12/26 08:24
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是不需要繳納個(gè)稅的
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預(yù)售卡,售卡方與銷售方為不同主體。 售卡方給購(gòu)卡方開不征稅增值稅普票1萬,銷售方給售卡方開9千8百元預(yù)付卡結(jié)算款增值稅普票,售卡方給銷售方開2千元6%稅率增值稅發(fā)票,我的問題是差額2千元開了兩次發(fā)票,這樣售卡方不是要多交所得稅嗎?
小林老師
??|
提問時(shí)間:12/13 07:18
#稅務(wù)師#
您好,開不征稅發(fā)票不需要納稅
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請(qǐng)問:離職補(bǔ)償金會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/06 11:48
#稅務(wù)師#
借:管理費(fèi)用—辭退福利 貸:銀行存款
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我們單位非建安單位,是提供服務(wù)的材料檢測(cè)單位,買了79000彩鋼板房做實(shí)驗(yàn)室臨時(shí)設(shè)施。應(yīng)該進(jìn)什么科目,固定資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤 。
金金老師
??|
提問時(shí)間:12/05 16:20
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就行
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請(qǐng)問老師,這張發(fā)票開的對(duì)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/06 12:41
#稅務(wù)師#
應(yīng)該開不動(dòng)產(chǎn)出租的哦
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這個(gè)題目的答案是什么
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:09/25 13:41
#稅務(wù)師#
第一個(gè)題目的答案是AC對(duì) 貸2個(gè)題目的答案ABCD對(duì)
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老師,這個(gè)題,視同銷售這沒明白,倆個(gè)問號(hào)這里,合計(jì)調(diào)增30,是說會(huì)計(jì)利潤(rùn)吧.上面說收入納稅調(diào)增180萬元,確認(rèn)成本納稅調(diào)減150萬元,再哪張報(bào)表上調(diào)整呢?第二個(gè)問號(hào)扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他欄次中調(diào)減30又是什么意思?
小林老師
??|
提問時(shí)間:09/14 14:59
#稅務(wù)師#
您好,正在給您回復(fù),謝謝
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請(qǐng)問老師,稅務(wù)師考試時(shí)個(gè)人所得稅稅率表會(huì)給嗎?不需要我自己記的吧?
冉老師
??|
提問時(shí)間:09/21 17:44
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)會(huì)直接給的
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老師這個(gè)題目是怎么選的呢?
朱朱老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:37
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 扣除項(xiàng)目=2200+5000×70%+440+8000×0.5‰=6144(萬元) 增值額=8000-6144=1856(萬元) 增值率=1856÷6144×100%=30.21%,適用稅率為30% 應(yīng)納土地增值稅=1856×30%=556.80(萬元)
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哪些情形免征車船稅?
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:11/17 21:13
#稅務(wù)師#
你好,以下情況的車船免征車船稅: (一)捕撈、養(yǎng)殖漁船; (二)軍隊(duì)、武裝警察部隊(duì)專用的車船; (三)警用車船; (四)懸掛應(yīng)急救援專用號(hào)牌的國(guó)家綜合性消防救援車輛和國(guó)家綜合性消防救援專用船舶; (五)依照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)予以免稅的外國(guó)駐華使領(lǐng)館、國(guó)際組織駐華代表機(jī)構(gòu)及其有關(guān)人員的車船。 第四條規(guī)定,對(duì)節(jié)約能源、使用新能源的車船可以減征或者免征車船稅;對(duì)受嚴(yán)重自然災(zāi)害影響納稅困難以及有其他特殊原因確需減稅、免稅的,可以減征或者免征車船稅。具體辦法由國(guó)務(wù)院規(guī)定,并報(bào)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。 第五條規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況,可以對(duì)公共交通車船,農(nóng)村居民擁有并主要在農(nóng)村地區(qū)使用的摩托車、三輪汽車和低速載貨汽車定期減征或者免征車船稅。
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老師 我在申報(bào)第三季度申報(bào)表所得稅,提示兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn),1、 從業(yè)人數(shù)季初和季末都是15人,沒有錯(cuò)吧,怎么還提示存在差異呢 2、固資產(chǎn)加速折舊 攤銷扣除優(yōu)惠明細(xì),這個(gè)表怎么填呢,我們就是正常的折舊 ,我申報(bào)0 ,提示一般不為0
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/12 10:22
#稅務(wù)師#
你好,你之前修改過人數(shù)嗎?沒有修改的話,忽略這里就行,第2個(gè)你沒有加速值,就得打開保存就行。
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這題答案為啥期數(shù)是3?只把利率折半
小林老師
??|
提問時(shí)間:10/03 09:03
#稅務(wù)師#
您好,題目債券是2020年末到期(16年開始5年)。19年7月購(gòu)買,半年付息,還有3次付息
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